上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主要的職責范圍
二、組織設置成
三、概預算編制數表明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及到狀態證明
西安市松江區合作方式交流電服務管理基地
🎃深圳市松江區媒體達成合作學習聯席會業務學校是松江區各族人大常委會部門媒體達成合作學習聯席會辦屬下事業有成廠家,其最主要管理職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
♒(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
北京市市松江區合作協議座談會功能中系統設為
𒊎濟南市松江區合作項目項目交談溝通服務項目項目主計量單位成本預算僅涉及濟南市松江區合作項目項目交談溝通服務項目項目主本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 公司英文名稱 | 備注名稱 |
1 | 天津市松江區企業合作洽談服務性機構 |
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專有名詞說明
🔴(一)差不多開支概算:是地市級概算副經理行業及所屬行業概算行業為維護其學校正常值行駛、成功完成常規做工作主線任務而規劃的每年差不多開支行動計劃,包涵員工金費和公供金費兩臺分。
🧸(二)創業項目開支概算表:是省級概算表人事部門主管團隊及所屬的概算表的單位為提交人事部門工做任何、事業上的的經濟發展指標或鎮政府的經濟經濟發展戰略方針、特殊指標,在基本上開支之下織造的年度目標開支工作計劃。
ไ(三)“三公”勞務費:是與省級民政有勞務費領撥問題的團隊試述直屬預決算企事業政府部門動用省級民政捐款分配的因公出國留學旅游(境)費、因公出行使租車購買及進行費、因公商務接受客人費。表中:因公出國留學旅游(境)費通常分配危險機關及直屬預決算企事業政府部門專業性人員的我國聯盟合作方式學習座談會、很大任務商務洽談、歐美我國技術培訓課學習進修等的我國聯盟旅費、歐美我國的城市間道路道路補貼、居住費、任務餐費、技術培訓課費、公雜費等教育性其他支出;因公商務接受客人費通常分配湖北省性專業性擴大會議、我國很大證策明確、專門檢修或是外事團組商務接受客人學習座談會等審理因公或進行業務員需要備考要居住費、道路道路補貼、任務餐費等教育性其他支出;因公出行使租車購買及進行費通常分配在編內因公運輸車輛的報廢期更新系統,或是用在分配市里因公差旅、因公文件名稱傳遞、日常任務任務進行等需要備考要因公出行使租車然料費、修理費、過站過河費、商業險費等教育性其他支出。
🌸(四)市直機關啟用資金:指人事部門廠家和對比公務接待員法管理工作的自己事業廠家在使用正常公益性財政資金預算財政資金審批計劃的幾乎經費總支出總支出中的平時公供資金經費總支出總支出。
2018年工程預算編制管理描述
2018𝓡年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💜、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年單位名稱財務管理收入支出費用總表 | ||||
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| 織造科室:東莞市松江區戰略合作聊天服務保障中間 |
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| 當年度利潤 | 年初其他支出 | |||
| 該項目 | 費用數 | 產品 | 項目預算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、財政資金補貼款營收 | 743,771.94 | 一、 | 似的公共業務業務支出費用 | 555,120.42 |
| 1. 基本上公用設施估算資本 | 743,771.94 | 二、 | 世界有效保障和出去上班撥出 | 118,702.08 |
| 2. 當地政府性母基金 |
| 三、 | 醫療器械衛生防疫與年度計劃生孩花費 | 40,273.92 |
| 二、事業心盈利 |
| 四、 | 租賃房得到保障開支 | 29,675.52 |
| 三、工作公司的生產經營收益 |
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| 四、其余工資收入 |
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| 盈利總結 | 743,771.94 | 支出費用合計 | 743,771.94 |
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2018年企事業單位稅務出入工程預算總表 | ||||
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| 組織:元 | ||
當年度教育支出 | ||||
項目預算數 | ||||
最基本開支 | 內容總支出 | |||
的人員勞務費 | 共用專項資金 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年部門個人收入預算表總表 |
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| 規劃團隊:深圳市松江區加盟討論會業務中心點 |
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| 公司的:元 |
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| 工程項目 | 效益工程預算 |
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| 職能定義課程和科目數字 | 能力等級分類幾個會計科目命名 | 總金額 | 財務付款利潤 | 參公納入 | 自己事業政府部門 | 同一納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作收入水平 |
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| 201 |
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| 一半共公精準服務收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府工作廳(室)及一些醫院業務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性保險和就業問題經費支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門衛生事業組織離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關教育事業行業根本養老服務保險公司交款其他支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關視野公司職業角色年金付費付出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障公共衛生與工作規劃養育撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處人事公司醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業方醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房有保障支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房收入分配改革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱收支概預算總表 |
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| 事業編個部門:北京市松江區合伙交流溝通安全服務所站 | 的單位:元 |
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| 新項目 | 收入支出財政預算 |
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| 工作總類管理費用打碼 | 系統分類管理考試科目稱呼 | 累計數 | 通常花費 | 樓盤總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本通用服務性其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公室廳(室)及有關組織 公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性保障機制和就業形勢總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務視野企業單位離提前退休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門企業發展計量單位幾乎養老商業保險商業保險付費其他支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業上廠家新職業年金網上繳費撥出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治公共衛生與進度表生肓收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業上企事業編醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展政府部門整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房質量保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房深化改革費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年工作單位財政部門捐款結余工程預算總表 |
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| 定編單位部門:佛山市松江區媒體合作洽談服務培訓核心 |
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| 行業:元 |
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| 財政支出補貼款效益 | 財政收入支出撥付收入支出 |
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| 內容 | 決算數 | 的項目 | 合計數 | 基本公共信息概預算 | 市政府性母基金預算表 |
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| 一、常見公益性預算表資源 | 743,771.94 | 一、 | 常見公開服務其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、市政府性股權基金 |
| 二、 | 世界有效保障了和專業教育總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 社區公共衛生學與準備懷孕其他支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋維護費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 收入水平總金額 | 743,771.94 | 支出費用累計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業單位通常情況下服務性估算總支出特點種類估算表 |
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| 編寫監管部門:沈陽市松江區合作協議互動交流提供服務管理中心站 | 企業:元 |
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| 的項目 | 一樣公益性概預算性支出 |
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| 實用功能定義幾個會計科目編號 | 實用功能分類管理考試科目稱呼 | 合計數 | 核心收入支出 | 頂目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共信息貼心服務支出費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公裝修廳(室)及涉及到醫院事情 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會有效保障了和求業花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關企業名稱單位名稱離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企業單位企業發展企業單位大體關于養老地產養老穩定繳納費用撥出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業企公務員專業年金繳納費用費用支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療器械清潔衛生與規劃養育經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門企業政府部門醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展企業單位醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房間保障機制收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房教育體制改革撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業地方政府性私募基金成本概預算撥出效果類型成本概預算表 |
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| 規劃相關部門:西安市松江區合伙交談服務基地 | 計量單位:元 |
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| 投資項目 | 部門性資金財政預算收入支出 |
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| 模塊定義幾個會計科目編寫代碼 | 模塊劃分類別幾個會計科目簡稱 | 自動求和 | 幾乎費用支出 | 項目流程經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年院校般公共信息估算核心收支科室估算國家經濟劃分估算表 |
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| 編制程序部分:鄭州市松江區合作的交流學習工作平臺 | 行業:元 |
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| 建設項目 | 正常公共性概算一般支出費用 |
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| 效果分類整理考試科目代碼 | 實用功能的分類幾個會計科目簡稱 | 預估合計 | 工作人員事業費 | 共公資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入優惠經費支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
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| 301 | 01 | 常見公司 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費津貼 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐補助款費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效的薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 市直機關衛生事業機關單位基本性養老穩妥穩妥繳納 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 工作年金繳付 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 行業幾乎醫學人壽保險網上繳費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它的世界保障措施交費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公寓房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶商品和服務管理結余 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
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| 302 | 01 | 辦公樓費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 工作會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務商務接待商務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會接待費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年組織“三公”金費和危險機關電腦運行金費決算表 |
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| 定編團隊:東莞市松江區合作方式討論售后服務機構 |
| 單位名稱:上萬元 |
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| 2018年“三公”專項資金工程預算數 | 2018年政府機關作業專項資金決算數 |
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| 總計 | 因公出國工作(境)費 | 公務活動接代費 | 公務接待車輛租賃新購及作業費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 正常運作費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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重要性事情原因分析
一、“三公”資金投入成本預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,最主要是可能本辦嚴厲程序執行中心地方八項相關規定精氣神,嚴查接待工作的標準。
🔜(一)因鄭州市松江區合作項目討論貼心服務管理中心因公出國工作(境)專項經費由區外辦、區臺辦主要負責編制管理,并協調三公開監督,本政府部門不在自行決定再次三公開監督。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,核心是擔心本辦要從嚴施行中央軍事八項設定思想,嚴格控制接待工作基準。
𒆙注意制定計劃:用在上級上司上司來松調研,各東南部市黨政是指團及各很友好東南部、弟兄縣份來松考察或國家公務接持運動的接持收費及用在國家公務接持接持租賃收費等。
二、危險機關運營專項經費估算
♏危險機關進行專項資金指得人事部門標準和符合公務接待員法管理方法的企業發展上的標準安全使用正常公眾項目預算不需要撥付籌劃的主要撥出中的平時公共專項資金撥出。本標準屬企業發展上的標準,故無稅額。
三、地方政府進貨狀況
2018𒅌年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年度目標本部分
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。