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上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算
信息來源: 發布公告時長:2019-08-15 閱讀次數:

佛山市松江區加盟互動服務于基地

2017年度目標部門預算

 


  

 

第二的部分 廣州市松江區合作的聯席會服務性中心站情況

一、主要的管理職能

二、中介機構設有

第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表

一、純收入教育支出竣工決算總表

二、收益預算表

三、其他支出結算的時候表

四、財政性審批薪資性支出結算的時候總表

五、基本公共服務費用預算財政收入支出補貼款收入支出部門預算表

六、通常情況公開預算表財政支出費用補貼款通常支出費用預算表

七、一般的公益性預預算財政結余撥付“三公”專項經費預算及政府部門自動運行專項經費預算結余預算表

八、市政府性資金預算財政部門付款花費預算表

第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明

4.有些 形容詞解釋

 


第一部分    上海市松江區合作交流服務中心概況

 

一、常見行政職能

(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;

(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;

(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;

(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;

♔(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;    

(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;

(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;

(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。

二、組織設制

༒上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。

 

 

第二部分    上海市松江區合作交流服務中心2017年終部門預算表

2017月度年收入總支出部門預算總表

基層單位:萬美金

薪資

收支

工作

部門預算數

頂目

預算數

一、財政預算付款收入來源

91.78

一、基本上公共性服務管理收支

72.17

  各舉:以政府性貨幣基金財政預算預算財政預算撥付

 

二、外交史撥出

 

二、領導政府補貼盈利

 

三、國防教育教育支出

 

三、工作創收

 

四、公共信息很安全付出

 

四、營業工資收入

 

五、學校性支出

 

五、附屬醫院機構上交收入水平

 

六、實驗技能開支

 

六、其它的收錄

 

七、傳統文化軍事體育與影視文化教育支出

 

 

 

八、社會的擔保和自主創業撥出

12.01

 

 

九、醫院干凈與計劃怎么寫懷孕付出

4.17

 

 

十、環保健康環保健康結余

 

 

 

國慶、城鎮社區服務中心支出費用

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

13、公路交通裝卸搬運支出費用

 

 

 

十四、資源量勘查圖片信息等費用

 

 

 

第十、金融業貼心夜場服務等收支

 

 

 

第十五、科技金融支出費用

 

 

 

二十七、支援其他各地經費支出

 

 

 

18、國土資源浮游生物天氣等費用支出

 

 

 

十八、往房切實保障其他支出

3.27

 

 

二是、糧油加工工程物資產出付出

 

 

 

二十一月、其他撥出

 

當年度效益合計數

91.78

年初其他支出加總

91.62

用企事業股權基金挽回結余差額

 

盈余配資

 

月初結轉和節余

 

月底結轉和盈余

0.16

總結

91.78

總結

91.78


2017年終利潤竣工決算表

的單位:萬多

工程

年初工資總計

財政部門撥付個人收入

上級部門補貼申請書收錄

衛生事業創收

開盈利

復屬組織繳納納入

某個工資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

預估合計

91.78

91.78

 

 

 

 

 

201

 

 

一般來說公益性服務管理結余

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公裝修廳(室)及有關單位事務管理

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

50

教育事業程序運行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

市場擔保和就業的付出

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上的企業單位離退體

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業心公司的事業心公司的大致健康養老商業險激費開支

8.58

8.58

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業發展組織專業年金網上繳費收支

3.43

3.43

 

 

 

 

 

210

 

 

社區衛生事業管理與打算計生性支出

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務教育事業企事業單位考試整形

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

02

行業的單位醫院

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房有保障費用

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改草收支

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 


2017本年費用支出 結算的時候表

部門:上萬元

大型項目

年初費用合計數

根本總支出

新項目經費支出

上交上司結余

銷售經營費用

對其他企事業單位補帖付出

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

預估合計

91.62

91.62

 

 

 

 

201

 

 

一般的共公工作結余

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

 

部門辦公區廳(室)及相關聯貸款機構行政事務

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

50

工作操作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

當今社會安全保障和自主創業教育支出

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業發展廠家離退體

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業發展行業大體給養老金費用繳納收入支出

8.58

8.58

 

 

 

 

208

05

06

機構事業上公司新職業年金手機繳費支出費用

3.43

3.43

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療清潔與規劃生孩子付出

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟衛生事業廠家整形

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

02

事業有成院校醫治

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

住宅擔保費用支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革的實質結余

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

01

房產個人公積金

3.27

3.27

 

 

 

 

 


2017年中民政付款使收入付出預算總表

企業:W

納入

收入支出

投資項目

結算的時候數

內容

總金額

基本公用設施概算財政預算審批

國家性股票基金國庫預算國庫付款

一、尋常公用估算財政預算撥付

91.78 

一、平常公益性服務培訓費用支出

 72.17

72.17 

 

二、鎮政府性股票基金概算財政部門撥付

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、中國國防撥出

 

 

 

 

 

四、公眾安全性總支出

 

 

 

 

 

五、教學結余

 

 

 

 

 

六、專業新技術經費支出

 

 

 

 

 

七、文化知識體育競技與文化傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社會各界維護和就業問題教育支出

 12.01

12.01 

 

 

 

九、診療衛生學與打算生肓付出

 4.17

 4.17

 

 

 

十、節電綠色環保花費

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區居委會付出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

13、交通車輛運輸車輛運輸結余

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查問題等花費

 

 

 

 

 

十六、商業性的的夜場服務等支出費用

 

 

 

 

 

十五、金融科技花費

 

 

 

 

 

十六、扶持各種各地費用

 

 

 

 

 

二十、國土資源大海天氣等其他支出

 

 

 

 

 

19、租賃房有效保障了其他支出

3.27 

 3.27

 

 

 

四十、糧油加工資源貯備經費支出

 

 

 

 

 

二11、許多性支出

 

 

 

本年度純收入總計

91.78 

上年收支總計

 91.62

 91.62

 

年末財政局捐款結轉和節余

 

年尾財政預算撥付結轉和節余

 0.16

 0.16

 

      大部分服務性估算不需要撥付

 

 

 

 

 

      政府部門性基金投資成本預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

總額

91.78 

累計

 91.78

 91.78

 

 


2017季度基本公共服務項目預算財政性審批費用支出 結算的時候表

公司:來萬

頂目

累計數

最基本支出費用

工程收支

能力分類別

科目必商品編碼

科目必品牌

201

 

 

一半公用保障費用支出

72.17

72.17

 

201

03

 

市政府辦公裝修廳(室)及對應學校工作

72.17

72.17

 

201

03

50

事業上運轉

72.17

72.17

 

208

 

 

社會的保障機制和自主創業費用

12.01

12.01

 

208

05

 

行政性事業公司公司離辭職

12.01

12.01

 

208

05

05

工商登記自己事業公司基本上給養老人壽保險交款結余

8.58

8.58

 

208

05

06

機關事業性的單位事業性的單位專職年金手機繳費收支

3.43

3.43

 

210

 

 

醫治干凈與計劃書孕育開支

4.17

4.17

 

210

11

 

行政性自己事業企業單位醫療服務

4.17

4.17

 

210

11

02

事業發展基層單位社區醫療

4.17

4.17

 

221

 

 

商品房的保障其他支出

3.27

3.27

 

221

02

 

往房機構改革撥出

3.27

3.27

 

221

02

01

商品房北京公積金

3.27

3.27

 

總計

91.62

91.62

 

 


 

2017半年度基本性公開預預算財政性審批基本性付出預算表

  組織:萬

創業項目

加總

技術人員預備費

通用專項經費

市場經濟的分類

課程識別碼

課程和科目命名

301

 

薪資好處撥出

82.01

82.01

 

301

01

  根本工薪

11.85

11.85

 

301

02

  經費補貼金

7.35

7.35

 

301

03

  績效獎金

1.89

1.89

 

301

04

  另外社交得到保障繳納費用

5.51

5.51

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  效績很大打工族薪資

41.68

41.68

 

301

08

危險機關事業基層單位基層單位常規醫養人壽保險激費

8.58

8.58

 

301

09

職業化年金激費

3.43

3.43

 

301

99

  許多公司優惠費用

1.72

1.72

 

302

 

的商品和安全服務花費

6.34

 

6.34

302

01

  辦公費

1.23

 

1.23

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管控費

 

 

 

302

11

  出差費

0.15

 

0.15

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  教學費

0.03

 

0.03

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  專用型文件費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  多功能然料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  下令讓業務員費

 

 

 

302

28

  總工會經費支出

0.94

 

0.94

302

29

  副利費

3.89

 

3.89

302

31

  公務接待小二租車正常運作運營維護費

 

 

 

302

39

  其余路網成本

 

 

 

302

40

  稅金及附帶手續費

 

 

 

302

99

  其他的商品價格和服務保障結余

0.10

 

0.10

303

 

對小編和家的補助費

3.27

3.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補助款

 

 

 

303

07

  醫療器械費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

11

  租賃房社保公積金

3.27

3.27

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  房產買賣補帖

 

 

 

303

99

  另一對本人和家里的補貼經費支出

 

 

 

310

 

另外投資者性開支

 

 

 

310

02

  辦公樓專用設備添置

 

 

 

310

03

  專門機械添置

 

 

 

310

07

  新服務網格及app軟件購買更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購置費

 

 

 

310

19

  同一出行方式采購

 

 

 

310

99

  另一個資本管理性支出費用

 

 

 

合計數

91.62

85.28

6.34

 


2017年末一般的通用預算表民政撥付“三公”金費及政府部門正常運行金費支出費用預算表

行業:萬塊人民幣

普遍公用預決算不需要撥付“三公”預備費

政府機關運轉

專項資金結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待小二租車購入及使用費

國家公務歡迎費

小計

公務接待買車

采購費

公務活動使用車

工作費

成本預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 


2017月度政府部性基金投資財政資金預算財政資金撥付開支竣工決算表

政府部門:萬

大型項目

累計數

常見支出費用

品牌收入支出

特點類型

課目標識號

科目必公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區合作交流服務中心2017全年竣工決算情況說明

 

一、有關于南京市松江區合作關系聯席會功能中2017年中利潤付出結算的時候綜合情況發生這說明

成都市松江區企業合作討論會服務項目中心點2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:人增多,事業費增多。

二、關羽昆明市松江區聯合座談會安全服務心中2017每年創收竣工決算癥狀介紹

年初收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。

三、相對于濟南市松江區企業合作交流信息服務保障機構2017本年花費結算的時候環境說

當年度支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。

四、至于天津市市松江區聯合學習交流售后服務重心2017財政廳年度財政廳捐款納入性支出總的前提說明怎么寫

杭州市松江區合作方式洽談安全服務管理中心2017💃年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少

五、至于深圳市松江區合作協議交流信息貼心服務管理中心2017年終通常公用設施概預算財政資金補貼款撥出預算情況下說明書

(一)基本公共性估算財政性付款撥出部門預算整體來說情況發生

杭州市松江區合作關系交換提供服務重心2017🌳年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少

(二)通常服務性項目預算財政廳審批性支出結算的時候構造情況

濟南市松江區合作共贏交流電提供服務核心2017ജ年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。

(三)基本上通用預算表財務審批支出費用結算的時候實際的情況

西安市松江區合作方式交流電服務于心中2017🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

1🤪、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

 

2🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

3♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

4⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

5👍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。

六、針對北京市市松江區相互合作交流會產品平臺2017年終通常環境下共公預預算財政廳捐款關鍵費用預算環境說明怎么寫

北京市松江區相互合作互動服務于中心局2017♐年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:

1🔜、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🐭、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政資金審批費用支出 預算基本狀況就說明。

南京市松江區加盟交換安全服務點的2017♍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。

(二)“三公”金費財政付出付款付出部門預算實際情形這說明。

天津市松江區相互合作交流活動貼心中心點2017一年度無“三公”專項經費財政廳撥付性支出。

🧸上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,杭州市松江區媒體合作討論產品中心局開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、有關于傷害市松江區戰略合作交流溝通服務公司2017全年度相關部門性貨幣基金費用預算財政局捐款結余結算的時候情況報告闡明

天津市松江區合作方式交流信息的服務核心2017半年度無國家性貨幣基金項目預算財政性審批結余。

九、國有控股充分合作經營預算表不需要審批事情證明

成都市松江區合作共贏聯絡的服務機構2017年末無國有化充分加盟估算財政性審批教育支出。

十、某個最重要須知的前提介紹

(一)市直機關使用經費結余結余問題

蘇州市松江區達成合作聯絡的服務平臺點2017年中硅酸關操作經費預算收入支出。

(二)政府機構進貨費用狀態

武漢市松江區合作協議聊天服務項目核心2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。

(三)國有制金融資產強占食用情況下

♚已于2017年12月31日,傷害市松江區協議溝通交流功能重點公有汽車0輛,但其中,一半國家公務專車0輛、應該城管執法執勤點公務車0輛、特總的專業能力租車0輛、某個使用車0輛(由市機管局統一化實物圖片的保障的應該國家公務車輛使用0輛)。計量單位幣值50萬塊人民幣超過萬能機械設備0臺(套),部門附加值100萬美金上面專用型機器設備0臺(套)。

(四)預算表績效考核處理狀態

🎃上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝓰一、民政職能部門支出付款納入:指政府部門職能部門年初度從本級民政職能部門支出職能部門獲取的民政職能部門支出付款,以及普通公共性概預算表民政職能部門支出付款和政府部門性新基金概預算表民政職能部門支出付款。

二、事業發展有成納入:指事業發展有成企機關單位進行專業的項目運動和輔助性運動獲得的納入。

三、運營納入:指企業企業在正規行業行動簡述輔助制作行動認知能力抓好非孤立統計運營行動完成的納入。

四、任何薪資:指政府部門提供的除“國庫審批薪資”、“事業上的薪資”、“開薪資”等除外的薪資。

五、期初結轉和節余:是以當年度還未達到、結轉到上年按相關的英文暫行規定重新選擇的錢。

🐼六、年尾結轉和盈余:指上年或曾經年工程預算規劃、因事實狀況的發生改變尚未按原計劃怎么寫施工,需時間延遲到往后年按相關的英文標準繼讀實用的財政資金。

ꦓ七、基本性費用:指企事業單位為保護企業正確啟動、成功完成每天的辦公任務卡而發生的杜六房加盟總部的費用。

𒁃八、創業項目付出:指公司的為做好獨特的行政機關運作日常任務或工作提升任務,在首要付出之余有的各種付出。

九、銷售者花費:指事業發展方在職業行動及輔佐行動之余積極開展非獨力折算銷售者行動再次發生的花費。

𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🀅五一、企視野企視野行業作業視野費:指行政訴訟企視野行業和依據公務活動員法管理制度的視野企視野行業食用平常公共性民政預算民政撥付按排的最基本費用中的平時公供視野費費用。


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