上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、通常職責范圍
二、系統設置
三、預決算要制定描述
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關的條件描述
濟南市松江區市民政府商務辦事處合作共贏洽談商務辦事處重要工作職責
🌠松江區人民群眾政府部部合伙交流學習辦公場所場所室與人民政府部部辦合署辦公場所場所,大部分部門職責為:
ღ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🦂(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𒆙(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♐(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦹(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
鄭州市松江區人們人大常委會合作關系交流會會議室室系統配置
ღ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
☂下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年南京市松江區民眾鎮政府協議交流電辦公場所室概算事業單位編制介紹
2017ไ年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𝔍、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2﷽、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年估算公司的財務部收支明細估算總表 |
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| 在編決算行業:蘇州市松江區大家人大常委會協議交流溝通辦公區室 | 組織:元 |
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| 當年度工資 | 年初結余 |
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| 頂目 | 成本預算數 | 活動 | 費用預算數 |
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| 一、財政性捐款收錄 | 12,722,603.99 |
| 普通公眾服務性撥出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一般的公開成本預算成本 | 12,722,603.99 |
| 時代切實保障和專業教育費用支出 | 259,943.41 |
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| 2. 政府機構性新基金 |
| 三、 | 醫疔衛生防疫與計劃書懷孕教育支出 | 93,729.80 |
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| 二、自己事業薪資 |
| 四、 | 房間擔保撥出 | 466,960.80 |
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| 三、企業發展方生產經營收錄 |
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| 四、同一創收 |
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| 收錄總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概概預算企業純收入概概預算總表 |
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| 編織概預算的單位:深圳市松江區民眾政府機關合伙交流會辦公區室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 工程項目 | 工資收入概算 |
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| 技能分類管理課程簡碼 | 特點分類別會計分類名號 | 預估合計 | 民政付款薪資 | 人事收入水平 | 事業基層單位基層單位 | 別的收入水平 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗創收 |
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| 201 |
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| 似的公共性服務質量總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府會議室廳(室)及各種相關中介機構工作 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分財政安全管理行政監察 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展維護和求業收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理創業組織離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政事務部門離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關視野廠家總體社會養老安全安全交費總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業上行業崗位年金繳納費用撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫藥環保與工作方案生孕性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務參公院校醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門公司醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 房間保護總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改革創新其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用工程預算標準收支費用工程預算總表 |
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| 事業機構編制預算表機構:西安市松江區群眾縣政府合作共贏交換辦公裝修室 | 公司的:元 |
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| 的項目 | 花費決算 |
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| 特點類別管理費用標識號 | 系統定義管理費用各稱 | 合計數 | 首要結余 | 的項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 基本上公眾產品花費 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公場所廳(室)及重要性公司公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普遍行政監管監管行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會中確保和就業前景撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理人事工作單位離退休年齡 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門部門離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企企事業公司企事業公司幾乎養老安全安全繳納費用收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政部門事業部門部門職業類型年金交費支出費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療環衛與記劃懷孕支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業方醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理部門醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房基本保障支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房創新結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年成本預算表的單位財務捐款收入支出成本預算表總表 |
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| 要制定財政預算行業:成都市松江區大家政府機構加盟溝通辦公室 |
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| 院校:元 |
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| 當年度營收 | 上年財政費用補貼款費用 |
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| 項目流程 | 概預算數 | 項目 | 總金額 | 通常公益性概算 | 政府機關性母基金財政預算 |
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| 一、普遍共同預決算資源 | 12,722,603.99 |
| 般公眾服務質量性支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、鎮政府性基金投資 |
| 二、 | 市場質量保障和人才需求總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫藥衛生情況與預計生殖總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房質量保障總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 工資收入共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年估算企業一般來說公開估算總支出實用功能劃分估算表 |
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| 事業編預決算廠家:傷害市松江區公民縣政府聯合互動交流商務公司辦公室 | 單位名稱:元 |
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| 工程項目 | 尋常公共服務費用審批費用 |
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| 的功能幾大類課目項目編碼 | 功能模塊類型題目標題 | 總金額 | 總體撥出 | 項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍公眾安全服務開支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公室辦公廳(室)及相關組織事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政性處理事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會化保障機制和專業教育經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展公司離辭職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門基層單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關院校行業院校基本的關于養老地產養老穩妥付費性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關教育事業計量單位職業的年金付款付出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治環保與計劃方案孕育結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處行業的單位醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處工作單位診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅服務保障教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改變花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年項目費用項目預算公司的國家性投資基金項目費用項目預算結余的功能細分項目費用項目預算表 |
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| 事業編預決算方:滬市松江區老百姓鎮政府合作方式學習交流企業公司 | 工作單位:元 |
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| 工程項目 | 以政府性基金投資工程預算付款付出 |
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| 系統等級分類科目必標識號 | 特點種類課程和科目簡稱 | 總金額 | 大體收支 | 業務開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用企事業單位普通共同費用付款根本收入支出經濟發展分類別費用表 |
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| 定編費用預算方:北京市松江區百姓以政府合作方式學習交流辦公裝修室 | 部門:元 |
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| 工作 | 應該共同估算審批基本上總支出 |
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| 基本功能細分會計科目商品代碼 | 職能等級分類課程分類 | 預估合計 | 職工資金投入 | 公用設施金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 的薪資有福利收入支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基本的公司 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼津貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 別的社會發展維護交費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企業單位事業有成企業單位主要養老服務商業保險交款 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業化年金繳納 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種公司福利待遇付出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 餐品和服務收支 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 多媒體費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培養費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織勞務費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 發福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 其余商品種類和服務性支出費用 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個人賬戶和家用的補貼政策 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休工資費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 居住房房貸公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 挑選心儀的房子補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別對個體和家長的補助費撥出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 一般制作總支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公專用設備購進 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年費用企業“三公”專項專項經費和政府部門程序運行專項專項經費財政預算現象表 |
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| 要制定費用機關單位:重慶市松江區市民縣政府的合作座談會辦工室 |
| 的單位:萬塊人民幣 |
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| “三公”事業費概算數 | 機關事業單位運營費用成本預算數 |
| |||||
| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 因公接待處費 | 公務接待租車購進及啟用費 |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 使用費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相應的前提闡述
一、“三公”資金具體情況
ꦕ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
ꦚ(一)因重慶市松江區老百姓鎮政府媒體合作交流活動辦公區室因公回國(境)勞務費由區外辦、區臺辦承擔核編,并一統透明化,本費用預算企業不能另外從復透明化。
🐠(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🍬通常設置:于上一級帶領來松視察調研,全國省份市黨政是團及各舒適地方、表兄弟縣份來松檢查或因公行動的歡迎工作資金及于因公歡迎工作租車網資金、歡迎工作設備購置費、彩印品生產制作等。
二、市直機關程序運行預備費概算
🍃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、中央政府購進情況發生
2017🅠年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、預算表考核狀態
2017🧔年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
國庫費用支出 大型項目工作績效受眾審核表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導醫務科:行財科 | ||||||
的項目標題: | 援藏、援滇區工作協助 | 樓盤類: | 1 | ||||
錢財使用用途: | 企業非常專業類 | 資本來原: | 區財政預算 | ||||
開始了日期英文: | 2018-02-01 | 結束之年月日: | 2018-11-30 | ||||
結合電話: | 37735599 | 業務那時候項目預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同名的創業項目去年同期預算表額(元) | 6,500,000.00 | 同一的項目本年概算履行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
該項目概貌: | 1994ꦇ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項法律依據: | 🥂《傷害市專業專業對口招生協防與協作交談“13五”籌劃》、《松江區專業專業對口招生協防與協作交談“13五”籌劃》、《對于作好新二輪專業專業對口招生協防的工作的頒布意見書》 | ||||||
頂目創辦的必備性: | ඣ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障投資項目執行的方式、工作: | ﷺ《鄭州市學區招生協助北京市省新項目菅理暫行法子使用管理辦法》、《相關了解新一波學區招生協助工做的使用意見建議》 | ||||||
投資項目實現記劃: | 🦩由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
的項目總方向: | 🍸實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
第四季度績效評價對象: | 🐭經過救助項目,合理緩和對接區縣受援鄉鎮村及市民核心過日子過日子狀態,合理緩和對接區縣核心醫療保障教育培訓狀態。 | ||||||
須得表明的另外的現象: | ꦜ本的項目的工程預算限額、現場履行事情和一部分追求達到事情會受上級部門對當時 對接援助運轉成就追求及對接地段運轉要求等不易預期收益因素分析損害。往往終結核算標準各子的項目現場發生了額為基準,績效考評評論將所采用校準后的項目資金量來進行。 | ||||||
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指數值 | |||||||
用途分類: | 工作行業類 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
吸附計劃 | 標準項目 | 要求總體目標值 | 記算按照 | ||||
產出和操作目標值 | 財稅體系建全性 | 逐步完善 | 加強制度建設 | ||||
會計措施施行有用性 | 很好的 | 能夠 | |||||
工作方法問責制度建立和完善性 | 健全完善 | 逐步完善 | |||||
投資項目安全管理監督機制執行命令有效果性 | 有效性 | 有效果 | |||||
估算審理率 | 100% | 1 | |||||
專款專門率 | 100% | 1 | |||||
資金量完成率 | 100% | 1 | |||||
生產率方向 | 實現民生改善新該項目,新該項目已完成率 | 100% | =100% | ||||
實現雙百返現獎賞返現獎賞數 | 300 | ≥300人 | |||||
全面實施雙百教學參培人員 | 200 | ≥200人 | |||||
試行雙十稅收優惠政策機關單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
感覺對象 | 受援地區劃分廣大群眾滿意率度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地滿不滿意度調查 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部們滿意率度 | 80 | ≥80 | |||||
的影響感染力目的 | 增強異地交流溝通戀愛 | 完畢 | 順利完成 | ||||
促進當地人產出工作因素 | 實現 | 到位 | |||||
增強當醫遼文化藝術培訓事業有成發展前景 | 完成任務 | 完成任務 | |||||
高效增加當地城市高端人才團干部小隊建成 | 完畢 | 順利完成 | |||||
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審核員優秀率及意見建議 | |||||||
唯一性性 | 可實施性 | 業績考核夢想 | 績效考評指數 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
申核總及格率 | 90 | ||||||
綜和質量核審意見和建議 | 1ဣ、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
復核畢竟 | A | 核審人 | 徐夢薇 | 審核中時段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無