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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 上架時間段:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、核心管理職能

二、組織制定

三、費用編制程序證明

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、有關前提闡述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭州市松江區市民政府機構企業合作聯絡工作室團隊主耍職能作用

 

松江區國民鎮市政府戰略合作聯絡單位室與區鎮市政府辦合署單位,其主要崗位責任制為:

ಌ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

☂(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

♛(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

✅(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

𝐆(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

濟南市松江區公民政府醫療機構協作溝通工作室醫療機構設有

ꦏ佛山市松江區人們地方市政府媒體配合溝通討論會辦工室單位部門概預算是具有松江區人們地方市政府媒體配合溝通討論會辦工室本部各種下屬下1家人事部門視野部門的綜合性開支設計。

本部門管理中:人事部門政府部門1家,事業性基層單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

項目編號

機關單位名字

自己的名字

1

武漢市松江區百姓政府部聯合聯絡辦公裝修室

 

2

廣州市松江區合伙聯席會服務保障核心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年杭州市松江區群眾人民武裝部合作項目交流活動接待室室部們預算表預算編制講解

2017🌠年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1ไ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🔯、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3𝐆、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🀅、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6🌠、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🦩、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部位賬務出入費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織個部門:滬市松江區公民政府機關合作的溝通會議室室

公司的:元

 

 

年初效益

年初費用支出

 

 

建設項目

費用預算數

新項目

工程預算數

 

 

一、不需要捐款利潤

13,558,799.61

 

基本上公共信息質量服務質量支出費用

12,527,662.80

 

 

1. 一樣 公開費用資本

13,558,799.61

 

中國社會擔保和就業問題費用支出

390,922.93

 

 

2. 政府辦公室性股權基金

 

三、

醫藥健康與方案懷孕總支出

140,508.20

 

 

二、事業年收入

 

四、

往房安全保障付出

499,705.68

 

 

三、衛生事業企業單位經驗收入水平

 

 

 

 

 

 

四、任何個人收入

 

 

 

 

 

 

收入水平總結

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門創收預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定編監管部門:鄭州市松江區人民群眾縣政府合作協議互動交流辦公空間室

 

 

機關單位:元

 

 

工作

工資費用預算

 

 

功能鍵的分類課目商品編碼

用途種類項目種類

累計

財政支出撥付效益

企業發展純收入

行業組織

其它收益

 

 

營業營收

 

 

201

 

 

應該公用設施服務管理付出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

涉及部門辦公場所廳(室)及涉及組織機構事務處理

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政性啟動

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

般行政行政事務工作管理行政事務

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

自己事業工作

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社交保障機制和出去上班花費

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政處事業有成行業離離休

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政部門企事業單位離退職

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

市直機關事業上的廠家首要社區養老安全付費其他支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

政府部門事業上的廠家職業選擇年金網上繳費支出費用

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫院環保與準備發育總支出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政性事業心公司社區醫療

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

政府部門單位名稱醫治

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

人事公司醫療服務

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

往房保證費用支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

商品房變革結余

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

選房補貼金

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門付出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編團隊:西安市松江區人民群眾縣政府戰略合作討論會辦公區室

企業單位:元

 

 

工程項目

性支出工程預算

 

 

技能的分類課程商品代碼

功效進行分類幾個會計科目名稱大全

總計

主要費用

內容花費

 

 

 

 

201

 

 

尋常公眾產品付出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府培訓機構商務辦廳(室)及相關內容培訓機構事務管理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政處運動

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

基本上行政行政事務服務管理行政事務

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

事業上的電腦運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場經濟維護和畢業生就業付出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政處事業行業行業離退休之

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政性工作單位離退休工資

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機構事業上的企行政單位基礎頤養天年保險行業繳納費用性支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

部門創業企機關單位職業角色年金交費開支

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫學干凈衛生與設計孕育付出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政部門事業上的機關單位醫學

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政性組織醫療器械

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

企業發展機構醫療服務

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

往房質量保障收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅房機構改革教育支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房子補貼政策

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位部門財政部門補貼款開支成本預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數相關部門:上海市松江區百姓市政府合作協議交流溝通工作室

 

 

標準:元

 

 

年初盈利

當年度不需要撥付費用

 

 

工作

預算表數

樓盤

自動求和

一半公眾成本預算

縣政府性資金概預算

 

 

一、常見共公費用預算經濟

13,558,799.61

 

通常情況公共信息貼心服務支出費用

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、部門性基金、期貨、現貨、微盤

 

二、

社會化后勤保障和人才需求其他支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療器械衛生監督與進度表生二胎其他支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

房間安全保障收支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

收益總共

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位似的公眾決算結余基本功能幾大類決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制行政部門:北京市市松江區公民市政府合作共贏學習交流辦公區室

企業單位:元

 

 

工作

大部分公共信息預決算審批性支出

 

 

作用細分幾個會計科目商品代碼

功能表類型專業科目分類

總計

基本性付出

活動付出

 

 

 

 

201

 

 

正常公共業務業務費用支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

區政府辦公區廳(室)及相關聯組織 事務性

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政管理運轉

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一樣 行政事物的管理事物

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

參公執行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

當今社會確保和就業創業付出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政處事業性企事業單位考試離退休之

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口處理的行政性企業離退休工資

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

國家機關參公政府部門根本社會社會養老保險費用保險費用交費結余

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

機關政府部門自己事業政府部門網絡職業年金付款收入支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

治療健康與工作計劃生二胎收入支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政事務教育事編名稱醫院

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政事務機構醫院

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

人事企業單位醫療保障

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公寓房有效保障花費

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

房間轉型撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

公房社保公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房貸款補貼政策

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年監管部門以政府性股權基金工程概算開支功能鍵分類別工程概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要制定機構:深圳市松江區中國人民相關部門合作協議討論會商務信訪室

組織:元

 

 

的項目

相關部門性理財產品費用預算撥付開支

 

 

模塊分類別課目項目編碼

能力種類課程和科目簡稱

預估合計

常規性支出

該項目經費支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理大部分公眾費用成本預算捐款首要收支經濟實惠分級費用成本預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織團隊:西安市松江區老百姓現政府協議聯席會辦公場所室

組織:元

 

 

新項目

一半公眾決算補貼款基本性撥出

 

 

用途分類別課程編號規則

功能性種類專業科目公司名稱

累計

技術人員費用

公供接待費

 

 

 

 

301

 

基本工資獎勵總支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

常規月工資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼費補助金

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎勵金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

許多世界切實保障手機繳費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效考評月薪

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

工商登記行業組織幾乎社區養老險金交款

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

職業技能年金付費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

一些公資社會福利費用

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

設備和服務項目結余

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

交通費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

觸摸會議費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培訓教育費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*公務活動商務接待費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

總工會經費支出

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

福利性費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

別商品價格和服務培訓撥出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對各人與家庭生活的補助款

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

辭職費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

住宅房社保公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

首套房補貼費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

其它對我們和家里式的政府補貼開支

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

最基本施工付出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

工作機械設備采購

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工三公費用和行政單位程序運行費用成本預算條件表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃政府部門:

 

機關單位:萬美元

 

 

“三公”事業費費用數

市直機關正常運行專項資金概算數

 

 

自動求和

因公出國工作(境)費

公務活動接持費

公務接待專用車購置費及工作費

 

 

小計

添置費

啟動費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相關聯前提說

一、“三公”勞務費預算表

🔥上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

♊(一)、因杭州市松江區群眾政府機關媒體合作學習交流辦公室因公出國旅游(境)金費由區外辦、區臺辦全權負責編制數,并大一統公布,本政府部門不想的另外去重復公布。

🔜(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

𝕴一般擬定:在上級部門帶領來松檢查,安徽各市市黨政是指團及各友愛地區劃分、把兄弟縣區來松考察或國家公務活動行為的迎送客人資金及在國家公務活動迎送客人公司資金、迎送客人機添置、印刷類品制做等。

二、市直機關開機運行勞務費費用

ඣ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、地方政府銷售狀態

2017🎶年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🌜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、財政預算績效考核具體情況

2017🐻年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政性支出性支出項目績效考評目標值申請上報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

管理職能部門:行財科

品牌各稱:

援藏、援滇區新項目經濟援助

業務類型:

1

財力使用:

企事業工程專業類

資本源:

區財政資金

慢慢起止日期:

2018-02-01

結束了之準確時間:

2018-11-30

鏈接電話號:

37735599

創業項目那時候預決算(元)

6,300,000.00

重名業務上一年費用額(元)

6,500,000.00

同內容上一年預決算連接數(元)

6,419,975.00

建設項目概貌:

1994𒈔年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目確立原則:

﷽《重慶市對接協防與協作聯席會“13五”設計規劃區》、《松江區對接協防與協作聯席會“13五”設計規劃區》、《對於了解新二輪對接協防崗位的施工指導意見》

品牌興辦的有必要的性:

🦹對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

保障內容施實的監督機制、辦法:

ﷺ《昆明市對接協助湖南省省產品管理系統暫行妙招施行規程》、《至于搞好新一場對接協助運轉的施行意見建議》

活動推進籌劃:

🍸由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

建設項目總方向:

🎃實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

財政年度效績最終目標:

🉐實現幫扶好項目,很好的有所可以改善對接沿海中北部受援縣鎮及民眾首要活動條件,很好的有所可以改善對接沿海中北部首要醫遼教育學校條件。

必須要原因分析的同一故障:

💦本品牌的概算收入額、實計執行程序情況和局部標準做好情況會受領導對當初學區招生幫扶做操作日常任務標準要求及學區招生地域做操作需求分析等切不可預期目標要素直接影響。由此決定付款通過各子品牌實計形成額為基準,業績考核點評將利用調低后品牌本金做出。

 

標準值

用途分類:

人事職業 類

資金來源分類:

區財政支出

拆分個人目標

統計指標內部

指數公式受眾值

測量前提

進行和工作管理任務

金融規章制度日趨完善性

健康

建全

金融監督制度下達能夠性

行之有效

很好的

創業項目標準化管理管理辦法健康性

加強制度建設

建立完善

新項目工作考核機制運行更好性

行之有效

有郊

概預算審理率

100%

1

專款專用工具率

100%

1

資本佳率

100%

1

產出率指標

頒布中信頂目,頂目已完成率

100%

=100%

制定雙百權益權益總數

300

≥300人

快速執行雙百教學培訓學習票數

200

≥200人

全面實施雙十扶持政策基層單位數

10

≥10人

功效受眾

受援區域市民令人滿意

80

≥80

受援中南部滿意率度

80

≥80

援外黨員干部服務滿意程度

80

≥80

后果力對方

催進異地交流信息見面

達到

完成任務

有所改善地區生產生活的先決條件

搞定

已完成

提升當醫療服務文化藝術培訓衛生事業提升

已完成

順利完成

能夠加強日本高級人才干部們球隊的建設

完全

提交

 

 

 

 

 

 

 

 

審批拿分及提出的意見

詳細安全性

可以性

考核學習目標

考核依據

申核總拿分

90

標準化提交申請個人意見

1🗹、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

復核結論

A

核查人

徐夢薇

審批耗時

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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