昆明市松江區人艮政府機構外事工作室
2016本年部分竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、包括職責權限
🐟北京市松江區群眾相關現政府相關部門相關現政府相關部門機關外事商務辦公樓室是總監全省外事銷售上中的市相關現政府相關部門相關現政府相關部門機關構成相關現政府相關部門,同時也是一共松江區委舉例外事外宣銷售上中引領者班組的銷售上中裝置。其首要職責范圍是:(一)落實來下達光于外事銷售上中的稅收新政、稅收新政和民法、法律法律規范、人事相關部門事務處條例,并結合起來本區實計,團隊施工光于平臺性法律法律規范、人事相關部門事務處條例和稅收新政。(二)承接來松訪問權限的關鍵外賓的接待事情廳銷售上中各種承接多國駐華外交新政策專業的人數來松采取中國公務游戲促銷主題活動的設置銷售上中;承接統籌醫療保險設置區引領者加入非境外經濟貿易外事游戲促銷主題活動。(三)承接本區與國外的的友誼中小城市或各地關系游戲促銷主題活動的團隊、方法、命令及綜合性銷售上中;承接與國外的的平臺相關現政府相關部門相關現政府相關部門機關開展銷售友誼交流活動與進行合作;命令本區外事接待事情廳、境外交新政策往及地方現政府參觀考察點構建銷售上中。(四)承接本區專業的人數因公回國留學作業和赴天津、澳門特備人事相關部門事務處區的歸口方法銷售上中;結合光于相關規定,申批或初審光于相關現政府相關部門派遣職員的回國留學作業及赴天津、澳門特備人事相關部門事務處區團組和專業的人數銷售上中;承接辦好因公回國留學作業專業的人數的普通護照和申報做崗位簽證及因公專業的人數赴天津、澳門特備人事相關部門事務處區的出行證的出具及簽注;承接辦好區引領者出訪報批等須知;承接本區境外邀請了方法銷售上中。(五)命令基層黨組織外事銷售上中裝置的銷售銷售上中;承接外事干部們國際金狀況、境外稅收新政、外事組織業務中組織紀律性等層面的教育輔導與陪訓銷售上中;監查、檢修外事組織業務中組織紀律性的來下達具體情況,輔助區光于相關現政府相關部門加工違法外事組織業務中組織紀律性、造成 的危害中國共同利益和名聲的重要刑事案。(六)方法、命令松江區群眾境外友誼農學會等社會發展團隊活動銷售上中。(七)承接一共松江區委外事、外宣銷售上中引領者班組外事商務辦公樓室的每天銷售上中。(八)主辦市相關現政府相關部門相關現政府相關部門機關交辦的的須知。
二、組織機構設施
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016全年度崗位竣工決算表
2016財政年度納入撥出部門預算總表
廠家:萬元左右
薪資 | 花費 | ||
工程 | 結算的時候數 | 的項目 | 結算的時候數 |
一、財政廳補貼款使收入 | 598.13 | 一、基本上公共信息服務項目撥出 | 567.01 |
在其中:相關部門性私募基金工程預算國庫捐款 |
| 二、外交活動經費支出 |
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二、上司補貼費薪資 |
| 三、中國軍事收支 |
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三、工作收入水平 |
| 四、公開安全性高總支出 |
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四、操作工資收入 |
| 五、教肓撥出 |
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五、附屬醫院行業上交薪資 |
| 六、物理學方法撥出 |
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六、一些收益 |
| 七、文明體育健康與文化傳播其他支出 |
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| 八、世界后勤保障和學生就業開支 | 7.43 |
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| 九、整形安全衛生與行動計劃生殖性支出 | 3.94 |
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| 十、能源管理壞保結余 |
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| 11、城鄉一體化社區網站其他支出 |
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| 十三、畜牧業水收入支出 |
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| 十五、交通車輛車輛費用支出 |
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| 十四、資源量探勘信息查詢等教育支出 |
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| 15、商業性服務培訓業等總支出 |
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| 十五、金融資本其他支出 |
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| 十八、捐助其他中北部支出費用 |
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| 18、國土資源海底氣象站等開支 |
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| 第十九、住宅房有效保障花費 | 20.37 |
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| 三十、糧油加工物品貯備費用支出 |
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| 二11、其它的結余 |
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年初工資收入預估合計 | 598.13 | 上年總支出自動求和 | 598.75 |
用工作股票基金補充收入支出表差額 |
| 盈余安排 |
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今年初結轉和節余 | 5.85 | 半年度結轉和余額 | 5.23 |
總金額 | 603.98 | 總結 | 603.98 |
2016年末凈收入預算表
公司:萬余元
樓盤 | 年初創收累計 | 民政補貼款薪資 | 上級部門補帖使收入 | 企事業納入 | 企業經營收錄 | 復屬行業繳納收入來源 | 某個純收入 | ||||
功能分類 | 考試科目品牌 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 一般的公共業務業務開支 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 政府接待室室接待室廳(室)及涉及到機購事務處理 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 人事部門電腦運行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 一般的行政事務性管理方法事務性 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 某個通常公眾服務質量支出費用 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 相關一半公共信息服務項目付出 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 社會各界基本保障和人才需求性支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政事務事業基層單位基層單位離提前退休 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政訴訟組織離退休之 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機構事業部門大體給養老商業險交款撥出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫藥衛生管理與計劃方案生二胎付出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療器械確保 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政部門廠家醫藥 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房屋保證開支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 個人住房改制支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助金 | 11.64 | 11.64 |
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2016半年度性支出竣工決算表
部門:萬塊
大型項目 | 上年性支出預估合計 | 大致支出費用 | 頂目開支 | 上交國家領導費用 | 管理撥出 | 對附屬醫院單位名稱補貼政策費用支出 | ||||
功能分類 | 項目品牌 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 一半共公精準服務性支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 政府性工作廳(室)及涉及到的公司業務 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門開機運行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 基本上行政性管理工作工作 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 許多通常公共服務體系項目服務項目費用支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 別一般的公共信息服務的總支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 社會化切實保障和自主創業支出費用 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政部門創業工作單位離退居二線 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政事務機關單位離退休之 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 行政機關參公公司幾乎健康養老金費用激費撥出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫用衛生學與工作方案養育支出費用 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療機構服務 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政機關機關單位醫療服務 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 住宅房得到保障付出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 公房轉型收支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣補助 | 11.64 | 11.64 |
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2016一年度財政資金審批薪資收支結算的時候總表
院校:多萬元
收益結算的時候數 | 支出費用竣工決算數 | ||||
項目流程 | 結算的時候數 | 品牌 | 累計數 | 尋常共同決算財務捐款 | 市政府性母基金預算表財政廳捐款 |
一、應該公用設施費用預算財政性付款 | 598.13 | 一、一般來說通用服務項目其他支出 | 567.01 | 567.01 |
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二、國家性母基金工程預算財務補貼款 |
| 二、外交政策經費支出 |
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| 三、國防軍事花費 |
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| 四、公開健康安全開支 |
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| 五、育兒教育支出費用 |
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| 六、科學性能力費用支出 |
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| 七、學歷體育課與傳煤費用 |
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| 八、當今社會得到保障和專業教育支出費用 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫用干凈與打算生孕收支 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、節水環保性性支出 |
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| 十一月、新農村居委總支出 |
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| 12、畜牧業水收支 |
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| 13、交通車輛運輸車輛運輸其他支出 |
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| 十四、環境資源勘測產品信息等收入支出 |
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| 第十六、商業樓貼心酒店業等性支出 |
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| 第十五、金融服務其他支出 |
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| 十八、捐助許多東北部收入支出 |
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| 十七、土地海洋資源氣候等花費 |
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| 十八、居住房確保收支 | 20.37 | 20.37 |
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| 二十二、油糧物質儲備量花費 |
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| 二十一月、一些性支出 |
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本年度凈收入總計 | 598.13 | 上年支出費用總金額 | 598.75 | 598.75 |
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期初財政性付款結轉和盈余 | 5.85 | 年底財政部門付款結轉和節余 | 5.23 | 5.23 |
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正常共公費用國庫審批 | 5.85 |
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國家性貨幣基金項目預算國庫撥付 |
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合計 | 603.98 | 總金額 | 603.98 | 603.98 |
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2016第四季度基本上公共性概算財政其他支出撥付其他支出結算的時候表
計量單位:萬是
好項目 | 尋常通用成本預算不需要補貼款性支出部門預算數 | |||||
基本功能分類管理 考試科目項目編碼 | 管理費用各稱 | 加總 | 通常付出 | 樓盤性支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 基本公用設施服務保障其他支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 政府部門企業辦廳(室)及各種相關單位事務管理 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門進行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 一樣 行政標準化管理標準化管理事物 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 另一個一般來說共公保障其他支出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 別基本服務質量性服務質量費用支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社會化有效保障和工作支出費用 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 財政視野企業離退休年齡 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政事務行業離退體 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 行政機關事業發展工作單位主要頤養天年商業險手機繳費總支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫療保健衛生管理與籌劃發育費用 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 治療保障機制 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 人事部門組織治療 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 往房基本保障費用支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 房間改草開支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 房間住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全民購房補貼費 | 11.64 | 11.64 |
|
自動求和 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016全年一樣公共服務概算財政廳撥付總體開支預算表
公司的:W
工作 | 普通服務性估算財政資金捐款 幾乎總支出結算的時候數 | ||||
經濟條件劃分 課程編碼查詢 | 科目必公司名稱 | 累計 | 考生資金投入 | 共公專項資金 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 薪水社會福利教育支出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 根本工資收入 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼補帖補帖 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 年終獎金 | 20.81 | 20.81 |
|
301 | 04 | 同一社會中有效保障繳付 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 食堂菜津貼費 |
|
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301 | 07 | 績效考核公資 |
|
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301 | 08 | 行政工作單位行業工作單位大多醫療保障保障納費 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 職位年金激費 |
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301 | 99 | 任何基本工資優惠費用支出 | 8.34 | 8.34 |
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302 |
| 商品種類和精準服務性支出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦工費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 進行印刷費 |
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302 | 03 | 網絡咨詢費 |
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302 | 04 | 消防手續約 |
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302 | 05 | 電費 |
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302 | 06 | 交電費 |
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302 | 07 | 電力費 |
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302 | 08 | 供暖費 |
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302 | 09 | 物業管控公司管控費 |
|
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302 | 11 | 出差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)預算 |
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302 | 13 | 處理(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 電腦使用費 |
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302 | 15 | 開會費 |
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302 | 16 | 學習培訓費 |
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302 | 17 | 公務商務接待商務接待費 |
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302 | 18 | 轉用的原工費 |
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302 | 24 | 被裝添置費 |
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302 | 25 | 用助燃劑費 |
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302 | 26 | 勞務輸出費 |
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302 | 27 | 協助業務量費 |
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302 | 28 | 企業工會費用 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 最新福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 因公私車開機運行維修費 |
|
|
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302 | 39 | 任何出行管理費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及增添成本 |
|
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302 | 99 | 的的商品和貼心服務撥出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對個人的和家人的補助金 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
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|
303 | 02 | 退職費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 人生補助金 |
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303 | 07 | 醫療服務費 |
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303 | 08 | 國家國家助學金 |
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303 | 09 | 記功金 |
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303 | 11 | 房屋社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補助金 |
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303 | 13 | 賣房救濟款 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 許多對自身和中國家庭的補貼費付出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 許多資本性付出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 工作的設備添置 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 用機 采購 |
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310 | 07 | 短信網咯及PC軟件添置升級 |
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310 | 13 | 公務活動出行采購 |
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310 | 19 | 的交通銀行軟件工具折舊費 |
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310 | 99 | 某些股權投資性性支出 |
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預估合計 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016民政年度似的公開費用預算民政付款“三公”費用及國家機關正常運行費用性支出部門預算表
工作單位:萬多
般公用設施預算表財政資金撥付“三公”專項經費 | 機關事業單位電腦運行 資金竣工決算數 | |||||||||||
預估合計 | 因公出國旅游 (境)費 | 因公用車的購買及運營費 | 國家公務服務費 | |||||||||
小計 | 公務接待專車 添置費 | 公務活動車輛使用 程序運行費 | ||||||||||
概算數 | 部門預算數 | 概預算數 | 部門預算數 | 估算數 | 竣工決算數 | 費用數 | 預算數 | 決算數 | 結算的時候數 | 預算表數 | 部門預算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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|
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| 50.50 | 0.55 |
2016月度政府機構性貨幣基金概算財政預算補貼款結余結算的時候表
的單位:萬是
品牌 | 相關部門性新基金費用財政廳補貼款開支預算數 | |||||
用途分類管理 學科數字 | 課程和科目英文名稱 | 自動求和 | 關鍵收入支出 | 該項目總支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、相關南京市松江區老百姓政府性外事值班室室2016年度目標使收入總支出總體經濟情況報告闡述
濟南市松江區各族人民國家外事辦公區室2016𝔉年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關干佛山市松江區市民政府性外事辦工室2016年度目標收入來源預算條件介紹
滬市松江區人艮現政府外事辦公空間室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、關與重慶市松江區各族政府性外事會議室室2016半年度收支竣工決算原因描述
蘇州市松江區各族人民地方政府外事辦公樓室2016𓆉年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、有關南京市松江區民眾以政府外事會議室室2016半年度財政預算補貼款收錄開支總體布局具體說明怎么寫
北京市松江區民眾相關部門外事企業接待室2016ꦍ年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、光于南京市松江區大家人大常委會外事辦公室2016一年度一樣 共公成本預算財政性捐款費用竣工決算情況報告說明怎么寫
(一)普遍公用成本預算財政性支出補貼款性支出總體性情況發生。
滬市松江區老百姓鎮政府外事企業企業辦公室2016💝年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)通常情況發生公益性概預算國庫付款結余竣工決算構造情況發生。
滬市松江區老百姓現政府外事工作室2016📖年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)一樣公眾預預算民政補貼款收支預算大概實際情況。
北京市松江區大家人大常委會外事會議室室2016ღ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1♕、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🐟、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🦄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4🏅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8💝、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、對于北京市松江區各族區政府性外事商務檔案室2016全年度一般來說公眾費用預算財政局補貼款根本性支出竣工決算現狀反映
蘇州市松江區我們當地政府外事辦工室2016🔜年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1൩、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🅰、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3💃、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門捐款收支部門預算總體設計癥狀情況說明書。
傷害市松江區老百姓政府機關外事企業值班室2016꧒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”事業費財政廳付款費用支出 竣工決算基本現狀原因分析。
2016ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
🌠國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、更多重慶市松江區公民政府機關外事會議室室2016年中部門性資金預算表財政預算付款總支出竣工決算的情況詳細說明
成都市松江區人民群眾現政府外事接待室室2016全年度無區政府性貨幣基金費用財政性捐款花費。
九、國有化資金運營概算財政預算撥付狀態解釋
ꦐ重慶市松江區老百姓政府性外事值班室室2016第四季度無集體所有制資本公司管理工程預算財政預算補貼款經費支出。
十、另外的重要性特別注意的情形表明
(一)機構運營資金支出費用事情。
2016𝔉年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府機構采購計劃撥出問題。
2016𓂃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016𒐪年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有企業資本被占情況。
截止日期2016年12月31日,武漢市松江區大家政府性外事辦公區室無維修。無單位名稱價值50W上面適用的設備及機關單位價值觀100萬多大于專用設配。
(四)項目預算效績操作事情。
꧟上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
績效考核評議最后相關備案表
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評判得分率 |
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評議理論依據 |
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主要工作績效 |
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長期存在大問題 |
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自查最好 |
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整改通知時候 |
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第四部分 名詞解釋
濟南市松江區民眾現政府外事商務辦公場所本屆預算發表無異常專用工具動詞需的另外表示。