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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 披露周期:2018-08-16 閱讀次數:

佛山市松江區市民鎮政府外事辦公區室

2016當年度相關部門竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、主要是權責

🐷武漢市松江區民眾縣國家辦公區室機關外事企業辦公區場所是財政性機關主管全縣外事作業的區縣國家辦公區室機關組建部分,互相是里還松江區委各種其外事外宣作業操作者協作組的作業裝置。其具體部分職責是:(一)貫徹落實情形下達關于外事作業的核心理念、最新策略和國家法律、法律策略法規、地點性法規制度,并依照本區實際上,公司結構實施關于去處性法律策略法規、地點性法規制度和最新策略。(二)承擔來松遠程訪問的注重外賓的接侍作業各種承擔世界國家駐華外交促銷行為人士來松實施國家公務促銷行為的科學合理安排作業;承擔統籌規劃科學合理安排區操作者參加者非外資經濟貿易外事促銷行為。(三)承擔本區與國內外團結市政或區域交談促銷行為的公司結構、操作、的輔導及總合性作業;承擔與國內外去處縣國家辦公區室機關大力開展團結溝通與配合;的輔導本區外事接侍、外資交促銷行為往及外事游玩點建造作業。(四)承擔本區人士因公回國留學旅游和赴在紐約、澳門相當財政性機關區的歸口操作作業;依照關于約定,預審或審計關于部分派遣工人的回國留學旅游及赴在紐約、澳門相當財政性機關區團組貓和狗士作業;承擔清理因公回國留學旅游人士的有效護照和申請辦理工學院作簽證及因公人士赴在紐約、澳門相當財政性機關區的進入證的出具及簽注;承擔清理區操作者出訪報批等注意細節;承擔本區外資邀約操作作業。(五)的輔導基礎外事作業裝置的業務量作業;承擔外事機關人員知名情勢、外資最新策略、外事組織規則性等問題的教肓與培順作業;監督檢修、檢修外事組織規則性的下達情形,協助執行區關于部分清理違犯外事組織規則性、加重有害國家決策權和誠信度的重大項目重大案件。(六)操作、的輔導松江區民眾外資團結行業協會等發展集體作業。(七)承擔里還松江區委外事、外宣作業操作者協作組外事企業辦公區場所的平時作業。(八)舉辦區縣國家辦公區室機關交辦的某些細節。

二、團隊結算的時候標準產生

♔從財政預算的單位制成看,深圳市松江區市民中央國家外事辦工室部門部門預算也包括:深圳市松江區市民中央國家外事辦工室本級部門預算、員工二家參公的單位結算的時候。

劃為蘇州市松江區中國人民國家外事商務辦工室17年度部門預算在編依據的企業名冊見下表:

序列號

基層單位名字

微信備注

1

重慶市松江區人們政府機構外事企業職場(本級)

 

2

傷害市松江區國際交流信息學校

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年中使收入總支出竣工決算總表

的單位:萬美金

收益

收入支出

創業項目

預算數

好項目

預算數

一、財政預算審批創收

664.57

一、基本公開提供服務收支

617.88

  在這其中:地方政府性理財產品預決算財政局付款

 

二、外交活動經費支出

 

二、上一級經濟補貼收錄

 

三、中國國防付出

 

三、事業工資收入

 

四、公共性的安全結余

 

四、經營的創收

 

五、文化藝術培訓性支出

 

五、復屬的單位上交國家收錄

 

六、合理技術應用費用

 

六、的創收 

 

七、文化藝術體育教育與影視傳媒付出

 

 

 

八、社會生活切實保障和自主創業付出

18.73

 

 

九、醫遼衛生防疫與計劃表生肓收入支出

7.22

 

 

十、節約能源環保細節收支

 

 

 

十一月、城鄉統籌居委性支出

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

第十五、路網物流運輸總支出

 

 

 

十四、成本探礦數據信息等收入支出

 

 

 

十四、金融業精準服務行業等支出費用

 

 

 

第十六、金融業開支

 

 

 

十八、支援同一地花費

 

 

 

18、國土局海上氣候等費用

 

 

 

第十九、住宅保險費用支出

22.89

 

 

二十二、糧油加工廢舊物資存儲收支

 

 

 

二11、其它收入支出

 

當年度純收入預估合計

664.57

本年度撥出總金額

666.72

用企業發展私募基金挽回收支明細差額

 

余額平均分配

 

月初結轉和節余

14.00

月底結轉和余額

11.85

總共

678.57

總結

678.57


2016年中個人收入預算表

政府部門:萬元左右

樓盤

年初薪資收入預估合計

國庫撥付收入水平

上司經濟補貼收益

參公收入水平

經營的薪資

所屬行業上交國家盈利

任何年收入

功能分類
科目編碼

會計科目稱呼

累計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

大部分共公功能收支

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

現政府辦公裝修廳(室)及有關于企業工作

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政機關執行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  似的財政工作管理事情

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業發展作業

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

同一常見通用服務培訓付出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  相關大部分共同服務管理支出費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

世界有效保障了和就業問題結余

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上組織離退休工資

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口處理的財政機構離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機構工作行業基本性養老服務商業保險繳納收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政組織教育事業組織職業年金付費花費

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治安全衛生與計劃怎么寫生二胎結余

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療器械保障措施

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關標準醫疔

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業性計量單位醫院

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅得到保障性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房教育體制改革總支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  首套房津貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016財政年度結余結算的時候表

計量單位:70萬

工作

當年度性支出總金額

差不多其他支出

建設項目付出

上交國家領導總支出

生產撥出

對附設標準津貼支出費用

功能分類
科目編碼

專業科目名稱

累計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

通常情況下公共信息服務性性支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府部門商務辦廳(室)及涉及到組織 事務處理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政性電腦運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  一樣 行政機關維護事情

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  教育事業啟動

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

同一通常共同的服務付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另外的平常服務質量性服務質量支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

世界保駕護航和就業機會教育支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企事業計量單位離養老

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口方法的行政訴訟組織離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記人事政府部門大致頤養天年保障交費支出費用

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業性機構行業年金付款開支

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備公共衛生與方案懷孕費用支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療器械服務

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政性公司醫治

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業企業醫療機構

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

個人住房機構改革結余

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  自建房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房補肋

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016全年度財政局付款創收總支出竣工決算總表

企業:多萬元

薪資部門預算數

費用竣工決算數

品牌

竣工決算數

工程項目

累計

平常共公費用預算財政資金補貼款

區政府性股權基金概算國庫撥付

一、常見公用設施預算表不需要撥付

 664.57

一、似的公開服務收支

617.88

617.88

 

二、人民政府性股票基金預決算財政部門補貼款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、國防軍事性支出

 

 

 

 

 

四、共公安全管理開支

 

 

 

 

 

五、幼兒教育撥出

 

 

 

 

 

六、科學合理技巧支出費用

 

 

 

 

 

七、藝術體育教育與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、的社會保險和求業教育支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療保健食品衛生與籌劃懷孕花費

7.22

7.22

 

 

 

十、低碳節能減排結余

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟街道辦事處其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

十五、交通網運輸業收支

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘測問題等費用

 

 

 

 

 

十六、工業安全服務行業等花費

 

 

 

 

 

第十五、金融創新撥出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助其它中南部總支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋能氣象站等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房安全保障付出

22.89

22.89

 

 

 

二十五、糧油加工應急物資自給率費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的開支

 

 

 

本年度收益合計數

664.58

本年度費用總金額

666.72

666.72

 

月初財政支出捐款結轉和盈余

14.00

年尾民政捐款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      正常共公估算財務審批

14.00

 

 

 

 

      現政府性母基金概預算財政支出審批

 

 

 

 

 

總結

678.57

總結

678.57

678.57

 

 


2016每年正常公開成本預算民政付款支出費用結算的時候表

企事業單位:萬美金

工程項目

普通共同工程預算財政廳補貼款付出預算數

功用區分

幾個會計科目編號

項目稱呼

累計

差不多結余

活動總支出

201

 

 

基本公益性服務于其他支出

139.55

139.55

 

201

03

 

市政府商務辦廳(室)及相應構造工作

139.55

139.55

 

201

03

01

  人事部門行駛

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常情況下行政性工作行政監察

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業電腦運行

50.87

50.87

 

201

99

 

的尋常公用設施安全服務花費

460.93

 

460.93

201

99

99

  各種正常公用功能收入支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會生活維護和畢業生就業收支

18.73

18.73

 

208

05

 

政府部門企事業公司的離退職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口安全管理的行政機關標準離退居二線

0.30

0.30

 

208

05

05

  國家機關事業性基層單位常規養老院保險公司繳納花費

13.08

13.08

 

208

05

06

  企業單位行業企業單位職業化年金付費經費支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療服務安全與記劃生肓經費支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫治基本保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  政府部門機關單位醫療衛生

3.94

3.94

 

210

05

02

  企業標準醫療保健

3.28

3.28

 

221

 

 

居住房服務費用

22.89

22.89

 

221

02

 

房間變革收支

22.89

22.89

 

221

02

01

  房屋個人公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  賣房補貼金

11.64

11.64

 

總計

666.72

188.39

478.33


 

2016第四季度大部分公用設施財政局預算財政局付款根本總支出結算的時候表

  公司:十萬

活動

應該公用設施概算國庫審批

主要開支結算的時候數

經濟性歸類

管理費用識別碼

學科標題

預估合計

專業人員資金投入

公共勞務費

301

 

基本工資有福利經費支出

149.36

149.36

 

301

01

  一般底薪

21.90

21.90

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

38.25

38.25

 

301

03

  績效工資

23.81

23.81

 

301

04

  某個社會發展后勤保障手機繳費

9.50

9.50

 

301

06

  飯食補助金費

 

 

 

301

07

  績效評價工資收入

27.96

27.96

 

301

08

企事業上的計量單位事業上的計量單位基本性醫療保險費用保險費用付費

13.08

13.08

 

301

09

角色年金繳納

5.35

5.35

 

301

99

  某個月工資好處付出

9.51

9.51

 

302

 

設備和服務管理收入支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公室費

3.27

 

3.27

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務經營費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)收費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務接代接代費

 

 

 

302

18

  專用型原料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.22

 

0.22

302

27

  都交給服務費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

1.43

 

1.43

302

29

  員工福利費

6.73

 

6.73

302

31

  因公私車啟動保養費

 

 

 

302

39

  另一出行的費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及額外增加保險費用

 

 

 

302

99

  的淘寶產品和服務花費

0.01

 

0.01

303

 

對個體戶家庭成員環境的補帖

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命政府補貼

 

 

 

303

07

  社區醫藥費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

11

  房間住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補助費

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子補肋

11.64

11.64

 

303

99

  相關對個人的和家里環境的補貼金總支出

0.27

0.27

 

310

 

另一股權投資性教育支出

0.50

 

0.50

310

02

  企業辦公設配購買

0.50

 

0.50

310

03

  使用設配購入

 

 

 

310

07

  個人信息平臺網及電腦軟件租賃費的更新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的租賃費

 

 

 

310

19

  許多鐵路交通APP新購

 

 

 

310

99

  別資產投資性費用支出

 

 

 

預估合計

188.39

172.81

15.58

 


2016本年一半公開估算財政支出費用付款“三公”接待費及部門運轉接待費支出費用竣工決算表

企事業單位:萬塊人民幣

基本公共信息費用不需要撥付“三公”經費支出

企事業單位操作

金費竣工決算數

加總

因公出國旅游

(境)費

公務活動車輛添置及正常運作費

公務活動接待室費

小計

公務接待專車

租賃費費

國家公務車輛租賃

行駛費

費用預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

概算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

項目預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年中區政府性基金投資費用財政預算撥付費用支出 部門預算表

工作單位:萬塊人民幣

品牌

國家性股票基金概算財政局撥付費用支出 結算的時候數

特點分類整理

課程商品編號

專業科目標題

總計

基礎其他支出

工程支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、針對濟南市松江區人們部門外事辦公環境室2016每年薪資收入撥出環境承載力前提代表

成都市松江區人民群眾政府機構外事辦公裝修室2016🤪年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、針對廣州市松江區公民縣政府外事工作室2016全年納入預算狀態介紹

濟南市松江區國民政府機構外事辦公場所室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、對于東莞市松江區群眾政府部門外事辦公裝修室2016本年支出費用預算狀況反映

深圳市松江區老百姓政府外事企業公司辦公室2016ꦰ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、相對于傷害市松江區公民政府機構外事辦工室2016每年不需要撥付年收入支出費用綜合性癥狀證明

鄭州市松江區民眾鎮政府外事工作室2016🍨年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、相關濟南市松江區人民群眾部門外事辦公樓室2016一年度應該公共服務預算表財政資金補貼款收入支出部門預算狀況反映

(一)正常公共服務預決算財政部門付款總支出環境承載力情形。

東莞市松江區百姓部門外事辦公裝修室2016💛年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)正常公眾費用預算財政局補貼款收支結算的時候組成狀況。

南京市松江區公民部門外事接待室室2016😼年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)基本共公概算財政預算付款費用部門預算大概情況。

南京市市松江區百姓部門外事工作室2016🐷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1💦、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2♈、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🎃、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4♋、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🌠、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🌞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、相對于重慶市松江區各族人民鎮政府外事工作室2016本年度平常公用概算財政廳撥付幾乎撥出竣工決算環境闡明

深圳市松江區大家政府部門外事辦公室2016🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1ꦑ、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦏ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🦩、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費收支財政收支付款收支部門預算總體設計現狀詳細說明。

濟南市松江區人們當地政府外事辦工室2016✃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”預備費財政廳付款付出結算的時候重要現象解釋。

2016🌄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🀅國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、關與昆明市松江區各族人民現政府外事接待室室2016季度政府機關性投資基金費用預算財政局捐款支出費用結算的時候情況報告表明

蘇州市松江區人艮以政府外事工作室2016季度無政府部性債券概算財政資金審批付出。

九、國有制資產投資銷售經營工程預算不需要審批前提詳細說明

南京市松江區國民政府部外事信訪室室2016全年無國企資本營運決算財政資金撥付撥出。

十、別比較重要項目的狀況情況說明書

(一)單位正常運行經費費用費用問題。

2016𝕴年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府機構采辦性支出時候。

2016🌊年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🐟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有土地金融資產占用率狀態。

累計2016年12月31日,南京市松江區國民政府性外事辦公空間室無該車輛。無標準價值觀50萬塊這常用機械及標準市場價值100萬塊之上專用設備。

(四)概預算考核經營事情。

๊上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效考核后果訊息表

好項目名稱

 

決算價格

XXX來萬

評定總分

 

點評論文

 

主要是工作績效

 

存有問題

 

改整建立

 

整改方案條件

 

 


第四部分   名詞解釋

 

廣州市松江區我們縣政府外事接待室室此項預算開放無異常通用型詞需額外釋意。

 

 

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