上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要功能
二、培訓機構快速設置
三、概算事業編制證明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及情況報告闡明
第十五、好項目績效考評情況下表
蘇州市松江區百姓市政府外事辦公樓室崗位核心主要職責
ꦍ鄭州市松江區我們以當地相關部門做出 外事作業的室是組長全省外事作業的的區以當地相關部門做出 包含單位,與此同時同樣也是里還松江區委簡述外事外宣作業的班子成員黨小隊的作業的做出 。其最主要的崗位責任是:(一)推進程序強制執行光于外事作業的的宗旨、優惠現行政事務處訴訟策和國內的法律、規范、章程,并結合在一起本區預期,做出施實光于點性規范、章程和優惠現行政事務處訴訟策。(二)主管來松遠程訪問的關鍵性外賓的接持作業的還有主管世界各國駐華外交關系人群來松做出公務服務行為形式的科學計劃作業的;主管綜和科學計劃區班子成員添加非外呼經濟貿易外事行為形式。(三)主管本區與國內信賴中小城市或位置歸屬行為形式的做出、監管、考核評價意見及綜和性作業的;主管與國內點以當地相關部門做出 做好信賴交流信息與合作的;考核評價意見本區外事接持、外呼交關系往及涉外企業觀光點規劃作業的。(四)主管本區人群因公回國留學和赴澳門、澳門尤其行政事務處訴訟區的歸口監管作業的;可根據光于規定標準,審計的或審計光于單位派遣企業員工的回國留學及赴澳門、澳門尤其行政事務處訴訟區團組人與人群作業的;主管申請申請辦理因公回國留學人群的普通護照和申請辦理美簽及因公人群赴澳門、澳門尤其行政事務處訴訟區的出入證的審簽及簽注;主管申請申請辦理區班子成員出訪報批等流程;主管本區外呼邀請監管作業的。(五)考核評價意見基層醫院外事作業的做出 的渠道作業的;主管外事團干部全國前提、外呼優惠現行政事務處訴訟策、外事規律等的方面的教育學校與陪訓作業的;行政監督、檢查外事規律的程序強制執行前提,積極配合區光于單位外理觸范外事規律、情況嚴重磨損國家的切身利益和名聲的特大案件審理。(六)監管、考核評價意見松江區我們外呼信賴農學會等社會生活組織作業的。(七)主管里還松江區委外事、外宣作業的班子成員黨小隊外事作業的室的日常性作業的。(八)籌備區以當地相關部門做出 交辦的其它的作用。
佛山市松江區人艮國家外事辦工室學校放置
𒀰上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 公司的標題 | 微信備注 |
1 | 深圳市松江區我們縣政府外事辦公室 |
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2 | 滬市松江區國際學習交流中間 |
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名稱表述
🤡(一)首要開支決算:是省級決算組長相關部門及歸屬決算廠家為確保其貸款機構守則正常運轉、完畢守則本職工作責任而要制定的年終首要開支工作規劃,包含員工費用和共公費用倆部分。
🦩(二)該項目費用教育結余 項目財政預算表:是地市級項目財政預算表經理部們及所在區域項目財政預算表單位名稱為完整行政訴訟工做成就、視野成長 夢想或國家成長 戰略決策、某一夢想,在主要費用教育結余 囿于編制數的一年度費用教育結余 進度表。
ꦗ(三)“三公”資金:是與市里財務有資金領撥聯系的行業下列不屬于屬下預決算組織利用市里財務審批擬定的因公出境辦公(境)費、因公使私家車購買及啟動費、因公迎送廳處費。表中:因公出境辦公(境)費重點擬定行政機關及屬下預決算組織員工的部委合作項目聊天、大的項目洽談會、境外支付教育培訓學校研修班等的部委旅費、海外城市地區間道路交通出行費、往宿費、飯食費費、教育培訓學校費、公雜費等撥出;因公迎送廳處費重點擬定全國的性專業技術會儀、部委大的新規調查研究、專項整治檢修及其外事團組迎送廳處聊天等施行因公或做辦公所須往宿費、道路交通出行費、飯食費費等撥出;因公使私家車購買及啟動費重點擬定編制程序內因公工程車輛的損毀更新時間,及其用在擬定市區因公差旅、因公文書相互交換、平日辦公做等所須因公使私家車鍋爐燃料費、維修培訓費、過站墊資費、安全費等撥出。
꧑(四)工商登記開機運行經費付出經費付出付出:指財政廳基層方和按照因公員法工作的創業基層方使用的通常情況公眾預算表財政廳捐款布置的關鍵經費付出付出中的基本通用經費付出經費付出付出經費付出付出。
2018年傷害市松江區民眾地方政府外事辦公場所室行政部門費用預算要制定詳細說明
2018🎉年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♛、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:ꦬ公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3ღ、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🐻、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5ܫ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🍸、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年職能部門金融出入決算總表 |
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| 制定相關部門:昆明市松江區百姓政府性外事會議室室 | 工作單位:元 |
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| 本年度薪水 | 上年經費支出 |
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| 內容 | 工程預算數 | 內容 | 決算數 |
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| 一、財政廳審批個人收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 平常服務的性服務的開支 | 7,832,004.50 |
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| 1. 普遍服務性決算的資金 | 8,348,790.02 | 二、 | 社交保障措施和擇業開支 | 206,838.21 |
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| 2. 政府部性貨幣基金 |
| 三、 | 醫療保健衛生防疫與籌劃發育教育支出 | 78,532.23 |
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| 二、人事純收入 |
| 四、 | 租賃房保護撥出 | 231,415.08 |
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| 三、創業廠家生產納入 |
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| 四、別的收入來源 |
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| 納入累計 | 8,348,790.02 | 教育支出總共 | 8,348,790.02 |
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| 2018年單位營收財政預算總表 |
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| 事業單位編制部們:重慶市松江區老百姓市政府外事企業辦工室 |
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| 政府部門:元 |
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| 產品 | 薪資收入成本預算 |
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| 功用分類整理考試科目編碼查詢 | 功效類別課目明稱 | 總計 | 財政部門撥付個人收入 | 事業上創收 | 事業心部門 | 其余個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營管理盈利 |
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| 201 |
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| 通常公開的服務其他支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府工作廳(室)及相關的平臺行政事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處作業 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政處治理行政監察 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展行駛 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界質量保障和就業前景費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性參公組織離退體 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政事務部門離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業心院校最基本社保費服務保險服務交款費用支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構企事業企單位職業年金激費總支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔衛生學與計劃方案生二胎支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業上機關單位醫療保障 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企業醫療服務 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業基層單位基層單位醫藥 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保護結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間創新費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分性支出成本預算總表 |
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| 建制職能部門:西安市松江區民眾政府部外事辦公區室 | 機構:元 |
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| 工程 | 撥出項目預算 |
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| 實用功能總類會計科目打碼 | 實用功能進行分類題目名稱大全 | 累計數 | 核心總支出 | 樓盤經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常公共性功能結余 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府貸款機構辦公廳(室)及各種相關貸款機構事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關運營 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見人事部門維護事宜 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業執行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社交保護和學生就業收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門創業企企業離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政機關機關單位離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關方事業心方大致養老生活安全繳納費用教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企工作機關單位工作機關單位職業選擇年金付款其他支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學衛生監督與計劃書孕育費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業上的政府部門醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門標準醫療服務 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業行業治療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保護其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產制度改革收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部門財務捐款開支預算表總表 |
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| 編制程序部門管理:滬市松江區民眾國家外事辦工室 |
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| 方:元 |
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| 國庫撥付使收入 | 財政預算撥付撥出 |
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| 的項目 | 預算表數 | 項目 | 總金額 | 一樣 公用決算 | 政府性性貨幣基金決算 |
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| 一、通常情況公用設施項目預算本金 | 1,662,411.03 | 一、 | 應該通用安全服務撥出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、部門性新基金 |
| 二、 | 當今社會質量保障和找工作開支 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構環境衛生與打算生小孩性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 房間有效保障支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 凈收入總額 | 1,662,411.03 | 付出總額 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年部門管理一般來說公益性項目概算教育支出技能幾大類項目概算表 |
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| 在編機構:杭州市松江區大家國家外事商務辦室 | 基層單位:元 |
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| 品牌 | 通常情況下公用設施決算費用 |
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| 功用劃分會計分類標識號 | 特點分類別會計分類種類 | 累計 | 大多付出 | 好項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 平常公開服務保障支出費用 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公區廳(室)及有關醫院事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門使用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政訴訟經營業務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 衛生事業進行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 市場經濟有保障和找工作性支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門教育事業行業離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政部門廠家離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關參公企機關單位基礎頤養天年保險服務繳納費用費用支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關政府部門事業心政府部門職業化年金交費費用支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療健康健康與年度計劃生孩開支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政教育事業企業醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政機關單位醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業公司的公司的診療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房保障措施支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改變收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房救濟款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年單位部門政府部門性債券概算性支出的功能分類整理概算表 |
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| 建制職能部門:西安市松江區群眾現政府外事會議室室 | 標準:元 |
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| 內容 | 部門性母基金概算費用支出 |
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| 功能性幾大類會計分類編號規則 | 性能分級專業科目命名 | 累計數 | 首要結余 | 品牌收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年監管部門一般的公開費用項目預算審批根本教育支出金錢分類別費用項目預算表 |
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| 事業編制行政部門:武漢市松江區老百姓政府部外事辦公樓室 | 機關單位:元 |
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| 項目 | 一樣 服務性工程預算基本的支出費用 |
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| 實用功能總類幾個會計科目數字 | 系統分級項目各稱 | 預估合計 | 考生專項資金 | 共公資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入好處花費 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 最基本的薪資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 救濟款救濟款 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食補帖費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效考核工資收入 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記事業發展企業單位關鍵頤養天年商業險付款 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 崗位年金付款 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業選擇大多醫用保費網上繳費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它的生活擔保交款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 同一工資收入福利性收入支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品銷售和的服務總支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出境(境)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 售后維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接待室費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項經費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 公益福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 其他的淘寶商品和服務保障教育支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對用戶和家用的補帖 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 贈送金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 某個對小編家庭式的補帖結余 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資性性支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所產品購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部位“三公”預備費和危險機關運轉預備費預決算表 |
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| 事業編機構:傷害市松江區老百姓地方政府外事商務單位 |
| 基層單位:百萬元 |
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| 2018年“三公”經費成本預算成本預算數 | 2018年政府部門執行專項經費決算數 |
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| 總計 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接受費 | 公務活動出行用車租賃費及使用費 |
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| 小計 | 新購費 | 電腦運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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一些癥狀詳細說明
一、“三公”事業費預算表
☂上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區者因公出國旅游和赴在香港、澳門十分人事部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(𓃲三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
♌關鍵組織:(一)接受國外意味著團來松培訓企業融合。用作接受其他國家來松企業融合所產生的工作餐費、食宿費、交通網費等開支。
🌳(二)承包外公司的深造實地檢查。采用接侍外各省市、親兄弟地級市來松實地檢查所再次發生的膳食費、留宿費、公共交通補貼、場租費等費用。
♔(三)籌辦金融的業務交互、為程序執行公務接待或開展的業務金融的業務生活想要花費的場地租房費、居住費、餐費等支出費用。
二、行政機關啟動預備費費用
𒈔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府機關購進狀況
2018🐬年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
ꦿ2018年中本鎮政府部門面向于中小機構機構留有鎮政府購置建設項目費用票額1.6萬塊人民幣,偏向小微工廠留線以政府購置頂目決算數額0.9W。
估算績效考評原因
2018ඣ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政局付出大型項目績效評價方向上報表 | |||||||
| 創業項目代碼怎么用:180070070001 | 2018 |
| 報備進度表:行財科:估算美容科審批權(二上) | ||||
| 公司:007007昆明市松江區人們鎮政府外事辦公裝修室 | |||||||
| 創業項目名號: | 出國工作(境)金費 | 工程項目專業類別: | 隔三差五性頂目 | ||||
| 剛剛開始期限: | 2019-01-01 | 終止年份: | 2019-12-31 | ||||
| 找電話號: | 37735272 | 項目如今財政預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同名的新項目前年決算額(元) | 6,000,000.00 | 同姓頂目去年費用預算執行程序數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工作簡況: | 𓆉為增大松江區的對德品牌宣傳和交談,積極配合松江區場所經濟條件發展壯大,注冊這建設項目。建設項目服務保障領域為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
| 項目立項基本原則: | 🃏中辦發(2013)16號文,《中國共產黨黨中央辦工廳 吉林省人民政府辦工廳發布〈外交史部 中間外辦 地方組織化部 財政資金部對于進一部正規省部級以內國內的工作者因公為了方便接拉回國的提出的意見〉的告知》;財行(2013)516號文,《民政部 國際關系部對於出文〈永久性出國工作預備費管理制度法〉的通告》 | ||||||
| 的項目開設的重要性性: | 執行外事辦行政職能,為我區報備的因公出國旅游團組或參團工作員做區級批準和省級批準。 | ||||||
| 可以保障好項目方案的系統、工作: | ꧂《國共松江區委辦公場所室 松江區老百姓縣政府工作場所室群發區外事辦〈松江區對於大力加強因公出境(境)經營運轉的很多想法〉的通知短信》;《總共松江區委工作場所室 松江區大家相關部門外事辦公環境室分享區外事辦〈松江區針對進一個步驟做好因公出國留學(境)管理制度工做的意見表〉的信息》 | ||||||
| 工作實行打算: | 💟2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年檢批完成的團組,但于2019年出訪,預備費仍從2018年勞務費中花費。 | ||||||
| 品牌總要求: | 利于松江區因公出國旅游境事情正確化 | ||||||
| 本年度績效考評要求: | 要嚴格甄別因公出訪團組,出訪意義,出訪收獲 | ||||||
| 必須要 描述的其它一些問題: | 無 | ||||||
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| 統計指標值 | |||||||
| 功能種類: | 因公出境(境)資金 | 資產來原幾大類: | 區財政局 | ||||
| 分析個人目標 | 的指標內部 | 統計指標目標值值 | 了解基本原則 | ||||
| 產出和菅理的目標 | 財務會計規章制度控制日趨完善性 | 健康 | 建全 | ||||
| 稅務工作制度程序執行很好的性 | 很好的 | 能夠 | |||||
| 建設項目管理方法考核機制健全制度性 | 加強制度建設 | 日趨完善 | |||||
| 創業項目工作機制執行工作更好性 | 合理有效 | 能夠 | |||||
| 概預算運行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專屬率 | 100% | 100% | |||||
| 專項資金精準快速率 | 實時 | 盡早 | |||||
| 生產受眾 | 回國日均花費控制率 | 100% | 100% | ||||
| 出國工作人員管理率 | 100% | 100% | |||||
| 籌劃成功率 | 100% | 100% | |||||
| 成果方向 | 出訪統計分享 | 已完成 | 完畢 | ||||
| 團組重任已完成率 | 做好 | 完整 | |||||
| 外事記律問題書 | 簽署 | 簽訂 | |||||
| 危害力目標值 | 機制化監管制度監管加強制度建設性 | 健康 | 建立健全 | ||||
| 項目申報數據完全性 | 徹底 | 徹底 | |||||
| 新規明白度 | 100% | 100% | |||||
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| 申核指導思想 | |||||||
| 詳細保密性 | 能行性 | 績效考核目的 | 績效評價指標體系 | ||||
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| 綜和初審一件 | 🌠"1、申辦圖片信息各方面:創業項目流程簡況前面未描訴創業項目流程方面和安排網絡架構;創業項目流程舉辦的用不著性還需拓寬渠道驟填充;創業項目流程執行記劃受損賬務操作記劃,且操作記劃未分為中應的操作方面、時刻學習進度、數量需要、的品質需要;保險的目標執行的中應操作系統不多方面,未列明賬務操作系統;欠缺保險具體措施2、的工作業績考核評價夢想方位:好創業樓盤總夢想概貌簡潔明了,夢想未取現好創業樓盤的空間、男朋友、生產、作用;本年的工作業績考核評價夢想未隨著本年的工作讓設定好創業樓盤本年的工作業績考核評價夢想。3、效績要求方位:支出方法受眾本就不是設有“周轉金就位盡早率”;輸出招生完成公式中替代安全性能招生完成公式、的成本招生完成公式、時間招生完成公式;成效招生完成公式還需攝入;導致力替代黨案經營、新數字信心化穩步推進、優良收獲共享設備、新信心開放各方面的招生完成公式;項目立項遵循原則足夠性為投入到招生完成公式;了解遵循原則填上歪斜確。" | ||||||
| 申核數據 | B | 質量核審人 | 沈錫宇 |