鄭州市松江區農機具管理方法所
2019月度結算的時候
目 錄
最部份 東莞市松江區農業機械經營所概述
一、一般管理職能
二、組織機構設定
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、創收經費支出結算的時候總表
二、薪水預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政預算撥付納入其他支出預算總表
五、大部分公共性項目預算財政預算撥付撥出竣工決算表
六、般共公工程預算財政局付款首要結余竣工決算表
七、通常情況服務性估算民政審批“三公”資金投入及單位進行資金投入總支出預算表
八、中央政府性投資基金費用預算財政資金付款付出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四局部 形容詞詮釋
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、通常管理職能
ꦆ傷害市松江區農業機械設備方法所有業務員有:進十步強化農業機械設備靠譜合作協議社安全作業建筑,發展 “大機互助平臺化” 的農業機械設備應用和安全作業機能;填寫推行新的制造行業性的作業任務交費具體指導規定,(畢竟農業機械設備安全作業內部有多數蔓延和拓張的填寫),或是氣油總成本的逐漸增漲、外掛工薪水增漲等,為當地政府開展補肋展示 基準線決定性法律依據,以質量保障農業機械設備手薪水保證有序性,保證農業機械設備小組平衡;進十步增強農業機械設備的設置;進十步抓好新農業機械設備和新藝的培訓學校作業;成熟的數據來方法和安全作業問責制度,有助于農業機械設備作業的有序性發展。
二、中介機構設定
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019本年竣工決算表
2019年末收益其他支出預算總表
廠家:多萬元
純收入 |
費用支出 | ||
活動 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、通常情況公共服務預決算財政支出付款納入 |
2820.52 |
一、通常情況下公共精準服務精準服務費用支出 |
|
二、政府性性私募基金預決算財政局補貼款工資收入 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上級部門補帖納入 |
|
三、國防科技撥出 |
|
四、企事業年收入 |
|
四、公益性應急收支 |
|
五、操作納入 |
|
五、文化藝術培訓收支 |
|
六、加盟方繳納效益 |
|
六、生物學技術撥出 |
|
七、另外的薪資 |
25.08 |
七、技術 體育乒乓球與新傳媒總支出 |
|
|
|
八、生活維護和大學生就業花費 |
55.75 |
|
|
九、衛生間綠色支出費用 |
18.98 |
|
|
十、節能降耗節能總支出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌居委會教育支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
2754.31 |
|
|
13、交通搬運搬運開支 |
|
|
|
十四、自然資源勘察新信息等付出 |
|
|
|
二十、商業運作保障業等經費支出 |
|
|
|
十五、風險管控其他支出 |
|
|
|
十二、支援一些區縣花費 |
|
|
|
18、肯定資源共享海上氣象局等撥出 |
|
|
|
黨的十九、住宅得到保障性支出 |
14.08 |
|
|
三十、調味品應急物資保障性支出 |
|
|
|
二十一月、相關結余 |
|
當年度年收入自動求和 |
2845.60 |
年初費用支出 自動求和 |
2843.12 |
用工作股權基金填補收支明細差額 |
|
盈余配置 |
|
本年結轉和余額 |
|
歲末結轉和節余 |
2.48 |
共計 |
2845.60 |
總額 |
2845.60 |
2019年凈收入結算的時候表
企事業單位:十萬
業務 |
本年度工資收入總計 |
財政預算審批年收入 |
領導補貼政策工資 |
參公收入水平 |
營運營收 |
附帶機關單位繳納使收入 |
的工資收入 | ||||
功能分類 |
學科稱謂 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會生活維護和就業機會教育支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政機關事業性機構離養老 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業發展院校離養老 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
企視野標準視野標準核心關于養老地產養老保障手機繳費經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
企事業發展公司的事業發展公司的職業年金手機繳費撥出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
環保的健康開支 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政處事業性政府部門醫院★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
工作標準診療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水開支 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
水產業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
企業加載 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
自動化轉成與推廣宣傳保障 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
林業研發支撐補貼金 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
房產擔保其他支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
住宅房機構改革花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019半年度撥出結算的時候表
組織:來萬
建設項目 |
本年度費用累計 |
根本經費支出 |
該項目經費支出 |
上交國家上司撥出 |
管理費用支出 |
對附帶標準政府補貼支出費用 | ||||
功能分類 |
課程和科目名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場有效保障和就業創業撥出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門事業發展組織離離休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業方離養老金 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業院校首要社會養老商業保險商業保險付款費用支出 ★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上行業網絡職業年金網上繳費費用★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生鍵康收入支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務事業上的的單位醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業企業醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水收支 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農耕 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上的工作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
自動化轉換成與推薦售后服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
水產業種植支持軟件貼補 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房基本保障其他支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革撥出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019全年度民政付款工資收入性支出部門預算總表
機關單位:余萬元
利潤 |
性支出 | ||||
工程 |
部門預算數 |
活動 |
預估合計 |
應該共同預決算財務撥付 |
區政府性新基金決算財務審批 |
一、普遍服務性概算財政資金審批 |
2820.52 |
一、普通公共信息服務項目其他支出 |
|
|
|
二、部門性股票基金財政廳預算財政廳付款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導經費支出 |
|
|
|
|
|
六、數學技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育類與傳媒業支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會發展有效保障了和學生就業教育支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生情況穩定教育支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節省環境保護支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城市社區衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十三、交通配套及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察數據信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業運作工作業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融付出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持其他東南部花費 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源深海氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅保障機制性支出 |
|
14.08 |
|
|
|
三十、糧油食品物資采購自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二11、別收支 |
|
|
|
上年凈收入總計 |
2820.52 |
當年度教育支出累計 |
|
2818.04 |
|
年末國庫審批結轉和盈余 |
|
年終財政性補貼款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
般公益性財務預算財務審批 |
|
|
|
|
|
政府機關性債券費用財政廳審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
總額 |
|
2820.52 |
|
2019年中平常公用設施費用預算民政捐款性支出預算表
單位名稱:萬是
項目流程 |
總金額 |
根本教育支出 |
創業項目總支出 | |||
功能模塊區分 幾個會計科目簡碼 |
課程和科目稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會生活后勤保障和畢業生就業教育支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處企事業院校離退居二線 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業性公司的離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
部門視野企業差不多養老院保險行業繳付支出費用★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
企企業組織企業組織專業年金繳納費用教育支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
清潔的健康撥出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政訴訟創業機構醫遼★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上的公司的醫療器械★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農林業水花費 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
漁業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
工作正常運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
創新科技生成與推廣宣傳業務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林業制造支持系統補貼標準 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
房屋擔保付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019一年度核心上公開概算財政資金補貼款核心開支竣工決算表
機構:百萬元
活動 |
加總 |
工人費用 |
公用設施專項資金 | ||
劃算定義 課程和科目商品編號 |
管理費用標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪資發福利總支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基本上公司 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另一個市場保駕護航交款 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
部門事業性政府部門核心頤養天年商業險手機繳費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
就業年金網上繳費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
另一個待遇褔利付出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
寶貝和服務其他支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
了解費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
資質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業公司標準化管理費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
檢修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
經濟費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
交互費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培養費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公接待客人費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
常用建材費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專業油料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務承包費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托代為相關業務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
總工會勞務費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
好處費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
因公用車的加載運營費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
其他的交通銀行材料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
另一個品牌和服務管理付出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個體和中國家庭的津貼 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活方式補帖 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫疔費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房產個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補助 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
自身水產業分娩國家補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
某個對用戶和家里的政府補貼結余 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
一些資產性撥出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公區裝置折舊費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專用的機置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網絡數據及平臺添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛采購 |
|
|
|
310 |
19 |
各種路網工具軟件新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的基金性付出 |
|
|
|
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019每年常見公益性預算財政撥出付款“三公”金費及單位作業金費撥出預算表
組織:萬美金
基本上公共信息概預算財政廳撥付“三公”經費支出 |
機關單位操作 費用竣工決算數 | |||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務活動買車置辦及使用費 |
公務活動接持費 | |||||||||
小計 |
因公專車 購進費 |
因公專用車 運轉費 | ||||||||||
估算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019全年度政府機構性股權基金概算財政教育支出撥付教育支出部門預算表
標準:上萬元
創業項目 |
加總 |
大致經費支出 |
工程項目支出費用 | |||
系統歸類 幾個會計科目編號規則 |
科目表命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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自動求和 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度財產資產負債狀況表 | ||||
標準機關單位:萬多 | ||||
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數 |
作用 | ||
今年初數 |
年初數 |
期初數 |
歲末數 | |
一、債務合計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)游動股權 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🌼 正常因公租車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🦄 稽查巡邏車輛 |
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🐬 特種工藝科技專業科技私家車 |
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🅷 的專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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💖 4.其他不變財力 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
﷽ 減:累計額折舊費及減值準備好 |
—— |
—— |
|
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(三)常年投資費用 |
—— |
—— |
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(四)修建中建筑工程 |
—— |
—— |
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(五)有形房產 |
—— |
—— |
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ꦆ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)另一股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年末結算的時候情況說明
一、相對于重慶市松江區農業機械設備維護所2019全年薪資費用部門預算癥狀闡述
沈陽市松江區農業機械管理工作所2019🦹年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、相關武漢市松江區農機具的管理局2019本年度收入來源結算的時候環境描述
東莞市松江區農業機械設備管理工作所2019🐲年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、相對于沈陽市松江區農業機械設備維護所2019全年費用支出 部門預算狀況表示
重慶市松江區農業機械設備處理所2019✃年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、有關南京市松江區農資控制所2019年度目標財政資金撥付個人收入性支出總的實際情況介紹
南京市松江區農機具工作管理站2019♑年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、光于南京市松江區農資操作所2019本年般通用概預算財政總支出撥付總支出結算的時候實際情況闡明
(一)一般的公用成本預算財務補貼款性支出基本時候。
成都市松江區農用機械工作所2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)尋常公眾費用不需要撥付結余部門預算空間結構癥狀。
重慶市松江區農用機械監管所2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)大部分公共服務估算財政局撥付撥出預算具體實際情況實際情況。
北京市松江區農機車安全監察隊2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1✤、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2𓂃、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🦩、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🍸、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、介紹濟南市松江區農機具方法所2019年中平常公共信息項目預算財政局捐款基本性費用支出 部門預算條件闡述
北京市松江區農用機械服務管理處2019🍰年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金國庫補貼款撥出部門預算整體問題詳細說明。
廣州市松江區農機車維護所2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”勞務費民政補貼款花費竣工決算具體的情況發生介紹。
2019𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用游戲內容分為:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ඣ國家公務出行加載養護付出1.77余萬元。最主要的用作避免安全、保修、國5柴油。2019年,傷害市松江區農資管理工作所經濟類型各決算組織花費財政部門補貼款的公務活動車輛存有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
๊國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、就傷害市松江區農用機械經營所2019季度政府部門性投資基金概預算財政資金付款總支出部門預算條件表示
蘇州市松江區農用機械的管理中心2019年度目標無以政府性投資基金預決算財政廳付款其他支出。
九、集體所有制資產投資運作成本預算民政撥付具體情況這說明
昆明市松江區農用機械管理方法所2019當年度無集體所有制充分銷售預決算財政局審批支出費用。
十、其它的極為重要議題的情況下描述
(一)單位進行經費撥出撥出具體情況。
2019ꦿ年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)鎮政府采買支出費用情況報告。
2019⛄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019ꦆ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車量、農村房子特殊的占有原因
1.運輸車輛
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所通用工程車輛1輛,當中,似的因公專用車0輛、普遍衛生監督執法值勤租車0輛、特中正規專業枝術私家車1輛、相關車輛✤0輛。計量單位幣值50萬美金往上專用機0臺(套),方總價值100上萬元往上專用箱機械設備0臺(套)。
2.樓房
本的單位無房層唯一性暫用狀態就說明。
(四)估算效績工作情況報告。
⛎上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🔯一、中組部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工審批個人收入:指廠家2020年從本級中組部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工要先拿到的中組部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工審批,具有普通共公概算中組部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工審批和縣政府性基金投資概算中組部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工審批。
二、事業發展上盈利:指事業發展上公司推進技術專業相關業務生活和輔助軟件生活作為的盈利。
♏三、管理收錄:指自己事業基層單位在的專業保險業務運動形式和輔佐運動形式外抓好非單獨的統計管理運動形式獲取的收錄。
🌟四、另外創收:指機關單位獲得的除“國庫付款創收”、“事業有成創收”、“經營的創收”等除外的創收。一般是:市撥大型項目資源創收等
五、今年初結轉和節余:是以上一年度已經進行、結轉到上年按管于標準隨時便用的金額。
🌺六、年初結轉和盈余:指當每本年或過去每年成本預算讓、因從客觀狀態遭受變動不了按原計劃怎么寫全面實施,需延期到之前每年按業內指定隨時便用的資本。
𝔉七、基本上付出:指基層單位為切實保障醫院正常情況下高速運轉、實現日常日常任務辦公日常任務而發生的的幾項付出。
ღ八、工程項目其他性撥出:指基層單位為達到某一的政府部門神器任務神器任務或工作轉型總體目標,在通常其他性撥出之中造成的幾項其他性撥出。
🎀九、企業經營者費用:指自己事業部門在專業的活動內容組織及輔助的的活動內容組織本身深入推進非獨立性折算企業經營者的活動內容組織再次發生的費用。
ꦡ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧅十一國慶、機構執行事業上的費:指行政部門行業和基準公務活動員法方法的事業上的行業動用平常公益性項目預算國庫審批擬定的通常費用支出費用 中的生活共公事業上的費費用支出費用 。