成都市松江區
農產品加工的技術線上營銷中間
2019每年竣工決算
目 錄
第1這部分 佛山市松江區種植業技能優化重心概貌
一、核心崗位職責
二、機購設制
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、效益性支出竣工決算總表
二、年收入結算的時候表
三、撥出部門預算表
四、國庫撥付純收入經費支出結算的時候總表
五、正常公共信息財務預算財務捐款教育支出部門預算表
六、大部分公共服務概預算財政性捐款基本上開支結算的時候表
七、通常公益性預結算的時候財務撥付“三公”勞務費及市直機關電腦運行勞務費性支出結算的時候表
八、區政府性債卷概算財政局付款撥出預算表
九、凈資產資產負債情況表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第四步的部分 名稱講解
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、其主要職能部門
武漢市松江區農產品加工系統活動推廣重點是單獨的成本核算事業上的公司。其具體職責權限:
1、參與到指定本區農業科技出產未來發展和種殖業構造調節建設規劃;
🌌2、主要負責我區農果樹種植技術水平技術水平、害蟲草害防治法、土壤中農作物肥料及農耕地場景監測方案,做農業科技;
3、否則本區農園藝作物新工藝設備、品牌種扶持、檢驗、授課和產品推廣;
4、擔負全縣中國糧食果樹種子視頻繁殖和規范供種工做;
5、團隊推進種值業鎮級自動化相關人員和農名好用方法指導運作。
二、單位設立
ꦦ松江區農業科技新技術營銷咨詢中心下設8個醫院,主要包括:支部黨支書、負責人室、副室主任2個、使用科、值保科、種子視頻下載科、土肥科、接待室室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019財政年度個人收入收入支出部門預算總表
機構:余萬元
效益 |
性支出 | ||
新項目 |
部門預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、一半共公成本預算財政預算審批收入水平 |
3011.61 |
一、常見通用服務性撥出 |
|
二、政府部門性母基金決算不需要付款工資 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上級領導經濟補貼工資收入 |
|
三、航空航天花費 |
|
四、自己事業工資收入 |
|
四、公共信息安全的結余 |
|
五、運作收入水平 |
|
五、教導收入支出 |
|
六、附屬企業上交工資收入 |
|
六、實驗系統支出費用 |
|
七、另一個凈收入 |
25.63 |
七、文化課出境游體育競技與影視傳媒花費 |
|
|
|
八、社會中質量保障和出去上班收入支出 |
304.7 |
|
|
九、衛生管理營養費用 |
86.67 |
|
|
十、綠色建筑優質結余 |
|
|
|
五一、城鎮片區性支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
2555.39 |
|
|
13、公共交通貨物運輸費用支出 |
|
|
|
十四、材料探勘相關信息等費用支出 |
|
|
|
第十六、商業樓提供酒店業等收入支出 |
|
|
|
16、科技金融費用支出 |
|
|
|
十二、幫扶的地段總支出 |
|
|
|
十七、自然的資原海洋資源氣象預報等其他支出 |
|
|
|
第十九、住宅保障措施開支 |
64.26 |
|
|
二是、糧油食品材料物資儲備庫收入支出 |
|
|
|
二國慶、災情防制及應急方案操作性支出 |
|
|
|
二第十二、其它費用支出 |
|
上年薪資收入累計 |
3037.24 |
上年收入支出累計 |
3011.02 |
用事業發展債券處理收入支出表差額 |
|
余額重新分配 |
|
年末結轉和余額 |
|
年尾結轉和節余 |
26.22 |
總結 |
3037.24 |
共計 |
3037.24 |
2019全年收入水平預算表
的單位:70萬
創業項目 |
當年度收益累計數 |
財政預算撥付工資 |
上級領導政府補貼收入水平 |
教育事業收入來源 |
銷售工資 |
附帶組織上交國家收益 |
某些收益 | ||||
功能分類 |
科目表品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會的有效保障和專業教育經費支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門企業政府部門離養老 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
自己事業方離退居二線 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記行業計量單位核心健康個人養老保險金網上繳費支出費用 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記事業企業單位企業單位角色年金付款收支 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學正常其他支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門工作公司的醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業標準醫療管理 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水撥出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業性自動運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技產業還原成與優化售后服務 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
農林牧資源性養護處理與巧用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
商品房安全保障付出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年撥出竣工決算表
組織:千元
工程項目 |
年初其他支出預估合計 |
大體結余 |
頂目支出費用 |
上交上家花費 |
生產總支出 |
對附設組織政府補貼教育支出 | ||||
功能分類 |
學科稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會上質量保障和求業費用支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門視野計量單位離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業公司的離退休工資 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業工作單位工作單位根本健康養老保費手機繳費性支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記工作的單位角色年金激費付出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生防疫穩定付出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟人事部門醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水撥出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林牧 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
參公作業 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科枝圖片轉換與精準投放服務 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農耕市場防護修復系統與巧用 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋保駕護航費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改草付出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019年末財政資金補貼款薪資開支竣工決算總表
公司的:萬美元
凈收入 |
性支出 | ||||
工作 |
結算的時候數 |
新項目 |
加總 |
應該公共信息成本預算財政部門撥付 |
區政府性基金投資估算財務補貼款 |
一、通常公開成本預算財政預算補貼款 |
3011.61 |
一、般公共信息服務于經費支出 |
|
|
|
二、國家性理財產品概算財政廳撥付 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、防御收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息健康安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導教育支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學能力花費 |
|
|
|
|
|
七、人文精神草原旅游田徑與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障了和就業前景收入支出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、公共衛生身心健康收支 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節水環保型花費 |
|
|
|
|
|
11、成鄉平臺性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
第十三、交行輸送開支 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘測相關信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、業務精準酒店業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資付出 |
|
|
|
|
|
十八、救助別的各地經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然的影視資源浮游生物氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產得到保障結余 |
|
64.26 |
|
|
|
二十五、油糧工程物資存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情有機廢氣及急救管控支出費用 |
|
|
|
|
|
二十三、其他的結余 |
|
|
|
本年度收錄自動求和 |
3011.61 |
上年費用累計 |
|
2985.39 |
|
年終財政支出審批結轉和余額 |
|
半年度財務撥付結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、普遍公益性不需要預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性股票基金成本預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3011.61 |
累計 |
|
3011.61 |
|
2019年度目標一半共公費用財政其他支出撥付其他支出竣工決算表
企業單位:萬美元
該項目 |
累計 |
大致付出 |
該項目教育支出 | |||
模塊總類 題目項目編碼 |
專業科目標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
市場有效保障和專業教育收入支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政管理工作機構離離休 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離退居二線 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生事業行業首要社會養老保障保障付費開支 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
方衛生事業方就業年金納費教育支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
環衛鍵康結余 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政機關行業方醫療器械 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱醫療器械 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農林業水費用 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
漁業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
自己事業啟動 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
創新科技轉變與精準投放服務質量 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
水產業能源保護英文修復手機與用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
房屋基本保障費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
商品房改制經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019全年尋常公益性估算財政廳捐款主要總支出竣工決算表
部門:70萬
新項目 |
累計 |
技術人員專項資金 |
共公專項經費 | ||
經濟條件分類整理 學科商品編碼 |
會計分類標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
待遇獎勵其他支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
通常薪資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
考核員工工資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
機關標準創業標準關鍵關于養老地產社保費費用手機繳費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
角色年金手機繳費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
企業職工基本的醫治保險服務付費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別生活保護繳納 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
別待遇發福利教育支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
淘寶產品和安全服務撥出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
柔印費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
電價 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業操作操作費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差費 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
福利福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務接待租車啟動定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一流量預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減價格 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
另一個淘寶寶貝和服務管理撥出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對個人的和生活式的政府補貼 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
活補貼金 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫學費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農業科技研發政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對個和人家的政府補貼 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
股權投資性費用 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公環保設備采購 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專屬儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網絡上及軟件購置費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
相關公路網機器添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和櫥窗陳列品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿基金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本性費用 |
|
|
|
加總 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019半年度平常共同估算財政費用付款“三公”費用及行政機關自動運行費用費用部門預算表
計量單位:多萬元
一般的公開決算財政廳捐款“三公”資金投入 |
單位啟用 接待費部門預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待私車置辦及執行費 |
公務接待處接待處費 | |||||||||
小計 |
因公私家車 租賃費費 |
公務活動私家車 運營費 | ||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
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1 |
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1 |
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2019本年政府部門性母基金工程預算財政廳捐款開支結算的時候表
廠家:萬美金
樓盤 |
自動求和 |
大多性支出 |
業務教育支出 | |||
技能幾大類 幾個會計科目編碼查詢 |
課程名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計 |
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無以政府性私募基金費用民政捐款性支出的方,仍補齊該excel表式,并在本表右上角作下講訴明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年基金過負債的情況報告表 | ||||
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收入額企業:千元 | ||
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需求量 |
價值量 | ||
本年數 |
年初數 |
今年初數 |
半年度數 | |
一、資產投資合計數 |
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—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流動量固定資產 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)固定位置資產投資 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
𒐪 2.代用機器設備(臺/套/輛) |
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ౠ 在其中:(1)車(輛) |
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🍰 常見公務接待私車 |
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⛄ 綜合執法巡邏車輛 |
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😼 持種專業的新技術出行用車 |
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🦂 其余用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦓ 4.其它的比較固定固定資產原值 |
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—— |
1496.64 |
1499.64 |
𝓀 減:積累折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長遠股份權投資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長期的債卷投資費用 |
—— |
—— |
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(五)在新建網項目工程 |
—— |
—— |
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(六)有形資本 |
—— |
—— |
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𝓡 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(七)同一債務 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
現象表明
一、并于濟南市松江區畜牧業新技術線下推廣平臺2019本年工資收支結算的時候總體經濟狀況說明書
杭州市松江區農業科技水平宣傳推廣中間2019🌄年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、并于上海市松江區農林業方法推行重點2019一年度薪水結算的時候具體情況詳細說明
本年度🔯收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、對鄭州市松江區水產業系統推廣宣傳中央2019年末費用支出 結算的時候原因說
當年度💙支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、關羽濟南市松江區草業的技術推廣宣傳平臺2019半年度財政廳補貼款收入水平性支出總體設計狀態說明怎么寫
天津市松江區占農業的大部分枝術優化中央2019🌱年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、介紹天津市松江區農產品加工方法產品推廣中心局2019本年通常情況公用估算財政局付款結余結算的時候情況詳細說明
(一)應該公用費用預算財政預算補貼款總支出竣工決算整體情況發生
杭州市松江區農林業系統網絡推廣中2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)正常公共信息項目預算財政收支捐款收支結算的時候空間結構現象
昆明市松江區畜牧業技藝推廣營銷服務中心2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)通常狀態公用估算財政性補貼款總支出預算實際狀態
西安市松江區林果業能力線上營銷主2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、༒醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年內調減預算表。
5、農林業和林業水費用(類)農林業(款) 🔥事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6꧋、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7༒、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、൲住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員勞務派遣人員退休年齡。
六、關于幼兒園武漢市松江區林果工藝使用中心站2019本年一半公共性成本預算財政總支出撥付主要總支出結算的時候環境就說明
昆明市松江區農業科技技巧網絡推廣重心2019𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要撥付經費支出預算基本條件介紹。
昆明市松江區水產業科技宣傳推廣管理中心2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費付出財政廳捐款付出預算到底癥狀請示報告。
傷害市松江區農林技術工藝線上營銷核心2019每年無“三公”事業費民政撥付付出。
八、介紹重慶市松江區農林牧高技術網絡推廣重點2019年終政府辦公室性股權基金工程預算財政教育支出付款教育支出預算具體情況介紹
佛山市松江區農耕的技術優化中心站2019全年度無部門性私募基金決算財政性付款教育支出。
九、國有化投資操作成本預算財政部門撥付現象反映
西安市松江區草業技術工藝宣傳中心站2019年中無集體所有制資金經營者決算財政局審批性支出。
十、另一更重要項目的情況報告表示
(一)政府機關自動運行資金投入經費支出條件
蘇州市松江區占農業的大部分系統宣傳中心站2019年硅酸關加載費用費用。
(二)市政府購進總支出實際情況
天津市市松江區現代農業能力推廣宣傳服務中心2019𝐆年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、房層唯一性霸占的情況
1、小車
無。
2、房
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價經營環境
🀅上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
𒐪一、民政局審批純收入:指公司的當年度目標度從本級民政局機構授予的民政局審批,還有通常情況公益性費用民政局審批和政府部性資金費用民政局審批。
⭕二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🏅三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🌊四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和節余:意指上一年度暫不成功完成、結轉到上年按關干約定堅持食用的經濟。
🐻六、年尾結轉和余額:指當一月度度或十年前一月度費用具體安排、因客觀性的條件突發變幻沒有辦法按原準備進行,需延時到之后一月度按有關的設定重新的使用的信貸資金。
✃七、差不多教育經費支出:指廠家為得到保障部門一切正常轉動、成功每天運作重任而發生了的多種教育經費支出。
😼八、工程經費性撥出:指部門為結束特殊的政府部門做工作夢想或參公發展夢想,在基本上經費性撥出模版的發生的那項經費性撥出。
九、營運教育付出:指創業公司的在的專業話動及助手話動以外推進非獨力會計核算營運話動形成的教育付出。
ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏十一國慶、廠家運動資金投入:指行政管理系統廠家和定義國家地方公務員法管理系統的行業廠家操作通常情況下通用設施概算財政預算補貼款制定的基本性花費中的日常的通用資金投入花費。