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松江區農業技術推廣中心2020年單位決算公開
信息來源: 發布信息時光:2022-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

一環節 天津市松江區農林牧技術設備優化中心站簡況

一、大部分主要職責

二、裝置設施

第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算表

一、薪資費用預算總表

二、純收入竣工決算表

三、性支出結算的時候表

四、財政性審批納入經費支出預算總表

五、通常公用費用預算不需要撥付支出費用部門預算表

六、通常情況共公項目預算財政部門付款通常費用結算的時候表

七、常見公共服務工程預算財政資金捐款“三公”費用開支竣工決算表

八、部門性理財產品費用預算財政預算審批凈收入其他支出竣工決算表

九、國有制股權投資銷售經營費用預算財政支出費用捐款純收入支出費用部門預算表

十、基金流動負債實際情況報告

第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

一、營收支出費用部門預算總體布局現象介紹

二、收入水平竣工決算情況報告表示

三、總支出部門預算狀態反映

四、國庫審批收入水平總支出結算的時候總體設計狀態詳細說明

五、通常狀態公共信息預算表財政性補貼款經費支出部門預算狀態說

六、平常通用項目預算財政部門捐款根本開支部門預算條件詳細說明

七、應該公用設施預結算的時候財政部門付款“三公”事業費費用支出 結算的時候情況表示

八、相關部門性股權基金結算的時候財政廳捐款使收入撥出結算的時候情況下就說明

九、國企資金加盟項目預算財政性付款創收付出結算的時候情形情況說明書

十、預決算業績考核的情況就說明

國慶、其余比較重要裝修細節情況說明

第二一些 代詞說明


第一部分    上海市松江區農業技術推廣中心概況

 

一、核心主要職責

1、加入策劃本區總面積業產生經濟發展和總面積業架構調控開發計劃;

🌼2、負責任全縣農園藝作物培育技術工藝性、病害草害防制、土囊水溶肥及農用地氛圍監控,開展調研農產品加工技術工藝性業務本職工作;

3、承擔本區農大田作物新技木、新品上市種扶植、檢測、示范講解和活動推廣;

4、承擔責任全省農產品糧食作物草種子養殖和大一統供種工作中;

5、進行開發種殖業鎮級科技信息技藝人員和村民使用技藝技術培訓任務。

二、組織 設計

給出綜上所述職責權限,濟南市松江區農牧業技術水平產品推廣咨詢中心設8💞個內設機構,包括:支部書記、主任室;副主任室1;副主任室2;推廣科;植保科;種子科;土肥科;辦公室。


第二部分    上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算表

工資收入性支出部門預算總表

部門:余萬元

收入水平

總支出

工作

結算的時候數

的項目

部門預算數

一、大部分服務性預算表財政局撥付收入來源

2853.86

一、通常情況公開售后服務費用

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性付款薪資

 

二、外交活動付出

 

三、國有控股資產管理營運決算民政付款利潤

 

三、民防性支出

 

四、上一級補貼申請書營收

 

四、共同平安費用支出

 

五、企業工資

 

五、培訓費用

 

六、營業收錄

 

六、科學能力能力付出

 

七、復屬的單位上交薪資收入

 

七、文化水平自助游體育運動與傳煤其他支出

 

八、其它的薪水

 

八、社會的保險和就業前景開支

283.3

 

 

九、環衛衛生收入支出

92.66

 

 

十、節能性環保性總支出

 

 

 

五一、縣域街道辦事處其他支出

 

 

 

12、農業水開支

2412.89

 

 

十五、公路網及運輸撥出

 

 

 

十四、自然資源探勘化學工業消息等支出費用

 

 

 

二十、商業貼心服務貼心制造業等收入支出

 

 

 

第十五、財經收入支出

 

 

 

十二、幫扶各種的地方支出費用

 

 

 

十九、自然規律影視資源海洋資源氣候等總支出

 

 

 

黨的十九、個人住房保證收入支出

66.63

 

 

二是、糧油食品武器裝備自給率總支出

 
   

二十一月、國有企業投資企業經營預決算其他支出

 
   

二十三、傷害防制及應急處置管理工作開支

 

 

 

二13、其它經費支出

 
   

二十五四、抗疫特殊國債籌劃的結余

 

年初純收入總計

2853.86

上年其他支出累計數

2855.48

運行非財政預算補貼款盈余

 

節余分攤

 

本年結轉和盈余

26.22

歲末結轉和余額

24.60

累計

2880.08

總結

2880.08

注:本表揭示標準本全年度的總收支明細和年初結轉盈余情況下。


工資竣工決算表

的單位:億元

創業項目

當年度收錄累計數

財政性審批薪水

上家補助金創收

事業有成營收

經營的工資收入

附帶組織上交國家純收入

其他的年收入

功能分類
科目編碼

學科名稱

合計數

2,853.86

2,853.86

 

 

 

 

 

208

生活服務和專業教育費用

2,853.86

2,853.86

 

 

 

 

 

20805

行政處事業發展行業頤養天年費用支出

283.30

283.30

 

 

 

 

 

2080502

  事業有成工作單位離退居二線

283.30

283.30

 

 

 

 

 

2080505

  國家機關工作企業一般給個人養老保險服務交費教育支出

57.34

57.34

 

 

 

 

 

2080506

  企業單位人事企業單位角色年金交費結余

150.64

150.64

 

 

 

 

 

210

公共衛生更健康撥出

92.66

92.66

         

21011

行政機關參公公司診療

92.66

92.66

         

2101102

  事業發展方醫治

92.66

92.66

         

213

畜牧業水費用支出

2,411.27

2,411.27

         

21301

畜牧業東北農村

2,411.27

2,411.27

         

2130104

  視野電腦運行

1,512.04

1,512.04

         

2130106

  科學技術轉化率與推廣營銷工作

765.08

765.08

         

2130135

  占農業的大部分影視資源維護牙齒修復與使用

134.15

134.15

         

221

公房服務保障花費

66.63

66.63

         

22102

房屋改革創新費用支出

66.63

66.63

         

2210201

  住宅房住房基金

66.63

66.63

         
                 
                 

注:本表表示單位名稱年初度爭取的每項純收入時候。


付出預算表

行業:萬元左右

頂目

上年撥出累計數

大多支出費用

新項目性支出

上交領導花費

運營總支出

對加盟廠家補助金費用

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

自動求和

2855.48 

1956.25 

899.23

     

208

生活基本保障和工作總支出

283.30

283.30

       

20805

行政機關人事計量單位頤養費用

283.30

283.30

       

2080502

  人事機構離離休

57.34

57.34

       

2080505

  工商登記事業發展部門一般社區社會養老保險金激費撥出

150.64

150.64

       

2080506

  工商登記視野組織網絡職業年金手機繳費花費

75.32

75.32

       

210

安全健康安全健康結余

92.66

92.66

       

21011

行政部門事業發展公司的醫藥

92.66

92.66

 

 

 

 

2101102

  事業心方醫療設備

92.66

92.66

 

 

 

 

213

農林業水支出費用

2412.89

1,513.66

899.23

 

 

 

21301

農林牧農民

2412.89

1,513.66

899.23

 

 

 

2130104

  企業發展操作

1,513.66

1,513.66

0.00

 

 

 

2130106

  科枝流量轉化與線上推廣業務

765.08

0.00

765.08

 

 

 

2130135

  畜牧業自然資源防護修理與充分利用

134.15

0.00

134.15

     

221

居住房保障機制費用支出

66.63

66.63

       

22102

房間深化改革性支出

66.63

66.63

       

2210201

  公房個人公積金

66.63

66.63

 

 

 

 

注:本表表現形式基層單位年初度基本費用支出 癥狀。


財政資金補貼款工資收入開支竣工決算總表

企業:億元

凈收入

支出費用

項目

結算的時候數

項目

加總

般公用設施決算民政補貼款

政府辦公室性貨幣基金概預算財政支出付款

國家股投資基金企業經營工程預算民政撥付

一、普遍服務性成本預算民政撥付

2853.86 

一、通常公共售后服務售后服務付出

 

   

 

二、政府辦公室性私募基金決算財政廳付款

 

二、外交史教育支出

 

   

 

三、國企資產投資運營概算民政付款

 

三、國防軍事撥出

 

   

 

 

 

四、公用健康費用

 

   

 

 

 

五、教育學校經費支出

 

   

 

 

 

六、科學實驗技術性收入支出

 

   

 

 

 

七、文化課旅行球場與影視傳媒其他支出

 

   

 

 

 

八、市場服務和畢業生就業經費支出

283.3 

283.3 

 

 

 

 

九、安全身體健康付出

 92.66

 92.66

 

 

 

 

十、節能技術的環保性支出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、城市平臺性支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水其他支出

 2412.89

 2412.89

 

 

 

 

13、道路道路交通業付出

 

   

 

 

 

十四、資源堪探化工訊息等支出費用

 

   

 

 

 

第十、工商業服務于業等其他支出

 

   

 

 

 

16、金融經濟付出

 

 

 

 

 

 

十八、捐助任何省市付出

 

 

 

 

 

 

18、自然而然資源共享深海氣候等付出

 

 

 

 

 

 

19、往房保障機制開支

 66.63

 66.63

 

 

 

 

二十五、油糧救災物資產出支出費用

 

 

 

 

 

 

二11、國企資本公司經營者概算教育支出

 

 

 

 

   

二第十二、災難消滅及應急救援治理費用支出

       
 

 

二13、某個經費支出

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫特意國債科學安排的結余

 

 

 

 

上年收益總金額

2853.86 

年初總支出預估合計

2855.48

2855.48

 

 

今年初國庫補貼款結轉和節余

26.22 

年終財政廳審批結轉和盈余

 24.60

 24.60

 

 

一、一樣 公用設施預決算財務撥付

           

二、政府機關性私募基金概預算財政部門審批

           

三、公有基金銷售經營概預算財政支出付款

           

累計

2880.08 

總額

 2880.08

 2880.08

 

 

注:本表體現的單位本年終度財務撥付總出入和結轉余額時候。


常見公共信息財政性預算財政性撥付經費支出竣工決算表

政府部門:萬塊人民幣

投資項目

總金額

基本的開支

項目流程付出

模塊總類

科目表標識號

專業科目公司名稱

208

社會上服務保障和就業問題費用支出

225.96

225.96

 

20805

行政機關事業性企業健康養老結余

225.96

225.96

 

2080502

  事業有成機構離退休工資

57.34

57.34

 

2080505

  危險機關事業上企業幾乎社區社會養老保險公司付費花費

150.64

150.64

 

2080506

  部門企事業編制名稱職業技能年金網上繳費性支出

75.32

75.32

 

210

清潔衛生良好花費

92.66

92.66

 

21011

行政管理自己事業基層單位社區醫療

92.66

92.66

 

2101102

  事業有成企公務員醫治

92.66

92.66

 

213

農業和林業水性支出

2412.89

1,513.66

899.23

21301

農林牧農村地區

2412.89

1,513.66

899.23

2130104

  人事執行

1,513.66

1,513.66

 

2130106

  科技公司轉成與線上推廣業務

765.08

 

765.08

2130135

  農林牧自然資源防護修補與巧用

134.15

 

134.15

221

房間保證支出費用

66.63

66.63

 

22102

房間機構改革花費

66.63

66.63

 

2210201

  房屋北京公積金

66.63

66.63

 

… 

… 

     

累計數

2855.48

1956.25 

899.23

注:本表造成部門當季度度通常情形下共同項目預算財政廳審批收支情形。


2020本年度通常公共性估算國庫補貼款通常其他支出部門預算表

企業單位:萬美金

經濟能力等級分類幾個會計科目編碼查詢

課程和科目命名

部門預算數

國家經濟分類管理

管理費用編碼查詢

會計科目各稱

部門預算數

301

薪水福利性結余

1817.09

302

設備和服務管理性支出

78.76

30101

  基本上薪水

101.08

30201

  接待室費

14.75

30102

  津貼費補貼金

221.67

30202

  數碼打印費

 

30103

  薪金

 

30203

  了解和咨詢費

 

30106

  伙食費補助款費

55.5

30204

  手序費

 

30107

  績效考評基本工資

926.84

30205

  電費

0.62

30108

國家機關教育事業的單位大多社會養老安全安全繳付

150.64

30206

  水電費

5.47

30109

專職年金付款

75.32

30207

  郵電局費

3.41

30110

企業員工幾乎醫療保健保險行業網上繳費

92.66

30208

  天然氣供暖費

 

30111

國家公務員考試醫療設備補貼費網上繳費

 

30209

  物業服務處理費

12

30112

某個社會生活保險手機繳費

8.45

30211

  出差費

8.16

30113

個人個人公積金貸款

66.63

30212

  因公出國工作(境)費

 

30114

醫療設備費

 

30213

  返修(護)費

1.85

30199

  同一的薪資春節福利經費支出

118.3

30214

  租售費

 

303

對人個和婚姻的補助費

57.4

30215

  會議安排費

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓課程費

 

30302

  退休年齡費

57.33

30217

  公務活動接待客人費

0.13

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用型裝修服務費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費費

 

30305

  日常生活補貼政策

 

30225

  專用的油料費

 

30307

  醫疔費補貼費

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30308

  捐資貧困補助

 

30227

  授權委托銷售費

 

30309

  獲獎額度金

 

30228

  企業工會事業費

21.21

30310

一個人水產業工作補助金

 

30229

  社會福利費

0.66

30311

  代繳中國社會保障費

 

30231

  因公專車使用定期維護費

 

30399

  某個對個人賬戶和家用的政府補貼

0.07

30239

  任何鐵路交通價格

0.02

     

30240

  稅金及疊加材料費

 
     

30299

  某個商品信息和保障性支出

10.48

     

310

充分性開支

3

     

31002

  會議室機器設備置辦

3

     

31003

  專門產品采購

 
     

31007

  問題網路及手機軟件置辦更行

 
     

31013

  公務活動使用車購置費

 
     

31019

  另外的交通管理工貝購置費

 
     

31021

  古墓葬和櫥窗陳列品購置費

 
     

31022

  神圣資金采購

 
     

31099

  別金融資本性經費支出

 

員經費支出加總

1874.49

公供資金投入合計數

81.76

注:本表表示的單位本全年度正常公眾估算財政預算付款一般教育支出明細賬現象。


常見公用設施項目預算不需要補貼款“三公”專項經費性支出預算表

企事業單位:來萬

基本公益性項目預算國庫付款“三公”接待費

總計

因公出國工作

(境)費

公務接待用車的租賃費及程序運行服務器維護費

國家公務接代費

小計

因公用車的

置辦費

公務活動專用車

正常運作運營費

概預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

估算數

預算數

1

0.2

               

1

0.2

注:本表展現企事業單位當全年度度“三公”費用其他支出預預算事情。


政府辦公室性債券財務預算財務捐款薪資性支出預算表

政府部門:萬塊人民幣

工作

月初結轉和余額

年初純收入

上年撥出

半年度結轉和

節余

能力歸類學科打碼

會計分類種類

自動求和

   

小計

一般撥出

工程費用

 
               
               
               

累計數

           

注:本表揭示企業上全年度政府辦公室性基金投資成本預算財政性審批效益開支及結轉和盈余環境。

無政府部性母基金預算表不需要撥付營收付出的,仍提取該圖表式,并在本表以下作下講述明:

🦂表明:武漢市農耕系統品牌推廣中心點當半年度度不會有政府機關性資金決算財政部門撥付工資和總支出,故本表諸多據。


國有企業資產經營的預部門預算財政性撥付收益支出費用部門預算表

基層單位:W

產品

期初結轉和盈余

本年度收入來源

本年度開支

月底結轉和余額

作用進行分類會計分類代碼

項目英文名稱

自動求和

       
           
           
           

加總

       

注:本表反饋廠家上本年公有充分生產經營財政性預算財政性捐款個人收入經費支出及結轉和盈余狀態。

💖無國有土地投資者銷售經營項目預算財政預算審批工資付出的,仍永久保存該申請表式,并在本表下側作下講訴明:

ꩲ情況說明:沈陽市水產業的技術品牌推廣基地本財政預算年度度都沒有國有控股資產經營的預算表財政預算撥付工資收入和花費,故本表數不盡據。


 

資本資產負債情況發生表

   

公司:萬的大寫

 

社會價值

月初數

年初數

月初數

年初數

一、資源總金額

——

——

2554.82

1356.57

   (一)流入固定資產

——

——

1599.74

455.5

   (二)特定股本

——

——

1671.81

1609.2

🎀          其中:1.房屋(平方米)

 8918

 8918

1051.76

1051.76

🦋                2.普通機 (臺/套/輛)

 254

 225

187.86

168.75

🅷                     里面:(1)此車(輛)

 

 

   

ꦿ                                 尋常公務接待公務車

 

 

   

꧒                                 聯合執法執勤點車輛

 

 

   

ౠ                                 特殊專科技巧車輛

 

 

   

💫                                 其他的租車

2 

 2

20.1

20.1

🧜                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

   

🐽               3.專用設備(臺/套)

 210

 206

420.84

377.84

💧                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

102.09

102.09

🎐               4.相關一定金融資產

——

——

11.35

10.85

        減:顯示器計提折舊及減值工作

——

——

   

   (三)長期的控股權創業

——

——

9

9

   (四)長時間公司債券成本

——

——

   

   (五)在建項目水利工程

——

——

   

   (六)無形之中債務

——

——

   

        減:累計額攤銷

——

——

   

   (七)同一基金

——

——

   

二、負債率總金額

——

——

1584.84

438.89

三、凈股權預估合計

——

——

969.98

917.68

       

第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、個人收入撥出部門預算總體性條件代表

南京市松江區漁業高技術產品推廣中2020ℱ年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少157.16萬元,下降5.17%。主要原因:項目經費減少。

二、使收入結算的時候條件就說明

上年收入合計2853.86萬元,其中:財政撥款收入2853.86萬元,占100%。

三、總支出部門預算情況發生說明書

當年度﷽支出合計2855.48萬元,其中:基本支出1956.25萬元,占68.51%;項目支出899.23萬元,占31.49%。

四、財政資金審批納入付出結算的時候整體來說前提說明書

佛山市松江區種植業技木宣傳咨詢中心2020♍年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計減少131.53萬元,下降4.36%。主要原因:項目經費減少。

五、應該公共性費用財務付款費用支出 預算問題介紹

(一)般共同估算財務撥付其他支出部門預算總體目標狀況

ꩵ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元,下降4.35%。主要原因:項目經費減少。

(二)一般來說公共服務費用民政審批經費支出竣工決算架構現象

☂一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2855.48萬元,占100%。

(三)基本公開費用國庫補貼款支出費用結算的時候實際的前提

🐟一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元,支出決算為2855.48萬元,完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:

1🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)57.34萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元,支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。

2🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)150.64萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元,支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

3🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)75.32萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元,支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。

4、💦醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)92.66萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元,支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因:年內調減成本預算。

5、農林業水收支(類)林果(款)  ꦯ事業運行(項)1513.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元,支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。

6ജ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)765.08萬元,主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元,支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減項目資金。

7ꦛ、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)134.15萬元,主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元,支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減項目資金。

8、🅰住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)66.63萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元,支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:非全日制教工退居二線。

六、尋常共公費用財政性補貼款主要開支部門預算實際情況講解

ꦕ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中:人員經費1874.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助;公用經費81.76萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般來說服務性財政性預算財政性付款“三公”費用總支出預算的情況介紹

(一)“三公”經費費用財政資金付款費用預算總體布局現狀表示。

💖“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的20%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.2萬元,完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2020ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

(二)“三公”專項經費財政資金付款收入支出結算的時候實際的情況就說明。

✤“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.2萬元,占20%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務使用車使用運維支出費用0萬元左右。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中:

♍國內公務接待支出0.2萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于工作需要公務接待,列明公務接待3批次、13人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算民政付款純收入其他支出竣工決算狀況就說明

ꦗ鄭州市松江區農牧業技術應用線上營銷服務中心2020年度目標無國家性股票基金概預算財政費用支出 付款薪水和費用支出 。

九、國企投資自主經營部門預算財政部門捐款工資花費部門預算狀態解釋

꧟佛山市松江區占農業的大部分科技線下推廣重點2020一年度無國有土地投資合作經營決算財政資金捐款創收和結余。

十、費用預算業績考核處理實際情況

ꦯ上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位成立了預算績效管理工作領導小組,建立健全預算績效管理制度,落實預算績效管理工作責任;全過程績效管理實施情況;編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元:平均得98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

五一、的決定性細節的情況報告描述

(一)國家機關開機運行預備費開支實際情況

重慶市松江區占農業的大部分技術應用產品推廣中心站2020年度目標無機物關加載專項資金費用。

(二)政府性銷售教育支出原因

西安市松江區🐓農業技術推廣中心2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為9萬元,其中:貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車量、樓房專項 需要癥狀

1、小轎車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房層

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

🧔一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有控股投資基金經營者決算財政廳審批。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

𓄧三、生產純盈利:指企業發展機構在靠譜保險業務促銷項目組織以及輔助促銷項目組織模版落實非獨立自主計算成本生產促銷項目組織提供的純盈利。

ܫ四、另外的薪水來源:指基層單位授予的除“國庫付款薪水來源”、“事業心薪水來源”、“生意薪水來源”等意外的薪水來源。

五、月初結轉和余額:是以當年度還結束、結轉到年初按相關的英文標準規定立即施用的經濟。

🎃六、年終結轉和節余:指年初度或以往財政月度財政預算制定方案、因客觀性的前提條件發生出現異常難以按原方案推進,需延遲時間到已經財政月度按想關規定堅持的使用的錢。

♚七、基礎性支出費用:指標準為保障機制單位正常情況機器運行、完畢平時運轉釣魚任務而進行的杜六房加盟總部的性支出費用。

💟八、大型項目付出:指企業單位為來完成某些的行政管理上班工作或人事快速發展階段目標,在總體付出之余形成的數據來付出。

🐓九、營運管理費用其他支出 :指行業公司在靠譜促銷行動及輔助性促銷行動以外開展業務非孤立測算營運管理促銷行動引發的費用其他支出 。

𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓄧十一月、國家機關程序運行事業心費:指人事部門標準和按照公務活動員法控制的事業心標準利用一樣 公共信息預算表財政性審批確定的總體收入付出中的平日共用事業心費收入付出。

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