武漢市松江區農耕理事會會衛生監督執法中隊
2019半年度預算
目 錄
第一部分成都市松江區農產品加工理事會會聯合執法分隊概況
一、最主要的職能部門
二、貸款機構布置
第二部分蘇州市松江區占農業的大部分理事會會城管執法特警隊2019年度決算表
一、盈利開支部門預算總表
二、收錄部門預算表
三、其他支出預算表
四、財政性審批收入水平教育支出結算的時候總表
五、常見服務性概預算民政審批結余結算的時候表
六、一樣 通用預算表財政性支出撥付首要性支出竣工決算表
七、尋常公用設施估算財政部門撥付“三公”金費及市直機關使用金費性支出部門預算表
八、政府機關性基金投資成本預算財務捐款費用支出 竣工決算表
九、固定資產欠債問題表
第三部分成都市松江區林果業理事會會城管執法支隊長2019年度決算情況說明
4、部門 名稱表達
第一部分 西安市松江區林果常務專委會執法監督大隊長概況
一、主要管理職能
佛山市市松江區林果編委會會執法檢查大隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
首要職責范圍具有: |
𓆉 (1) 松江區林果業理事會會辦案交警隊的關鍵職能作用是:共同承擔種子視頻經營、藥劑經營、因肥料核查、差不多水稻田保護好、農的產品加工綠色植物防疫監控功能、農的產品加工轉DNA應急和吃一些農的產品應急等這方面法律法規標準、法規標準、地方性法規規定的行政部門處城管執法責職,并對構成犯罪情況具體實施行政部門處定罪。 |
(2)꧑ 負責昆蟲干凈衛生交通執法監督、昆蟲防疫、獸藥、伺料、伺料“增白劑領域法律解釋、相關法律法規、地方性法規約定的財政交通執法管理職責,并對違法亂紀的行為快速執行財政判罰。 |
(3)✱ 維護漁政治理的方面的規律、規范、規范性文件法律法規的人事部門訴訟稽查職責權限,并對違反規定行為舉動落實人事部門訴訟罰款;維護水產業打撈經營、水產業海船等級、水產業海船檢檢等水產業生產銷售健康開展治理工學院作。 |
(4)꧑ 添加原生態沉水綠植和沉水綠植新品發布會種保證措施、水生物原生態部分動物保證措施管理方面法律政策法規、政策法規、人事部門規章約定的人事部門稽查職能,并對犯法的行為施實人事部門懲罰。 |
(5)🦩 添加農業機械設備可靠施工監理法令、標準、地方性法規中規定的行政處處辦案職責范圍,并對違紀的行為頒布行政處處追責。 |
二、貸款機構裝置
昆明市松江區水產業醫學會會監察分隊設5個內設機構,包括: ༺1、企業辦公環境:承擔連帶責任統籌協調市場監管中隊的各類任務,加強中隊事物的各類任務;經營中隊外部各類考核內容機制考核內容機制的擬訂和貫切;經營中隊季度概算草擬及平常稅務經營;經營考核內容各課室任務考核內容機制完成現狀。 |
ဣ 2、刑事案核審員室:承擔的起關于中國法令解釋相關規范性文件制度及城管城管執法業務范圍宣揚、培訓課程;否則執照立案、登記、核審員等行政性部門部門批準事情;否則對違背涉農中國法令解釋、相關等刑事案的稽查局、核審員和卷宗提交事情及刑事案質量水平考核辦法和中國法令解釋卷宗標準;獸藥、飼草、飼草添加圖片劑等方面中國法令解釋、相關、規范性文件制度指定的行政性部門部門城管城管執法主要職責,并對犯罪手段落實行政性部門部門獎罰。 |
💮 3、第一中學隊:負責種子的維護、農藥殺菌劑維護、水溶肥來訪登記、基本的基本農田庇護、農林綠植的防疫監管、農林轉人類基因安會和吃一些農好產品安會、原生態綠植的和綠植的新商類型庇護和農業機械安會施工監理等地方發律、法律法規、行政事務管理規章相關規定的行政事務管理聯合執法職責范圍,并對犯罪方式開展行政事務管理處理。 |
🧸 4、二消防中隊:承受本區各種寵物及各種寵物設備的人身安全生產性、各種寵物人身安全防役監督管理、獸藥、預混料、預混料“加劑、種家禽養殖、獸醫師試驗室生物制品人身安全性等規律、法律、地方性法規規則的行政部門管理執法檢查職能,并對犯罪的行為方案行政部門管理舉報。 |
🐻 5、四中隊:承當本區漁政、水生植物純天然養護生物、水產海服務品性能應急等民事法律、標準、條例的規定的行政性管理辦案責職,并對違反表現施實行政性管理處罰決定。擔任水產業養殖養殖打撈經營許可證、水產業養殖養殖船舶制造制造網上登記、水產業養殖養殖船舶制造制造驗測等水產業養殖養殖研發應急管理本職工作。 |
ꦓ第二部分 深圳市松江區農牧業常務醫學會監察刑警隊2019年度決算表
2019本年度薪資收入教育支出結算的時候總表
計量單位:萬元左右
收入水平 |
教育支出 | ||
好項目 |
預算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、基本公共信息預算表財政預算審批薪資 |
2670.99 |
一、一般來說公共保障保障費用 |
|
二、政府機構性理財產品預算表民政捐款薪水 |
|
二、外交關系開支 |
|
三、上級部門補助款薪水 |
|
三、中國國防費用 |
|
四、事業薪資收入 |
|
四、共公安全的費用 |
|
五、合作經營收益 |
|
五、教學結余 |
|
六、附屬計量單位繳納盈利 |
|
六、生物學新技術費用 |
|
七、其他的工資 |
42 |
七、特色文化自助游體育運動與媒體付出 |
|
|
|
八、時代保護和出去上班總支出 |
185.21 |
|
|
九、衛生防疫綠色教育支出 |
64.36 |
|
|
十、環境保護節能環境保護開支 |
|
|
|
五一、成鄉片區支出費用 |
|
|
|
12、農業水支出費用 |
2018.97 |
|
|
第十五、客運搬運教育支出 |
|
|
|
十四、信心堪探信心等其他支出 |
|
|
|
第十五、商業圈服務培訓業等費用 |
|
|
|
16、網絡金融其他支出 |
|
|
|
十八、救助其他的地區費用支出 |
|
|
|
18、自然規律信息浮游生物氣象局等收支 |
|
|
|
十八、商品房保障措施性支出 |
434.71 |
|
|
三十五、調味品東西儲備量教育支出 |
|
|
|
二十一月、災情消滅及應急處置處理結余 |
|
|
|
二十三、其它開支 |
|
當年度盈利合計數 |
2712.99 |
本年度付出自動求和 |
2703.25 |
用事業有成基金、期貨、現貨、微盤補充出入差額 |
|
余額都分配好 |
|
今年初結轉和余額 |
|
年尾結轉和節余 |
9.74 |
合計 |
2712.99 |
累計 |
2712.99 |
2019每年盈利結算的時候表
政府部門:萬多
項目流程 |
上年利潤預估合計 |
財政廳撥付利潤 |
上家補貼政策薪資 |
視野創收 |
運營利潤 |
加盟廠家繳納利潤 |
另一個收錄 | ||||
功能分類 |
管理費用品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會中基本保障和就業創業付出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門自己事業方離提前退休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的人事部門部門離養老金 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心機關單位大體社區養老保費繳納費用付出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業發展部門工作年金繳納費用性支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間衛生費用支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業心院校治療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理基層單位醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水其他支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
草業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政部門電腦運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
交通執法管控 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林牧成本保養處理與利于 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅保護開支 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
居住房深化改革總支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補貼費 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019財政年度收支預算表
企業單位:萬塊
好項目 |
上年開支總計 |
關鍵支出費用 |
產品收入支出 |
上交國家上級領導付出 |
管理開支 |
對附屬政府部門補貼撥出 | ||||
功能分類 |
課程名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟有效保障和大學生就業花費 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性教育事業的單位離辭職 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政訴訟機關單位離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關的單位企業的單位關鍵社會社保養老費用保險費用激費結余 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關參公企業單位網絡職業年金納費其他支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈綠色健康結余 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟視野基層單位醫學 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
財政機構醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水費用支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟使用 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
行政執法管理 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
畜牧業影視資源保護修復能力與再生利用 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房服務花費 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房改草支出費用 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房貸款貼補 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019民政年度民政捐款盈利結余竣工決算總表
的單位:萬美元
薪資 |
費用支出 | ||||
工程 |
部門預算數 |
工程 |
總計 |
通常情況通用決算財政廳捐款 |
人民政府性基金投資預決算財政資金捐款 |
一、一般的服務性決算財政性審批 |
2670.99 |
一、一般的公益性服務管理教育支出 |
|
|
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫撥付 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、共同平安收支 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、完美技巧收支 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅游酒店休育與文化傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、世界保護和工作結余 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生學營養健康結余 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節能公司健康收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌居委會支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
第十三、交通出行運輸車經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘察信息內容等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、房地產業產品業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援另一中南部結余 |
|
|
|
|
|
18、必然的大自然資源海洋生物氣象條件等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房安全保障收入支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
2、油糧工程設備與物資的保障費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防止及應急預案管理方法經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它結余 |
|
|
|
年初純收入總計 |
2670.99 |
年初支出費用自動求和 |
2661.25 |
2661.25 |
|
月初財政性付款結轉和節余 |
|
年尾財政資金審批結轉和余額 |
9.74 |
9.74 |
|
一、通常情況下公共性工程預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性資金成本預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2670.99 |
總共 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019本年度大部分公共性工程預算財政廳審批付出結算的時候表
計量單位:上萬元
頂目 |
總計 |
大多開支 |
頂目花費 | |||
模塊總類 考試科目簡碼 |
考試科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化有保障和畢業生就業撥出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政性參公行業離退體 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的財政工作單位離退體 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業部門部門常見給養老穩定網上繳費性支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業發展公司的事業年金激費費用 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
公共衛生衛生總支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
人事部門創業計量單位醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
財政標準整形 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農林業水教育支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
政府部門電腦運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
聯合執法監管機構 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
農林環境資源守護修補與應用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
租賃房有保障教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房間改善教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補助費 |
231.83 |
231.83 |
|
總計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年度目標般公用概預算民政補貼款大體支出費用竣工決算表
單位名稱:余萬元
新項目 |
預估合計 |
成員資金 |
公供金費 | ||
條件分類整理 會計分類標識號 |
會計分類簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月工資特權總支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
關鍵公資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
|
|
|
301 |
08 |
部門企業發展單位名稱基本上頤養保險金付款 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
事業年金網上繳費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
教職工最基本診療保障繳納 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫用補貼政策繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個市場經濟維護交款 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪資特權開支 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
餐品和服務性收支 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
會議室費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
電費繳費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培順費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務范圍費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
活動費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
因公車輛租賃作業定期維護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
另一公路網材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
的產品和安全服務教育支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對人個和家人的補貼政策 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
生話補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農林業出產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對我們和家中的補貼金 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
股權投資性開支 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公區環保設備租賃費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
用機器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡數據及平臺折舊費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的路網器具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和成列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資產投資添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性收支 |
|
|
|
自動求和 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019年終一般的通用預算表財政廳撥付“三公”勞務費及政府部門運動勞務費總支出結算的時候表
企事業單位:十萬
通常情況下公用設施預算表財政預算補貼款“三公”預備費 |
政府機關正常運作 經費支出預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專車購買及行駛費 |
因公接受費 | |||||||||
小計 |
因公公務車 置辦費 |
國家公務用車的 啟用費 | ||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019一年度中央政府性股權基金部門預算財政結余捐款結余部門預算表
方:萬
工程項目 |
預估合計 |
主要收入支出 |
品牌支出費用 | |||
效果歸類 題目簡碼 |
課目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一費用支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩票發貨賣出貸款機構國際業務費布置的費用 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
有福彩雙色球網站出售裝置的業務員費收入支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
|
|
|
無區政府性新基金費用不需要捐款總支出的院校,仍恢復該ex表格式,并在本表下方留言板上作下傾述明:
ꦇ注:沈陽市松江區占農業的大部分常務管委會監察刑警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股權資產負債實際情況報告 | ||||
|
|
收入額計量單位:萬的大寫 | ||
|
個數 |
作用 | ||
期初數 |
年尾數 |
期初數 |
月底數 | |
一、股本總計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)調整資源 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🉐 2.公用產品(臺/套/輛) |
|
|
|
|
꧟ 里面:(1)工程車輛(輛) |
|
|
|
|
💎 通常國家公務用車的 |
|
|
|
|
🌳 市場監管交警執法出行用車 |
|
|
|
|
🤡 特種作業專科枝術專用車 |
|
|
|
|
✨ 的使用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🤡 4.另一個特定折舊 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
🦂 減:總計折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長久股份權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年債卷注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形凈資產 |
—— |
—— |
|
|
𝓰 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其它的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 成都市松江區農牧業理事會會監察支隊長2019年度決算情況說明
一、關于蘇州市松江區林業理事會會執法檢查巡警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區種植業常務協會聯合執法大隊長2019🔯年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于滬市松江區農業科技常務理事會市場監管總隊2019年度收入決算情況說明
🍰本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于昆明市松江區農林牧常務分委會衛生監督執法刑警隊2019年度支出決算情況說明
😼本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于沈陽市松江區林業編委會會監察刑警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
西安市松江區農業科技常務委會交通執法總隊2019𒊎年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于杭州市松江區種植業編委會會綜合執法特警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一半服務性預竣工決算財政資金補貼款結余竣工決算綜合時候
天津市松江區農業科技常務編委會綜合執法特警隊2019✱年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)普遍共公項目預算財政性付款費用部門預算設備構造狀況
鄭州市松江區林果業協會會聯合執法大隊長2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)應該公共性預算表財政預算補貼款付出部門預算按照情況
重慶市松江區林果業常務專委會交通執法分隊2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、中國社會質量保障和專業教育收支(類)財政事業機構離退居二線(款) 💟機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數不低于預算表表數的重要現象:按財務條件預算表表調減。
3🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🦩、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🅘、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
沈陽市松江區農林常務管委會辦案特警隊2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
ܫ七、關于深圳市松江區水產業理事會會市場監管分隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要審批性支出預算總體目標現狀說明怎么寫。
沈陽市松江區種植業協會會稽查中隊2019♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金投入財政部門補貼款支出費用部門預算詳細情況闡述。
2019🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
꧒公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,滬市松江區水產業政法委員會會監察大隊長所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、對于天津市松江區農產品加工常務醫學會執法監督支隊長2019當年度現政府性母基金不需要預算不需要撥付花費竣工決算事情闡述
武漢市松江區農林業常務編委會監察交警隊2019當年度無國家性投資基金工程預算財政性捐款支出費用。
九、國有控股資源運作估算財務補貼款狀況原因分析
杭州市松江區農耕理事會會稽查特警隊2019全年無集體所有制股權投資經營者項目預算財政性付款開支。
十、另外的決定性事宜的情況報告描述
(一)部門工作專項資金付出前提
西安市松江區農業科技理事會會衛生監督執法總隊2019年中無機物關電腦運行專項經費結余。
(二)政府部門回收撥出的情況
成都市松江區農林委會會行政執法支隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)機動車、房子唯一性占存情況發生
截至2019年12月31日,重慶市松江區林果常務政法委員會聯合執法交警隊就有運輸車輛11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
滬市松江區農牧業常務研究會辦案特警隊2019年終無快裝異常侵占的情況這說明。
(四)費用預算效績服務管理事情
🎃上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🐼,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓆉一、民政資金補貼款薪水:指企業單位年初度從本級民政資金機構作為的民政資金補貼款,還有普通公共信息概費用預算民政資金補貼款和政府部門性資金概費用預算民政資金補貼款。
🧜二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
💖三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♌四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年終結轉和盈余:是以去年度從未結束、結轉到年初按想關暫行規定立即運用的財力。
𒁃六、半年中結轉和盈余:指本年中度或一年前年中費用預算讓、因客觀事實前提產生改變不可按原計劃怎么寫具體實施,需推遲了到后面年中按相關規范再應用的本金。
🦋七、通常總支出費用:指組織為基本保障機購健康在運轉、已完成每天的任務的任務而的發生的基本總支出費用。
♔八、樓盤開支:指組織為順利完成特殊的行政處工作的級任務或事業單位不斷發展個人目標,在基本性開支除此之外的發生的各類開支。
ౠ九、運作費用:指企業公司的在正規生活組織及輔助器生活組織本身發展非人格獨立歸集運作生活組織產生的費用。
♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦉ國慶、行政管理工作機關自動運行專項資金:指行政管理工作部門和依據公務接待員法管理工作的行業部門實用似的公開費用預算民政捐款計劃的一般性其他支出中的日常性公共專項資金性其他支出。