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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 更新時長:2020-08-15 閱讀次數:


西安市松江區創新科技館

2018第四季度相關部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首位區域 滬市松江區新材料技術館簡況

一、一般職能作用

二、部門管理竣工決算機關單位包含

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、收錄開支結算的時候總表

二、收入來源預算表

三、性支出預算表

四、財政資金審批年收入花費竣工決算總表

五、常見通用成本預算財政支出費用補貼款支出費用部門預算表

六、一般來說公眾預算表不需要捐款幾乎開支結算的時候表

七、正常服務性預結算的時候財政其他支出審批“三公”金費及政府機關啟動金費其他支出結算的時候表

八、鎮政府性股票基金結算的時候財政局補貼款支出費用結算的時候表

九、基金過負債的具體登記表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

然后局部 代詞回答

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、最主要的崗位職責

🤪強化文化場所簡單講解講解基礎設施建造,引進外資或自籌展示會主要內容,做到簡單講解講解臨時額度展及巡展運轉;合作全國性現代創新科學技術話動周、簡單講解講解日、上海市現代創新科學技術節等,做簡單講解講解巡展等系列產品話動;阻止做“我就在我身邊的專業”簡單講解講解拍照、簡單講解講解征文、夏令營等青少兒簡單講解講解教學培養及內容實現話動;面相片區、技術高校,設立學術聯席會聯席會、簡單講解講解報告會等話動;強化與區青少兒業務素質簡單講解講解教學實現工廠及技術高校間的連續,做到“外溢現代創新科學技術館”投資項目;責任做到簡單講解講解畫廊宣導運轉及電子圖書檔案資料室的工作管理。

二、公司設計

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個醫療機構設置醫療機構,具有:辦公場所室、體現培訓班部、科普小知識設計部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018年終收入來源經費支出預算總表

企業單位:萬塊

創收

收支

該項目

預算數

大型項目

結算的時候數

一、財政性撥付收錄

743.06

一、普通公眾服務性支出

 

  這之中:人民政府性股權基金成本預算財政性補貼款

 

二、外交史收入支出

 

二、上家津貼使收入

 

三、國防科技結余

 

三、視野盈利

 

四、共公安會教育支出

 

四、銷售經營薪資

 

五、文化教育其他支出

 

五、附加政府部門繳納凈收入

 

六、完美技能總支出

631.69

六、其它的效益

 

七、文化水平體育足球與媒體開支

 

 

 

八、社會生活服務保障和自主創業開支

72.04

 

 

九、醫疔衛生間與計劃怎么寫生二胎教育支出

20.45

 

 

十、低碳健康教育支出

 

 

 

十一月、成鄉社群收支

 

 

 

12、農業水付出

 

 

 

13、路網貨運結余

 

 

 

十四、資源的堪探產品信息等撥出

 

 

 

第十五、商家貼心酒店業等支出費用

 

 

 

第十六、金融科技費用支出

 

 

 

十八、支助同一東南部經費支出

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象站等結余

 

 

 

十八、往房維護教育支出

18.88

 

 

20、調味品油料保障收支

 

 

 

二國慶、另一付出

 

上年創收預估合計

743.06

年初性支出累計

743.06

用人事股票基金改正收入支出表差額

 

盈余分配比例

 

本年結轉和盈余

 

半年度結轉和節余

 

總結

743.06

總共

743.06


2018季度收入來源竣工決算表

機構:萬

工程項目

年初盈利加總

財政預算捐款薪資收入

上家補助款納入

事業單位納入

合作經營薪資收入

所屬單位名稱上交國家薪資

各種薪資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目公司名稱

合計數

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學課技術應用花費

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學課科技發展

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

科持館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場后勤保障和專業教育其他支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業心機關單位離養老

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業機構離養老

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業發展行業事業發展行業常見養老服務穩定交款收支

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

行政工作單位參公工作單位新職業年金繳付收支

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理清潔與準備生孩子費用

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野的單位醫遼

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

創業公司醫院

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房教育體制改革支出費用

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

房產房貸公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年末其他支出部門預算表

基層單位:億元

活動

年初開支累計

常見付出

頂目支出費用

繳納上級部門總支出

生意收支

對其他公司的補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

課程公司名稱

總計

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

科學的系統撥出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

學科技術水平普及率

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科技創新館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

社會各界確保和擇業收支

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業有成政府部門離養老

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業機構離離休

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關衛生事業方常見養老金費用保險費用交款性支出

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

部門事業部門部門職業類型年金網上繳費其他支出

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與籌劃生殖收支

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政處創業行業醫療衛生

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

教育事業方醫遼

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

往房安全保障收支

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

公寓房轉型結余

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政廳年度財政廳撥付利潤收入支出部門預算總表

企事業單位:W

收入水平

費用支出

活動

結算的時候數

該項目

加總

一樣 公共服務預決算財政部門補貼款

部門性股權基金決算財政局撥付

一、尋常公開費用財政廳捐款

743.06 

一、普通公共提供服務提供服務結余

 

 

 

二、政府部門性債券費用財政局撥付

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、國防教育結余

 

 

 

 

 

四、公開平安開支

 

 

 

 

 

五、教育培訓收入支出

 

 

 

 

 

六、小學科學應用費用

631.69

631.69

 

 

 

七、歷史文化體育文化與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、社會存在保護和擇業教育支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫療管理安全與工作計劃孕育支出費用

 20.45

 20.45

 

 

 

十、節能技術環保標準開支

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民特別教育支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、交通線車輛運輸花費

 

 

 

 

 

十四、產品勘察信息內容等開支

 

 

 

 

 

15、業務服務業等撥出

 

 

 

 

 

16、風險管控支出費用

 

 

 

 

 

十二、協助其它的地方其他支出

 

 

 

 

 

二十、土地海洋生物氣象觀測等其他支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房服務保障付出

 18.88

 18.88

 

 

 

三十五、糧油加工工程設備儲備庫結余

 

 

 

 

 

二11、其余撥出

 

 

 

上年個人收入合計數

743.06 

當年度撥出累計

 743.06

 743.06

 

年末財政預算付款結轉和節余

 

半年度財務付款結轉和余額

 

 

 

      通常共同項目預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

      現政府性理財產品預算表財政資金審批

 

 

 

 

 

總共

743.06 

總額

 743.06

 743.06

 

 


2018本年正常公共性預算表財政局付款經費支出預算表

基層單位:上萬元

創業項目

自動求和

常規教育支出

創業項目總支出

工作等級分類

課程和科目商品代碼

管理費用種類

206

 

 

科學性技術性總支出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

地理學高技術常見

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科學技術館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

的社會的保障和大學生就業費用

72.04

72.04

 

208

05 

 

行政機關工作標準離提前退休

72.04

72.04

 

208

05

02 

自己事業方離退體

11.76

11.76

 

208

05

05

政府機關事業企業根本養老院保險公司納費其他支出

43.06

43.06

 

208

05

06

市直機關企業發展單位名稱就業年金納費收入支出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫療保健安全衛生與工作規劃生孩子經費支出

20.45

20.45

 

210

11

 

財政教育事業公司的醫療器械

20.45

20.45

 

210

11

02

視野機關單位醫用

20.45

20.45

 

221

 

 

租賃房擔保支出費用

18.88

18.88

 

221

02

 

住宅房體制改革收入支出

18.88

18.88

 

221

02

01

公寓房北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

743.06

516.79

226.27

 


2018年終正常公共服務項目預算財政部門捐款基本性費用預算表

  機構:W

建設項目

累計

人數專項經費

公用設施專項資金

資金種類

題目打碼

題目標題

301

 

月薪會員福利費用支出

411.20

411.20

 

301

01

  基本性員工工資

54.14

54.14

 

301

02

  津貼費津貼

13.23

13.23

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

17.52

17.52

 

301

07

  績效考核很大打工族薪資

184.59

184.59

 

301

08

國家機關事業心企公務員關鍵養老院保險行業費

43.06

43.06

 

301

09

職業化年金付款

17.22

17.22

 

301

10

員工根本醫療保障保險費用激費

20.45

20.45

 

301

11

公務活動員社區醫療經濟補貼激費

 

 

 

301

12

某些社會上保障機制交費

6.80

6.80

 

301

13

居公積金貸款

18.88

18.88

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其他員工工資好處付出

35.31

35.31

 

302

 

淘寶商品和業務性支出

97.64

 

97.64

302

01

  會議室費

11.93

 

11.93

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

0.1

 

0.1

302

05

  有水費

0.39

 

0.39

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

2.86

 

2.86

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主處理費

68.51

 

68.51

302

11

  交通費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出國工作(境)成本費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.04

 

0.04

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  常用原管理費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用的燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托人業務流程費

 

 

 

302

28

  商會接待費

4.60

 

4.60

302

29

  福利待遇費

8.96

 

8.96

302

31

  公務接待租車工作服務器維護費

 

 

 

302

39

  許多出行材料費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減成本

 

 

 

302

99

  任何菜品和服務培訓付出

7.95

7.95

 

303

 

對個和企業的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫治費補助款

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

自身農業科技研發補肋

 

 

 

303

99

  其他自己的和人的補帖教育支出

0.36

0.36

 

310

 

充分性撥出

 

 

 

310

02

  會議室設施設備購進

 

 

 

310

03

  特用設施購入

 

 

 

310

07

  個人信息電腦網絡及手機app折舊費更新軟件

 

 

 

310

13

  因公私家車新購

 

 

 

310

19

  的城市交通平臺購買

 

 

 

310

22

  隱形凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  其他股權投資性其他支出

 

 

 

總金額

516.79

419.15

97.64

 


2018季度應該共同估算財政廳付款“三公”金費及機關單位使用金費教育支出預算表

公司:萬是

通常情況下共公財政預算預算財政預算捐款“三公”資金投入

企事業單位使用

預備費部門預算數

累計

因公出國留學

(境)費

因公專車置辦及加載費

因公接受費

小計

公務接待專車

折舊費費

因公買車

運營費

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

預算表數

部門預算數

估算數

結算的時候數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018當年度現政府性債券預預算財政局審批支出費用預算表

工作單位:萬美金

項目流程

累計

首要支出費用

樓盤教育支出

功能模塊定義

幾個會計科目項目編碼

幾個會計科目簡稱

229

 

 

其它撥出

 

 

 

229

08

 

彩票網站發行額市場銷售構造業務量費規劃的撥出

 

 

 

229

08

04

最新福利福彩快三經銷商組織機構的業務員費收支

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

無以政府性投資基金概算國庫撥付支出費用的廠家,仍使用該數據表格式,并在本表右下方作下講述明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年固定資產資產負債狀態表

票額計量單位:萬元左右

 

次數

顏值

年末數

年底數

年終數

年底數

一、債務總計

——

——

1775.33

1721.56

   (一)流失資產投資

——

——

29.99

 30.64

   (二)統一財產

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

♒                          一樣國家公務車輛租賃

 

 

 

 

🍰                          衛生監督執法交警執法私車

 

 

 

 

🌟                          特殊工種專業課程高技術出行用車

 

 

 

 

ꦫ                          另一私車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💯               4.某個比較固定資本

——

——

489.87

454.75

🦂        減:累計額固定資產折舊及減值準備好

——

——

 

 

   (三)短期投資者

——

——

 

 

   (四)在修建工業

——

——

 

 

   (五)無形之中資源

——

——

 

 

𝓡        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的金融資產

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

 

 

三、凈固定資產總金額

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、更多深圳市松江區科技公司館2018年末營收收入支出預算總體經濟情況報告代表

廣州市松江區自動化館2018ꦿ年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、有關于杭州市松江區現代科技館2018第四季度工資部門預算事情這說明

上年收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、對東莞市松江區技術館2018第四季度總支出結算的時候情形講解

本年度⭕支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、對于深圳市松江區自動化館2018一年度財政費用支出 撥付薪資費用支出 總體經濟環境講解

蘇州市松江區科技公司館2018🐟年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、關于幼兒園杭州市松江區科枝館2018當年度基本公用設施成本預算民政捐款支出費用預算情況發生表示

(一)通常公眾部門預算財政部門補貼款開支部門預算總體布局現狀

重慶市松江區自動化館2018💖年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)常見公共性預結算的時候財政資金補貼款收入支出結算的時候節構具體情況

傷害市松江區科持館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)普遍公共服務工程預算財政性捐款結余部門預算重要狀況

天津市松江區信息技術館2018💎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1꧙、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

♚年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5🌼、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、針對傷害市松江區網絡館2018本年普遍通用概預算財政付出補貼款主要付出竣工決算情況下闡述

深圳市松江區科技發展館2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財務捐款開支預算整體情形詳細說明。

西安市市松江區科技發展館2018🎀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”經費費用財政預算補貼款費用預算具體現象現象說。

廣州市松江區科技信息館2018財政局年度無“三公”勞務費財政局審批收支。

八、關與鄭州市松江區科學技術館2018半年度中央政府性債券項目預算民政撥付費用竣工決算問題這說明

昆明市松江區創新科技館2018年末無相關部門性資金財政局預算財政局補貼款付出。

九、國家資產投資銷售費用預算財政部門付款環境這說明

蘇州市松江區科技有限公司館2018年末無國企資產運營概算財政部門撥付費用。

十、別比較重要地方的情況下描述

(一)機關單位運營勞務費經費支出具體情況

成都市市松江區科學技術館2018年度目標有機物關啟用金費支出費用。

(二)政府部采購合同結余時候

北京市松江區科持館2018꧟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)汽車、快裝特色被占問題

1、行駛

滬市松江區科持館2018本年無國家因公私家車,國家因公私家車存有量為零。

2、房子

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)費用預算考核治理狀態

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

꧂一、民政局資金撥付年收入:指單位名稱年初度從本級民政局資金機構確認的民政局資金撥付,還包括普通公共性成本估算民政局資金撥付和人民政府性私募基金成本估算民政局資金撥付。

♈二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

♈三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🧸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年末結轉和節余:就是指去年度還完成任務、結轉到當年度按光于標準規定接著采用的財力。

♔六、年終結轉和節余:指上半年或半年前半年估算制定、因直接因素會出現的變化沒辦法按原設計實現,需延后到時候半年按有關的暫行規定立即運行的周轉金。

七、基本的開支:指組織為有保障組織常見運行、做好守則工作中目標而再次發生的那項開支。

💖八、的項目總費用:指公司為做好相應的行政處辦公日常任務或事業性發展趨勢目標值,在常規總費用后突發的各個總費用。

💃九、銷售結余:指事業有成企機關單位在技術專業話動形式及外掛話動形式認知能力進行非自立統計銷售話動形式發生的結余。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍬五一、國家機關執行預備費:指行政處公司和操作國家行業的單位人員法管理制度的行業公司用到正常公開成本預算財務撥付確定的大多其他支出費用中的平日公用設施預備費其他支出費用。

 

 


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