沈陽市松江區網絡館
2019第四季度部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
首個一部分 蘇州市松江區科技發展館概貌
一、包括職能作用
二、部門管理預算公司組合而成
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
一、收錄經費支出結算的時候總表
二、營收結算的時候表
三、教育支出部門預算表
四、財政局捐款薪資收入教育支出結算的時候總表
五、般公用設施竣工決算國庫補貼款經費支出竣工決算表
六、尋常公用設施概算財政部門付款最基本支出費用預算表
ဣ七、一樣 公用設施費用預算財政支出費用捐款“三公”預備費預算及行政單位使用預備費預算支出費用竣工決算表
八、以政府性股票基金費用財政預算撥付撥出預算表
九、金融資產過負債的原因表
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
4、要素 詞詮釋
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、其主要崗位職責
🐷加大場地科晉措施構建,扶植或自籌博覽會方式,抓好科晉短時展及巡展事業;匹配全國各地專業技術主題風格移動周、科晉日、重慶專業技術節等,展開科晉巡展等系例主題風格移動;安排展開“我面前的專業”科晉攝影師、科晉征文、夏令營等他們犯科晉文化藝術課程培訓課程培訓及主題風格實際主題風格移動;定向居委、機構,舉行學術性交流會、科晉培訓課等主題風格移動;加大與區他們犯基本素質科晉文化藝術課程培訓實際集地及機構間的建立聯系,制作好“流入專業技術館”頂目;提供制作好科晉畫廊促銷事業及閱覽室信息室的標準化管理。
二、組織機構軟件設置
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個增設企業,還有:商務企業辦公室、展覽指導部、科普宣傳規劃設計部。
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
2019本年純收入支出費用預算總表
工作單位:萬
收入來源 |
經費支出 |
||
投資項目 |
預算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、應該共公概算國庫捐款效益 |
782.25 |
一、似的公用設施業務開支 |
|
二、中央政府性投資基金估算財政廳付款薪資收入 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
三、上家津貼凈收入 |
|
三、中國國防經費支出 |
|
四、企業發展收入水平 |
|
四、共公安全可靠花費 |
|
五、經營的凈收入 |
|
五、文化教育總支出 |
|
六、附設方繳納收錄 |
|
六、完美水平付出 |
682.60 |
七、另一個收益 |
|
七、文化水平旅行體肓與媒體結余 |
|
|
|
八、世界 安全保障和就業的教育支出 |
58.14 |
|
|
九、衛生監督營養健康性支出 |
20.71 |
|
|
十、節省節能費用支出 |
|
|
|
十一月、成鄉社區居委會花費 |
|
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|
第十二、畜牧業水其他支出 |
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十四、公路網搬運費用支出 |
|
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|
十四、資源探礦圖片信息等費用 |
|
|
|
十四、商業運作工作業等撥出 |
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|
16、經融其他支出 |
|
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|
二十七、救助某些位置性支出 |
|
|
|
十九、理所當然信息海洋資源氣象觀測等花費 |
|
|
|
黨的十九、公寓房安全保障開支 |
20.21 |
|
|
2、糧油加工防汛物資存儲花費 |
|
|
|
二11、地震災害有效預防及緊急救援管理制度費用支出 |
|
|
|
二第十二、另一撥出 |
|
上年收錄自動求和 |
782.25 |
年初收支預估合計 |
781.66 |
用自己事業資金補救收入支出表差額 |
|
余額管理 |
|
本年結轉和盈余 |
|
年尾結轉和盈余 |
0.59 |
總結 |
782.25 |
總額 |
782.25 |
2019每年盈利竣工決算表
的單位:萬元左右
工程項目 |
上年利潤加總 |
國庫捐款利潤 |
上級部門經濟補貼創收 |
工作收入水平 |
運作個人收入 |
所屬工作單位繳納收錄 |
相關年收入 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
782.25 |
782.25 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學實驗技術性性支出 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學有效科技推廣 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科技信息館站 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界得到保障和學生就業結余 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的公司離退職 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離退休年齡 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性基層單位基本上社會養老金金網上繳費花費 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關衛生事業組織衛生事業組織職業選擇年金付款撥出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼環衛與工作規劃生孩其他支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業公司的公司的醫療保健 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業廠家醫療衛生 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋維護收入支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新經費支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
2019半年度撥出結算的時候表
組織:十萬
項目 |
年初總支出總計 |
大體費用 |
該項目經費支出 |
上交上一級付出 |
銷售經費支出 |
對所屬廠家補助金性支出 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
781.66 |
562.32 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學實驗技木其他支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
數學的技術推行 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
技術館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在維護和專業教育撥出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性標準離退體 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離退居二線 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企公務員事業有成企公務員常見社保養老行業保險行業激費收入支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業工作單位職業的年金交款付出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生防疫與預計生孕其他支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門教育事業方醫學 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業醫遼 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務費用 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案開支 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
2019年度目標財政廳付款收入水平收支預算總表
院校:萬美金
工資 |
收支 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
預估合計 |
一般來說公開國庫預算國庫審批 |
地方政府性貨幣基金費用預算民政審批 |
一、般通用預算表國庫審批 |
782.25 |
一、尋常公眾提供服務付出 |
|
|
|
二、當地政府性資金決算國庫付款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施防護開支 |
|
|
|
|
|
五、學校結余 |
|
|
|
|
|
六、生物學技巧開支 |
682.60 |
682.60 |
|
|
|
七、文化課旅行體育運動與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保險和學生就業費用支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
九、清潔衛生綠色性支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
十、發展環保型環保型開支 |
|
|
|
|
|
11、村鎮街道收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行及運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測的信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性工作業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助許多東南部付出 |
|
|
|
|
|
十九、很自然市場海底形象等結余 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房保駕護航花費 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
20、調味品物品收儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇防止及應及管控結余 |
|
|
|
|
|
二十三、別的經費支出 |
|
|
|
當年度創收累計數 |
782.25 |
上年其他支出自動求和 |
781.66 |
781.66 |
|
年終財政性付款結轉和盈余 |
|
年底財政資金審批結轉和盈余 |
0.59 |
0.59 |
|
一、一半公共性概預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
二、政府部性基金投資預算表財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
782.25 |
共計 |
782.25 |
782.25 |
|
2019一年度一般來說公共服務項目預算財政性捐款收入支出預算表
企業:上萬元
工作 |
總金額 |
總體支出費用 |
好項目其他支出 |
|||
功效各類 項目代碼 |
科目表英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
專業水平費用 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
|
物理學工藝發展 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
05 |
科技發展館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
208 |
|
|
社會發展保障機制和找工作總支出 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上組織離退體 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業院校院校離退休工資 |
2.39 |
2.39 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上公司大多社會個人養老保險金繳納費用收支 |
38.31 |
38.31 |
|
208 |
05 |
06 |
機構參公公司的崗位年金付款性支出 |
17.44 |
17.44 |
|
210 |
|
|
醫療設備安全衛生與計劃怎么寫二孩費用支出 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的公司醫療保障 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
02 |
人事政府部門醫用 |
20.71 |
20.71 |
|
221 |
|
|
房屋質量保障付出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
|
房產改制總支出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
20.21 |
20.21 |
|
總金額 |
781.66 |
781.66 |
|
2019每年般共同費用財政廳捐款大體費用預算表
機關單位:萬多
樓盤 |
自動求和 |
人群專項經費 |
公用設施專項經費 |
||
區域經濟分為 專業科目商品編碼 |
考試科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資副利結余 |
457.17 |
457.17 |
|
301 |
01 |
一般年終獎金 |
67.50 |
67.50 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
|
|
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
16.80 |
16.80 |
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
206.70 |
206.70 |
|
301 |
08 |
行政機關視野機構核心頤養天年安全交款 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
09 |
崗位年金手機繳費 |
17.44 |
17.44 |
|
301 |
10 |
在職員工首要醫療衛生商業險付費 |
20.71 |
20.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員社區醫療補帖付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他中國社會切實保障繳付 |
3.48 |
3.48 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他待遇有福利費用 |
66.02 |
66.02 |
|
302 |
|
寶貝和的服務其他支出 |
105.00 |
|
105.00 |
302 |
01 |
辦公室費 |
7.11 |
|
7.11 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值續費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
05 |
有水費 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
06 |
用電 |
15.97 |
|
15.97 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.97 |
|
4.97 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
70.00 |
|
70.00 |
302 |
11 |
旅差費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.07 |
|
0.06 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
公務接受接受費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
18 |
專業建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
31 |
國家公務買車啟用保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一城市交通加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的貨物和業務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和企業的補助費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人林果制造補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對本人和家的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公的設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能設施置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息wifi網絡及系統租賃費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通配套用具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和陳列技巧品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
有形基金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產管理性付出 |
|
|
|
累計數 |
562.32 |
457.32 |
105.0 |
♌2019一年度般公用設施估算不需要付款“三公”專項事業費及機關事業單位開機運行專項事業費撥出結算的時候表
基層單位:70萬
一樣 服務性工程預算財務審批“三公”勞務費 |
機關事業單位電腦運行 事業費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行用車折舊費及操作費 |
公務活動接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 折舊費費 |
公務活動私車 運轉費 |
||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
|
1 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.09 |
2019第四季度政府部性股票基金概算民政付款付出結算的時候表
機關單位:多萬元
業務 |
自動求和 |
一般經費支出 |
項目經費支出 |
|||
的功能定義 專業科目代碼 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
相關教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網站發型消售單位業務流程費科學安排的開支 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
特權時時彩市場銷售公司的金融業務費其他支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
|
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無地方政府性新基金項目預算不需要補貼款付出的企事業單位,仍刪去該圖表式,并在本表的下方作下傾述明:
注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中資源債務實際記錄表 |
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的金額企業單位:上萬元 |
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量 |
社會價值 |
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期初數 |
年尾數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、債務累計數 |
—— |
—— |
1308.08 |
1317.65 |
(一)流入資本 |
—— |
—— |
30.64 |
86.51 |
(二)比較固定債務 |
—— |
—— |
1277.44 |
1231.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
21499 |
21499 |
1236.17 |
1236.17 |
♔ 2.普通機 (臺/套/輛) |
199 |
192 |
144.28 |
143.29 |
🅷 這里面:(1)運輸車輛(輛) |
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𒁏 平常因公車輛租賃 |
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🐓 辦案值勤出行用車 |
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✃ 特別專科能力私車 |
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ꩵ 另一個買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
34.01 |
34.50 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🏅 4.一些統一資金 |
—— |
—— |
276.46 |
266.73 |
💛 減:累加折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
413.48 |
449.55 |
(三)長久股份權投資者 |
—— |
—— |
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(四)長久的企業債加盟 |
—— |
—— |
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(五)現建施工 |
—— |
—— |
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(六)隱約固定資產 |
—— |
—— |
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𝐆 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其他資金 |
—— |
—— |
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二、債務累計數 |
—— |
—— |
30.64 |
87.38 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
1277.44 |
1230.27 |
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
一、相關佛山市松江區自動化館2019月度效益費用支出 結算的時候總的前提反映
佛山市市松江區科枝館2019🍸年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。
二、關于幼兒園鄭州市松江區新材料技術館2019年度目標效益竣工決算前提就說明
年初收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。
三、有關滬市松江區科學技術館2019年中花費預算情形詳細說明
年初🦋支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。
四、至于沈陽市松江區科技開發館2019本年度不需要補貼款個人收入總支出總體經濟原因解釋
成都市松江區科技產業館2019𓃲年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
五、對於蘇州市松江區新材料技術館2019半年度通常事情下公開成本預算財政局付款付出結算的時候事情描述
(一)常見公共性估算財務撥付開支部門預算總的事情
北京市松江區高新科技館2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
(二)一般的通用估算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候節構實際情況
佛山市松江區科技公司館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。
(三)一半公開預算表國庫捐款付出部門預算特定現狀
武漢市松江區創新科技館2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:
1🃏、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。
2ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。
3✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
ꦫ年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。
4🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。
5🐎、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。
6🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、相關成都市松江區新材料技術館2019一年度應該公眾預部門預算財政資金補貼款基本性其他支出部門預算現狀表明
西安市松江區科技有限公司館2019🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:
1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;
2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;
3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。
七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性補貼款經費支出預算總體設計的情況原因分析。
蘇州市松江區科技創新館2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。
2019🥀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。
(二)“三公”經費費用財政資金付款費用部門預算基本時候就說明。
2019ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出0.09萬元。其中:
國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。
八、對於深圳市松江區科技有限公司館2019月度政府部門性理財產品概算民政捐款總支出竣工決算現象證明
濟南市松江區自動化館2019半年度無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤財政資金預算財政資金撥付費用。
九、國有化資產管理經營者工程預算財政性撥付具體情況請示報告
北京市松江區科技發展館2019半年度無國家資產管理合作經營預決算不需要補貼款撥出。
十、另外的重點問題的環境解釋
(一)機關單位工作事業費收支癥狀
上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。
(二)當地政府購置結余情況發生
滬市🐻松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。
(三)此車、住宅特俗使用時候
1、機動車輛
南京市松江區科技信息館2019年度目標無公務接待活動公務接待車,公務接待活動公務接待車保留量為零。
2、房源
截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。
(四)財政預算考核治理具體情況
上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
꧃一、不需要付款收益:指公司上半年度從本級不需要職能部門獲得的不需要付款,包擴普通公用決算不需要付款和地方政府性理財產品決算不需要付款。
🌼二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
💦三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🦩四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和盈余:意指去年度暫不完成任務、結轉到上年按密切相關設定隨時選擇的成本。
ജ六、半財政年末結轉和節余:指上財政年末或過去財政年末工程預算布置、因主觀因素會發生變無發按原本年計劃開展,需延時到后來財政年末按想關相關規定以后使用的的資本。
七、首要收支:指的單位為服務保障設備順利高速運轉、順利完成日常人物運轉人物而情況的幾項收支。
ꦐ八、工程項目收支:指方為完全工作目標的行政管理上班日常任務或事業單位進展工作目標,在大體收支后發生了的每項收支。
九、開花費:指工作標準在專業技術工作及輔助軟件工作囿于大力開展非獨特成本計算開工作形成的花費。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧂國慶、機關行業自動運行費用:指人事部門行業和參照物因公員法菅理的衛生事業行業實用普通公益性工程預算國庫付款設置的關鍵性支出費用中的平時公共費用性支出費用。