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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 發布新聞時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018當年度部分結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

第1那部分 沈陽市松江區干凈衛生和設計二孩理事會會監督檢查所概述

一、核心主要職責

二、部們預算計量單位構造

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、效益收入支出竣工決算總表

二、收入水平結算的時候表

三、性支出結算的時候表

四、國庫付款個人收入其他支出預算總表

五、一樣 服務性項目預算財政預算撥付結余竣工決算表

六、常見公開概預算不需要補貼款大體付出部門預算表

七、通常公用概算民政撥付“三公”事業費及危險機關自動運行事業費付出結算的時候表

八、當地政府性資金預算表財政預算補貼款教育支出預算表

九、財產資產負債情況報告表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

4、那部分 動詞解釋

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、通常職能作用

꧒佛山市松江區安全環衛開展和項目生二胎編委會會遠程監控所是松江區安全環衛開展和項目生二胎編委會會隸屬于的行政性環衛開展執法檢查企業,關鍵承擔連帶責任本區公眾安全環衛開展、醫學安全環衛開展和項目生二胎環衛開展執法檢查遠程監控等職能,計入參考公務活動員法治理范圍圖。關鍵職能給出:

🅰1.認真落實完成國家和天津市、本區干凈和打算表生孩子操作的法津、標準、條例、和理念、方案,組織化使用本區行政部門區域性內干凈和打算表生孩子監督管理操作任務發展規劃和財政年度打算表,編寫應當的操作任務考核機制和規則。

▨2.受鄭州市松江區環衛和計劃書養育協會會下令讓,從嚴對本區傳感染防冶、中小學校環衛、家庭生活直飲水與鍵康想關商品、區域環衛、放射性環衛的犯法民事案件開展依法查處。

𒀰3.受廣州市市松江區清潔和運行方案生二胎理事會會受托,守法對本區醫疔從業、清潔的的技術專業人員、醫疔專項督查的的技術與高質量人身安全、采供血的構成犯罪刑案實行嚴查;擔負醫疔事故原因、醫護人員合同糾紛行政事務凈化處理的實際的運行。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ4.受傷害市松江區干凈清潔公衛和辦公計劃養育理事會會授權委托書,支付者本區重大致死案運動的干凈清潔公衛質量督查保護辦公;支付者本居民小區傳得病、的生活食污水、共同地點、射線、學校里及鍵康有關于軟件等應急預案共同干凈清潔公衛致死案的質量督查標準化管理、應急預案應對和效果好評價指標辦公。

𒉰5.受滬市松江區應急環保學監督和計劃書生孕研究會會委派,承當本區應急環保學監督和財政預審項目和應急環保學監督審批項目的應急環保學監督技巧資格資格審查、制作項目的預放性應急環保學監督技巧資格資格審查、并且 產品應急商家標準的審批的日常生活工作的工作的。

﷽6.共同承擔本小區內公共信息安全、醫療器械安全遠程監控的管理職能的匿名投拆投拆;施行的國家和天津市、本區安全遠程監控的管理職能檢驗、測量目標任務。

🐓7.組識施工本區健康防疫學和運行方案表表生孩遠程監控的管理職能數據化開發,需承擔連帶責任本區健康防疫學和運行方案表表生孩遠程監控的管理職能數據回收應用測算、淺析應用、報表和上傳,并且想關以政府數據公開化運行;需承擔連帶責任本區健康防疫學和運行方案表表生孩重點環境整治、健康防疫學和運行方案表表生孩規范、規范宣傳方案幼小銜接運行。

8.對本區各鎮、街道社區安全監管協管工作完成業務范圍教育指導、督導檢查。

9.受佛山市松江區衛生管理和記劃懷孕編委會會委托人,添加本區嚴厲打擊“兩非”工作任務。

10.承辦單位濟南市松江區健康和計劃表生肓理事會會交辦的各種注意事項。

二、醫院設立

🍌根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

以有關規定設置紀檢督查單位。

꧃    受南京市松江區清潔情況和設計書生孕研究會會代為,南京市松江區醫療管理安全生產事故治理 企業辦公區設立在南京市松江區清潔情況和設計書生孕研究會會執法監督所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018本年預算表

2018第四季度凈收入收支結算的時候總表

公司的:萬是

納入

收支

工作

部門預算數

工程

竣工決算數

一、財政預算撥付使收入

2777.81

一、尋常通用功能收入支出

 

  至少:政府辦公室性債卷概預算財政預算付款

 

二、外交活動總支出

 

二、領導津貼薪資

 

三、國家安全費用支出

 

三、人事盈利

 

四、公共服務安全可靠支出費用

 

四、銷售經營純收入

 

五、幼教其他支出

4.90

五、附設企業單位上交利潤

 

六、數學技藝費用

 

六、其他凈收入

2.50

七、文化課田徑與文化花費

 

 

 

八、世界 有保障和就業創業其他支出

241.13

 

 

九、醫院安全衛生與策劃生小孩性支出

2060.46

 

 

十、節水環保節能支出費用

 

 

 

五一、城鎮街道社區開支

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十三、鐵路交通搬運開支

 

 

 

十四、物資堪探信息等費用支出

 

 

 

十八、商務服務性業等教育支出

 

 

 

第十五、互聯網金融付出

 

 

 

十六、協助另外東北部開支

 

 

 

十九、土地資源大海氣象學等經費支出

 

 

 

第十九、住宅房后勤保障其他支出

435.97

 

 

二十五、糧油加工廢舊物資收儲收入支出

 

 

 

二11、一些性支出

 

年初收入來源累計數

2780.31

當年度收入支出預估合計

2742.46

用企業發展母基金補充結余差額

 

節余確定

 

年終結轉和節余

139.48

半年度結轉和盈余

177.33

總金額

2919.79

總額

2919.79


2018年中薪資結算的時候表

機關單位:萬美元

新項目

本年度純收入預估合計

國庫捐款薪資

上一級補貼申請書薪資收入

企事業創收

操作薪資

其他機構上交收入來源

另外的收入水平

功能分類
科目編碼

學科名字

總金額

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

培養撥出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

別幼兒教育撥出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

各種教育學校開支

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性服務保障和擇業付出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業性機構離養老金

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的行政處工作單位離養老

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業視野企業一般養老商業險商業險付款撥出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

部門視野機構工作年金激費費用

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生間和計劃書生孩子收入支出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公共信息衛生管理

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

公共衛生參與裝置

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突發性公共信息環衛事件真相應激正確處理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性企業企業單位醫療管理

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處基層單位社區醫療

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

房間切實保障撥出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改革的實質結余

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

買房國家補貼

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年中性支出預算表

基層單位:萬余元

創業項目

本年度開支總計

基礎教育支出

工程付出

上交國家上級部門支出費用

生意經費支出

對其他行業津貼其他支出

功能分類
科目編碼

會計分類標題

加總

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

培育付出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

的的教育撥出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

另外的文化藝術培訓費用

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

社會發展質量保障和就業機會結余

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政性視野工作單位離提前退休

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口菅理的行政處單位名稱離退休工資

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

企業單位創業企業單位最基本給養老安全手機繳費花費

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關企業廠家職業類型年金網上繳費經費支出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構環境衛生和工作計劃生小孩其他支出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公用設施安全

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

健康監控功能裝置

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

突遇公益性環境衛生行為應急方案辦理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政性事業院校整形

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

財政單位名稱診療

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

住宅的保障經費支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變結余

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

選房救濟款

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018半年度財政收支捐款創收收支竣工決算總表

公司的:萬塊人民幣

收入來源

付出

業務

結算的時候數

建設項目

預估合計

尋常公用設施民政預算民政補貼款

以政府性理財產品決算財政資金審批

一、通常情況下通用概預算民政捐款

2777.81 

一、一樣 公用提供服務結余

 

 

 

二、人民政府性私募基金概預算不需要捐款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

四、公開安全管理付出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓性支出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、學科技木撥出

 

 

 

 

 

七、學歷體育乒乓球與影視文化花費

 

 

 

 

 

八、世界 得到保障和大學生就業支出費用

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療機構安全衛生與計劃方案生小孩教育支出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、環境保護環境保護費用

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉街道辦費用支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

13、交通費運輸車收支

 

 

 

 

 

十四、市場探勘企業信息等收支

 

 

 

 

 

15場、工業售后第三產業等費用支出

 

 

 

 

 

16、科技金融結余

 

 

 

 

 

十六、經濟援助另一地收入支出

 

 

 

 

 

二十、土地海洋生物氣象站等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、公寓房安全保障費用支出

435.97 

435.97 

 

 

 

二是、調味品武器裝備存量花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、某些經費支出

 

 

 

當年度利潤自動求和

2777.81 

當年度支出費用加總

2729.05 

2729.05 

 

本年財政局補貼款結轉和余額

17.53 

歲末財政資金捐款結轉和盈余

66.29 

 66.29

 

      通常情況公用設施決算財政部門審批

17.53 

 

 

 

 

      政府辦公室性股權基金估算國庫審批

 

 

 

 

 

共計

2795.34 

總額

2795.34 

 2795.34

 

 


2018全年尋常公眾財政預算預算財政預算撥付經費支出竣工決算表

單位名稱:十萬

 

內容

合計數

大多撥出

內容經費支出

系統進行分類

管理費用數字

科目必明稱

205

 

 

教育學校其他支出

4.90

 

4.90

205

99

 

相關學校費用

4.90

 

4.90 

205

99

99 

另外培訓撥出

4.90

 

4.90

208

 

 

社會存在后勤保障和就業形勢經費支出

241.13

241.13

 

208

05

 

人事部門事業計量單位計量單位離離休

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口控制的行政部門基層單位離養老金

19.53

19.53

 

208

05 

05 

政府機關視野公司的總體給個人養老保險金交款費用支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

國家機關事業心工作單位的職業年金繳付收支

77.14

77.14

 

210

 

 

醫療保健衛生監督和計劃怎么寫發育經費支出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公開衛生情況

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

清潔衛生督察醫院

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

突發心梗公共信息衛生管理群體事件緊急救援凈化處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政管理視野機構醫院

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

人事部門廠家社區醫療

63.36

63.36

 

221

 

 

公房有保障費用

435.97

435.97

 

221

02

 

房間改草性支出

435.97

435.97

 

221

02

01

住宅房個人公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

買房貸款救濟款

237.39

237.39

 

總金額

2729.05

2377.68

351.37

 


2018年終般通用概預算財政部門審批根本費用支出 預算表

  企業單位:來萬

頂目

自動求和

工作員資金

公用設施專項資金

經濟增長總類

題目編號規則

科目表英文名稱

301

 

月工資活動撥出

2132.10

2132.10

 

301

01

  最基本基本工資

232.86

232.86

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

852.50

852.50

 

301

03

  績效工資

220.23

220.23

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  工作績效薪資

 

 

 

301

08

機關參公組織參公組織首要社會養老保險費用用保險費用用費

133.39

133.39

 

301

09

職業分析年金激費

77.14

77.14

 

301

10

企業職工關鍵醫療機構保障繳納

63.36

63.36

 

301

11

因公員醫療機構補助金付費

 

 

 

301

12

其他的生活得到保障繳納費用

11.75

11.75

 

301

13

自建房公積金貸款

198.58

198.58

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  其他的員工福利待遇待遇支出費用

342.29

342.29

 

302

 

商品價格和服務項目撥出

214.45

 

214.45

302

01

  辦公室費

5.98

 

5.98

302

02

  噴涂費

2.00

 

2.00

302

03

  了解和咨詢費

0.60

 

0.60

302

04

  手續訂費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

16.53

 

16.53

302

07

  輕工費

4.82

 

4.82

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理處理費

5.38

 

5.38

302

11

  差旅費報銷

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國工作(境)成本費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  房租費費

0.87

 

0.87

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培訓班費

0.35

 

0.35

302

17

  公務接待廳接待廳費

0.17

 

0.17

302

18

  通用型板材費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  上用油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.18

 

0.18

302

27

  信賴的業務費

 

 

 

302

28

  總工會接待費

19.63

 

19.63

302

29

  獎勵費

101.38

 

101.38

302

31

  公務活動使用車程序運行維護與保養費

15.14

 

15.14

302

39

  另一個客運保險費用

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及扣除花銷

 

 

 

302

99

  某個的商品和服務管理費用支出

10.84

 

10.84

303

 

對個人賬戶和小家庭的補貼金

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退休之費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助金

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

0.54

0.54

 

303

10

用戶農牧業產生貼補

 

 

 

303

99

  其它的個體和家中的補助費花費

0.38

0.38

 

310

 

資產管理性費用

   10.68

 

    10.68

310

02

  商務辦公系統采購

 9.59

 

 9.59

310

03

  專用箱機械設備購買

1.09

 

1.09

310

07

  數據網絡上及圖片軟件折舊費提升

 

 

 

310

13

  公務接待專用車添置

 

 

 

310

19

  一些公共交通生產工具新購

 

 

 

310

22

  無型財力新購

 

 

 

310

99

  其他的投資者性總支出

 

 

 

累計數

2377.68

2152.55

225.13

 


𝕴2018全年度基本上公開預結算的時候財政收入支出撥付“三公”資金及企事業單位電腦運行資金收入支出結算的時候表

組織:萬余元

一樣共公項目預算財政廳付款“三公”經費支出

企事業單位啟用

經費預算部門預算數

累計

因公回國

(境)費

因公專車添置及工作費

公務活動歡迎費

小計

因公小二租車

置辦費

公務接待使用車

工作費

決算數

部門預算數

財政預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

概預算數

預算數

預決算數

部門預算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018季度人民政府性資金預算表不需要補貼款撥出預算表

工作單位:萬是

樓盤

累計

大致費用

內容總支出

功能模塊種類

課程商品編碼

專業科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年金融資產債務條件表

 

 

價格部門:70萬

 

數量

實際價值

年終數

半年度數

本年數

年初數

一、房產合計數

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)流chan房產

——

——

159.96 

181.62

   (二)固定不動股本

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

💜                          基本上國家公務買車

 

 

 

 

🌼                          執法監督交警執法專車

 15

 7

249.30

143.22

🔥                          特總新技術專業新技術使用車

 

 

 

 

🅰                          許多出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♔               4.任何固定住基金

——

——

708.91

920.86

🀅        減:顯示器攤銷及減值籌備

——

——

 

 

   (三)常期進行投資

——

——

 

 

   (四)在建網水利

——

——

 

 

   (五)無形中資本

——

——

150.00

150.00 

𒈔        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)各種凈資產

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

20.48

4.29

三、凈基金累計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、并于成都市松江區環衛和策劃生孕編委會會監察所2018全年度收入來源結余結算的時候基本情況下講解

杭州市松江區健康和打算生小孩理事會會監管所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🌌工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、有關成都市松江區環衛和計劃表生肓理事會會遠程監控所2018月度凈收入部門預算時候說明怎么寫

年初𝔍收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、介紹成都市松江區環境衛生和年度計劃懷孕常務協會監督檢查所2018年末付出竣工決算時候代表

本年度🔜支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、光于廣州市松江區安全和設計生二胎常務聯合會輔導所2018本年度民政捐款薪資其他支出總體設計情況下解釋

重慶市松江區衛生學和策劃生孩理事會會質量監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;𝕴工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、觀于東莞市松江區環境衛生和工作方案養育理事會會監督檢查所2018財政廳年度通常環境下共公工程預算財政廳審批性支出結算的時候環境解釋

(一)一半共同概預算財務審批其他支出預算總體經濟事情

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🐲主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)一般來說公用設施概預算財政性捐款支出費用預算節構事情

🔜上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)尋常公共性成本預算財政資金撥付付出部門預算準確情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:ꦬ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1♏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。꧟主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:♑退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9💞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🎃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1🅘、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2✅、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

🅰七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政資金撥付花費結算的時候綜合情況說。

✨上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”資金投入民政捐款收入支出結算的時候具有情況發生說。

2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🔯公務接待小二租車進行保養費用支出 15.14萬元左右。大部分主要用于環衛行政監督監測技術、重點運作所要國家公務公務車生物燃料、維修培訓培訓費、人行道出入費、商業保險金及維修培訓培訓養生保健等費用。2018年,濟南市松江區衛生間和行動計劃養育理事會會遠程監控所隸屬各項目預算工作單位支出費用財政資金補貼款的國家公務私家車存有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

꧂國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資源合作經營概預算財政局補貼款實際情況說

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、任何非常重要事情的情況說明書怎么寫

(一)政府機關執行事業費付出現狀

💜上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)政府機關進貨收支前提

✅上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018൲年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)運輸車輛、房層特異負載環境

1.配送車輛

📖直到2018年12月31日,成都市松江區安全衛生和記劃孕育理事會會督查所運用的尋常因公買車中,由區機關單位事宜管理系統局統一標準其他貨幣資金保障機制的尋常因公買車為7輛。

2.快裝

沈陽市松江區環保和預計發育理事會會監管所2018當年度無經過比較特殊占地。

(四)項目預算績效考核菅理情況下

東莞市松江區衛生情況和工作規劃生孕管委會會執法監督所2018半年度財政概算考核管控業務落實事情報告下述:本院校加入了下述財政概算考核管控方法共識機制:《重慶市松江區衛生間和行動計劃生孕常務管委會督查所財政概算管控妙招》;業務共識機制這方面健康考核對方制定、考核跟蹤目標和考核評測等。全環節考核管控推行事情報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🍬,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ཧ一、財務費用估算資金費用估算付款薪資收入:指單位上本年從本級財務費用估算資金費用估算單位作為的財務費用估算資金費用估算付款,具有一樣 公用設施費用估算財務費用估算資金費用估算付款和地方政府性私募基金費用估算財務費用估算資金費用估算付款。

二、事業上上創收:指事業上上政府部門抓好技術專業行業工作下列關于輔助的工作具有的創收。

🍌三、合作經營管理薪水:指事業公司的在非常專業銷售主題活動名詞解釋幫助主題活動外面落實非自主成本核算合作經營管理主題活動爭取的薪水。

🍨四、相關薪資利潤水平:指政府部門拿得的除“財政性捐款薪資利潤水平”、“創業薪資利潤水平”、“銷售薪資利潤水平”等或者的薪資利潤水平。關鍵是:課題研究方案薪資利潤水平等。

五、期初結轉和節余:意指去年度還未達到、結轉到本年度按關干規程堅持的使用的成本。

𒅌六、年終結轉和盈余:指本全年末或現在全年估算安裝、因相對主義條件形成發生改變不可按原籌劃制定一個,需網絡延時到的時候全年按想關的規定繼讀應用的費用。

七、基本的收支:指組織為保駕護航裝置通常啟動、順利完成每天工作工作工作而突發的每一項收支。

🐻八、建設項目付出:指行業為提交指定的財政業務釣魚任務或企業發展方向學習目標,在根本付出本身會出現的貼心的售后服務付出。

🦋九、營業收入其他支出:指視野院校在技術專業促銷行為及輔助軟件促銷行為之下落實非獨立自主結轉營業促銷行為引發的收入其他支出。

🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅺國慶、市直機關行駛接待費預算表:指行政維護計量公司的和按照公務接待員法維護的工作計量公司的施用大致公共性預算表民政付款制定的大致總經費支出中的平常公供接待費預算表總經費支出。

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