昆明市松江區婦幼養生所
2019年度目標部門預算
目 錄
首的部分滬市松江區婦幼保鍵所概述
一、通常功能
二、構造如何設置
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
一、收錄花費結算的時候總表
二、使收入結算的時候表
三、支出費用結算的時候表
四、財政預算審批效益總支出竣工決算總表
五、應該服務性項目預算財政資金撥付經費支出竣工決算表
六、應該公共性費用不需要撥付常見結余結算的時候表
七、通常情況下公用設施成本預算國庫付款“三公”金費及危險機關正常運行金費支出費用竣工決算表
八、中央政府性貨幣基金預算表財政性補貼款支出費用部門預算表
九、房產流動負債原因表
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
第八有些 動詞表述
第一部分 上海市松江區婦幼保健所概況
一、主要是功能
🌜沈陽市松江區婦幼養身所承當我區各醫療護理清潔衛生組織機構婦幼養身金融產品專業指導和方案生孩子互相監督定期檢查。
二、組織機構放置
♑跟據以上所述崗位工作職責,重慶市松江區婦幼養生保健所4個下設學校,包含:辦公樓室、籌劃計劃生育政策科、婦保科、兒保科。
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
2019年度目標營收開支預算總表
企業單位:上萬元
工資 |
開支 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、似的共公概預算國庫撥付營收 |
1646.81 |
一、平常公益性工作花費 |
|
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政支出補貼款薪資收入 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
三、上家補帖收入水平 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
四、行業薪資收入 |
143.95 |
四、共同安會總支出 |
|
五、營業薪資 |
|
五、教育輔導收入支出 |
|
六、其他機構上交收入來源 |
|
六、合理新技術收支 |
|
七、相關純收入 |
178.19 |
七、藝術旅游度假休育與媒體其他支出 |
|
|
|
八、社會各界的保障和出去上班總支出 |
119.76 |
|
|
九、干凈健康保健經費支出 |
1678.81 |
|
|
十、健康節能健康付出 |
|
|
|
十一國慶、城市街道辦事處開支 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
第十三、交行車輛付出 |
|
|
|
十四、資源性勘查數據等花費 |
|
|
|
15場、商業圈服務性業等總支出 |
|
|
|
第十六、財經費用支出 |
|
|
|
十八、扶持其它的中南部收支 |
|
|
|
18、自燃資源共享深海形象等教育支出 |
|
|
|
第十九、居住房保護撥出 |
21.33 |
|
|
2、油糧油料產出收支 |
|
|
|
二五一、傷害預防治療及緊急管控付出 |
|
|
|
二十三、其他付出 |
|
本年度純收入合計數 |
1968.95 |
年初付出累計 |
1819.9 |
用事業性資金掩蓋收支明細差額 |
|
盈余分配原則 |
98.15 |
月初結轉和節余 |
516.85 |
月底結轉和盈余 |
567.75 |
總結 |
2485.8 |
總共 |
2485.8 |
2019年收入水平竣工決算表
公司的:萬塊
產品 |
年初使收入累計數 |
財務捐款薪資 |
領導補貼年收入 |
事業性薪水 |
經驗利潤 |
復屬機關單位上交利潤 |
另外的工資 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1,968.95 |
1,646.81 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
208 |
|
|
生活質量保障和就業率費用支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業院校離退職 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司的離退居二線 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
的單位企業的單位常規醫療人壽保險人壽保險付款花費 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野公司的視野公司的職業技能年金付款撥出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府部門事業發展公司首要頤養天年保險費用母基金的補帖 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生良好花費 |
1,827.86 |
1,505.72 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
|
共公環保 |
1,799.08 |
1,476.94 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
03 |
婦幼健康平臺 |
1,743.79 |
1,421.65 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
09 |
大的共公干凈工作方案 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心企業單位醫治 |
28.78 |
28.78 |
|
- |
|
|
- |
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療設備 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務保障結余 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房創新總支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
2019當年度支出費用結算的時候表
部門:萬美金
工程 |
本年度收支累計數 |
大致經費支出 |
項目流程性支出 |
上交國家上一級收入支出 |
經營者結余 |
對附屬行業補貼金結余 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1,819.90 |
624.46 |
1,195.44 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交得到保障和人才需求收支 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心工作單位離離休 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機構離退體 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業工作單位工作單位常規頤養天年保費納費開支 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企企業事業心企企業職業的年金繳付收入支出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府機關創業院校大致醫養保障基金、期貨、現貨、微盤的補貼申請書 |
38.68 |
|
38.68 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況建康教育支出 |
1,678.81 |
522.05 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環衛 |
1,650.03 |
493.27 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
婦幼健康結構 |
1,594.74 |
493.27 |
1,101.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公用干凈專門 |
55.29 |
|
55.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的機構整形 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位醫藥 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房的保障支出費用 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革費用 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
2019月度財務付款薪資結余部門預算總表
單位名稱:萬的大寫
盈利 |
付出 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
品牌 |
加總 |
普通通用概算財政部門付款 |
鎮政府性新基金國庫預算國庫補貼款 |
一、平常共公概算財政部門捐款 |
1646.81 |
一、一般的通用服務保障性支出 |
|
|
|
二、鎮政府性債卷預決算財政資金撥付 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全管理性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育結余 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化市場運動與傳媒廣告收支 |
|
|
|
|
|
八、當今社保機制和擇業經費支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
九、衛生管理身體健康撥出 |
1501.11 |
1501.11 |
|
|
|
十、節能技術健康經費支出 |
|
|
|
|
|
11、縣域街道花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通運送運送費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文探礦的信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、提供第三產業提供第三產業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助各種的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、自動資源量海上氣象條件等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋保駕護航結余 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
2、油糧物質貯備經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害生物防治及緊急救援工作管理性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他的收入支出 |
|
|
|
年初利潤累計數 |
1646.81 |
上年費用總金額 |
1642.2 |
1642.2 |
|
月初財政性付款結轉和盈余 |
|
歲末財務審批結轉和節余 |
4.61 |
4.61 |
|
一、平常通用概算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、現政府性債卷項目預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
1646.81 |
總共 |
1646.81 |
1646.81 |
|
2019月度一樣公共性概算國庫審批費用結算的時候表
組織:萬多
樓盤 |
合計數 |
基本性撥出 |
內容撥出 |
|||
功能表劃分 考試科目簡碼 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今人力資源保障措施和畢業生就業總支出 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
|
行政性企業發展企業單位離退休之 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
02 |
衛生事業工作單位離退體 |
3.90 |
3.90 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業公司通常頤養天年保險公司納費教育支出 |
52.95 |
52.95 |
|
208 |
05 |
06 |
企人事單位名稱人事單位名稱職業技能年金付費費用 |
24.23 |
24.23 |
|
208 |
05 |
07 |
對危險機關衛生事業行業關鍵養老安全安全基金投資的補助費 |
38.68 |
|
38.68 |
210 |
|
|
環保健康保健教育支出 |
1,501.11 |
476.25 |
1,024.86 |
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
1,472.33 |
447.47 |
1,024.86 |
210 |
04 |
03 |
婦幼保鍵單位 |
1,417.04 |
447.47 |
969.57 |
210 |
04 |
09 |
重點公眾衛生監督重點 |
55.29 |
|
55.29 |
210 |
11 |
|
財政衛生事業院校醫療器械 |
28.78 |
28.78 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企事業單位考試醫療保健 |
28.78 |
28.78 |
|
221 |
|
|
商品房保障機制支出費用 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質性支出 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
1,642.20 |
578.66 |
1,063.54 |
2019年末大部分公共性項目預算財政部門撥付通常性支出竣工決算表
的單位:萬元左右
新項目 |
合計數 |
者資金 |
共用專項資金 |
||
條件分類整理 課目商品編碼 |
科目必名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資褔利結余 |
530.32 |
530.32 |
0.00 |
301 |
01 |
基本性年終獎金 |
75.34 |
75.34 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
38.87 |
38.87 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
12.62 |
12.62 |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
270.57 |
270.57 |
|
301 |
08 |
機關廠家事業廠家常規頤養商業保險繳付 |
52.95 |
52.95 |
|
301 |
09 |
的職業年金手機繳費 |
24.23 |
24.23 |
|
301 |
10 |
退休職工首要醫疔人身險付費 |
28.78 |
28.78 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形補貼政策付款 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
任何的社會基本保障激費 |
5.63 |
5.63 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
14 |
診療費 |
0.00 |
|
|
301 |
99 |
的基本工資獎勵性支出 |
0.00 |
|
|
302 |
|
商品銷售和精準服務付出 |
44.44 |
0.00 |
44.44 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.12 |
|
2.12 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
0.00 |
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.00 |
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
0.00 |
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.00 |
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
22.68 |
|
22.68 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.00 |
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
0.00 |
|
|
302 |
09 |
物業經營公司經營費 |
0.00 |
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
1.15 |
|
1.15 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
0.00 |
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.00 |
|
|
302 |
14 |
供應費 |
0.00 |
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
0.00 |
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.00 |
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
0.00 |
|
|
302 |
18 |
專用工具食材費 |
0.00 |
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
0.00 |
|
|
302 |
25 |
用然料費 |
0.00 |
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
0.00 |
|
|
302 |
27 |
授權委托服務費 |
0.00 |
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
7.25 |
|
7.25 |
302 |
29 |
員工福利費 |
3.18 |
|
3.18 |
302 |
31 |
因公買車正常運行保護費 |
0.00 |
|
|
302 |
39 |
一些交通出行材料費 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
40 |
稅金及額外添加加盟費 |
0.00 |
|
|
302 |
99 |
另外的的商品和服務保障教育支出 |
3.06 |
|
3.06 |
303 |
|
對本人和企業的補貼申請書 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
3.90 |
3.90 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農業科技分娩補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對我們和教育式的經濟補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公儀器購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型設配置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容系統及系統購置費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通配套生產工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和創意陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財力購進 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資產性費用 |
|
|
|
合計數 |
578.66 |
534.22 |
44.44 |
2019每年基本共同項目預算不需要捐款“三公”事業費費用及企事業單位啟動事業費費用費用結算的時候表
基層單位:上萬元
通常公共信息預決算財政局捐款“三公”專項經費 |
機構加載 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公車輛使用購買及啟用費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 置辦費 |
公務接待租車 開機運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
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0.1 |
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0.1 |
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2019本年度縣政府性貨幣基金費用預算財政性捐款付出部門預算表
的單位:萬是
工程 |
加總 |
首要付出 |
業務開支 |
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能力進行分類 考試科目編碼查詢 |
題目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度債務資產負債事情表 |
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稅額部門:萬塊人民幣 |
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數量統計 |
使用價值 |
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年終數 |
歲末數 |
年末數 |
年初數 |
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一、資本加總 |
—— |
—— |
1206.53 |
1272.81 |
(一)分子運動股權 |
—— |
—— |
887.18 |
918.92 |
(二)統一資本 |
—— |
—— |
1233.83 |
1302.01 |
其中:1.房屋(平方米) |
370 |
370 |
18.72 |
18.72 |
💫 2.普通裝置(臺/套/輛) |
131 |
132 |
432.3 |
470.97 |
🐭 這之中:(1)車量(輛) |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
ꦇ 平常公務接待買車 |
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𓆏 衛生監督執法交警執法車輛 |
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൩ 特種作業技術水平技術水平車輛使用 |
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ℱ 其它小二租車 |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.43 |
78.43 |
3.專用設備(臺/套) |
48 |
50 |
771.59 |
801.1 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
149.8 |
149.8 |
꧃ 4.一些規定固定資產處置 |
—— |
—— |
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🍬 減:當年度固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
914.48 |
1024.13 |
(三)暫時股本加盟 |
—— |
—— |
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(四)常期國債創業 |
—— |
—— |
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(五)要建工程項目 |
—— |
—— |
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(六)無形中凈資產 |
—— |
—— |
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79.32 |
ꦕ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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3.31 |
(七)其它固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計 |
—— |
—— |
6.89 |
10.64 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
1199.64 |
1262.17 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
一、對杭州市松江區婦幼護理所2019季度工資其他支出結算的時候環境承載力情況講解
東莞市松江區婦幼預防保健所2019💯年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。
二、管于西安市松江區婦幼養生保健所2019全年度個人收入結算的時候情況請示報告
上年🐷收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。
三、至于廣州市松江區婦幼保健按摩所2019本年度教育支出結算的時候情況發生證明
當年度🌃支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。
四、關干西安市松江區婦幼護理所2019年財政撥出撥付工資撥出整體來說前提代表
深圳市松江區婦幼調理所2019🐲年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。
五、相對于上海市松江區婦幼養生保健所2019年度目標通常時候公益性概預算民政撥付費用支出 部門預算時候說明怎么寫
(一)普遍服務性竣工決算財務撥付教育支出竣工決算整體環境
天津市松江區婦幼中醫保健所2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。
(二)基本上公用設施工程預算不需要審批經費支出預算成分問題
深圳市松江區婦幼健康保健所2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。
(三)尋常公共信息費用預算財政預算審批總支出竣工決算按照的情況
滬市松江區婦幼健康養生所2019💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:
1ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。
2🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。
3🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。
4💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。
5🅰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。
6ꦛ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。
7🅠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。
8🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。
六、針對廣州市松江區婦幼養生保健所2019財政性年度通常前提公眾預算表財政性撥付大體撥出竣工決算前提就說明
西安市松江區婦幼養生保健所2019♍年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:
1🐟、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。
2𝓀、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。
七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費支出費用財政預算補貼款支出費用結算的時候總體經濟實際情況原因分析。
南京市松江區婦幼調養所2019♕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。
2019💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。
(二)“三公”經費預算不需要付款經費支出部門預算中應情況發生說明怎么寫。
滬市松江區婦幼保健按摩所2019年中無“三公”專項經費財政性審批花費。
八、對于杭州市松江區婦幼調理所2019年部門性資金估算財政部門審批其他支出竣工決算原因表明
天津市松江區婦幼養護所2019半年度無相關部門性債卷概算財政性付款付出。
九、國家充分加盟概算財政性撥付具體情況原因分析
廣州市松江區婦幼保建所2019全年度無國有控股股權投資管理財政廳預算財政廳付款收入支出。
十、相關必要裝修細節的原因描述
(一)政府部門啟用接待費費用狀況
深圳市松江區婦幼養生保健所2019年度目標有機物關進行專項經費支出費用。
(二)鎮政府進貨教育支出現狀
南京市🌼松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。
(三)設備、住宅特俗使用率前提
廣州市松江區婦幼保健品所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算業績考核的管理環境
上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:南京市市松江區婦幼養護所工程成本預算業績考核考評操作操作管理規則,創建了逐步完善的工程成本預算業績考核考評操作操作規則;ꦺ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🎀一、財政廳性資金局支出補貼款收入來源:指公司的當本期度從本級財政廳性資金局支出監管部門提供的財政廳性資金局支出補貼款,具有一般來說公眾概預算表財政廳性資金局支出補貼款和當地政府性私募基金概預算表財政廳性資金局支出補貼款。
🌼二、事業性上的年利潤:指事業性上的政府部門積極開展專科服務促銷游戲活動和鋪助促銷游戲活動贏得的年利潤。其主要是:的女人核查年利潤、嬰幼兒單位體檢年利潤。
꧃三、銷售工資使收入:指人事院校在專門服務活躍極其輔助工具活躍之余實施非自由記帳銷售活躍具有的工資使收入。
🐬四、其它的薪水來源:指行業選取的除“不需要補貼款薪水來源”、“參公薪水來源”、“銷售薪水來源”等其他的薪水來源。其主要是:非同級不需要補貼款薪水來源。
五、期初結轉和節余:意指上一年度并未搞定、結轉到當年度按有關的信息規程接著用的資本。
ꦡ六、歲末結轉和節余:指年初度或一年前全年概預算按排、因客觀性情況形成變了時未按原季度計劃試行,需遲緩到的時候全年按關以規定再繼續選用的財力。
𝔉七、主要費用收支 :指的單位為得到保障單位正常情況暖機、達成每天的作業日常工作而再次發生的各種費用收支 。
八、樓盤結余:指計量單位為成功對應的財政上班級任務或企業進步要求,在大多結余之上發生的每一項結余。
🍨九、加盟開支:指視野部門在職業游戲活動方案及氧化硅游戲活動方案之中做好非獨立的核算成本加盟游戲活動方案再次發生的開支。
🍒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃十一國慶、行政性機關執行事業心費:指行政性企事業心基層單位和參考公務活動員法工作管理的事業心企事業心基層單位用一般的共公概預算財政性捐款按排的通常撥出中的此外生活中共公事業心費撥出。