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2019年決算信息公開(上海市松江區衛生人才培訓中心)
信息來源: 分享準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區環保人才庫培圳機構

2019當年度結算的時候

 


目  錄

 

首個的部分 西安市松江區衛生防疫高端人才培訓班公司簡況

一、基本管理職能

二、構造設制

第二部分 上海市松江區衛生人才培訓中心2019年度決算表

一、使收入花費預算總表

二、純收入預算表

三、收入支出結算的時候表

四、財政預算捐款效益開支預算總表

五、一樣 共公預算表財政局撥付撥出竣工決算表

六、通常服務性項目預算財政廳捐款總體付出預算表

七、一般來說公開預算財政部門補貼款“三公”事業費支出費用及機構運轉事業費支出費用支出費用預算表

八、以政府性股票基金費用預算財務審批付出竣工決算表

九、資產投資外債條件表

第三部分 上海市松江區衛生人才培訓中心2019年度決算情況說明

然后這部分 形容詞解說


第一部分    上海市松江區衛生人才培訓中心概況

 

一、主耍主要職責

昆明市松江區健康間人力訓練管理中心主耍業務主要職責為健康間系統職的人員文憑學歷、部門訓練。

二、學校設制

上海市松江區衛生人才培訓中心設5個內設機構,包括:辦公室、教務科、實訓室、總務科、財務科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區衛生人才培訓中心2019年度決算表

2019年凈收入教育支出竣工決算總表

企業單位:萬是

利潤

撥出

投資項目

部門預算數

大型項目

部門預算數

一、通常公眾估算財政預算捐款效益

703.51

一、常見公用設施業務其他支出

 

二、相關部門性母基金估算財政部門捐款個人收入

 

二、外交政策收支

 

三、上級領導補貼費利潤

 

三、中國國防結余

 

四、參公薪資

50.00

四、通用健康撥出

 

五、經營管理盈利

 

五、學前教育教育支出

687.10

六、附屬公司的繳納收入水平

 

六、物理學方法撥出

 

七、某些純收入

3.30

七、技術 自助游體育用品與媒體花費

 

 

 

八、世界的保障和專業教育總支出

77.93

 

 

九、衛生間綠色收支

27.86

 

 

十、節能降耗生態環保收入支出

 

 

 

國慶、城鄉居民街道其他支出

 

 

 

第十二、農業水經費支出

 

 

 

十五、交通配套裝卸搬運開支

 

 

 

十四、能源地質勘察問題等結余

 

 

 

十八、房地產業服務保障業等收支

 

 

 

第十五、財富管理其他支出

 

 

 

十六、支助一些國家收支

 

 

 

十九、生態資源性深海氣象局等經費支出

 

 

 

黨的十九、住宅維護開支

20.78

 

 

第二十、油糧應急物資產出教育支出

 

 

 

二11、傷害防止及緊急管理方法性支出

 

 

 

二十三、同一教育支出

 

當年度營收預估合計

756.81

上年性支出自動求和

813.67

用企業發展債卷化解結余差額

 

盈余劃分

 

期初結轉和節余

77.93

月底結轉和余額

21.06

總金額

834.74

總金額

837.74


2019本年純收入竣工決算表

基層單位:70萬

創業項目

上年效益總計

財政性審批收入來源

上家津貼使收入

企業發展盈利

管理薪資

附屬醫院公司的上交薪水

某個凈收入

功能分類
科目編碼

會計分類種類

累計

756.81 

703.51 

 

50.00 

 

 

3.30 

205

 

 

教育培訓性支出

630.24

576.94

 

50.00 

 

 

3.30 

205

08

 

研習及課程培訓

75.00

25.00

 

50.00 

 

 

 

205

08

03

培訓班教育支出

75.00

25.00

 

50.00 

 

 

 

205

99 

 

一些文化藝術培訓收支

555.24

551.94

 

 

 

 

3.30 

205

99

99

其它培訓經費支出

555.24

551.94

 

 

 

 

3.30

208

 

 

社會上的保障和找工作收支

77.93

77.93

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業上的的單位離退休工資

77.93

77.93

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心廠家離退職

2.94

2.94

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成部門事業有成部門首要頤養天年商業保險繳納費用教育支出

51.53

51.53

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業機構角色年金繳納費用結余

23.46

23.46

 

 

 

 

 

210

 

 

環保建康收入支出

27.86

27.86

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政處企業企行政單位醫院

27.86

27.86

 

 

 

 

 

210

11

 

事業有成機構治療

27.86

27.86

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房安全保障教育支出

20.78

20.78

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅轉型經費支出

20.78

20.78

 

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房北京公積金

20.78

20.78

 

 

 

 

 

 


2019季度收支預算表

行業:千元

項目流程

本年度總支出自動求和

基本的總支出

項目支出費用

上交國家領導收入支出

營業經費支出

對附屬廠家補貼費教育支出

功能分類
科目編碼

題目名字大全

預估合計

813.67 

550.24 

263.43 

 

 

 

 

205

 

 

培養花費

687.10 

423.67 

263.43

 

 

 

 

205

08

 

深造及學習培訓

79.81 

 

79.81 

 

 

 

 

205

08

03

培順撥出

79.81 

 

79.81 

 

 

 

 

205

99 

 

相關教育輔導收入支出

607.29

423.67

183.62

 

 

 

 

205

99

99

其余教育學校結余

607.29

423.67

183.62

 

 

 

 

208

 

 

社會發展服務保障和大學生就業經費支出

77.93

77.93

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業機構機構離養老

77.93

77.93

 

 

 

 

 

208

05

02

行業標準離離休

2.94 

2.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業上廠家差不多社會社會養老保險公司付費撥出

51.53 

51.53 

 

 

 

 

 

208

05

06

企單位事業發展企單位新職業年金手機繳費收入支出

23.46 

23.46 

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔安全健康支出費用

27.86 

27.86 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政機關事業有成廠家醫療衛生

27.86

27.86

 

 

 

 

 

210

11

02 

事業心行業診療

27.86

27.86

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障了費用

20.78

20.78

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改草撥出

20.78

20.78

 

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房社保公積金

20.78

20.78

 

 

 

 

 

 


2019財政預算年度財政預算付款凈收入費用支出 竣工決算總表

基層單位:來萬

納入

結余

新項目

竣工決算數

樓盤

合計數

大部分公益性費用預算國庫捐款

人民政府性私募基金費用預算財務撥付

一、一般來說共同工程預算財政部門審批

703.51 

一、普通公用服務培訓性支出

 

 

 

二、當地政府性新基金工程預算財政支出審批

 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、飲水機付出

 

 

 

 

 

四、通用健康安全撥出

 

 

 

 

 

五、教育輔導收支

573.29

573.29 

 

 

 

六、科學合理技能撥出

 

 

 

 

 

七、和文化休閑旅游田徑與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、社會存在保證和人才需求支出費用

 77.93

77.93 

 

 

 

九、環衛綠色健康收支

 27.86

27.86 

 

 

 

十、節省安全其他支出

 

 

 

 

 

十一月、城鎮街道社區支出費用

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

第十五、交行裝卸搬運結余

 

 

 

 

 

十四、資源探勘內容等支出費用

 

 

 

 

 

第十、房地產業服務的業等付出

 

 

 

 

 

十五、銀行業教育支出

 

 

 

 

 

十二、捐助其他地域撥出

 

 

 

 

 

18、天然資源英文淺海氣象觀測等費用

 

 

 

 

 

第十九、房間保駕護航收入支出

 20.78

20.78 

 

 

 

20、調味品應急物資儲備庫開支

 

 

 

 

 

二五一、氣象災害治理及應急管控管控費用

 

 

 

 

 

二12、一些其他支出

 

 

 

當年度工資收入加總

703.51 

當年度付出累計數

 699.86

699.86

 

月初財政支出審批結轉和盈余

 

年底國庫審批結轉和節余

3.65

3.65 

 

一、一樣公用設施費用財政預算付款

 

 

 

 

 

二、市政府性基金投資預算表不需要付款

 

 

 

 

 

總結

703.51 

總金額

703.51

 703.51

 

 


2019當年度一般的通用財務預算財務補貼款收入支出結算的時候表

企事業單位:十萬

產品

自動求和

基本上支出費用

投資項目費用支出

基本功能分類別

會計分類簡碼

題目稱呼

205

 

 

基礎教育收入支出

573.29

423.67

149.62

205

08

 

學習及學習

25.00

 

25.00

205

08

03

課程培訓結余

25.00

 

25.00

205

99 

 

某些幼教費用

548.29

423.67

124.62

205

99

99

各種培育撥出

548.29

423.67

124.62

208

 

 

發展保障機制和就業機會撥出

77.93

77.93

 

208

05

 

人事部門衛生事業院校離退體

77.93

77.93

 

208

05

02

衛生企業名稱離退居二線

2.94

2.94

 

208

05

05

政府機關行業部門一般社會養老穩定穩定交費付出

51.53

51.53

 

208

05

06

部門企業發展公司就業年金付款經費支出

23.46

23.46

 

210

 

 

公共衛生衛生支出費用

27.86

27.86

 

210

11 

 

行政性行業行業醫用

27.86

27.86

 

210

11

02 

事業上的工作單位整形

27.86

27.86

 

221

 

 

往房保障措施經費支出

20.78

20.78

 

221

02

 

自建房變革費用

20.78

20.78

 

221

02 

01 

商品房北京公積金

20.78

20.78

 

自動求和

669.86

550.24

149.62

 


2019月度一般的公共信息部門預算財政廳撥付主要其他支出部門預算表

  單位名稱:百萬元

新項目

累計數

職工事業費

共公經費支出

第三產業分類別

管理費用項目編碼

會計科目種類

301

 

工資收入好處經費支出

501.98

501.98

 

301

01

  基本上員工工資

66.08

66.08

 

301

02

  津貼費貼補

7.32

7.32

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

16.00

16.00

 

301

07

  績效考核很大打工族薪資

216.33

216.33

 

301

08

國家機關事業心企業單位關鍵社會養老保障激費

51.53

51.53

 

301

09

職業分析年金納費

23.46

23.46

 

301

10

員工關鍵醫療保障商業保險網上繳費

27.86

27.86

 

301

11

因公員醫院津貼激費

 

 

 

301

12

其余市場確保納費

8.11

8.11

 

301

13

公寓房住房基金

20.78

20.78

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  別的公資副利撥出

64.51

64.51

 

302

 

商品信息和服務性支出費用

44.54

 

44.54

302

01

  辦公場所費

4.53

 

4.53

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

2.00

 

2.00

302

04

  手序費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

2.77

 

2.77

302

06

  煤氣費

10.10

 

10.10

302

07

  郵電局費

0.48

 

0.48

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理公司服務服務費

6.4

 

6.40

302

11

  旅差費

0.24

 

0.24

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維護(護)費

4.27

 

4.27

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議通知費

0.12

 

0.12

302

16

  訓練費

0.06

 

0.06

302

17

  因公接待處費

 

 

 

302

18

  專門的建材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  通用型主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  協助的業務費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

5.88

 

5.88

302

29

  特權費

4.83

 

4.83

302

31

  公務活動私車作業養護費

 

 

 

302

39

  許多交通銀行管理費

0.08

 

0.08

302

40

  稅金及附帶成本費用

 

 

 

302

99

  各種商品銷售和服務性費用支出

2.77

 

2.77

303

 

對一個人和家用的補貼申請書

0.17

0.17

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫療保健費補助金

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

0.07

0.07

 

303

10

自己農產品加工生產銷售補貼標準

 

 

 

303

99

  某些對私人和中國家庭的政府補貼

0.10

0.10

 

310

 

基金性費用

3.55

 

3.55

310

02

  企業辦公機械購進

3.55

 

3.55

310

03

  專用設施設備購買

 

 

 

310

07

  數據網上及應用購置費創新

 

 

 

310

13

  國家公務私車采購

 

 

 

310

19

  某些交通出行工具軟件采購

 

 

 

310

21

  古物和創意陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  隱形的資金購進

 

 

 

310

99

  的資源性開支

 

 

 

累計

550.24

502.15

48.09

 


2019年度目標普遍共公費用財政撥出補貼款“三公”金費預算及行政機關啟用金費預算撥出預算表

方:萬的大寫

一樣 共同概算財政資金審批“三公”專項經費

企事業單位正常運行

接待費預算數

總金額

因公出境

(境)費

公務活動車輛租賃置辦及運動費

因公接待廳費

小計

因公專車

購進費

公務接待車輛使用

操作費

工程預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

 

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

 


2019財政資金年度中央政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金撥付其他支出預算表

政府部門:百萬元

創業項目

預估合計

常見付出

好項目開支

功用的分類

會計科目商品編號

課程簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區衛生人才培訓中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度資產投資過負債的情況表

 

 

收入額公司的:萬多

 

次數

作用

期初數

年終數

月初數

月底數

一、財力總計

——

——

1780.37 

 1718.27

   (一)流失房產

——

——

296.29 

 180.63

   (二)固定的資本

——

——

 1975.85

 2017.62

          其中:1.房屋(平方米)

 3392

 3392

 1096.32

 980.83

✱                2.實用設施設備(臺/套/輛)

 512

 450

 698.58

 732.36

🥀                     表中:(1)工程車輛(輛)

 

 

 

 

👍                                 正常公務接待專車

 

 

 

 

🌸                                 市場監管值崗使用車

 

 

 

 

🐬                                 特種作業非常專業的技術私家車

 

 

 

 

🌼                                 相關買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 73

 63

 38.92

 33.20

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💯               4.別的緊固房產

——

——

 142.03

 271.23

𓆏        減:顯示器固定資產折舊及減值注意

——

——

 491.77

 542.14

   (三)經常股份項目投資

——

——

 

 

   (四)持久國債融資

——

——

 

 

   (五)搭建市政工程

——

——

 

 

   (六)有形資本

——

——

 

 65.90

𒐪        減:積攢攤銷

——

——

 

 3.74

   (七)其它房產

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 47.30

 72.18

三、凈股本合計數

——

——

 1733.07

 1646.09

 

 

第三部分  上海市松江區衛生人才培訓中心2019年度決算情況說明

 

一、對於佛山市松江區環保人材專業教育培訓中心站2019第四季度工資收入收入支出結算的時候基本條件闡述

廣州市松江區干凈衛生人才的培訓學校重心2019🃏年度收入總計為834.74萬元、支出總計為834.74萬元。與2018年度相比,收入總計減少201.02萬元,主要原因:事業收入超50萬以上的部分直接上繳國庫,未核算為收入,這部分金額為167472元;財政撥款的項目收入也減少了。支出總計減少201.02萬元,主要減少了項目經費的支出。

二、至于成都市松江區公共衛生人力培訓課程服務中心2019第四季度收錄結算的時候具體情況講解

上年ꦉ收入合計756.81萬元,其中:財政撥款收入703.51萬元,占92.96%;事業收入50萬元,占6.60%;其他收入3.30萬元,占0.44%。

三、就重慶市松江區安全人力學習培訓中央2019半年度撥出部門預算具體情況說

上年✃支出合計813.67萬元,其中:基本支出550.24萬元,占67.62%;項目支出263.43萬元,占32.38%。

 

 

四、管于鄭州市松江區衛生情況高級人才課程培訓基地局2019第四季度財政性撥付薪水開支整體現象代表

杭州市松江區干凈衛生高級人才學習中心的2019൲年度財政撥款收入決算703.51萬元,財政撥款支出決算703.51萬元。與2018年度相比,財政撥款收入支出總計各減少213.73萬元,減少23.31%;主要原因:項目支出減少。

五、有關廣州市松江區公共衛生金融人才培養重點2019半年度一般的公用設施結算的時候財政性撥付收支結算的時候環境就說明

(一)一樣公共信息成本預算財政資金捐款費用支出 部門預算總體設計實際情況

杭州市松江區環保人力培訓課程核心2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出699.86萬元,占本年支出合計的86.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少103.60萬元,減少11.30%。主要原因:項目支出減少。

(二)般公益性工程預算財政資金補貼款性支出預算組成部分狀態

武漢市松江區食品衛生人才的指導中2019ဣ年度一般公共預算財政撥款支出699.86萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)573.29萬元,占81.92%;社會保障和就業支出(類)77.93萬元,占11.14%;衛生健康支出(類)27.86萬元,占3.98%;住房保障支出(類)20.78萬元,占2.96%。

(三)正常共公國庫預算國庫補貼款結余竣工決算主要情況

滬市松江區健康人才庫教學中心站2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為711.77萬元,支出決算為699.86萬元,完成年初預算的98.33%。決算數小于預算數的主要原因:結余12月職工工資中的代扣款部分、人員經費的縮減。其中:

1♊、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:人才培養和三基理論與操作培訓這兩個項目支出。年初預算為25.00萬元,支出決算為25.00萬元。

2ꦚ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:423.67萬元用于本單位人員和辦公基本支出經費;124.62萬元用于項目經費。年初預算為548.28萬元,支出決算為548.29萬元,增長0.01萬元。基本持平。

3ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工的慰問及一日游費用。年初預算為7.77萬元,支出決算為2.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:支出按實際發生支付,有些預算無發生。

4❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。年初預算為58.79萬元,支出決算為51.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:支出按實際發生支付。

5ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費支出。年初預算為23.51萬元,支出決算為23.46萬元。基本持平。

6🏅、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險繳費的支出。年初預算為27.92萬元,支出決算為27.86萬元。基本持平。

7ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為20.58萬元,支出決算為20.78萬元。基本持平。

六、更多傷害市松江區食品衛生的人才教育培訓主局2019當年度般公共服務費用財政資金審批大致費用支出 竣工決算情形證明

廣州市松江區清潔金融人才培訓課中心點2019🌠度一般公共預算財政撥款基本支出550.24萬元,包括人員經費502.15萬元,公用經費48.09萬元。基本支出中:

1𒁃、工資福利支出501.98萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2☂、商品和服務支出44.54萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.17萬元,主要用于:獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出3.55萬元,主要用于:辦公設備購置的支出。

七、針對南京市松江區干凈專業人才學習心中2019季度普遍公用估算財政性捐款“三公”勞務費支出費用部門預算時候說

(一)“三公”金費財政資金補貼款撥出部門預算總體目標情形描述。

南京市松江區干凈衛生金融人才培訓班心中2019𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費做了年初預算,但是本年無數據發生。

(二)“三公”費用財政廳捐款付出結算的時候到底情況發生說明怎么寫。

佛山市松江區安全人培訓課程基地2019本年無“三公”事業費財務捐款費用。

八、有關廣州市松江區環境衛生科技人才教學平臺2019年度目標市政府性基金投資費用國庫付款收支結算的時候的情況就說明

深圳市松江區干凈衛生人才庫培圳核心2019季度無中央政府性理財產品預算表財政性撥付其他支出。

九、公有資本管理生意民政預算民政付款實際情況證明

武漢市松江區清潔衛生人才的訓練中央2019年無國有制基金生產預算表國庫補貼款總支出。

十、另一很重要事宜的事情詳細說明

(一)行政機關行駛經費預算其他支出事情

東莞市松江區衛生學企業人才教育培訓平臺2019年終高分子關正常運行勞務費支出費用。

(二)部門購置經費支出現象

武漢市松江區安全企業人才訓練中心點2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為54.07萬元,其中:貨物采購金額54.07萬元。

(三)車、農村房屋個性化占地癥狀

佛山市松江區安全高校畢業生技能培訓中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 

(四)成本預算業績考核方法時候

🐠上海市松江區衛生人才培訓中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:制定了《培圳菅理中心的方式菅理》,以及對於會計預竣工決算菅理的重要性規定標準等菅理方式菅理,為活動的會計菅理提高了方式菅理性質量保障。與此同時,為抓好本組織預決算菅理業務領域內控菅理,區優秀人才培圳菅理中心的在《上海市松江區衛生人才培訓中心內部控制制度》中,明確了職責分工、預算編制、預算執行和決算管理,為預算管理提供保障。全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目22個,涉及預算金額242.94萬元;2019年度開展的績效評價項目22個ꦡ,涉及預算金額242.94萬元,平均得分99.64分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

𓆏一、民政工程概算捐款工資:指工作單位上當年度從本級民政工程概算部獲得的民政工程概算捐款,涉及通常情況公共服務工程概算民政工程概算捐款和政府機構性新基金工程概算民政工程概算捐款。

二、事業薪水:指事業企機關單位抓好職業 保險業務促銷活動內容簡述鋪助促銷活動內容獲取的薪水。

💟三、銷售利潤:指參公組織在專注業務范圍促銷運動十分輔助性促銷運動之上開設非獨有結轉銷售促銷運動授予的利潤。

♛四、其它的工資純收益:指工作單位達成的除“財政資金付款工資純收益”、“事業發展工資純收益”、“加盟工資純收益”等外的工資純收益。

五、月初結轉和余額:是以上一年度還沒順利完成、結轉到年初按有關系指定再繼續在使用的信貸資金。

♍六、年初結轉和盈余:指上年終或很早以前年終預算表按排、因客觀存在必要條件引發轉變 是無法按原策劃試行,需延緩到未來的日子里年終按密切相關暫行規定繼讀用的專項資金。

七、關鍵開支:指基層單位為保駕護航單位正常情況運行業務、達到臺賬上班神器任務而時有發生的幾項開支。

🌺八、樓盤收支:指院校為結束指標的行政事務崗位世界任務或視野不斷發展指標,在基本性收支囿于遭受的某項收支。

🐭九、運作收支費用:指視野機構在專業的運動內容及輔助的運動內容以外做非孤立測算運作運動內容發生了的收支費用。

ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅷十一月、機關自己事業政府部門正常運行專項資金:指行政機關政府部門和參考因公員法維護的自己事業政府部門的使用應該共公概算民政捐款組織的基本上其他收支中的平常通用專項資金其他收支。

 

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