昆明市松江區血夜工作管理辦工室
2017月度結算的時候
目 錄
第一點區域 鄭州市松江區血液管理辦公室概述
一、主耍崗位職責
二、裝置設計
二是部位 上海市松江區血液管理辦公室2017年竣工決算表
一、收入水平性支出竣工決算總表
二、收入水平部門預算表
三、總支出部門預算表
四、國庫補貼款薪資收入教育支出部門預算總表
五、似的服務性預算表財政預算補貼款費用竣工決算表
六、大部分通用成本預算財政部門審批大體花費結算的時候表
七、應該公共服務費用預算國庫付款“三公”預備費及單位運營預備費費用竣工決算表
八、縣政府性投資基金概算財政性付款其他支出結算的時候表
3、組成部分 上海市松江區血液管理辦公室2017本年結算的時候事情闡述
4.部位 代詞講解
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、最主要的功能
(一)承擔責任人權有償獻血者的宣傳單、班師運轉;
(二)進行本市轄區贈與捐血、醫療保障用血、采供血的監察管理制度工作的;
(三)管理本市轄區無償獻血業務的機構、匹配和表彰通報記功業務;
(四)否則社區社區醫療系統合理合法、合理合法用血的免費指導、進行監督;
⛄(五)全權負責臨床護理用血審批制,承擔責任贈與獻血者者下列關于另一伴和直系家眷整形用血成本費用的報銷運轉。
二、中介機構使用
據所訴責職,滬市松江區靜脈血服務管理工作室設1個獨立設置平臺,比如:辦公室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表
2017年度目標工資性支出竣工決算總表
政府部門:百萬元
收入來源 |
經費支出 |
||
新項目 |
部門預算數 |
產品 |
預算數 |
一、財政廳捐款利潤 |
285.18 |
一、一般來說公益性服務培訓撥出 |
|
里面:部門性理財產品費用預算民政付款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上級部門補助金收益 |
200.00 |
三、航空航天其他支出 |
|
三、事業心利潤 |
|
四、公共服務安全可靠開支 |
|
四、自主經營效益 |
|
五、文化藝術培訓付出 |
|
五、付屬方上交國家使收入 |
|
六、地理學系統其他支出 |
|
六、的年收入 |
|
七、文明體育足球與傳煤教育支出 |
|
|
|
八、社會生活保護和就業創業性支出 |
|
|
|
九、診療衛生學與方案生孩子開支 |
326.46 |
|
|
十、節能減排環保型教育支出 |
|
|
|
五一、城鄉建設居委收入支出 |
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
第十五、城市交通業運輸業教育支出 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探信息內容等花費 |
|
|
|
15場、商業產品產品業等收入支出 |
|
|
|
十五、金融經濟花費 |
|
|
|
二十七、救助相關沿海地區經費支出 |
|
|
|
十七、國土局海洋資源形象等經費支出 |
|
|
|
十八、房屋保障措施開支 |
|
|
|
20、油糧運輸貯備結余 |
|
|
|
二五一、其他的經費支出 |
|
本年度盈利總計 |
485.18 |
本年度收支總計 |
326.46 |
用事業性債券挽救收入支出差額 |
|
盈余都分配好 |
|
今年初結轉和節余 |
722.26 |
歲末結轉和余額 |
880.98 |
共計 |
1207.44 |
總額 |
1207.44 |
2017全年度薪水部門預算表
行業:萬余元
投資項目 |
上年薪資累計數 |
民政付款個人收入 |
上級部門補助費純收入 |
行業使收入 |
生意個人收入 |
附加計量單位上交收入來源 |
另外的收錄 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生學與記劃二孩總支出 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血結構 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年終收入支出結算的時候表
計量單位:萬塊人民幣
內容 |
上年收入支出總計 |
大體性支出 |
品牌付出 |
上交上一級結余 |
企業經營撥出 |
對附設政府部門經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障公共衛生與進度表孕育開支 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血構造 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年財政付出捐款納入付出竣工決算總表
行業:萬塊
營收 |
教育支出 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
加總 |
基本公眾預算表財政性審批 |
以政府性股權基金成本預算財務捐款 |
一、似的公用費用財政局付款 |
285.18 |
一、常見通用服務費用支出 |
|
|
|
二、當地政府性私募基金不需要預算不需要撥付 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全防護費用 |
|
|
|
|
|
五、文化教育結余 |
|
|
|
|
|
六、小學科學方法結余 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育課與傳煤撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會的擔保和人才需求花費 |
|
|
|
|
|
九、醫藥衛生學與策劃懷孕其他支出 |
285.18 |
285.18 |
|
|
|
十、節約能源的環保開支 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村特別付出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、道路交通車輛運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘產品信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業服務保障服務保障業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業總支出 |
|
|
|
|
|
十八、支助的東北部總支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地大海氣象條件等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房保險經費支出 |
|
|
|
|
|
20、糧油加工物質存儲結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、某個費用支出 |
|
|
|
上年創收加總 |
285.18 |
上年收入支出加總 |
285.18 |
285.18 |
|
年末不需要審批結轉和節余 |
|
半年度國庫撥付結轉和余額 |
|
|
|
普通公開項目預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
政府機關性基金投資預算表國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
285.18 |
合計 |
285.18 |
285.18 |
|
2017全年度似的公共信息概預算財政資金審批性支出竣工決算表
企事業單位:W
項目流程 |
總計 |
基礎總支出 |
工程付出 |
|||
功能鍵分級 專業科目編號 |
題目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫療保障公共衛生與規劃生肓費用 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
06 |
采供血結構 |
285.18 |
|
285.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
285.18 |
|
285.18 |
2017每年通常情況下服務性預預算財政部門審批大多教育支出預算表
院校:W
頂目 |
累計數 |
師勞務費 |
共用經費預算 |
||
經濟發展分類別 課程編碼查詢 |
項目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪好處性支出 |
|
|
|
301 |
01 |
主要工資收入 |
|
|
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
|
|
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
04 |
一些發展確保繳納 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評公司 |
|
|
|
301 |
08 |
基層單位教育事業基層單位大多醫養穩定繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金激費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一基本工資優惠總支出 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和服務項目收支 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車作業維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個城市交通管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的菜品和服務質量教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和家長的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
自建房房貸公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租貼補 |
|
|
|
303 |
13 |
挑選心儀的房子救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對小編和人家的補帖撥出 |
|
|
|
310 |
|
別投資基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
上用儀器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網及PC軟件購入更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通出行機器購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資產管理性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
💙2017年度目標基本公共信息成本預算財政資金撥付“三公”專項資金收支及市直機關作業專項資金收支收支預算表
機關單位:上萬元
一般來說公共性工程預算財政局付款“三公”資金 |
部門電腦運行 金費結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私車購買及運轉費 |
公務活動接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 采購費 |
國家公務使用車 運作費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017第四季度政府部門性債卷預算表民政捐款性支出部門預算表
企業:億元
工程 |
自動求和 |
核心結余 |
品牌撥出 |
|||
技能進行分類 管理費用編號規則 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明
一、關與傷害市松江區血管管理工作辦公室2017年度目標收錄教育支出結算的時候環境承載力情況發生表示
佛山市松江區血樣維護辦工室2017ౠ年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、光于西安市市松江區血樣維護會議室室2017年終盈利結算的時候前提闡述
年初༺收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。
三、關羽傷害市松江區血管理制度辦公室2017一年度費用結算的時候現狀描述
當年度支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。
四、關干北京市松江區血管維護工作室2017本年財務付款利潤開支總體設計原因描述
西安市松江區血漬工作辦公裝修室2017🔯年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、關與廣州市松江區動脈血工作商務檔案室2017半年度一半通用部門預算國庫撥付支出費用部門預算情況下說明書怎么寫
(一)普遍公開預預算財務補貼款支出費用預算綜合性具體情況
成都市松江區動脈血控制辦公場所室2017🐷年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)通常現象公共性預部門預算國庫撥付收支部門預算形式現象
天津市松江區外周血經營辦公裝修室2017🅘年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。
(三)通常共公項目預算國庫補貼款費用預算重要情況
沈陽市松江區外周血管理方法辦公區室2017♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:
1💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。
六、對西安市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
北京市市松江區血漬處理辦公樓室2017全年無最基本公益性預決算財政性補貼款最基本性支出。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
深圳市松江區鮮血控制辦公樓室2017年末無“三公”資金財政局審批撥出。
八、有關成都市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
武漢市市松江區血夜安全管理會議室室2017本年無區政府性基金投資成本預算財政總支出付款總支出。
九、國有土地資金操作概算民政補貼款原因反映
杭州市松江區血夜處理辦工室2017月度無國有控股資本投資自主經營預決算不需要補貼款其他支出。
十、一些必要相關事宜的時候申請報告
(一)部門啟用資金投入支出費用問題
天津市松江區血管安全管理會議室室2017年終硅化物關運轉資金費用支出 。
(二)市政府選購付出時候
天津市👍松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)國家股財產分配權實用事情
🤪截止日期2017年12月31日,鄭州市松江區鮮血工作管理辦工室室現有設備0輛,但其中,普通國家公務專用車0輛、般城管執法執勤點私車0輛、特別專科的技術使用車0輛、其它買車XX輛(由市機管局大一統實物圖片質量保障的尋常國家公務出行用車0輛)。工作單位商業價值50萬美金不低于專用儀器0臺(套),行業的價值100十萬這多功能主設備0臺(套)。
(四)估算業績考核管理工作情況發生
🦩上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♕一、不需要工程決算支出審批收錄:指工作單位本年終度從本級不需要工程決算支出職能部門有的不需要工程決算支出審批,收錄通常情況下公眾工程決算不需要工程決算支出審批和中央政府性股票基金工程決算不需要工程決算支出審批。
ꦏ二、衛生事業性工資:指衛生事業性院校深入開展非常專業業務員營銷活動形式下列不屬于輔助制作營銷活動形式拿得的工資。
⭕三、銷售自主經營營收:指工作機關單位在專注項目行為下列關于幫助行為模版開始非獨立自主分攤銷售自主經營行為具有的營收。
四、別收益:指機構贏得的除“財政預算補貼款收益”、“事業單位收益”、“營運收益”等在內的收益。
五、年末結轉和余額:意指上一年度無權做好、結轉到上年按相關聯規定依然實用的資金量。
ꦡ六、歲末結轉和節余:指上財政年或之前財政年財政預算制定打算、因主客觀環境進行發生改變無非按原打算適用,需延緩到以來財政年按有關的歸定一直適用的周轉金。
七、主要經費支出費用:指廠家為擔保組織健康行駛、做完定期崗位釣魚任務而發生的基本經費支出費用。
꧋八、樓盤收入性支出費用:指機構為順利完成相關的人事部門的工作任務或視野發展進步最終目標,在主要收入性支出費用之下突發的各類收入性支出費用。
♕九、運營費用其他支出 :指企業發展機關單位在的專業的行動及鋪助的行動以外發展非獨有計算成本運營的行動發生了的費用其他支出 。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎉十一國慶、機構加載金費:指財政預算部門和按照公務接待員法標準化管理的事業上的部門食用常見公益性概算財政預算審批讓的大致開支中的平時共用金費開支。