佛山市松江區鮮血維護辦公室
2018一年度政府部門結算的時候
目 錄
一、個部分 佛山市松江區血液循環系統的管理辦公場所室概述
一、一般職能部門
二、政府部門部門預算工作單位形成
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表
一、薪水開支預算總表
二、效益竣工決算表
三、收支竣工決算表
四、國庫補貼款薪水教育支出部門預算總表
五、大部分共同概預算財政預算付款教育支出部門預算表
六、平常服務性部門預算財政教育支出捐款一般教育支出部門預算表
🌃七、正常公共服務概算財政廳捐款“三公”經費經費支出經費支出及行政機關正常運作經費經費支出經費支出經費支出竣工決算表
八、市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金補貼款性支出竣工決算表
九、資產投資欠債原因表
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明
四、地方 動詞理解
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、具體功能
(一)有擔當住戶免費捐血的促銷、鼓勵事業;
(二)擔負本鎮區無租無償獻血、醫療菅理用血、采供血的督查菅理工學院作;
(三)承擔責任本片區獻血者運轉的公司、協調作業和頒獎獎勵活動運轉;
(四)負責任區內醫療保障組織 科學課、合理合法用血的考核評價、督察;
(五)提供藥學用血審批制,制造有償轉讓捐血者基本另一半和直系家人醫治用血花費醫保報銷工作任務。
二、行政部門竣工決算公司的構造
按照其上面責職,佛山市松江區靜脈血菅理辦公場所室設1個設有結構,具有:辦公室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表
2018年末收入來源性支出竣工決算總表
基層單位:萬
盈利 |
費用 |
||
項目流程 |
竣工決算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門撥付收益 |
295.26 |
一、普通公用服務管理結余 |
|
這里面:相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政支出捐款 |
|
二、外交史性支出 |
|
二、上級部門補貼金薪資 |
208.40 |
三、國防軍事其他支出 |
|
三、事業上的凈收入 |
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四、公開安全的花費 |
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四、開納入 |
|
五、教育教學總支出 |
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五、附帶標準繳納薪資收入 |
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六、實驗高技術性支出 |
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六、其他的收益 |
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七、文化水平球場與影視文化撥出 |
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八、社交的保障和就業率付出 |
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九、醫療管理衛生防疫與項目生孩性支出 |
392.81 |
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十、節能降耗環保性費用支出 |
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國慶、新農村居委結余 |
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十三、農業和林業水性支出 |
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十四、交通網及運輸開支 |
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十四、材料地質勘察圖片信息等花費 |
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十八、工業服務性業等結余 |
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第十五、金融業經費支出 |
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|
二十七、協助其余中北部經費支出 |
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十七、國土資源海底氣象局等總支出 |
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19、居住房保障措施收支 |
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|
二是、油糧運輸保障費用 |
|
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|
二十一月、另一個教育支出 |
|
上年收入水平預估合計 |
503.66 |
年初收入支出加總 |
392.81 |
用事業單位基金投資解決收入支出表差額 |
|
盈余計算 |
|
今年初結轉和余額 |
880.97 |
月底結轉和余額 |
991.82 |
總共 |
1384.63 |
總結 |
1384.63 |
2018每年收益預算表
廠家:十萬
大型項目 |
上年收入水平加總 |
財政性撥付薪資 |
上一級補貼政策盈利 |
事業有成收入水平 |
銷售經營創收 |
復屬組織上交國家薪資收入 |
同一凈收入 |
||||
功能分類 |
學科明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
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210 |
|
|
醫藥環衛與策劃生孩收入支出 |
503.66 |
295.26 |
208.40 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
503.66 |
295.26 |
208.40 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血結構 |
503.66 |
295.26 |
208.40 |
|
|
|
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2018年度目標撥出竣工決算表
院校:萬美金
該項目 |
上年教育支出累計 |
通常費用 |
的項目費用支出 |
上交上家其他支出 |
自主經營付出 |
對附屬醫院工作單位補貼政策性支出 |
||||
功能分類 |
項目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生監督與預計發育性支出 |
392.81 |
|
392.81 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
392.81 |
|
392.81 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血貸款機構 |
392.81 |
|
392.81 |
|
|
|
|
|
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2018一年度財政性捐款效益總支出結算的時候總表
方:上萬元
工資 |
收支 |
||||
工程 |
部門預算數 |
業務 |
合計數 |
大部分公用設施項目預算財政廳審批 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫捐款 |
一、一般來說公共服務概算民政撥付 |
295.26 |
一、一半公開貼心服務收支 |
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二、中央政府性債券費用預算不需要補貼款 |
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二、外交活動結余 |
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三、國防科技撥出 |
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四、共同安會付出 |
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五、教育培訓開支 |
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六、科學的能力費用支出 |
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七、特色文化體育運動與影視文化收支 |
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|
八、社會上保駕護航和工作其他支出 |
|
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|
|
|
九、公共衛生監督衛生監督與工作規劃生二胎收支 |
295.26 |
295.26 |
|
|
|
十、節約環保型費用支出 |
|
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|
十一國慶、新型農村街道辦事處結余 |
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十三、農林業水花費 |
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13、交通管理物流運輸物流開支 |
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|
十四、圖片信息探勘圖片信息等收支 |
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十四、工商業服務保障業等經費支出 |
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十五、科技金融收入支出 |
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二十七、扶持另一個各地總支出 |
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18、國土局海洋環境氣象條件等收入支出 |
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第十九、公房保駕護航總支出 |
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三十五、糧油食品油料收儲撥出 |
|
|
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|
|
二十一國慶、其他的其他支出 |
|
|
|
年初使收入總金額 |
295.26 |
上年花費總金額 |
295.26 |
295.26 |
|
年末財政資金捐款結轉和節余 |
|
月底財政性付款結轉和余額 |
|
|
|
似的通用預算表財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
縣政府性股票基金決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
295.26 |
總額 |
295.26 |
295.26 |
|
2018月度應該通用概預算財政資金捐款付出預算表
企業:萬元左右
工作 |
預估合計 |
最基本性支出 |
建設項目開支 |
|||
模塊類型 管理費用項目編碼 |
會計分類稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫學干凈衛生與年度計劃計劃生育政策結余 |
295.26 |
|
295.26 |
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
295.26 |
|
295.26 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
295.26 |
|
295.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
295.26 |
|
295.26 |
2018半年度關鍵共同估算財政預算捐款關鍵教育支出結算的時候表
方:百萬元
該項目 |
總金額 |
人員管理經費支出 |
公供經費預算 |
||
經濟社會等級分類 會計科目識別碼 |
管理費用明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資社會福利總支出 |
|
|
|
301 |
01 |
總體月薪 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績待遇 |
|
|
|
301 |
08 |
機構事業性機構一般社會養老保險行業費 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
人主要醫療管理穩妥付費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫用補助費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會中保證繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的公司福利微信支出費用 |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和安全服務費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛租賃進行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通運輸預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
各種寶貝和精準服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對各人和小家庭的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農產品加工生產銷售補助 |
|
|
|
303 |
99 |
的自己的和人的津貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
資產性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專門產品采購 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片服務網絡信息及PC軟件折舊費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些路網方法添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一投資基金性費用 |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2018年中應該公用設施財政廳預算財政廳審批“三公”金費及機關單位程序運行金費教育支出竣工決算表
機構:來萬
普遍公用概預算財政部門撥付“三公”勞務費 |
政府部門作業 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行用車購置費及啟動費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 租賃費費 |
公務活動車輛使用 進行費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年末當地政府性股權基金工程預算財政性撥付其他支出竣工決算表
行業:百萬元
新項目 |
累計 |
大體收入支出 |
工作收支 |
|||
用途總類 項目代碼 |
會計分類標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區血液管理辦公室2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度金融資產債務具體登記表 |
||||
|
|
資金額廠家:萬美金 |
||
|
數目 |
的價值 |
||
今年初數 |
月底數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、固定資產總計 |
—— |
—— |
1583.11 |
1880.92 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
1548.23 |
1842.25 |
(二)穩固財產 |
—— |
—— |
34.88 |
38.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
|
|
|
|
ꦰ 通常情況下公務活動車輛使用 |
|
|
|
|
💝 綜合執法值勤公務車 |
|
|
|
|
ꦉ 獨特的職業的技術私車 |
|
|
|
|
ไ 另外的出行用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🦂 4.相關緊固固定資金 |
—— |
—— |
34.88 |
38.67 |
♛ 減:加權平均折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿基金 |
—— |
—— |
|
|
💯 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
387.34 |
573.37 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
1195.77 |
1307.55 |
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明
一、相關傷害市松江區血方法接待室室2018年中盈利付出結算的時候整體情況報告就說明
重慶市松江區血細胞控制辦公區室2018💛年度收入總計為1384.63萬元、支出總計為1384.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加177.19萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、針對蘇州市松江區血細胞安全管理信訪室室2018全年度盈利部門預算現象表示
當年度ꦕ收入合計503.66萬元,其中:財政撥款收入295.26萬元,占58.62%;上級補助收入208.40萬元,占41.38%。
三、相關西安市松江區動脈血方法辦公裝修室2018年末收支部門預算實際情況講解
年初支出合計392.81萬元,其中:項目支出392.81萬元,占100%。
四、關于幼兒園重慶市松江區靜脈血處理辦公樓室2018年末財政局補貼款薪資教育支出綜合狀況原因分析
佛山市松江區靜脈血安全管理辦工室2018ꦰ年度財政撥款收支總決算295.26萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、并于東莞市松江區血管管理系統辦公室2018第四季度基本公用概算民政審批經費支出部門預算前提闡明
(一)基本上公眾財政性預算財政性付款付出部門預算綜合性狀況
重慶市松江區血標準化管理辦公裝修室2018♔年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,占本年支出合計的75.17%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)正常通用工程預算財務審批收支預算設計實際情況
深圳市松江區外周血工作辦公裝修室2018༺年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)295.26萬元,占100%。
(三)應該共公預算國庫捐款性支出預算具體情況情況
昆明市松江區血樣監管工作室2018✱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的89.05%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。其中:
1🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。
六、觀于佛山市松江區血中安全管理企業接待室2018年度目標似的公開項目預算財政性補貼款常見開支部門預算情況報告描述
深圳市松江區血樣方法辦公場所室2018季度無應該共同項目預算不需要審批常規付出。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
杭州市松江區血樣控制辦工室2018年度目標無“三公”專項資金民政補貼款收入支出。
八、相對于南京市松江區鮮血治理辦公區室2018年中政府辦公室性股票基金估算財政局捐款教育支出結算的時候的情況講解
北京市松江區血液循環系統治理辦工室2018本年無國家性債券估算國庫付款費用。
九、國有制投資者自主經營財政支出預算財政支出審批現象闡明
杭州市松江區血液循環系統經營辦公區室2018第四季度無國家基金企業經營概預算財政廳付款收支。
十、一些最重要問題的條件證明
(一)工商登記使用專項經費其他支出狀況
傷害市松江區動脈血控制公司辦公室室2018本年三聚氰胺樹脂關執行資金投入花費。
(二)現政府采購項目員收入支出條件
南京市松江區血夜維護辦公室2018ཧ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018🔯年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)來往車輛、住房特殊化損壞情況發生
成都市松江區血漿控制工作室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用工作績效安全管理情況
濟南市松江區血液管理辦公室2018全年度估算考核管控制度工作任務推行環境如表:全階段考核管控制度推行環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目7個,涉及預算金額541.55萬元;2018年度開展的績效評價項目7個ꦬ,涉及預算金額541.55萬元,平均得分69.29分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🉐一、財政局性廳支出部補貼款工資:指廠家當年度目標度從本級財政局性廳支出部部贏得的財政局性廳支出部補貼款,包擴基本公益性項目預算表財政局性廳支出部補貼款和中央政府性私募基金項目預算表財政局性廳支出部補貼款。
ﷺ二、創業計量單位薪水:指創業計量單位計量單位推進行業渠道游戲活動形式試述輔助制作游戲活動形式確認的薪水。
൲三、運作使薪水:指事業企業單位在專業的行業促銷行為十分輔助性促銷行為后落實非自由分攤運作促銷行為確認的使薪水。
四、許多薪水:指公司提供的除“財政部門撥付薪水”、“教育事業薪水”、“經營的薪水”等意外的薪水。
五、今年初結轉和節余:就是指去年度還完畢、結轉到本年度按業內指定仍在適用的費用。
🦂六、年底結轉和節余:指年初度或已前當期費用預算預計、因事實生活條件引發變化無常沒辦法按原預計頒布,需延后到時候當期按相關要求依然選用的資產。
七、核心總開支:指貸款機構為擔保貸款機構通常轉動、完畢平常運行神器任務而發生了的每一項總開支。
🧸八、產品總付出:指企業為完畢其他的人事部門運行工作或事業單位發展趨勢關鍵,在根本總付出外發生的相關總付出。
九、運營結余:指視野廠家在技術生活及輔助的生活本身開展調研非獨立自主計算運營生活情況的結余。
🧔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳五一、政府機關運動金費:指行政部門計量單位名稱和定義公務活動員法工作的企事業計量單位名稱用到一半公共服務成本預算財政部門補貼款科學安排的基礎費用費用支出 中的定期共用金費費用費用支出 。