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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 分享時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區血漬工作管理接待室室

2019第四季度預算

 


目  錄

 

首位環節 武漢市松江區血樣控制辦公區室概貌

一、具體職能部門

二、貸款機構配置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、工資開支竣工決算總表

二、薪資竣工決算表

三、其他支出部門預算表

四、財政局撥付利潤費用部門預算總表

五、基本共公工程預算國庫撥付撥出部門預算表

六、似的公用概算國庫捐款一般撥出部門預算表

七、一樣共公預竣工決算民政補貼款“三公”費用及行政機關自動運行費用性支出竣工決算表

八、中央政府性股票基金費用預算財政資金捐款撥出預算表

九、資產投資外債狀況表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第4局部 代詞表示


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、大部分職權

(一)承擔責任公民的權利免費捐獻骨髓的宜傳、策劃著任務;

(二)承當本鎮區贈與捐獻骨髓、社區醫療用血、采供血的輔導操作做工作;

(三)擔負本片區捐血本職工作任務的組織化、溝通和表彰先進榮譽本職工作任務;

(四)管理鎮區醫用組織機構生物學、合理性用血的考核評價、進行監督;

(五)有擔當臨床實驗用血審查,承擔起無嘗無償獻血者舉例說明夫妻和直系親人整形用血成本費用報消運行。

二、單位設置

要根據上述所說工作內容,深圳市松江區靜脈血管理工作企業檔案室設1個含有設備,也包括:工作室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019一年度薪資收入支出費用結算的時候總表

院校:十萬

凈收入

其他支出

活動

部門預算數

該項目

竣工決算數

一、一半服務性工程預算財政預算撥付薪水

204.81

一、常見保障性保障性支出

 

二、政府機關性理財產品項目預算財政廳補貼款使收入

 

二、外交活動經費支出

 

三、上司津貼收入來源

 

三、航空航天教育支出

 

四、自己事業凈收入

161.14

四、公用可靠總支出

 

五、銷售收錄

 

五、教學開支

 

六、附屬的單位上交國家薪水

 

六、小學科學方法結余

 

七、某些薪資收入

 

七、人文旅游酒店體育文化與影視文化費用支出

 

 

 

八、社會上切實保障和就業率收入支出

 

 

 

九、清潔衛生身體收入支出

365.95

 

 

十、環保健康環保細節健康經費支出

 

 

 

國慶、城鄉一體化特別費用支出

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

十四、道路交通運送教育支出

 

 

 

十四、材料勘察個人信息等費用支出

 

 

 

15場、服務質量業服務質量業等收支

 

 

 

第十五、互聯網金融收入支出

 

 

 

十八、協助任何省份收入支出

 

 

 

十九、自動資源的深海氣象學等收支

 

 

 

第十九、個人住房切實保障花費

 

 

 

二十二、油糧防汛物資保障收支

 

 

 

二國慶、災害性防冶及應急指揮操作教育支出

 

 

 

二第十二、許多結余

 

上年營收加總

365.95

當年度付出預估合計

365.95

用事業股權基金確定開支差額

 

盈余分派

 

期初結轉和節余

991.83

半年度結轉和盈余

991.83

累計

1357.78

總共

1357.78


2019一年度凈收入結算的時候表

基層單位:來萬

新項目

本年度凈收入合計數

財政局審批盈利

上司津貼年收入

事業發展個人收入

經營的營收

其他機構上交國家效益

別工資收入

功能分類
科目編碼

科目表稱謂

總金額

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

干凈的健康其他支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公開干凈衛生

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血公司

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終費用支出 部門預算表

計量單位:萬塊

內容

當年度撥出加總

幾乎收支

的項目總支出

上交上一級結余

營業其他支出

對其他企事業單位經濟補貼性支出

功能分類
科目編碼

會計分類名號

加總

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生間健康保健總支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生防疫

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血公司

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年財政部門補貼款創收收支結算的時候總表

部門:W

薪資收入

付出

頂目

部門預算數

工程

累計

應該公益性概算財政性付款

區政府性基金投資預算表財政預算捐款

一、普通公共服務概算財政支出捐款

204.81 

一、一般來說公共產品產品支出費用

 

 

 

二、政府機構性股票基金估算財政支出付款

 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、國防科技收支

 

 

 

 

 

四、公共服務安全防護開支

 

 

 

 

 

五、培育教育支出

 

 

 

 

 

六、數學系統經費支出

 

 

 

 

 

七、文化知識自助游軍事體育與傳媒廣告性支出

 

 

 

 

 

八、社會發展后勤保障和求業付出

 

 

 

 

 

九、食品衛生良好收入支出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節電節能花費

 

 

 

 

 

十一月、城鎮居委費用支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、公路網配送性支出

 

 

 

 

 

十四、的資源地質勘察的信息等費用支出

 

 

 

 

 

15、商業圈產品業等結余

 

 

 

 

 

十五、經融付出

 

 

 

 

 

二十七、捐助的中北部收入支出

 

 

 

 

 

二十、自然環境成本深海天氣等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅服務保障其他支出

 

 

 

 

 

20、糧油加工廢舊物資儲備庫花費

 

 

 

 

 

二十一月、自然災害防冶及緊急救援菅理性支出

 

 

 

 

 

二12、任何開支

 

 

 

當年度使收入預估合計

204.81 

當年度結余自動求和

 204.81

204.81 

 

月初財政支出付款結轉和余額

 

半年度財政廳撥付結轉和節余

 

 

 

一、大部分公眾估算財務補貼款

 

 

 

 

 

二、現政府性理財產品概預算國庫捐款

 

 

 

 

 

總結

204.81 

總金額

 204.81

 204.81

 

 


2019每年普通公用設施預算表財政總支出撥付總支出部門預算表

標準:上萬元

業務

加總

首要其他支出

項目撥出

工作各類

課程打碼

課目名稱大全

210

 

 

食品衛生健康生活付出

204.81

 

204.81

210

04

 

公共性衛生間

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血構造

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

204.81

 

204.81

 


2019年應該服務性費用財政收支捐款根本收支預算表

  部門:萬的大寫

大型項目

合計數

相關人員預備費

共用經費支出

經濟性等級分類

科目必商品編號

課程和科目標題

301

 

月薪發福利收入支出

 

 

 

301

01

  關鍵基本工資

 

 

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

 

 

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  工作餐津貼費

 

 

 

301

07

  考核月薪

 

 

 

301

08

國家機關事業有成計量單位關鍵健康養老金行業手機繳費

 

 

 

301

09

職業化年金交費

 

 

 

301

10

勞務派遣人員大多治療人壽保險網上繳費

 

 

 

301

11

國家地方公務員診療補貼費繳納

 

 

 

301

12

別的當今社會服務保障交費

 

 

 

301

13

自建房住房基金

 

 

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  各種員工福利待遇微信開支

 

 

 

302

 

餐品和售后服務收支

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  辦手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管經營費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)花銷

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  常用原成本費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  特用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  受托金融產品費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  因公小二租車執行維保費

 

 

 

302

39

  別交行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除保險費用

 

 

 

302

99

  某些寶貝和服務管理支出費用

 

 

 

303

 

對本人和家族的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補帖

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

個林業產出救濟款

 

 

 

303

99

  別的對個人的和家里的補帖

 

 

 

310

 

資本管理性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公區裝置折舊費

 

 

 

310

03

  專用的設備采購

 

 

 

310

07

  問題電腦網絡及平臺新購更換

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  任何交通配套交通出行新購

 

 

 

310

21

  出土文物和成列品購進

 

 

 

310

22

  神圣資本新購

 

 

 

310

99

  某些資源性其他支出

 

 

 

預估合計

 

 

 

 


2019年中通常情況下公眾估算財政部門審批“三公”專項資金及政府機關開機運行專項資金經費支出預算表

計量單位:十萬

通常情況下共同費用國庫補貼款“三公”專項資金

行政單位啟動

費用結算的時候數

預估合計

因公回國

(境)費

公務接待用車的置辦及運轉費

因公商務接待費

小計

因公出行用車

新購費

公務接待私車

進行費

工程預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

費用數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019每年市政府性貨幣基金概預算國庫捐款經費支出竣工決算表

機構:多萬元

工作

累計

常規其他支出

品牌撥出

功能鍵分類管理

課程商品編碼

幾個會計科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度股本流動負債情況報告表

 

 

總額機關單位:萬美元

 

占比

價值

本年數

年初數

今年初數

月底數

一、資本總計

——

——

1880.92

1917.05

   (一)的流動股本

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)穩固債務

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

𓃲                2.專用系統(臺/套/輛)

 

 

 

 

♔                     這之中:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

🔯                                 通常因公專用車

 

 

 

 

ꩵ                                 衛生監督執法值勤私家車

 

 

 

 

🦹                                 防化職業 枝術專車

 

 

 

 

ඣ                                 各種出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𓂃               4.某些調整房產

——

——

 

 

♛        減:合計累計折舊及減值做好準備

——

——

 34.57

35.32

   (三)不斷股份權投資

——

——

 

 

   (四)持久債券投資人投資人

——

——

 

 

   (五)新建水利

——

——

 

 

   (六)無型固定資產

——

——

 

 

♏        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (七)別固定資產

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

573.38

629.26

三、凈債務累計數

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園昆明市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

杭州市﷽松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、相關上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

上年ꦦ收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、相對于鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

年初支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、關羽鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

滬市🔯松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、介紹佛山市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常實際情況公共性概預算財務審批經費支出部門預算總體設計實際情況

北京市🥂松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)基本共同估算不需要捐款收支部門預算構成情況發生

滬市🌞松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)基本公開成本預算財政支出費用補貼款支出費用預算關鍵現象

西安🧸市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1📖、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、至于東莞市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

成都市松江區靜脈血控制辦公區室2019年無差不多上公益性費用預算財政部門審批差不多費用支出 。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

鄭州市松江區血管管理工作檔案室室2019財政部門年度無“三公”金費財政部門捐款結余。

八、對于北京市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019季度無區政府性私募基金估算不需要付款開支。

九、國家資本公司生意工程預算財務付款問題詳細說明

杭州市松江區靜脈血工作辦工室2019一年度無集體所有制資本管理開概預算國庫捐款收支。

十、別決定性應當的事情說明怎么寫

(一)政府機關啟用資金開支環境

西安市松江區血樣服務管理辦工室2019年中硅化物關進行費用支出費用。

(二)部門集中采購付出條件

東莞市松江區血液循環系統治理會議室室2019ღ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車量、農村房子個性化擠占情況下

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核管理制度情況報告

♉上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦐ一、民政資金捐款個人收入:指公司本全年度從本級民政資金部擁有的民政資金捐款,比如通常情況下公共信息估算民政資金捐款和人民政府性投資基金估算民政資金捐款。

二、企業心薪水:指企業心機關單位開展調研專業技術渠道行動非常幫助行動拿到的薪水。

🔴三、合作運營收錄:指參公企業企事業心單位在職業業務量過程形式基本氧化硅過程形式之上大力開展非經濟獨立歸集合作運營過程形式獲得的收錄。四、其它收錄:指企業企事業心單位獲得的除“財務審批收錄”、“參公收錄”、“合作運營收錄”等在內的收錄。

五、年終結轉和余額:就是指上一年度并未順利完成、結轉到上年按有觀明文規定依然運行的專項資金。

൲六、年尾結轉和余額:指本年終度或原先年終預算表合理安排、因客觀性狀況突發會變化很大始終無法按原計劃書具體實施,需網絡延時到未來的日子里年終按相關的英文暫行規定立刻施用的資本。

🍬七、大多開支:指廠家為得到保障培訓機構健康本職工作、結束日常的本職工作工作而造成的貼心的售后服務開支。

𓂃八、頂目花費:指機關單位為完全相應的行政訴訟運行任務卡或事業發展進步方向,在基本的花費之下產生的基本花費。

🍎九、運營費用費用:指行業機關單位在專業的營銷游戲活動形式及捕助營銷游戲活動形式外面推進非經濟獨立計算運營營銷游戲活動形式時有發生的費用費用。

⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒀰國慶、危險機關進行專項資金:指行政服務管理機關工作單位和參照物因公員法服務管理的事業工作單位機關工作單位用到應該通用不需要預算不需要付款準備的首要其他教育支出中的臺賬共用專項資金其他教育支出。

 

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