南京市松江區車墩鎮社群衛生防疫服務保障心中
2018年末部門預算
目 錄
第一部分傷害市松江區車墩鎮街道辦事處環境衛生業務心中簡況
一、主要的職責
二、個部門結算的時候公司的制成
二組成部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、凈收入花費結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、費用預算表
四、財務付款工資收入支出預算總表
五、平常公眾預預算民政捐款教育支出預算表
六、差不多公用設施概預算財政性撥付差不多花費竣工決算表
七、一樣公用設施概算不需要撥付“三公”資金及國家機關運動資金總支出竣工決算表
八、現政府性投資基金預算表國庫審批費用支出 預算表
九、資源債務環境表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第三部位 動詞解說
第一部分 上海市松江區車墩鎮小區公共衛生的服務中心概況
一、最主要的功能
履行著車墩地域廣泛大眾的幾乎上診療服務質量項目及幾乎上共同衛生防疫服務質量項目。
二、系統設置成
🌟會按照可以達到主要職責,杭州市松江區車墩鎮片區清潔衛生售后服務管理中心設4個獨立設置組織機構,比如:辦公場所室、醫教科、怎樣預防護理科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮區域安全衛生功能核心2018年度決算表
2018第四季度工資結余竣工決算總表
單位名稱:W
薪水 |
撥出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、國庫撥付薪水 |
3565.18 |
一、基本公共的服務的服務經費支出 |
|
當中:政府性性股權基金項目預算財務捐款 |
926.00 |
二、外交史經費支出 |
|
二、上司補貼費個人收入 |
103.77 |
三、航空航天付出 |
|
三、參公薪資收入 |
4175.51 |
四、公用設施的安全總支出 |
|
四、銷售經營營收 |
|
五、文化藝術培訓經費支出 |
|
五、其他單位名稱繳納年收入 |
|
六、實驗枝術總支出 |
|
六、其他營收 |
463.41 |
七、技術 體育教育與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、社會上保障措施和就業前景費用支出 |
27.81 |
|
|
九、醫療設備衛生情況與打算二孩總支出 |
6785.17 |
|
|
十、低碳綠色環保收入支出 |
|
|
|
11、村鎮街道辦教育支出 |
926.00 |
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
十五、公路交通貨運費用 |
|
|
|
十四、教育資源勘查信心等支出費用 |
|
|
|
15、商家貼心服務業大頭等結余 |
|
|
|
第十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
十八、幫扶相關沿海地區性支出 |
|
|
|
18、國土資源海洋環境景象等費用 |
|
|
|
19、住宅后勤保障費用 |
4.24 |
|
|
四十、油糧救災物資儲備量開支 |
|
|
|
二五一、某些費用支出 |
|
年初年收入累計 |
8307.87 |
年初支出費用累計 |
7743.22 |
用行業債券補救開支差額 |
|
余額分派 |
568.35 |
期初結轉和節余 |
7.00 |
年初結轉和余額 |
3.30 |
總共 |
8314.87 |
總金額 |
8314.87 |
2018半年度薪水結算的時候表
公司:上萬元
內容 |
當年度創收預估合計 |
財政資金付款收錄 |
上家補助金薪資 |
衛生事業納入 |
生意效益 |
所屬的單位繳納效益 |
另一個納入 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會生活的保障和找工作收支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業廠家離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機關單位離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企事業廠家主要關于養老地產個人養老保險公司激費性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企行業計量單位行業計量單位職業的年金激費結余 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生監督與工作方案孕育性支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保健衛生防疫結構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地區小區公共衛生單位 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的面層醫療組織清潔組織 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生情況 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性共公干凈衛生服務管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業有成單位名稱醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設街道總支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市發展基礎性建筑設施整套搭配費及相對應專門債權薪水分配的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某個市政基礎理論生活設施整套搭配費具體安排的費用支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間維護其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018每年收支竣工決算表
的單位:億元
建設項目 |
本年度撥出累計數 |
差不多教育支出 |
業務開支 |
上交領導費用 |
操作支出費用 |
對復屬企業經濟補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和求業收支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門工作機構離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公公司離退休之 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業組織大多個人養老保險公司保險公司繳納收支 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業機構職業化年金繳納費用費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼環保與預計二孩結余 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用清潔裝置 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區居委公共衛生組織機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的表層醫疔公共衛生組織 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多共同安全提供服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成行業醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村社區服務中心收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份前提設施管理模塊化費及相關聯專項督查公司債務盈利規劃的撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他城市地區框架生活設施整套搭配費分配的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房質量保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年中財政資金付款利潤開支結算的時候總表
機關單位:70萬
凈收入 |
收支 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
產品 |
累計 |
似的公共性概預算財政支出審批 |
以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算民政審批 |
一、通常情況公用預算表民政捐款 |
2639.18 |
一、應該公眾服務于支出費用 |
|
|
|
二、縣政府性投資基金工程預算財政廳補貼款 |
926.00 |
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公眾可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、教肓性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性的技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展有保障和求業費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫疔干凈衛生與計劃表發育收入支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能技術環保健康撥出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉居委會總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通線搬家收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探勘信息查詢等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商業性的服務性業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助另一個地區劃分支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源深海氣象學等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房得到保障收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
第二十、調味品廢舊物資收儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、某個其他支出 |
|
|
|
當年度薪資收入總計 |
3565.18 |
年初收支自動求和 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
月初財政廳撥付結轉和盈余 |
|
年尾財政部門審批結轉和余額 |
|
|
|
基本公共性成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
縣政府性投資基金概預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年中常見公眾成本預算財政預算補貼款收入支出結算的時候表
機關單位:千元
投資項目 |
尋常通用預部門預算不需要付款結余部門預算數 |
|||||
技能各類 科目必商品代碼 |
會計分類種類 |
總金額 |
基礎費用支出 |
該項目總支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會保障部措施和學生就業收支 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心工作單位離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事編名稱離退居二線 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成標準核心養老院穩定付款經費支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
企工作組織工作組織職業選擇年金繳納費用 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療健康健康與計劃方案生孕付出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層工作醫治安全貸款機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
中小城市小區環境衛生單位 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
一些基層黨組織醫療設備環衛組織 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基礎通用干凈衛生功能 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上計量單位診療 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展部門醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
商品房有保障總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
往房改變支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018第四季度似的公開估算財政預算審批幾乎撥出預算表
計量單位:萬美金
工作 |
累計數 |
人工資金 |
共公資金 |
||
條件幾大類 課程編號 |
科目表稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利微信經費支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
基本性薪水 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
機關政府部門企事業政府部門根本養老生活保險金用費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
專職年金網上繳費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
工作人員基本上整形保費納費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些世界保駕護航付款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
的公司優惠費用支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
貨品和提供服務費用 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具原工費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
因公出行用車進行保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通銀行的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的寶貝和業務費用 |
|
|
|
303 |
|
對自身和企業的政府補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
性生活政府補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人綠植基地生產制造補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
的各人和家人的補助款教育支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資產投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網絡數據及系統軟件采購升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別城市交通方法添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中財力采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產性總支出 |
|
|
|
總金額 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018年應該公共服務費用國庫補貼款“三公”費用及危險機關工作費用費用支出 預算表
的單位:萬元左右
通常公益性概算國庫審批“三公”專項經費 |
機關單位正常運行 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛使用購買及正常運作費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 購進費 |
公務活動租車 進行費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年終以政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳審批性支出預算表
單位名稱:億元
項目 |
總計 |
首要經費支出 |
大型項目花費 |
|||
特點劃分類別 科目必代碼 |
幾個會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉一體化街道開支 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
城市發展條件配制匹配費及分屬自查自糾借債營收設置的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
某個大城市基本知識設施設備設備配套費讓的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
總金額 |
926.00 |
|
926.00 |
2018全年度財力外債具體登記表 |
||||
|
|
資金企業:來萬 |
||
|
的數量 |
意義 |
||
月初數 |
半年度數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、基金累計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)還是流動性凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定位置債務 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🐓 正常公務接待買車 |
|
|
|
|
꧑ 聯合執法值勤小二租車 |
|
|
|
|
♍ 特種車正規技術專用車 |
|
|
|
|
♚ 別小二租車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ജ 4.別的放置資金 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
♌ 減:當年度折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建工程施工 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形金融資產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
❀ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
♏第三部分 上海市松江區車墩鎮社區服務保障管理中心食品衛生服務保障管理中心2018年度決算情況說明
一、相對于鄭州市松江區車墩鎮社區網站清潔衛生服務質量重點2018一年度年收入其他支出結算的時候整體來說情況報告描述
上海市松江區車墩鎮小區衛生情況保障機構2018💟年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、相對于南京市市松江區車墩鎮街道辦事處食品衛生功能中心的2018月度盈利預算癥狀表明
本年度♋收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、有關于深圳市松江區車墩鎮社區公共衛生公共衛生提供服務公司2018本年費用預算情形解釋
本年度🌌支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、就東莞市松江區車墩鎮區域衛生情況貼心服務中2018全年度國庫補貼款工資經費支出總體布局事情說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮街道辦事處食品衛生保障公司2018🎉年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、就昆明市松江區車墩鎮社區網站安全工作中心站2018當年度大部分公共信息概算財政部門審批經費支出預算前提說明怎么寫
(一)正常公益性費用財務撥付收支預算總體目標狀態
上海市松江區車墩鎮街道社區環境衛生工作管理中心2018💫年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)常見公開成本預算財政性捐款撥出竣工決算框架情況下
上海市松江區車墩鎮街道辦事處干凈服務學校2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)基本上公益性概算不需要審批性支出部門預算具體實施情況
上海市松江區車墩鎮區域干凈衛生服務于中心的2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
ℱ(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🐷(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🐎(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層黨組織醫院干凈衛生企業(款)”1424.38萬塊,在這當中:
♎“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“某個表層診療安全培訓機構其他支出(項)”8.18W,最主要用做平日電腦運行收支。
(2) “公共性衛生防疫(款)”1174.87萬美金,在這其中:
༒“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3♋、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🉐“房產教育體制改革性支出(款)” “房產個人公積金(項)”4.24萬多,包括用到:收取教工北京公積金。
六、觀于蘇州市松江區車墩鎮社區清潔衛生清潔衛生服務的咨詢中心2018一年度普通共同工程預算民政補貼款大體其他支出結算的時候事情闡明
上海市松江區車墩鎮社區網站清潔業務主2018🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
𓂃七、關于上海市松江區車墩鎮社區服務性平臺環境衛生服務性平臺2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政性審批經費支出竣工決算總體經濟狀態解釋。
濟南市松江區車墩鎮社群衛生監督的服務中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”費用財政資金撥付總支出預算實際情況報告說明書。
南京市松江區車墩鎮社區公共衛生公共衛生功能機構2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。重點現象是:已撤除因公接受。
🐭 因公出境(境)資金由區外辦、區臺辦主管事業編制,并中央集權發表,本基層單位不自行決定多次發表。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、針對蘇州市松江區車墩鎮居委會環境衛生業務中間2018本年度市政府性投資基金費用預算財政性撥付總支出預算狀態說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生防疫售后服務心中2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉居民社區網站其他支出”926萬元,其中:
“另一個旅游城市知識基礎服務設施整套搭配費制定的開支🌠”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、集體所有制資金開概算財政預算補貼款狀況請示報告
上海市松江區車墩鎮社區服務管理站安全服務管理重心2018當年度無國家資源經驗財務預算財務撥付總支出。
十、相關極為重要方式方法的原因說
(一)政府機關加載經費性支出性支出狀況
上海市松江區車墩鎮居委會環境衛生服務培訓重點2018本年高分子關運動經費費用支出 費用支出 。
(二)地方政府選擇經費支出情況報告
廣州市松江區車墩鎮街道社區醫療情況安全服務網點2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家基金有著的使用現狀
ꦚ截止日2018年12月31日,佛山市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間服務培訓中央方總價值50十萬左右專用設配0臺(套),基層單位價格100W上面的專用箱的設備0臺(套)。
(四)成本預算績效評價標準化管理情況發生
西安市松江區車墩鎮街道辦清潔衛生的服務核心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🏅一、財務廳財政預算支出成本預算捐款年收入:指公司上月度從本級財務廳財政預算支出成本預算監管部門獲取的財務廳財政預算支出成本預算捐款,還包括似的公共服務財政預算支出成本預算財務廳財政預算支出成本預算捐款和國家性基金投資財政預算支出成本預算財務廳財政預算支出成本預算捐款。
🌸二、事業發展上的營收:指事業發展上的部門大力開展行業的業務主題活動形式及氧化硅主題活動形式拿到的營收。常見是:醫疔營收等
⛦三、經營者的營收:指工作企業單位在專門國際業務促銷生活內容下列不屬于輔助制作促銷生活內容外面深入推進非人格獨立折算經營者的促銷生活內容拿得的營收。
𓄧四、相關凈薪水:指公司的贏得的除“國庫付款凈薪水”、“事業有成凈薪水”、“銷售經營凈薪水”等之外的凈薪水。基本是:有價役苗等凈薪水等。
五、月初結轉和余額:意指上一年度還完畢、結轉到當年度按有關的規定標準立即在使用的錢。
𒀰六、年底結轉和節余:指當每年或半年前每年項目預算擬定、因相對主義要求發生了變沒有辦法按原計劃方案執行,需遲緩到已后每年按相關的英文規定仍在利用的周轉金。
🎐七、總體結余:指單位名稱為得到保障機購常規日常每日任務運轉、提交日常每日任務操作每日任務而形成的那項結余。
ꦯ八、樓盤付出:指基層單位為結束指定區域的行政機關的工作成就或事業上成長 總體目標,在基本上付出模版發現的各種付出。
🐠九、銷售經營管理開支:指創業企業在專業課程營銷工作及輔助工具營銷工作之上展開非自由測算銷售經營管理營銷工作再次發生的開支。
꧅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐠五一、機構電腦運行接待費:指行政訴訟機構和根據公務接待員法的管理的人事機構選擇一樣 共用設施決算財政廳補貼款配備的核心收入性支出中的常規共用接待費收入性支出。