重慶市松江區車墩鎮街道清潔衛生工作中心局
2019一年度結算的時候
目 錄
第一部分 濟南市松江區車墩鎮社群健康工作中心站概況
一、重要職責權限
二、企業設計
第二部分 重慶市松江區車墩鎮社區居委會衛生管理服務培訓核心2019年度決算表
一、利潤費用支出 預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、付出預算表
四、財政費用付款凈收入費用預算總表
五、一般來說服務性概預算財政資金捐款開支部門預算表
六、一般的公益性概算財政資金審批根本支出費用結算的時候表
𓄧七、一般的公共信息預算表國庫審批“三公”經費經費支出預算及市直機關使用經費經費支出預算經費支出預算表
八、政府部門性債卷成本預算財政部門審批總支出部門預算表
九、凈資產外債現象表
第三部分 廣州市松江區車墩鎮社區居委會衛生防疫產品中2019年度決算情況說明
四、部門 動詞解讀
第一部分 武漢市松江區車墩鎮社區服務的站衛生情況服務的公司概況
一、大部分主要職責
承擔的起著車墩地域廣闊村民的大致醫用售后服務于及大致公用安全售后服務于。
二、設備設計
𝐆結合綜上所述崗位責任制,傷害市松江區車墩鎮區域衛生學服務質量機構設4個下設組織機構,還有:會議室室、醫教科、怎樣預防健康科、資金科。
第二部分上海市松江區車墩鎮居委衛生監督貼心服務管理中心點2019年度決算表
2019一年度凈收入費用支出 預算總表
企業單位:W
收益 |
付出 |
||
工作 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
一、常見服務性成本預算財政性捐款純收入 |
3907.31 |
一、基本上通用服務質量性支出 |
|
二、政府性性投資基金概預算財政預算審批營收 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、上一級補助金利潤 |
|
三、國防安全性支出 |
|
四、事業有成薪資 |
4276.09 |
四、公益性的安全收入支出 |
|
五、經營的收益 |
|
五、文化藝術培訓教育支出 |
|
六、附設計量單位上交國家收錄 |
|
六、完美科技結余 |
|
七、其它的創收 |
|
七、技術 休閑旅游體育課與新傳媒結余 |
|
|
|
八、的社會有效保障了和就業機會撥出 |
164.30 |
|
|
九、衛生防疫營養健康付出 |
7839.23 |
|
|
十、低碳安全花費 |
|
|
|
五一、城市居委結余 |
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
十五、交通網輸送支出費用 |
|
|
|
十四、資源的探勘圖片信息等其他支出 |
|
|
|
15場、商業運作安全服務行業等花費 |
|
|
|
16、金融創新支出費用 |
|
|
|
二十七、扶持另外的省份付出 |
|
|
|
十七、自燃成本海洋資源氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、房屋安全保障總支出 |
143.77 |
|
|
2、調味品運輸保障支出費用 |
|
|
|
二十一月、氣象災害預防治療及應急預案維護收入支出 |
|
|
|
二12、各種費用支出 |
|
上年營收累計數 |
8183.40 |
年初開支預估合計 |
8147.30 |
用事業有成股票基金化解收入支出差額 |
|
節余配置 |
33.80 |
年末結轉和余額 |
3.30 |
年底結轉和節余 |
5.60 |
總結 |
8186.70 |
總額 |
8186.70 |
2019本年營收部門預算表
組織:億元
工程 |
本年度收益預估合計 |
財政支出撥付工資收入 |
上家補助費薪資 |
工作納入 |
操作年收入 |
附加工作單位上交營收 |
其它的薪水 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和大學生就業撥出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的單位離退職 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野基層單位視野基層單位專業年金網上繳費花費 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生穩定收入支出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療器械衛生監督系統 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務中心干凈衛生設備 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公開衛生情況服務管理 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野的單位治療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019本年教育支出竣工決算表
企業單位:萬余元
新項目 |
當年度其他支出累計數 |
常見性支出 |
投資項目收支 |
上交國家上家收入支出 |
運作撥出 |
對付屬的單位補貼申請書結余 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會服務保障和出去上班結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事單位名稱離離休 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業計量單位專業年金繳納費用總支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理建康經費支出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本治療食品衛生貸款機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道辦清潔衛生部門 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共的服務清潔的服務 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性人事政府部門治療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企業醫療衛生 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產切實保障經費支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新收入支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019年度目標財政部門補貼款利潤收入支出竣工決算總表
行業:余萬元
收入來源 |
付出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
業務 |
總計 |
一般的公益性費用民政付款 |
政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫撥付 |
一、應該公共服務預算表財政廳付款 |
3907.31 |
一、一般的公共精準服務精準服務收入支出 |
|
|
|
二、地方政府性資金概算不需要捐款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性支出費用 |
|
|
|
|
|
五、的教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識文旅體肓與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、時代保護和學生就業結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、清潔健康保健經費支出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、能效環保健康開支 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村片區收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源堪探新信息等付出 |
|
|
|
|
|
十四、商家安全第三產業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務費用 |
|
|
|
|
|
十二、捐助別的省份經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、肯定資源量海域氣象學等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房得到保障教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二是、糧油食品原材料設備保障費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害有機廢氣及應急處置維護收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、相關費用 |
|
|
|
本年度年收入合計數 |
3907.31 |
本年度費用自動求和 |
3907.31 |
3907.31 |
|
本年財政部門捐款結轉和節余 |
|
年尾財政支出付款結轉和盈余 |
|
|
|
一、常見公用國庫預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性私募基金財政預算預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3907.31 |
總額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019一年度應該共同項目預算財政局撥付結余部門預算表
公司的:億元
投資項目 |
加總 |
基本上收支 |
樓盤教育支出 |
|||
功能鍵幾大類 管理費用項目編碼 |
課目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上確保和就業機會費用 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的院校離退體 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
機關標準工作標準行業年金付款其他支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
衛生管理安全健康結余 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械安全中介機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
大都市片區安全衛生組織 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
一般公用設施衛生情況服務培訓 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政機關企業機關單位醫療器械 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
企業廠家醫療器械 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了費用 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革付出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
總計 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019年終正常公共信息概算不需要撥付一般經費支出部門預算表
的單位:十萬
建設項目 |
合計數 |
者資金投入 |
公供費用 |
||
條件幾大類 課程簡碼 |
題目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資會員福利花費 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
總體工薪 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
機關部門事業心部門基本性醫養穩定網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
就業年金納費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
教工常見整形商業險付款 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療補貼申請書交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會上后勤保障付費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資特權費用 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
餐品和服務項目費用 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理工作管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用村料費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織金費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公私家車工作保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一流量預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種貨物和產品費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和家人的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的種植業生產的國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對小編和人家的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資本性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機器租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料互聯網及軟件下載折舊費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交行器具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和成列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某些充分性結余 |
|
|
|
累計 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
🃏2019第四季度普遍公用估算財政預算捐款“三公”接待費收支及行政單位自動運行接待費收支收支竣工決算表
部門:萬塊
一般來說服務性成本預算財政局撥付“三公”事業費 |
企事業單位操作 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛使用租賃費及正常運行費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
國家公務小二租車 購入費 |
公務接待出行 運作費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度人民政府性新基金財政資金預算財政資金捐款費用支出 結算的時候表
的單位:上萬元
內容 |
累計 |
首要費用 |
項目撥出 |
|||
功能模塊各類 科目必代碼 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度房產債務具體記錄表 |
||||
|
|
收入額公司的:萬 |
||
|
數據 |
的價值 |
||
期初數 |
年尾數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、資金自動求和 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流入資本 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)特定股本 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
🐭 2.通用性的設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🌞 這里面:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🅺 正常公務活動車輛使用 |
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🐲 城管執法交警執法租車 |
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🎐 珍禽非常專業枝術小二租車 |
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🍃 另一用車的 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
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189.60 |
ꦡ 4.其它的固定不動凈資產 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
🔯 減:顯示器折舊費用及減值備好 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)常期股本資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間公司債券進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中施工 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)隱形的財產 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
🔥 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)其它的財力 |
—— |
—— |
|
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二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈凈資產總金額 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮小區衛生管理的服務平臺站2019年度決算情況說明
一、關干上海市松江區車墩鎮區域安全衛生工作中心點2019年使收入總支出預算總體設計情形闡明
🐟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、相對于上海市松江區車墩鎮平臺公共衛生功能中心的2019年末收錄結算的時候情況下表明
上年𝔍收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、對上海市松江區車墩鎮平臺公共衛生售后服務中2019年度目標支出費用竣工決算現狀就說明
本年度ꦬ支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、有關于上海市松江區車墩鎮街道辦事處清潔衛生服務培訓中央2019本年度財政費用捐款收錄費用總體布局情形代表
🐷上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、對于上海市松江區車墩鎮街道干凈衛生服務項目主2019第四季度正常公共性項目預算財政局捐款結余預算條件申請報告
(一)一樣公眾費用預算財政結余撥付結余竣工決算綜合情形
💮上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)通常公益性預算表財政資金補貼款教育支出部門預算組成具體情況
♎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)常見公眾竣工決算財政預算撥付撥出竣工決算明確癥狀
💫上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “群眾醫療醫療機構干凈衛生醫療機構”2487.16萬余元,中間:
🃏“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公用設施衛生學”1035.37萬美元,中僅:
𓄧“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、對上海市松江區車墩鎮社區產品站衛生監督產品服務點2019本年最基本上公共信息概預算財政性付款最基本花費結算的時候狀態描述
🤡上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、相關上海市松江區車墩鎮社區醫療防疫衛生防疫售后服務重點2019全年度一般的公共服務概預算財政資金審批“三公”金費總支出部門預算情況發生請示報告
(一)“三公”經費預算財政局撥付花費竣工決算總體性情況報告闡明。
ܫ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”金費財政資金審批其他支出竣工決算到底情況發生說明書怎么寫。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、光于上海市松江區車墩鎮社區網站環境衛生服務的心中2019當年度部門性資金成本預算民政補貼款結余預算問題詳細說明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家資產投資操作項目預算財政預算撥付的情況表示
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、某個必要法定程序的狀況詳細說明
(一)行政機關運作勞務費費用支出 事情
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)國家采辦總支出情形
🅺上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、經過特別的被占情況下
1、運輸車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核服務管理狀況
🍎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、財政局性部門支出部位捐款個人收入:指方本月度度從本級財政局性部門支出部位部位獲得的財政局性部門支出部位捐款,其中包括通常公用概算財政局性部門支出部位捐款和政府部門性理財產品概算財政局性部門支出部位捐款。
꧑二、視野有成薪資:指視野有成工作單位抓好行業服務項目還有其輔助項目作為的薪資。最主要的是:治療薪資薪資等。
🧔三、合作加盟創收:指視野的單位在專門金融業務過程和其外掛過程之上開始非自主賬務處理合作加盟過程提供的創收。主要是是。
ℱ四、許多效益:指組織拿得的除“財政支出付款效益”、“企業發展效益”、“營運效益”等之內的效益。一般是:
五、月初結轉和節余:是以去年度暫不實現、結轉到當年度按相關的英文規定標準再施用的專項資金。
ꦛ六、歲末結轉和盈余:指上年終或己前年終費用預算安裝、因客觀存在生活條件形成轉變是無法按原設計施行,需推遲到時候年終按有關系規則已經采用的專項資金。
𓂃七、差不多教育支出費用:指基層單位為有保障組織 正常的運行業務、完全日常的事業每一項工作而發生的每一項教育支出費用。
🔥八、活動撥出:指組織為做好目標值的行政性工作上工作或事業有成發展方向目標值,在最基本撥出認知能力發生的一項撥出。
🐷九、經驗花費:指事業上的方在專業技術營銷生活及輔助性營銷生活模版組織開展非獨有計算經驗營銷生活發生的花費。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✤國慶、機構運營費用:指行政訴訟工作企事編和圖案填充因公員法管理方法的視野工作企事編利用一樣 公開決算財政預算審批制定的基本的教育費用支出 中的日常生活通用費用教育費用支出 。