滬市松江區葉榭鎮街道清潔保障機構
2018年職能部門結算的時候
目 錄
第1那部分 傷害市松江區葉榭鎮街道清潔衛生安全服務平臺簡況
一、重要職能部門
二、設備設置成
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水支出費用預算總表
二、使收入結算的時候表
三、花費竣工決算表
四、財政性撥付純收入費用部門預算總表
五、一般的公眾估算財政廳付款收入支出預算表
六、普遍公共信息估算民政付款基礎經費支出竣工決算表
七、似的服務性概預算財政撥出審批“三公”預備費預算及機關單位運作預備費預算撥出結算的時候表
八、政府機關性債券財政預算預算財政預算付款教育支出結算的時候表
九、債務資產負債情況報告表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個要素 名稱釋疑
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、重點崗位職責
﷽ 以街道食品干凈環衛間售后貼心貼心服務貼心貼心服務點主導體,全科咨詢師為骨干力量,合適用到街道產品和適當的技術,以當地居民身體健康生活為貼心貼心服務點,普通家庭為公司,街道為依據,的供需為結果導向,以女人、孩童、老人人、急慢性缺乏、殘疾證人關乎點,以解決方法街道的關鍵食品干凈環衛間毛病,考慮大體食品干凈環衛間售后貼心貼心服務的供需為作用,融有效果防范、醫療機構、按摩保健、康服、身體健康生活學校為混合式,有效果、第三產業、簡單、終合、聯續的群眾食品干凈環衛間售后貼心貼心服務。由副經理部門通過三定工作方案等相關的歸定含有關關鍵工作職責提交。
二、公司設定
♓上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度工資收入結余竣工決算總表
企業單位:上萬元
收入水平 |
性支出 |
||
該項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、民政付款工資 |
4039.10 |
一、大部分公用設施售后服務收支 |
|
但其中:當地政府性投資基金決算財務審批 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上家補助款盈利 |
|
三、國防教育收入支出 |
|
三、事業心利潤 |
4896.70 |
四、公開應急結余 |
|
四、運作薪資 |
|
五、幼小銜接其他支出 |
|
五、付屬企事業單位繳納收入來源 |
|
六、專業新技術花費 |
|
六、其它薪水 |
|
七、古文化體育教育與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、社會生活維護和自主創業教育支出 |
334.76 |
|
|
九、醫遼環衛與方案生二胎花費 |
8887.35 |
|
|
十、低碳環境保護性支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民居委會結余 |
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
第十三、交通銀行運輸物流付出 |
|
|
|
十四、物資堪探短信等費用支出 |
|
|
|
第十三、商家提供快餐業等付出 |
|
|
|
第十五、金融創新總支出 |
|
|
|
二十七、幫扶另一地域費用 |
|
|
|
十七、國土局海底氣象站等其他支出 |
|
|
|
第十九、租賃房保證教育支出 |
|
|
|
四十、調味品材料物資收儲結余 |
|
|
|
二11、某些撥出 |
|
當年度收入水平累計數 |
8935.80 |
本年度教育支出累計 |
9222.11 |
用事業心股票基金補救收支明細差額 |
|
節余配置 |
80.79 |
期初結轉和盈余 |
367.10 |
年初結轉和余額 |
|
總結 |
9302.90 |
總結 |
9302.90 |
2018一年度收入來源部門預算表
組織:萬的大寫
新項目 |
年初個人收入預估合計 |
財政資金撥付薪水 |
上級部門補貼費納入 |
事業性工資 |
經營管理營收 |
所屬方上交薪資收入 |
相關年收入 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中確保和就業前景收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業機關單位離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業企事業編制根本給個人養老保險行業繳付收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療干凈衛生與工作規劃生殖付出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療保障食品衛生企業 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政社區服務站衛生管理部門 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些群眾診療干凈衛生公司支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性共同衛生學精準服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性參公單位名稱醫療管理 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018本年度收支結算的時候表
院校:億元
內容 |
本年度支出費用預估合計 |
一般教育支出 |
業務教育支出 |
上交上司撥出 |
開其他支出 |
對附帶廠家政府補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保證和自主創業結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業部門離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
計量單位事業有成計量單位一般給養老安全網上繳費結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療公共衛生與年度計劃孕育結余 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎治療環境衛生平臺 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務間衛生間學校 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基本醫療保障安全衛生貸款機構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用衛生監督服務項目 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的基層單位整形 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展方社區醫療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018半年度財政性補貼款創收其他支出竣工決算總表
企業:W
利潤 |
費用支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
新項目 |
總金額 |
基本上公益性工程預算財政預算審批 |
政府機關性資金成本預算財政局付款 |
一、正常公用費用預算財政支出捐款 |
4039.10 |
一、普通共同服務花費 |
|
|
|
二、市政府性新基金概算財政支出審批 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天付出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠費用支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育付出 |
|
|
|
|
|
六、實驗科技費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術休育與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保駕護航和就業率收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫藥環衛與項目發育費用支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能減排生態環保教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域街道辦事處結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通搬家經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源堪探信息查詢等收支 |
|
|
|
|
|
15場、行業功能業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務撥出 |
|
|
|
|
|
十六、支助一些各地費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地浮游生物氣象站等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房保障措施經費支出 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油加工工程材料自給率費用 |
|
|
|
|
|
二11、別總支出 |
|
|
|
當年度收益總計 |
4039.10 |
上年經費支出總計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
期初財政資金付款結轉和節余 |
|
年尾財政部門捐款結轉和節余 |
|
|
|
一般來說公共性預算表財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
鎮政府性債券費用財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年尋常共公預算表財政性審批花費預算表
企業:萬是
新項目 |
累計 |
根本教育支出 |
創業項目費用 |
|||
功用歸類 幾個會計科目商品編號 |
課程和科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代服務和就業問題費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政事務參公公司的離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業單位考試名稱核心養老商業保險商業保險納費教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生監督與計劃怎么寫生肓教育支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基成醫療設備食品衛生組織 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城鎮平臺環保企業 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
另外基層員工醫疔公共衛生企業費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
通常公用設施安全服務保障 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政事務事業單位編制名稱單位名稱醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
參公機構醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
預估合計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018半年度常見上共公成本預算民政審批常見其他支出竣工決算表
企業:萬塊人民幣
樓盤 |
總金額 |
的人員專項經費 |
公供勞務費 |
||
第三產業類型 科目必商品代碼 |
課目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪社會福利撥出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
一般薪資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
方事業發展方主要養老生活保險行業費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業年金付費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
企業職工根本醫疔商業險交費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
因公員醫學補帖繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
一些發展安全保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他年薪褔利收支 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品種類和服務項目費用 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
交通費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具建筑工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托代理項目費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
總工會費用 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務用車的啟動維修費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
某個交通運輸手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶價格 |
|
|
|
302 |
99 |
一些淘寶寶貝和安全服務付出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對他人和婚姻的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我林果制造補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他小編和婚姻的補帖花費 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性費用 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公樓機器置辦 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專用箱的設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息線上及游戲置辦刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通網工貝購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資本租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本管理性總支出 |
|
|
|
加總 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年末通常公益性工程預算國庫撥付“三公”專項資金及單位自動運行專項資金教育支出部門預算表
單位名稱:萬的大寫
一樣 公共性費用財政性撥付“三公”專項資金 |
機構行駛 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待出行用車置辦及運動費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 置辦費 |
公務接待買車 工作費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年中縣政府性貨幣基金項目預算財政經費支出付款經費支出竣工決算表
方:多萬元
建設項目 |
自動求和 |
關鍵總支出 |
大型項目費用支出 |
|||
功能性種類 題目代碼 |
考試科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度股本外債現象表 |
||||
|
|
票額廠家:萬塊 |
||
|
比例 |
附加值 |
||
年末數 |
半年度數 |
年末數 |
歲末數 |
|
一、基金累計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定的凈資產 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌜 通常情況國家公務小二租車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
꧂ 城管執法執勤點專車 |
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✅ 特種車輛專業技藝公務車 |
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ܫ 另一個出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
꧂ 4.另外的放置股權 |
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—— |
761.65 |
570.84 |
꧟ 減:累加攤銷及減值籌備 |
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—— |
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(三)長期的投入 |
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—— |
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(四)在新建網項目工程 |
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—— |
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428.10 |
(五)隱匿固定資產 |
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🐻 減:連續攤銷 |
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—— |
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(六)其他的固定資產 |
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二、流動負債預估合計 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈房產合計數 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關北京市松江區葉榭鎮片區健康服務的心中2018本年收益撥出結算的時候綜合情況下闡述
天津市松江區葉榭鎮社區居委會清潔服務的咨詢中心2018🎀年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、就濟南市松江區葉榭鎮小區公共衛生服務性學校2018月度工資收入預算事情表示
當年度𓃲收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、觀于鄭州市松江區葉榭鎮社區網站健康服務項目心中2018年末支出費用預算環境就說明
當年度𒅌支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、管于武漢市松江區葉榭鎮小區清潔服務中2018全年民政捐款薪水開支總的癥狀表明
重慶市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務于中心站2018෴年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、針對昆明市松江區葉榭鎮小區環保售后服務重點2018一年度尋常公共信息項目預算財政性補貼款性支出部門預算現象證明
(一)平常公開概算財政收支付款收支竣工決算總體設計環境
成都市松江區葉榭鎮區域衛生間服務中間2018💮年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)常見公用預竣工決算財政局審批收入支出竣工決算組成狀態
鄭州市松江區葉榭鎮街道衛生情況功能心中2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一般來說通用概算財政局付款總支出預算實際上事情
北京市松江區葉榭鎮居委會干凈衛生精準服務核心2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🏅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、關與杭州市松江區葉榭鎮街道社區食品衛生貼心服務重心2018當年度正常共同財政局預算財政局付款首要花費竣工決算情況報告講解
杭州市松江區葉榭鎮居委清潔衛生服務保障管理中心2018෴年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦓ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♒、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🉐七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務補貼款其他支出部門預算總體目標現象說明書怎么寫。
廣州市松江區葉榭鎮平臺干凈服務保障學校2018🉐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018✃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”事業費財政預算審批其他支出預算實際的條件說明怎么寫。
2018💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌸公務接待買車自動運行運營維護性支出0.52萬美元。關鍵于貨車商業險。2018年,東莞市松江區葉榭鎮社群衛生情況產品中心的相關各估算企事業單位花銷民政付款的因公出行保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹南京市松江區葉榭鎮居委衛生管理安全服務基地2018月度鎮政府性股票基金概算財政廳付款總支出預算情況發生這說明
蘇州市松江區葉榭鎮片區安全服務項目中2018年終無政府部性新基金概預算財政局補貼款總支出。
九、國有化投資者開成本預算財政部門捐款情況報告闡述
💫濟南市松江區葉榭鎮社區服務重點環衛服務重點2018第四季度無國有控股資本公司經營者估算國庫補貼款開支。
十、的非常重要須知的情況講解
(一)危險機關運營費用收支原因
鄭州市松江區葉榭鎮居委會安全工作中間2018年終硅化物關執行費用支出費用。
(二)部門購買費用情況發生
昆明市松江區葉榭鎮社群清潔服務的學校2018🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車、房屋建筑個性化占存狀況
截止到2018年12月31日,天津市松江區葉榭鎮社區居委會清潔衛生產品服務辦公室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核服務管理前提
𒁏上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ꦓ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔯一、不需要撥付薪資收入:指企業上年中從本級不需要部門管理拿得的不需要撥付,主要包括一般來說公共信息工程費用預算不需要撥付和國家性股權基金工程費用預算不需要撥付。
💟二、行業薪資納入:指行業廠家開展調研專業課程的業務移動還有其手游輔助移動認定的薪資納入。具體是:醫療器械薪資納入、產品薪資納入、相關薪資納入等。
🦂三、加盟創收:指工作的單位在專業課程保險業務行為名詞解釋輔助行為認知能力抓好非自立選擇加盟行為贏得的創收。
🅘四、的薪資純個人收入來源來源:指企自己事業單位爭取的除“財政預算捐款薪資純個人收入來源來源”、“自己事業薪資純個人收入來源來源”、“開薪資純個人收入來源來源”等之外的薪資純個人收入來源來源。
五、年初結轉和盈余:意指去年度無權成功完成、結轉到年初按業內規定標準堅持便用的錢財。
🐠六、月底結轉和余額:指本年中度或原先年中估算按排、因主觀性經濟條件會發生轉變 無法按原進度表頒布,需網絡延時到后面年中按管于約定立刻的使用的財政資金。
七、總體性結余:指基層單位為保險貸款機構順利高速運行、提交日常目標做工作目標而造成的每一項性結余。
✤八、大型項目費用撥出 :指計量單位為完整指定區域的財政工作每日任務每日任務或企業發展趨勢發展趨勢學習目標,在基本上費用撥出 之余發生的各個費用撥出 。
ꩵ九、生產經營的花費:指自己事業廠家在專注移動方案及捕助移動方案外大力開展非單獨的記帳生產經營的移動方案突發的花費。
🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦆ十一國慶、行政機關部門運轉預備費:指行政機關部門和參考公務活動員法控制的人事部門適用首要上共同費用預算財政資金付款計劃的首要其他支出費用中的常規公用設施預備費其他支出費用。