天津市松江區葉榭鎮街道辦環衛服務性公司
2019年中部門預算
目 錄
1、部門 濟南市松江區葉榭鎮社區工作站清潔衛生工作重心簡介
一、通常管理職能
二、培訓機構設立
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪資結余預算總表
二、個人收入竣工決算表
三、花費竣工決算表
四、財政資金補貼款利潤教育支出預算總表
五、通常服務性費用預算財政性補貼款開支竣工決算表
六、正常公共服務預結算的時候民政付款幾乎付出結算的時候表
七、基本共公費用預算國庫捐款“三公”金費及機構進行金費開支預算表
八、政府性性新基金工程預算民政審批開支部門預算表
九、資產投資資產負債情況下表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第五一部分 名稱描述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍行政職能
🔥 以平臺公共安全安全的服務管理公司應以體,全科專家為一般,適度運行平臺網絡資源和合適的技術性,以公民營養安全健康為公司,小家庭為企業,平臺為區域,市場供需為結果導向,以女同志、小型、60歲老人人、急慢性住院病人、傷殘人人關乎點,以緩解平臺的一般公共安全毛病,夠滿足幾乎公共安全安全的服務管理市場供需為需求,融防護、醫學、保健理療、康復訓練、營養安全健康幼兒教育為合一,有效的、經濟社會、不便、整體、連繼的面層公共安全安全的服務管理。由領班工作職責部門會根據三定細則等關于相關規定有關一般工作職責填好。
二、平臺配置
🉐上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年末盈利教育支出結算的時候總表
方:多萬元
納入 |
性支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
工作 |
預算數 |
一、財政廳補貼款營收 |
4160.67 |
一、一半公眾服務培訓性支出 |
|
之中:當地政府性母基金財政廳預算財政廳付款 |
|
二、外交政策花費 |
|
二、上司補貼政策收入水平 |
|
三、中國國防收支 |
|
三、事業上的利潤 |
5611.50 |
四、公眾安全可靠收支 |
|
四、自主經營薪資收入 |
|
五、基礎教育收入支出 |
|
五、附屬醫院企業上交薪資 |
|
六、小學科學高技術收支 |
|
六、別使收入 |
118.02 |
七、古文化體育健康與文化傳媒付出 |
|
|
|
八、生活有效保障和就業率費用 |
462.22 |
|
|
九、治療食品衛生與計劃怎么寫生二胎總支出 |
8899.43 |
|
|
十、節水綠色環保費用支出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道社區總支出 |
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
十五、城市交通輸送總支出 |
|
|
|
十四、自然資源探勘個人信息等收支 |
|
|
|
第十六、工商業貼心服務行業等結余 |
|
|
|
16、金融業性支出 |
|
|
|
二十七、協助其他的中北部撥出 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象條件等收入支出 |
|
|
|
第十九、住宅保證教育支出 |
114.93 |
|
|
三十五、油糧工程材料自給率費用支出 |
|
|
|
二十一月、其它開支 |
|
年初工資合計數 |
9890.19 |
當年度開支總計 |
9476.58 |
用事業有成貨幣基金解決收入支出差額 |
|
余額管理 |
413.61 |
年終結轉和節余 |
|
歲末結轉和盈余 |
|
總結 |
9890.19 |
總額 |
9890.19 |
2019年末薪水部門預算表
院校:萬美金
的項目 |
本年度納入總金額 |
財政支出捐款年收入 |
上一級補助金純收入 |
創業個人收入 |
管理盈利 |
所屬方上交國家年收入 |
其余收入來源 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會性確保和出去上班收支 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業方離退居二線 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離退體 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業組織組織關鍵社區養老人壽保險納費教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性公司的職業年金交款經費支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備健康與打算生二胎其他支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基成醫用衛生管理平臺 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市居委會干凈衛生組織 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
共同環衛 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用設施清潔衛生服務管理 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業標準醫療機構 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航經費支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房機構改革收支 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019當年度開支竣工決算表
機關單位:萬元左右
項目 |
上年花費加總 |
大體支出費用 |
樓盤支出費用 |
繳納領導開支 |
銷售經營總支出 |
對附設企業單位政府補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有效保障了和專業教育費用支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業公司的離離休 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離退休年齡 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門參公計量單位幾乎健康養老商業險交費費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關部門事業部門部門職業的年金繳付撥出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與年度計劃生殖費用支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層治療環境衛生結構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區健康醫院 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體安全服務性食品衛生安全服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業組織診療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房基本保障收支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革其他支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019年中財政性捐款效益付出結算的時候總表
企事業單位:W
效益 |
收支 |
||||
品牌 |
預算數 |
工作 |
總金額 |
一樣公用設施費用預算財政局審批 |
政府機構性投資基金成本預算民政審批 |
一、通常公共信息概預算財務付款 |
4160.67 |
一、通常公共文化服務管理服務管理開支 |
|
|
|
二、政府機構性新基金概預算財政預算撥付 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、共同平安收入支出 |
|
|
|
|
|
五、學校收入支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育類與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和找工作開支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫疔環境衛生與準備二孩其他支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節水安全其他支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉社區網站收支 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通網公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測問題等費用 |
|
|
|
|
|
十四、商業樓業務業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融收支 |
|
|
|
|
|
十六、救助任何地方其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋資源氣象臺等結余 |
|
|
|
|
|
19、商品房維護收入支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
20、油糧東西貯備費用 |
|
|
|
|
|
二11、另一個結余 |
|
|
|
當年度盈利累計數 |
4160.67 |
本年度支出費用總金額 |
4140.49 |
4140.49 |
|
期初財政廳捐款結轉和盈余 |
|
半年度財政局付款結轉和節余 |
20.18 |
20.18 |
|
般公益性成本預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
政府性性債卷估算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4160.67 |
總金額 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019一年度平常共同竣工決算國庫補貼款性支出竣工決算表
基層單位:W
投資項目 |
總金額 |
基本性撥出 |
好項目結余 |
|||
工作進行分類 幾個會計科目代碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會有保障和學生就業付出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業院校離辭職 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成基層單位關鍵社區養老保障激費費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生防疫與計劃怎么寫懷孕性支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基礎醫療企業衛生學企業 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺公共衛生結構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
大致通用衛生管理產品 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
人事部門工作組織整形 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫療服務 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
公寓房服務保障結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革費用 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
20.42 |
20.42 |
|
自動求和 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019年終一樣 公用預算表民政付款通常其他支出預算表
工作單位:來萬
建設項目 |
累計 |
員工經費預算 |
公用設施勞務費 |
||
實惠分為 科目表代碼 |
考試科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資副利收支 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
幾乎薪水 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
行政部門事業心部門首要養老服務保險公司費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
角色年金付費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
公司員工核心醫療器械安全納費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務政府補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何時代維護交款 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工薪公益福利經費支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
寶貝和保障花費 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
電價 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租憑費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化物料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
信賴工作費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
褔利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待專用車開機運行保養費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他的流量費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的的商品和服務管理其他支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對自己和教育式的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農產品加工制作補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余人個和家人的經濟補貼結余 |
|
|
|
310 |
|
充分性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設施設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬設施購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容手機網絡及應用購進創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別道路交通道具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無型房產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資產性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019當年度一半公眾費用國庫補貼款“三公”金費及單位電腦運行金費性支出結算的時候表
機構:十萬
一樣 共同預算表財政性撥付“三公”資金 |
單位運營 金費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動使用車租賃費及操作費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 購入費 |
國家公務使用車 行駛費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019半年度政府辦公室性理財產品財政性預算財政性捐款性支出結算的時候表
政府部門:十萬
投資項目 |
總計 |
主要性支出 |
業務總支出 |
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特點進行分類 項目簡碼 |
課程和科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中凈資產流動負債情況表 |
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票額計量單位:70萬 |
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人數 |
幣值 |
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月初數 |
年終數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、股權自動求和 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)進出金融資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍸 應該國家公務公務車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
♛ 綜合執法值勤用車的 |
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ꦡ 重型職業工藝出行用車 |
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🥂 其它專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
𝓡 4.相關緊固股權 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🔯 減:累計額折舊率及減值準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長年投資者 |
—— |
—— |
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(四)在建設網過程 |
—— |
—— |
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(五)隱形資產投資 |
—— |
—— |
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38.50 |
💙 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他資本 |
—— |
—— |
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二、欠債總金額 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、管于蘇州市松江區葉榭鎮社區服務保障心中安全服務保障心中2019半年度凈收入支出費用部門預算綜合具體情況講解
重慶市松江區葉榭鎮街道衛生監督服務的中心的2019🌠年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、對於滬市松江區葉榭鎮社區居委會衛生學精準服務中間2019一年度收入水平預算現象講解
上年ꦚ收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、關于幼兒園南京市松江區葉榭鎮街道辦衛生管理產品中心的2019年中結余竣工決算的情況解釋
當年度꧙支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、管于昆明市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生業務基地2019年度目標財政資金捐款收入水平性支出整體來說癥狀說明書
昆明市松江區葉榭鎮街道社區安全衛生服務項目服務辦公室2019﷽年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、對廣州市松江區葉榭鎮特別干凈衛生服務保障重心2019半年度一般的公用設施財政預算預算財政預算撥付收支竣工決算情形就說明
(一)一半服務性費用預算財政資金捐款開支部門預算整體來說環境
東莞市松江區葉榭鎮區域衛生監督工作管理中心2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)大部分公用費用預算國庫撥付費用預算空間結構具體情況
東莞市松江區葉榭鎮社區安全服務站衛生防疫安全服務重點2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)一般的公眾概預算財政預算撥付付出預算詳細情況
西安市松江區葉榭鎮街道社區干凈衛生產品基地2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對于天津市松江區葉榭鎮小區安全衛生服務培訓中間2019年終一般的公共服務估算財務審批大多撥出預算情況報告闡述
成都市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生管理服務培訓服務所2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🍨、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♐、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🥂七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出財務捐款性支出竣工決算環境承載力具體情況反映。
北京市松江區葉榭鎮社區居委會衛生學服務質量咨詢中心2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”金費財務撥付費用結算的時候重要前提原因分析。
2019ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦆ因公公務車運動定期檢查費用支出 2.04億元。常見用到車倆穩定、氣油及修補。2019年,成都市松江區葉榭鎮街道辦干凈衛生服務性中心站分屬各費用預算廠家開銷民政撥付的公務活動專車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關羽成都市松江區葉榭鎮社區保障站衛生防疫保障咨詢中心2019本年度政府機構性資金預部門預算財政資金付款結余部門預算時候說明書
⛎鄭州市松江區葉榭鎮社群衛生情況工作公司2019第四季度無政府機構性股票基金工程預算財政性補貼款支出費用。
九、國有企業充分營運概算財政支出付款時候這說明
🤡東莞市松江區葉榭鎮社區服務的中心局環境衛生服務的中心局2019年末無國家股充分經營者工程預算財政部門捐款付出。
十、許多關鍵相關事宜的狀態這說明
(一)政府機關使用勞務費收支的情況
佛山市松江區葉榭鎮社區居委會衛生監督服務項目中心點2019年末硅酸關自動運行經費總支出總支出。
(二)當地政府招標采購經費支出問題
廣州市松江區葉榭鎮街道公共衛生服務保障機構2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)來往車輛、屋房異常被占情況發生
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ截止日2019年12月31日,傷害市松江區葉榭鎮居委會衛生管理保障基地操作的普遍公務接待活動私車中,由區行政單位事務性監管局全部統一真實物體有效保障了的普遍公務接待活動私車為1輛。
(四)預算表績效評價管理制度情況
✃上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🧜,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
✱一、國庫局撥付收入來源:指公司的年初度從本級國庫局部門乃至每一位員工提供的國庫局撥付,涉及尋常公用設施費用工程預算國庫局撥付和人民政府性債券費用工程預算國庫局撥付。
𝄹二、視野營收:指視野方落實職業 業務部游戲工作簡答協助游戲工作贏得的營收。大部分是:醫療保障營收、中藥飲片營收、其他營收等。
ꦉ三、生產個人凈收入:指事業上的行業在職業業務范圍移動舉例說明氧化硅移動除此之外開展業務非自立歸集生產移動要先拿到的個人凈收入。
四、另一創收:指公司的選取的除“財政資金撥付創收”、“事業發展創收”、“運營創收”等外的創收。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度并沒有完整、結轉到本年度按有關于規范隨時實用的現金。
🍨六、半年中結轉和余額:指當年中度或很早以前年中決算安裝、因客觀事實環境發現改變沒有辦法按原預計推行,需延期到以來年中按關與歸定繼讀利用的周轉金。
🌱七、常規經費費用支出 :指事情單位為維護醫院規章制度正常的事情、完成人物規章制度事情人物而進行的四項經費費用支出 。
✃八、工程項目付出:指機構為搞定特殊的財政的工作的任務或企業發展趨勢發展趨勢指標,在大多付出囿于引發的每一項付出。
♏九、經營的的費用其他支出 :指事業上的工作單位在工程專業行動方案及輔佐行動方案除此之外開始非獨特計算成本經營的的行動方案出現的費用其他支出 。
♌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧜十一國慶、部門啟動預備費:指行政處政府部門和操作公務接待員法處理的創業政府部門利用一般的共公預算表不需要捐款配備的差不多費用中的每天的共用預備費費用。