傷害市松江區洞涇鎮片區安全業務咨詢中心
2018第四季度單位預算
目 錄
一、個部分 武漢市市松江區洞涇鎮特別衛生學服務性中間慨況
一、重點職能部門
二、相關部門結算的時候企業單位具有
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入收入支出部門預算總表
二、薪資收入結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財政廳捐款工資花費預算總表
五、尋常公益性估算財務審批經費支出預算表
六、通常情況公用設施概預算財政部門捐款主要收入支出預算表
七、基本上公益性預算表財政性補貼款“三公”勞務費及政府部門作業勞務費收入支出部門預算表
八、政府機構性私募基金項目預算財政費用補貼款費用結算的時候表
九、金融資產資產負債實際登記表
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個環節 名稱釋疑
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、具體職能部門
ﷺ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、科室結算的時候企業定義
要根據上述所說崗位職責,ꦦ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🐲第二部分
上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標收入來源收入支出部門預算總表
政府部門:十萬
收入來源 |
收入支出 |
||
業務 |
結算的時候數 |
產品 |
預算數 |
一、國庫捐款創收 |
2887.88 |
一、一樣共公服務培訓結余 |
0 |
中僅:當地政府性私募基金概預算財政預算補貼款 |
0 |
二、外交政策費用 |
0 |
二、上一級補貼申請書純收入 |
20.55 |
三、防御開支 |
0 |
三、人事個人收入 |
3361.77 |
四、共同很安全教育支出 |
0 |
四、操作使收入 |
0 |
五、基礎教育經費支出 |
6.22 |
五、加盟機關單位上交國家收錄 |
0 |
六、科學課水平花費 |
0 |
六、其他的盈利 |
350.49 |
七、文化產業田徑運動與文化傳媒支出費用 |
0 |
|
|
八、社交保險和就業問題花費 |
377.03 |
|
|
九、醫療保障公共衛生與準備生二胎付出 |
5848.66 |
|
|
十、節省的環保付出 |
0 |
|
|
國慶、成鄉小區付出 |
0 |
|
|
12、農業和林業水開支 |
0 |
|
|
十五、出行運輸車開支 |
0 |
|
|
十四、網絡資源勘查問題等總支出 |
0 |
|
|
十六、業務精準快餐業等付出 |
0 |
|
|
第十五、金融投資收支 |
0 |
|
|
十八、支援其余省市其他支出 |
0 |
|
|
十七、土地海洋生物氣象學等教育支出 |
0 |
|
|
黨的十九、商品房的保障其他支出 |
91.42 |
|
|
二是、油糧油料收儲教育支出 |
0 |
|
|
二國慶、另一個結余 |
0 |
年初收益總金額 |
6620.69 |
當年度總支出總計 |
6323.33 |
用事業心基金投資擬補結余差額 |
0 |
節余確定 |
306.49 |
月初結轉和節余 |
22 |
月底結轉和余額 |
12.87 |
合計 |
6642.69 |
總結 |
6642.69 |
2018年度目標收益結算的時候表
機關單位:多萬元
建設項目 |
上年創收累計 |
財務付款收入水平 |
上一級補助費個人收入 |
事業上的工資 |
加盟純收入 |
付屬公司的上交國家納入 |
另外的利潤 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6620.69 |
2887.88 |
20.55 |
3361.77 |
0 |
0 |
350.49 |
|
205 |
|
|
教育學校收支 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
進修班及培圳 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課撥出 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會上安全保障和大學生就業開支 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業公司公司離退居二線 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司的離離休 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展公司的事業發展公司的主要關于養老地產養老商業保險交費付出★ |
269.47 |
4.96 |
0 |
264.51 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成機構行業年金繳付開支★ |
106.34 |
1.98 |
0 |
104.36 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
治療衛生監督與方案生孕性支出 |
6146.02 |
2871.77 |
20.55 |
2903.21 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫藥環保中介機構 |
4904 |
1987.46 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
01 |
地市特別環保組織機構 |
4899.91 |
1983.37 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基層員工醫學衛生學培訓機構費用支出 |
4.09 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生學 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性環保功能 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關行業機構醫療衛生 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
工作標準醫學 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
自建房有保障總支出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
商品房轉型教育支出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
2018本年付出結算的時候表
企業單位:萬余元
工作 |
當年度收入支出加總 |
基本上費用支出 |
活動結余 |
上交上級領導教育支出 |
生意支出費用 |
對其他工作單位補貼申請書收入支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6323.33 |
5820.5 |
502.83 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教導性支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
陪訓及陪訓 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
學習經費支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會中后勤保障和自主創業撥出 |
377.03 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業部門離提前退休 |
377.3 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
行業方離養老 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關行業廠家最基本社會養老人身險人身險激費費用★ |
269.47 |
269.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業發展基層單位事業年金激費結余★ |
106.34 |
106.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
治療干凈衛生與打算懷孕收支 |
5848.66 |
5352.05 |
496.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基本醫院衛生情況部門 |
4606.64 |
4298.07 |
308.57 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區醫療學衛生學結構 |
4602.55 |
4298.07 |
304.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
99 |
一些基本診療衛生防疫平臺付出 |
4.09 |
0 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公用安全衛生服務質量 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上機關單位醫療衛生 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
工作機構醫療設備 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
公寓房安全保障付出 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
房間轉型支出費用 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018半年度國庫審批凈收入費用竣工決算總表
計量單位:萬元左右
工資 |
支出費用 |
||||
品牌 |
預算數 |
投資項目 |
累計 |
正常共同估算民政捐款 |
相關部門性新基金費用預算不需要補貼款 |
一、一半公益性項目預算財務捐款 |
2887.88 |
一、大部分公益性提供服務付出 |
|
|
|
二、市政府性私募基金費用財政性審批 |
0 |
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠費用支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教收支 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
六、有效高技術結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化球場與傳媒業撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界切實保障和就業機會其他支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
九、醫療器械干凈衛生與進度表懷孕花費 |
2871.77 |
2871.77 |
|
|
|
十、節約環境保護付出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村社群撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行運輸物流開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探礦圖片信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、商業圈精準制造業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助其他位置收支 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海底氣候等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅得到保障收入支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
二十五、糧油食品物品儲備量付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、同一總支出 |
|
|
|
本年度納入合計數 |
2887.88 |
年初費用累計數 |
2887.88 |
2887.88 |
|
本年財政局付款結轉和節余 |
|
月底財政局捐款結轉和節余 |
|
|
|
般公眾項目預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
以政府性理財產品項目預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2887.88 |
總共 |
2887.88 |
2887.88 |
|
2018全年尋常服務性預算財政花費補貼款花費預算表
基層單位:萬美金
活動 |
累計數 |
基本性其他支出 |
品牌結余 |
|||
效果等級分類 會計分類數字 |
課目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育總支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
|
進修班及技術培訓 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
03 |
培訓課程開支 |
6.22 |
0 |
6.22 |
208 |
|
|
中國社會保險和就業創業花費 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業企事業編制離退居二線 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離退休年齡 |
1.22 |
1.22 |
0 |
208 |
05 |
05 |
機關創業基層單位創業基層單位通常社區養老商業保險付費收支★ |
4.96 |
4.96 |
0 |
208 |
05 |
06 |
政府機關人事基層單位的職業年金激費收入支出★ |
1.98 |
1.98 |
|
210 |
|
|
醫學衛生監督與方案生肓性支出 |
2871.77 |
2434.16 |
437.61 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療單位衛生間單位 |
1987.46 |
1720.26 |
267.2 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站清潔衛生醫院 |
1983.37 |
1720.26 |
263.11 |
210 |
03 |
99 |
其它基本醫療單位衛生間單位開支 |
4.09 |
0 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
04 |
08 |
核心公共性環境衛生功能 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
11 |
|
財政自己事業行業醫治 |
2.35 |
2.35 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業性企業單位醫藥 |
2.35 |
2.35 |
0 |
211 |
|
|
住宅的保障付出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
|
個人住房改革的實質經費支出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
自動求和 |
2887.88 |
2444.05 |
443.83 |
2018本年度大多服務性概預算財政費用支出 審批大多費用支出 結算的時候表
企事業單位:萬
頂目 |
合計數 |
人數費用 |
公供金費 |
||
實惠歸類 科目表項目編碼 |
科目表簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利金教育支出 |
2170.78 |
2170.78 |
0 |
301 |
01 |
基本性薪資 |
298.69 |
298.69 |
0 |
301 |
02 |
津貼補助補助 |
185.72 |
185.72 |
0 |
301 |
03 |
獎金稅 |
0 |
0 |
0 |
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
117.64 |
117.64 |
0 |
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
915.37 |
915.37 |
0 |
301 |
08 |
市直機關事業上廠家大體社會養老保險服務費 |
4.95 |
4.95 |
0 |
301 |
09 |
職業化年金繳納 |
3.96 |
3.96 |
0 |
301 |
10 |
員工關鍵醫藥保費交款 |
78.08 |
78.08 |
0 |
301 |
11 |
國家國家公務員醫院經濟補貼付費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
12 |
各種市場后勤保障網上繳費 |
8.77 |
8.77 |
0 |
301 |
13 |
往房個人公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
301 |
14 |
醫用費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
99 |
另外的月工資特權付出 |
555.87 |
555.87 |
0 |
302 |
|
淘寶寶貝和服務收入支出 |
272.63 |
0 |
272.63 |
302 |
01 |
工作費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
11.17 |
0 |
11.17 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
04 |
資質費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
05 |
電費 |
6.24 |
0 |
6.24 |
302 |
06 |
電價 |
66.16 |
0 |
66.16 |
302 |
07 |
輕工費 |
11.95 |
0 |
11.95 |
302 |
08 |
供暖費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
09 |
物業服務的管理費用 |
149.21 |
0 |
149.21 |
302 |
11 |
旅差費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
0 |
0 |
0 |
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
14 |
租用費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
16 |
訓練費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
17 |
因公接持費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
18 |
專門用產品費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
25 |
轉用鍋爐燃料費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
27 |
申請金融業務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
28 |
公會勞務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
29 |
福利性費 |
10.8 |
0 |
10.8 |
302 |
31 |
公務活動使用車電腦運行保護費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
39 |
的流量成本 |
0 |
0 |
0 |
302 |
40 |
稅金及額外保險費用 |
0 |
0 |
0 |
302 |
99 |
別的品牌和售后服務費用 |
17.1 |
0 |
17.1 |
303 |
|
對本人和的家庭的補助金 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
01 |
離休費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
02 |
退職費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
05 |
生命補帖 |
0 |
0 |
0 |
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
08 |
資助金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
09 |
獎勱金 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
10 |
用戶漁業產生津貼 |
0 |
0 |
0 |
303 |
99 |
相關我們和人的政府補貼收支 |
0 |
0 |
0 |
310 |
|
充分性費用 |
0 |
0 |
0 |
310 |
02 |
辦公機器置辦 |
0 |
0 |
0 |
310 |
03 |
專業機購置費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
07 |
信心網上及app軟件置辦版本更新 |
0 |
0 |
0 |
310 |
13 |
公務活動車輛購入 |
0 |
0 |
0 |
310 |
19 |
任何城市交通的工具購入 |
0 |
0 |
0 |
310 |
22 |
隱匿股本采購 |
0 |
0 |
0 |
310 |
99 |
某個投資基金性性支出 |
0 |
0 |
0 |
總金額 |
2444.05 |
2171.42 |
272.63 |
🍌2018每年普遍共公成本預算財政局捐款“三公”資金費用支出 及危險機關電腦運行資金費用支出 費用支出 部門預算表
公司的:萬美金
常見通用預決算財政局補貼款“三公”資金投入 |
企事業單位開機運行 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛租賃采購及程序運行費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 租賃費費 |
國家公務買車 使用費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
2018半年度地方政府性股權基金概預算財政資金撥付收支部門預算表
機關單位:余萬元
新項目 |
自動求和 |
根本結余 |
工程項目花費 |
|||
技能類型 專業科目編寫代碼 |
管理費用公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資源負債率具體情況報告 |
||||
|
|
錢數企業單位:萬塊 |
||
|
個數 |
價值量 |
||
年終數 |
年初數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、金融資產總計 |
—— |
—— |
4656.15 |
5033.5 |
(一)變化固定資產 |
—— |
—— |
2534.95 |
2580.74 |
(二)規定財力 |
—— |
—— |
2121.2 |
2452.76 |
其中:1.房屋(平方米) |
7861.87 |
7861.87 |
695 |
695 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
♈ 一樣 公務活動使用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ꦚ 衛生監督執法值勤私車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🧸 特殊工種職業 技木出行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🙈 另外的買車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
450 |
482 |
815.68 |
1034.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
158.8 |
ജ 4.某些進行固定財力 |
—— |
—— |
590.51 |
703.62 |
๊ 減:總計固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(三)經常投資的 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在新建網公程 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(五)隱形的財力 |
—— |
—— |
0 |
0 |
🦩 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(六)各種基金 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、負債率總計 |
—— |
—— |
856.86 |
753.89 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
3799.29 |
4279.61 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與廣州市松江區洞涇鎮街道辦事處公共衛生服務性重點2018季度薪水費用支出 部門預算總體性原因原因分析
成都市松江區洞涇鎮社區提供服務站食品衛生提供服務基地2018ꦑ年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、對蘇州市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生服務于公司2018當年度凈收入結算的時候癥狀闡明
年初༺收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、光于鄭州市松江區洞涇鎮片區衛生學服務質量公司2018財政年度撥出部門預算癥狀代表
當年度💛支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。
四、有關于傷害市松江區洞涇鎮小區衛生間業務核心2018季度財務付款納入付出環境承載力前提說明書怎么寫
成都市松江區洞涇鎮街道衛生防疫服務于核心2018🌞年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
五、對北京市松江區洞涇鎮片區衛生管理業務中心站2018年末一半共同財務預算財務補貼款其他支出竣工決算的情況代表
(一)一樣公用工程預算不需要捐款費用部門預算總體設計問題
成都市松江區洞涇鎮小區衛生監督服務于公司2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
(二)正常公用設施估算財務撥付總支出部門預算結構特征事情
武漢市松江區洞涇鎮特別安全衛生服務培訓基地2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%
(三)大部分公開費用國庫審批結余竣工決算大概癥狀
佛山市松江區洞涇鎮街道辦干凈提供服務中央2018💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:
1ꦬ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。
2🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。
3🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。
4ꦑ、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在崗勞務派遣人員的工作年金網上繳費經費支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。
5൩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
6🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。
7♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:企業職員的社區醫療商業險付費花費🥃。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。
9𒁃、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、相關廣州市松江區洞涇鎮居委環保服務性咨詢中心2018每年正常公共信息工程預算民政捐款常見支出費用預算情況報告這說明
東莞市松江區洞涇鎮社區服務管理機構清潔衛生服務管理機構2018👍年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:
1🦂、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用
2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。
七、有關于重慶市松江區洞涇鎮小區公共衛生業務機構2018全年平常公開工程預算財政局審批“三公”專項經費總支出部門預算情況發生表明
鄭州市松江區洞涇鎮特別衛生間服務管理中心2018月度無“三公”費用民政補貼款費用。
八、有關天津市松江區洞涇鎮街道辦環衛安全服務心中2018本年度中央政府性債券結算的時候財政局捐款費用結算的時候前提說明書
🍨濟南市松江區洞涇鎮居委干凈衛生貼心服務核心2018本年度無中央政府性股權基金決算財政資金撥付性支出。
九、國家股資本公司加盟預算表財政部門補貼款情況下情況說明書
北京市松江區洞涇鎮區域衛生監督服務保障中2018年終無國家股資本銷售預決算財政預算捐款其他支出。
十、另一重要性作用的情況報告解釋
(一)國家機關啟用接待費開支事情
廣州市松江區洞涇鎮社區精準服務中衛生管理精準服務中2018財政年度有機關操作事業費撥出。
(二)區政府采辦收支狀態
深圳市松江區洞涇鎮街道社區清潔衛生業務核心2018🌞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。
2018𒆙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)小轎車、自建房特殊的占用率環境
重慶市松江區洞涇鎮區域環境衛生服務質量平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核管控現象
蘇州市松江區洞涇鎮居委環衛售后服務核心2018一年度預決算表作業效績考評方法作業展開事情給出:本部門構建了給出預決算表作業效績考評方法監督工作機制:鄭州市松江區洞涇鎮街道清潔安全衛生貼心服務培訓中央預決算表作業效績考評方法監督工作機制,構建了鄭州市松江區洞涇鎮街道清潔安全衛生貼心服務培訓中央的預決算表作業效績考評方法作業工作機制;全進程作業效績考評方法具體實施事情:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。
第四部分 名詞解釋
🍌一、財務性捐款收入來源:指院校上年終從本級財務性個部門爭取的財務性捐款,也包括基本服務性估算財務性捐款和國家性投資基金估算財務性捐款。
♍二、事業發展心創收:指事業發展心標準開始靠譜行業活躍方案舉例說明捕助活躍方案確認的創收。一般是:醫療機構創收等。
ꦿ三、運營收益來源:指創業廠家在專門的業務營銷生活非常輔助工具營銷生活認知能力開展業務非孤立會計核算運營營銷生活贏得的收益來源。
ꦍ四、另外的薪水:指機構要先拿到的除“財政廳審批薪水”、“事業發展薪水”、“生產薪水”等之外的薪水。主耍是:盤盈薪水等。
五、年終結轉和節余:就是指去年度暫不提交、結轉到當年度按相關的規定標準依然施用的本金。
🐲六、年終結轉和盈余:指本財政年中度或前財政年中成本預算安排好、因從客觀必備條件形成改變尚未按原進度表開展,需延時到后期財政年中按有關系歸定再次運行的成本。
七、基本上收支:指構造為得到保障構造沒問題工做、提交基本工做目標而造成的各個收支。
꧟八、業務收入性性支出:指企業為搞定最終目標的人事部門工作中最終目標任務或衛生事業發展壯大最終目標,在大多收入性性支出之中時有發生的四項收入性性支出。
✤九、營運費用教育支出 :指事業上企公務員在專門項目組織及配套項目組織之下開展業務非獨力核算成本營運項目組織有的費用教育支出 。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經 費支出。