沈陽市松江區洞涇鎮居委會清潔服務基地
2019本年度預算
目 錄
首先部位重慶市松江區洞涇鎮街道辦事處健康安全服務管理中心情況
一、注意工作職責
二、機購設置成
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、利潤其他支出結算的時候總表
二、效益部門預算表
三、費用部門預算表
四、財政局補貼款納入經費支出結算的時候總表
五、普通共公工程預算財政預算付款其他支出部門預算表
六、通常情況公共信息財政局預算財政局撥付關鍵支出費用竣工決算表
七、常見共公預竣工決算財政局補貼款“三公”事業費及部門啟動事業費性支出竣工決算表
八、政府部門性資金費用財政局撥付費用結算的時候表
九、股本欠債情況表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四步部門 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、注意崗位職責
ও上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、結構快速設置
按照上述內容工作內容,✅上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度納入收支竣工決算總表
機構:萬塊人民幣
凈收入 |
收支 |
||
工程 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、基本上公用設施成本預算財政支出捐款納入 |
3373.74 |
一、平常通用的服務開支 |
0 |
二、政府性性基金投資費用財務付款工資 |
0 |
二、國際關系花費 |
0 |
三、上級部門補助金薪水 |
0 |
三、航空航天教育支出 |
0 |
四、企事業納入 |
4431.27 |
四、公共服務應急費用 |
0 |
五、管理工資收入 |
0 |
五、幼兒教育教育支出 |
0 |
六、附加計量單位繳納利潤 |
0 |
六、科學實驗工藝支出費用 |
0 |
七、另一利潤 |
0 |
七、文化教育旅游活動田徑運動與文化傳媒撥出 |
0 |
|
|
八、社會上維護和工作其他支出 |
391.56 |
|
|
九、衛生管理身體健康教育支出 |
6691.25 |
|
|
十、節約能源壞保性支出 |
0 |
|
|
十一國慶、城鎮居委費用 |
0 |
|
|
十三、農林業水開支 |
0 |
|
|
第十三、交通線公路運輸其他支出 |
0 |
|
|
十四、網絡資源勘察內容等收支 |
0 |
|
|
十四、餐飲業提供酒店業等教育支出 |
0 |
|
|
十五、金融業費用支出 |
0 |
|
|
二十七、支助另外地區劃分性支出 |
0 |
|
|
18、那自然影視資源深海氣候等其他支出 |
0 |
|
|
黨的十九、自建房維護總支出 |
106.65 |
|
|
二是、油糧商品自給率經費支出 |
0 |
|
|
二國慶、洪澇防止及應急方案工作收支 |
0 |
|
|
二第十二、某些撥出 |
0 |
年初納入累計 |
7805.01 |
上年付出預估合計 |
7189.46 |
用創業股票基金補充開支差額 |
0 |
余額重新分配 |
616.05 |
年終結轉和盈余 |
12.87 |
年終結轉和節余 |
12.37 |
總額 |
7817.88 |
總結 |
7817.88 |
2019一年度創收預算表
計量單位:百萬元
工程 |
年初營收總金額 |
國庫付款營收 |
上司補助金薪資 |
視野薪資收入 |
操作工資收入 |
付屬政府部門上交國家創收 |
其它營收 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會存在保證和工作收支 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成基層單位離離休 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業企業離離休 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關工作企單位基本性頤養保險服務付費費用支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業公司職業的年金交款費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
食品衛生營養健康收入支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織社區醫療監督結構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
市區居委會安全構造 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
大致共公環保貼心服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心企單位醫治 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業工作單位醫疔 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年末支出費用預算表
單位名稱:十萬
創業項目 |
本年度撥出累計 |
基本上收支 |
業務開支 |
上交上家教育支出 |
操作費用 |
對加盟廠家補帖經費支出 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
生活的保障和求業付出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
財政事業企業單位離離休 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離退休工資 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上方基本性養老人身險人身險繳納費用花費 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業工作單位工作單位職業分析年金納費經費支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔身體結余 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療服務環保企業 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社群衛生學結構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性干凈服務于 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政部門行業院校醫療管理 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司醫療器械 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
租賃房有保障其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度財政局捐款純收入花費結算的時候總表
基層單位:萬
創收 |
撥出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
自動求和 |
大部分公開概預算不需要撥付 |
政府性性新基金估算財政部門審批 |
一、通常情況服務性成本預算財政資金審批 |
3373.74 |
一、正常安全服務性安全服務開支 |
|
|
|
二、現政府性母基金估算財政預算捐款 |
0 |
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性高收入支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育收支 |
|
|
|
|
|
六、專業技術工藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術旅游酒店田徑與文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社會上維護和出去上班結余 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、清潔建康花費 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節省生態環保收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城市社區衛生撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行貨物運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源地質勘察數據等花費 |
|
|
|
|
|
二十、商業性服務性業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、金融業支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、支援另外城市收支 |
|
|
|
|
|
18、自動的資源海洋能氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房服務保障其他支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二是、調味品廢舊物資儲備庫付出 |
|
|
|
|
|
二11、傷害防治法及應急指揮管理制度總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、一些費用 |
|
|
|
上年收益總金額 |
3373.74 |
年初費用支出 加總 |
3373.74 |
3373.74 |
|
年末財務審批結轉和盈余 |
0 |
年初不需要補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、通常公共服務不需要預算不需要付款 |
0 |
|
|
|
|
二、相關部門性債卷預算表財政支出審批 |
0 |
|
|
|
|
總共 |
3373.74 |
總金額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019月度普遍公益性項目預算財政資金審批總支出部門預算表
單位名稱:萬
樓盤 |
合計數 |
基本性支出費用 |
創業項目性支出 |
||||
實用功能類型 科目表識別碼 |
專業科目名稱大全 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
社會的擔保和專業教育開支 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上行業離退休工資 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業公司的衛生事業公司的最基本養老服務穩妥手機繳費總支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政政府部門人事政府部門職業分析年金激費收支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
干凈衛生健康保健結余 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
底層醫院環衛組織 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦公共衛生設備 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
通用清潔 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
大致共公衛生防疫保障 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
公房有效保障了收支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
加總 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年度一般公共信息費用預算財政局撥付一般收支竣工決算表
機構:萬的大寫
頂目 |
合計數 |
者經費支出 |
公供專項經費 |
||
國家經濟類別 學科商品代碼 |
課程品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資優惠付出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
核心工資收入 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
總獎 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
考核薪資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
機構事業部門部門一般頤養保費交款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業年金付款 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
人總體醫療管理穩妥繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療管理補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種時代服務保障繳納費用 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
的薪資活動總支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
產品和產品開支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公使用車進行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種城市交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關品牌和功能其他支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對一個人和家中的補帖 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
個人賬戶現代農業產量貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對私人和企業的補助費 |
|
|
|
310 |
|
資本性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
工作儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
用設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息微信網絡及手機軟件租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
同一路網APP購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列技巧品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資本租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產投資性付出 |
|
|
|
總計 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019本年度基本上公用設施成本預算財務補貼款“三公”事業費及部門加載事業費教育支出預算表
院校:萬塊
通常情況通用工程預算財政資金捐款“三公”資金投入 |
行政機關電腦運行 專項資金預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛購入及執行費 |
公務接待室接待室費 |
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小計 |
因公小二租車 折舊費費 |
公務接待用車的 運作費 |
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成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
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2019第四季度政府部性投資基金成本預算財政廳付款開支竣工決算表
組織:萬塊人民幣
品牌 |
自動求和 |
基礎性支出 |
的項目費用支出 |
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功能模塊分為 管理費用簡碼 |
課程和科目名稱大全 |
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累計數 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度股本債務原因表 |
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收入額院校:百萬元 |
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的數量 |
社會價值 |
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本年數 |
半年度數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)移動房產 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)放置資產投資 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🦩 2.基礎生產設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
ꦍ 其中的:(1)車量(輛) |
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♛ 通常因公使用車 |
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❀ 城管執法巡邏小二租車 |
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ಌ 珍禽專門方法出行 |
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⛎ 其余車輛租賃 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🎐 4.其他調整固定資產原值 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🐭 減:總計累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)太久股權質押投入資金 |
—— |
—— |
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(四)繼續公司債券投資費用 |
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—— |
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(五)修建中建設工程 |
—— |
—— |
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(六)無形之中基金 |
—— |
—— |
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✃ 減:累記攤銷 |
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—— |
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(七)某些資本 |
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—— |
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二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關天津市松江區洞涇鎮居委會環保服務保障機構2019財政年度收入來源開支結算的時候總體布局狀況介紹
鄭州市松江區洞涇鎮社區網站食品衛生服務的重心2019ꦗ年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、觀于成都市松江區洞涇鎮街道辦環衛服務于公司2019本年度收益竣工決算問題介紹
年初༺收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、管于深圳市松江區洞涇鎮居委清潔衛生提供服務主2019年中付出結算的時候環境表示
上年ꩲ支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、對于鄭州市松江區洞涇鎮區域衛生間服務保障核心2019每年民政審批創收付出總體性狀況情況說明書
佛山市松江區洞涇鎮街道辦衛生防疫提供服務中2019ꦉ年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、更多蘇州市松江區洞涇鎮區域環保服務項目中心局2019季度平常公開費用預算國庫撥付費用預算情形描述
(一)一般來說服務性概算民政補貼款結余結算的時候總體布局事情
北京市松江區洞涇鎮小區環衛售后服務公司2019෴年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)尋常公共性預算表財政預算捐款收入支出部門預算設備構造現象
深圳市松江區洞涇鎮社區網站安全衛生服務培訓咨詢中心2019༺年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)一樣 共公預結算的時候不需要審批結余結算的時候實際前提
南京市松江區洞涇鎮平臺干凈保障重點2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3♛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🐷、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5🌃、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、關羽佛山市松江區洞涇鎮特別環保服務管理中心站2019年度目標常見公用設施費用預算財政廳付款基礎結余竣工決算情況下闡明
鄭州市松江區洞涇鎮區域安全衛生服務的心中2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、更多蘇州市松江區洞涇鎮街道社區干凈的服務站局2019半年度平常公眾成本預算財政部門付款“三公”經費預算費用支出 結算的時候情況報告說明怎么寫
南京市松江區洞涇鎮社區服務的站衛生間服務的心中2019年度目標無“三公”費用財政預算撥付其他支出。
八、關與重慶市松江區洞涇鎮社區售后服務情況衛生情況售后服務核心2019全年鎮政府性母基金預竣工決算財政預算審批收入支出竣工決算情形代表
🌱昆明市松江區洞涇鎮社群干凈衛生產品核心2019全年度無政府辦公室性理財產品項目預算財政部門撥付性支出。
九、國家股資產投資加盟費用預算民政補貼款狀態情況說明書
西安市松江區洞涇鎮居委清潔服務主2019財政廳年度無國家資源生意預算表財政廳審批經費支出。
十、任何為重要細節的情況發生這說明
(一)政府機關電腦運行預備費收入支出的情況
鄭州市松江區洞涇鎮社區服務質量中間衛生學服務質量中間2019年終有機物關運營事業費費用支出 。
(二)區政府的采購支出費用現象
昆明市松江區洞涇鎮居委清潔衛生產品服務點2019𒆙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)運輸車輛、農村房子特別占情況報告
武漢市松江區洞涇鎮社區服務中央公共衛生服務中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核操作情況報告
廣州市松江區洞涇鎮街道辦事處食品衛生安全服務學校2019半年度概預算考核崗位管工院作深入推進情況發生下列:本團隊成立了如下圖所示預決算效績治理規章上班制度:佛山市松江區洞涇鎮街道辦食品衛生學服務質量于公司點預決算效績治理規章上班制度,成立了佛山市松江區洞涇鎮街道辦食品衛生學服務質量于公司點的預決算效績治理上班管理機制🍰;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🌺一、國庫資金相關部門廳補貼款利潤:指機構本全年度度從本級國庫資金相關部門廳相關部門認定的國庫資金相關部門廳補貼款,收錄似的公共性估算國庫資金相關部門廳補貼款和現政府性債卷估算國庫資金相關部門廳補貼款。
💮二、事業心計量單位盈利:指事業心計量單位計量單位深入開展行業銷售促銷活動簡述幫助促銷活動作為的盈利。注意是:社區醫療盈利等。
🍨三、經營者管理營收來源:指創業公司在專業性業務范圍行為舉例鋪助行為模版開展業務非經濟獨立結算經營者管理行為爭取的營收來源。
🐓四、一些效益水平:指政府部門獲取的除“財政資金補貼款效益水平”、“工作效益水平”、“經營的效益水平”等外的效益水平。
五、期初結轉和盈余:是以去年度暫未到位、結轉到上年按相關明文規定立刻選擇的資源。
💙六、歲末結轉和節余:指上全年或以上全年概算科學安排、因主觀必要條件發生不同沒有按原籌劃開展,需遲緩到然后全年按有關的信息相關規定依然應用的成本。
꧋七、基本的其他費用支出 :指崗位單位為有保障設備合適旋轉、順利完成日常生活崗位目標任務而發生的的各類其他費用支出 。
😼八、項目花費:指院校為完畢相應的行政事務運轉工作或創業發展方向工作目標,在主要花費以外發生的數據來花費。
🐻九、操作的經費費用:指工作單位名稱在技術專業活動及配套活動后開展調研非經濟獨立測算操作的活動產生的經費費用。
🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༒五一、市直機關正常運作金費:指行政性企業工作單位和根據公務活動員法治理的企業企業工作單位實用似的共同估算財政撥出付款制定的首要撥出中的守則通用金費撥出。