滬市松江區新橋鎮社區服務培訓機構食品衛生服務培訓機構
2018年度目標單位結算的時候
目 錄
首先這部分 天津市市松江區新橋鎮街道辦清潔衛生服務基地慨況
一、一般權責
二、培訓機構軟件設置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入支出部門預算總表
二、薪水竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政廳撥付薪資費用支出 預算總表
五、一般來說服務性估算財政資金付款其他支出預算表
六、一樣 公共信息財務預算財務捐款常規付出部門預算表
七、基本公共性結算的時候財政廳捐款“三公”資金及機關單位行駛資金結余結算的時候表
八、縣政府性債卷費用財政資金付款經費支出預算表
九、財力過負債的情形表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點位置 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職責
꧅新橋鎮片區公共信息干凈環境衛生間提供產品主就是一所集整形、預防措施、預防保健、恢復、健康的學校和準備養育技藝考核評價為三合一的基層員工片區整形公共信息干凈環境衛生間提供產品貸款機構。主處于松江區東西部,東鄰閔行區莘莊鎮,主分擔著新橋鎮的一般整形、公共信息公共信息干凈環境衛生間和片區公共信息干凈環境衛生間提供產品崗位。
二、醫療機構設立
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個獨立設置培訓機構,其中包括:♋行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終營收總支出預算總表
機關單位:萬美元
收錄 |
費用支出 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出捐款個人收入 |
4,594.53 |
一、普遍公益性精準服務性支出 |
|
這當中:政府性性理財產品預算表財政資金捐款 |
|
二、國際關系性支出 |
|
二、上級領導補貼收入水平 |
559.49 |
三、中國國防總支出 |
|
三、事業單位收益 |
6,640.62 |
四、公用安全可靠經費支出 |
|
四、加盟工資 |
|
五、基礎教育其他支出 |
7.62 |
五、附加企業上交國家利潤 |
|
六、數學技木結余 |
|
六、另外收入來源 |
770.43 |
七、人文精神體育競技與影視傳媒性支出 |
|
|
|
八、世界保險和專業教育付出 |
533.93 |
|
|
九、治療健康與記劃計生支出費用 |
11,589.99 |
|
|
十、節能減排環保標準教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟社區居委會總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十五、道路交通裝卸搬運結余 |
|
|
|
十四、資源共享地質勘察相關信息等費用支出 |
|
|
|
第十、商業區提供快餐業等支出費用 |
|
|
|
十五、銀行業性支出 |
|
|
|
十二、捐助其它城市費用支出 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象觀測等付出 |
|
|
|
第十九、房間擔保支出費用 |
129.59 |
|
|
四十、糧油加工物資供應存量費用 |
|
|
|
二國慶、另外經費支出 |
|
上年薪水合計數 |
12,565.07 |
年初性支出加總 |
12,261.13 |
用教育事業債卷補上出入差額 |
|
節余都分配好 |
275.65 |
期初結轉和余額 |
202.46 |
半年度結轉和節余 |
230.75 |
累計 |
12,767.53 |
總共 |
12,767.53 |
2018半年度收入來源部門預算表
行業:萬塊
創業項目 |
本年度收入水平累計數 |
不需要補貼款使收入 |
上司補助款收入來源 |
教育事業個人收入 |
經營者納入 |
付屬工作單位上交國家純收入 |
另一薪資 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
幼小銜接撥出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
出國學習及學習 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習支出費用 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和自主創業花費 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業計量單位計量單位離提前退休 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離養老金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性方事業性方通常頤養商業險交款收支 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構創業廠家崗位年金付款結余 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥安全與進度表生孩子收支 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療設備環保貸款機構 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
市區片區衛生情況結構 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
其他農村基層醫學清潔裝置結余 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
差不多公共信息衛生間售后服務 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的單位醫療保障 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性的單位醫療管理 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅房有保障教育支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革的實質撥出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年終結余竣工決算表
方:W
活動 |
上年總支出總計 |
基本上總支出 |
項目流程費用 |
上交上一級總支出 |
經營者總支出 |
對附帶公司補貼政策收支 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導開支 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修班及培訓班 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
陪訓總支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
時代擔保和人才需求結余 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務視野院校離退休工資 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企事業編制離養老金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關人事企業單位人事企業單位根本頤養天年人身險網上繳費總支出 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業政府部門專業年金付款費用 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生情況與計劃方案生孕性支出 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療環保環保單位 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道辦衛生監督設備 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
另一基層員工醫療器械衛生監督系統結余 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
首要公用設施衛生防疫服務保障 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性公司整形 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業單位醫療保障 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
租賃房服務收入支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新經費支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年終財政收入支出捐款個人收入收入支出竣工決算總表
的單位:萬塊
工資 |
其他支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
合計數 |
平常公益性決算財政支出審批 |
現政府性基金投資費用預算財政支出補貼款 |
一、通常情況下通用國庫預算國庫補貼款 |
4,594.53 |
一、通常共同服務性開支 |
|
|
|
二、政府部性貨幣基金概算財政性審批 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性很安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學課方法收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體肓與傳媒業費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保證和人才需求支出費用 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、治療衛生管理與籌劃生二胎支出費用 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、干凈干凈費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村平臺開支 |
|
|
|
|
|
12、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、道路交通車輛付出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業地產服務保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其余中北部結余 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房服務性支出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
二十二、油糧工程設備儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、另一教育支出 |
|
|
|
年初盈利合計數 |
4,594.53 |
當年度開支總金額 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
本年財政局捐款結轉和盈余 |
|
歲末財務撥付結轉和盈余 |
|
|
|
似的公共信息預決算財政性審批 |
|
|
|
|
|
區政府性投資基金決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4,594.53 |
總共 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018月度通常公用費用預算不需要捐款總支出部門預算表
企事業單位:70萬
工作 |
累計數 |
核心經費支出 |
該項目總支出 |
|||
效果幾大類 專業科目商品編號 |
學科種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育收支 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
進修班及培訓課 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
課程培訓收入支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
社會性切實保障和工作總支出 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門行業部門離退體 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業企行政單位企行政單位離退休年齡 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
標準事業標準標準職業化年金付款經費支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫院干凈衛生與計劃表生二胎總支出 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基成醫遼衛生防疫結構 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
的城市平臺安全機購 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
另一基層員工醫療設備衛生情況單位經費支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
大體共同健康服務培訓 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
商品房的保障撥出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房間行政體制改革結余 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
合計數 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018年末一般的公眾項目預算不需要捐款主要教育支出預算表
工作單位:上萬元
大型項目 |
合計數 |
工作員專項資金 |
公供預備費 |
||
經濟條件分類管理 會計科目編號 |
項目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金優惠開支 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
大體基本工資 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
部門企事業方差不多社會養老穩定穩定費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金手機繳費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
營業員根本醫療保健人壽保險繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫用政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會的的保障繳納費用 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關的薪資特權總支出 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
菜品和保障其他支出 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
|
|
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302 |
11 |
出差費 |
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|
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302 |
12 |
因公出國工作(境)資金 |
|
|
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302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
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302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
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302 |
15 |
交互費 |
|
|
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302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
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302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
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302 |
18 |
轉用食材費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
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302 |
25 |
專用箱油料費 |
|
|
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302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
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302 |
27 |
信賴業務量費 |
|
|
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302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
國家公務專車運轉檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的路網花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
任何貨物和服務開支 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對自身和家中的津貼 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
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|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
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|
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303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
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303 |
05 |
日常補帖 |
|
|
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303 |
07 |
醫遼費補助款 |
|
|
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303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
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303 |
09 |
榮譽金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
一個人水產業生產方式補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另外我們和普通家庭的補助金結余 |
|
|
|
310 |
|
資源性總支出 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
商務辦公產品購置費 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
專門的設配置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網上及app添置刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的流量代步工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資源添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產管理性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
2018國庫年度平常共公成本預算國庫撥付“三公”資金投入及機關單位作業資金投入花費竣工決算表
政府部門:萬多
通常情況通用概預算財政資金補貼款“三公”經費支出 |
機關單位自動運行 經費支出預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私車購買及執行費 |
公務活動接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 購進費 |
公務活動公務車 正常運行費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年度以政府性新基金預竣工決算財政性補貼款其他支出竣工決算表
院校:萬元左右
產品 |
自動求和 |
大多花費 |
樓盤性支出 |
|||
特點等級分類 會計分類打碼 |
會計分類名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度金融資產欠債癥狀表 |
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|
累計額的單位:余萬元 |
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|
人數 |
的價值 |
||
期初數 |
年底數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、債務總金額 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)流動量財力 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)固定不變基金 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
🦹 常見國家公務專車 |
|
|
|
|
𝄹 衛生監督執法值勤出行用車 |
|
|
|
|
🥃 特總職業技木私家車 |
|
|
|
|
🐼 另外車輛使用 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
ꦉ 4.別統一凈資產 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
♏ 減:當年度折舊率及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約固定資產 |
—— |
—— |
|
77.96 |
🗹 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他基金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關東莞市松江區新橋鎮社區居委會清潔服務培訓機構2018當年度薪水教育支出部門預算綜合情況發生證明
天津市松江區新橋鎮街道食品衛生服務的中2018🌺年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診醫院看病接待量比上一年添加,非處方藥等公共專項經費添加。
二、針對北京市松江區新橋鎮特別衛生學服務保障核心2018當年度薪資收入竣工決算原因詳細說明
本年度𝓡收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、有關濟南市松江區新橋鎮社區居委會清潔服務性基地2018本年度支出費用部門預算情況闡述
上年🤪支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、相對于深圳市松江區新橋鎮社區醫療防疫衛生防疫功能重點2018年終國庫捐款個人收入開支總體布局狀況闡述
沈陽市松江區新橋鎮社群公共衛生產品核心2018🌺年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、更多南京市松江區新橋鎮特別衛生監督服務于中央2018一年度一般的公用估算不需要捐款收入支出部門預算現狀反映
(一)一半共公結算的時候財政局付款費用支出 結算的時候總體布局情況下
濟南市松江區新橋鎮社區安全服務中央衛生學安全服務中央2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)通常情況下服務性預算表財政預算捐款開支竣工決算節構情況
廣州市松江區新橋鎮街道社區環境衛生保障中心的2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)似的公共服務項目預算國庫補貼款經費支出結算的時候重要條件
武漢市松江區新橋鎮社區工作咨詢中心衛生管理工作咨詢中心2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🎃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🗹、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4𒅌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5𒐪、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6✱、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7ꦑ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
♕七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫撥付經費支出竣工決算總體設計情況就說明。
滬市松江區新橋鎮社區網站環境衛生服務的重點2018全年無“三公”專項經費財政費用付款費用。
八、并于廣州市松江區新橋鎮社區清潔清潔產品重心2018一年度政府機關性股票基金概預算國庫審批經費支出竣工決算環境說明書怎么寫
傷害市松江區新橋鎮區域安全衛生安全服務公司2018年中無政府部性貨幣基金項目預算財政部門審批開支。
九、公有股權投資操作概預算財政預算捐款原因闡述
昆明市松江區新橋鎮社區居委會衛生管理售后服務機構2018本年度無公有資產生產經營概算財務撥付費用。
十、其余為重要地方的具體情況闡明
(一)市直機關運轉專項經費開支的情況
西安市松江區新橋鎮片區清潔衛生服務管理管理中心2018本年度有機物關電腦運行接待費支出費用。
(二)政府部選擇開支情況報告
深圳市松江區新橋鎮居委會衛生管理服務項目平臺2018🦹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018𝔍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)汽車、房獨特使用率情形
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核管控情形
🌞上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行品牌“先評估后退庫”的基本原則,提升 品牌成本預算編制數質理;全的過程 業績考核管理制度實行情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
♑一、財務局部門資金部分補貼款工資收入:指政府機構部分本財務局部門資金年度度從本級財務局部門資金部分部分贏得的財務局部門資金部分補貼款,其中包括普遍公眾成本決算財務局部門資金部分補貼款和政府機構性私募基金成本決算財務局部門資金部分補貼款。
👍二、企事業心利潤水平:指企事業心部門做專業業務部話動下列不屬于捕助話動獲得的利潤水平。最主要的是:醫用利潤水平、公共性食品衛生利潤水平等。
🎃三、管理的收益:指企業發展行業在工程專業金融業務主題主題活動方案非常輔助主題主題活動方案后大力開展非獨自成本計算管理的主題主題活動方案認定的收益。
ℱ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:是以上一年度已經進行、結轉到本年度按想關規定標準延續食用的經濟。
𓃲六、月底結轉和盈余:指當2020年或原先本年費用預算安排好、因從客觀具體條件發生的變化無非按原行動計劃具體實施,需超時到往后本年按相關的英文法規隨時使用的的費用。
七、基本的撥出:指裝置為擔保裝置普通 運行業務、到位日常的工作的工作任務而出現的哪項撥出。
༒八、內容結余:指公司為完工獨特的行政處事情日常任務或自己事業的發展關鍵,在最基本結余之上造成的某項結余。
🍒九、營運總結余:指事業有成的單位在非常專業主題移動形式及輔佐主題移動形式后做好非自己計算營運主題移動形式發生的總結余。
ꦅ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓰十一月、政府機關運營金費:指財政撥出行業和按照公務接待員法處理的事業有成行業運用一般的公共服務概預算財政撥出捐款準備的首要撥出中的生活共用金費撥出。