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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區九亭鎮社群衛生監督服務的咨詢中心

2018年終機構結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一點部位 西安市松江區九亭鎮居委會衛生學業務心中概述

一、主要是主要職責

二、職能部門預算公司的搭建

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、創收收支預算總表

二、工資收入結算的時候表

三、教育支出預算表

四、財政資金審批凈收入費用支出 結算的時候總表

五、基本上公共服務成本預算財政局付款其他支出預算表

六、基本的公共性成本預算財政部門捐款基本的付出部門預算表

ꦆ七、基本公用設施財政預算預算財政預算撥付“三公”費用預算及國家機關開機運行費用預算收入支出竣工決算表

八、現政府性貨幣基金工程預算財政預算審批總支出竣工決算表

九、凈資產流動負債情形表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4這部分 詞表述

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般行政職能

♛集社區服務站怎樣預防、保鍵、醫療衛生、術后康復、健康的教育學校及打算發育技術設備訪談提綱六位分立式功能。

二、醫院放置

🔯根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


ꦕ第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終年收入付出竣工決算總表

機構:萬元左右

納入

其他支出

好項目

竣工決算數

活動

結算的時候數

一、財政廳付款收入水平

4016.02

一、尋常公共精準服務精準服務收入支出

 

  至少:地方政府性基金投資成本預算財政預算補貼款

 

二、外交關系付出

 

二、上級領導經濟補貼納入

143.00

三、中國國防教育支出

 

三、企事業納入

5286.32

四、共同安全衛生付出

 

四、營業效益

 

五、教育培訓經費支出

5.30

五、復屬廠家上交薪資收入

 

六、科學有效枝術撥出

 

六、其它的使收入

1476.93

七、文化知識體育用品與文化傳媒教育支出

 

 

 

八、社會化有效保障了和就業前景性支出

709.12

 

 

九、醫療環境衛生環境衛生與計劃書生孩子總支出

10070.93

 

 

十、節能節能節能費用支出

 

 

 

11、新型農村社區服務中心經費支出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

13、公路網裝運開支

 

 

 

十四、資源探勘產品信息等結余

 

 

 

第十五、工業的流通業等費用

 

 

 

第十六、財經付出

 

 

 

十六、捐助相關各地費用支出

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣象預報等性支出

 

 

 

第十九、房產的保障費用支出

1.41

 

 

第二十、調味品武器裝備保障花費

 

 

 

二十一國慶、各種開支

 

本年度收益合計數

10922.27

本年度費用支出 合計數

10786.76

用衛生事業基金投資挽回結余差額

 

盈余左右

139.79

今年初結轉和盈余

4.28

歲末結轉和余額

 

累計

10926.55

總額

10926.55


2018財政年度收益部門預算表

院校:萬余元

的項目

本年度創收總計

財政支出撥付使收入

上一級補助費工資

事業單位盈利

加盟薪資收入

附加計量單位上交年收入

其他納入

功能分類
科目編碼

項目標題

預估合計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

教導收入支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修班及技術培訓

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培圳性支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

發展維護和學生就業撥出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門企業機構離辭職

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業企業單位離養老

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關企業公司的最基本健康養老安全交款收支

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫療器械衛生防疫與籌劃養育總支出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

表層治療衛生間構造

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

城區街道辦事處公共衛生企業

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

其他基本醫療機購衛生管理機購支出費用

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公開衛生防疫

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

常見公共性衛生監督服務的

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展廠家醫學

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業的單位的單位醫療器械

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

房產保駕護航花費

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

住宅房體制改革支出費用

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

住宅房北京公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018月度教育支出部門預算表

工作單位:萬塊人民幣

建設項目

本年度結余預估合計

大體結余

業務結余

上交上級部門開支

開經費支出

對附設企業單位補貼費用支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目標題

自動求和

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

培養付出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

學習及陪訓

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培訓課程費用

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

社會生活安全保障和專業教育結余

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門企業發展部門退居二線

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

教育事業企業離養老

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

行政廠家事業有成廠家基本的給社保養老費用納費花費

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

治療衛生防疫與行動計劃生小孩撥出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基成醫院干凈衛生醫院

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

地方社區居委會清潔衛生機購

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

其余群眾醫療管理清潔衛生組織機構支出費用

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

服務性健康

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

大多功能性健康功能

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政管理事業心企業醫療保健

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

行業標準醫療服務

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

房屋有效保障了支出費用

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

住宅收入分配改革其他支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

房屋社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018年度目標國庫補貼款薪資收入撥出結算的時候總表

公司:70萬

收入來源

付出

新項目

部門預算數

建設項目

加總

平常共同財政性預算財政性審批

鎮政府性貨幣基金費用預算財政性付款

一、通常情況公共性預決算財政局補貼款

4016.02 

一、尋常公開服務培訓花費

 

 

 

二、鎮政府性股票基金概算財政資金捐款

 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

 

三、航空航天撥出

 

 

 

 

 

四、共同很安全費用

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓付出

5.30

5.30

 

 

 

六、物理學技術水平撥出

 

 

 

 

 

七、傳統文化球場與影視文化花費

 

 

 

 

 

八、當今養老保障措施和求業開支

709.12

709.12

 

 

 

九、醫遼衛生防疫與預計二孩總支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、節能減排綠色環保其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道辦事處收支

 

 

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、交通出行車輛運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、問題勘查問題等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、商家安全夜場服務等支出費用

 

 

 

 

 

十五、金融業教育支出

 

 

 

 

 

十六、救助別的地區結余

 

 

 

 

 

18、土地海底天氣等費用

 

 

 

 

 

第十九、房間服務保障性支出

1.41

1.41

 

 

 

三十五、調味品工程設備與物資的收儲性支出

 

 

 

 

 

二十一月、另一總支出

 

 

 

上年收錄累計數

4016.02 

本年度費用支出 總金額

4016.02

4016.02

 

年末財政局審批結轉和盈余

 

半年度財務捐款結轉和余額

 

 

 

      常見通用預決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      政府機構性資金工程預算國庫捐款

 

 

 

 

 

累計

4016.02 

總額

4016.02

4016.02

 

 


2018本年度一般的公眾財政預算預算財政預算付款付出部門預算表

計量單位:萬

頂目

累計

最基本費用

該項目收支

功能模塊等級分類

學科項目編碼

學科名字

205

 

 

教學費用支出

5.30

 

5.30

205

08

 

自修及訓練

5.30

 

   5.30

205

08

03

指導總支出

5.30

 

5.30

208

 

 

當今社會安全保障和出去上班費用支出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政性企業計量單位退體

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

事業工作單位工作單位離養老金

254.27

254.27

 

208

05

05

市直機關事業心部門大致社會養老保費交款撥出

454.85

454.85

 

210 

 

 

診療衛生學與工作方案生孕性支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基層黨組織醫療管理衛生管理醫院

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

縣城社區居委會衛生管理培訓機構

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

其它底層社區醫療清潔衛生培訓機構付出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公共性健康

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

基本上共同干凈衛生服務性

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政訴訟企業基層單位醫治

143.40

143.40

 

210

11

02

事業性計量單位診療

143.40

143.40

 

221 

 

 

住宅得到保障總支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

房屋改革方案費用

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

往房公積金貸款

1.41

1.41

 

合計數

4016.02

3692.94

323.08

 


2018全年差不多共同工程預算財務捐款差不多收支結算的時候表

  廠家:萬

品牌

合計數

技術人員事業費

共用費用

市場經濟定義

課目商品編碼

科目必英文名稱

301

 

薪資副利總支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  總體薪水

438.20

438.20

 

301

02

  經費補貼費

251.76

251.76

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補助費費

66.23

66.23

 

301

07

  業績考核薪資

1490.30

1490.30

 

301

08

危險機關事業機構機構基本的醫養穩妥費

454.84

454.84

 

301

09

網絡職業年金交費

 

 

 

301

10

人基本上治療保險公司交款

143.40

143.40

 

301

11

國家事業編醫療器械津貼手機繳費

 

 

 

301

12

各種社會各界后勤保障交費

 

 

 

301

13

商品房個人住房公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另一薪資發福利結余

514.06

514.06

 

302

 

產品和的服務撥出

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服菅理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)價格

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務活動接侍費

 

 

 

302

18

  通用型產品費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  上用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  受托業務部門費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  因公專用車行駛維保費

 

 

 

302

39

  某個流量相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及增加管理費

 

 

 

302

99

  別的商品是和工作費用

 

 

 

303

 

對自己的什么是家庭式的補貼政策

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補貼政策

 

 

 

303

07

  整形費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

私人農林業研發補貼金

 

 

 

303

99

  其余個體戶和婚姻的補助費付出

 

 

 

310

 

股權投資性費用

 

 

 

310

02

  企業辦公機 租賃費

 

 

 

310

03

  通用型機器設備購進

 

 

 

310

07

  內容網洛及游戲購入最新

 

 

 

310

13

  因公私家車置辦

 

 

 

310

19

  同一交通配套機器購買

 

 

 

310

22

  無形中財力購置費

 

 

 

310

99

  另一個充分性經費支出

 

 

 

總金額

3692.94

3692.94

 

 


ཧ2018季度一般來說公共服務費用預算財政廳撥付“三公”資金投入及企事業單位啟用資金投入撥出結算的時候表

計量單位:萬多

常見公開預決算財政局付款“三公”勞務費

單位自動運行

經費支出竣工決算數

累計

因公出國留學

(境)費

國家公務車輛租賃采購及作業費

國家公務接待工作費

小計

公務活動車輛使用

添置費

公務接待小二租車

執行費

決算數

預算數

成本預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

概預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度現政府性資金預算表財政預算付款其他支出結算的時候表

企事業單位:W

工程項目

總金額

差不多費用支出

項目費用

功能模塊等級分類

科目表商品編碼

題目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資金流動負債狀態表

 

 

稅額部門:萬是

 

用戶

市場價值

本年數

年終數

今年初數

年底數

一、固定資產預估合計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)變化資本

——

——

1836.16

1483.07

   (二)固定不動財產

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

⛎                          通常公務活動公務車

 

 

 

 

🔴                          行政執法巡邏使用車

 

 

 

 

ཧ                          勞動防護技術人員性技術性買車

 

 

 

 

💫                          任何使用車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

🗹               4.某些確定長期待攤費用

——

——

497.34

362.54

ඣ        減:連續攤銷及減值提供

——

——

 

 

   (三)長期性投入

——

——

 

 

   (四)搭建網過程中

——

——

 

 

   (五)隱約財產

——

——

 

 

ಌ        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的資本

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

1280.17

920.20

三、凈金融資產預估合計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、至于蘇州市松江區九亭鎮小區安全精準服務管理中心2018本年納入費用整體來說前提表明

沈陽市松江區九亭鎮社區功能基地環保功能基地2018🎃年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、觀于南京市松江區九亭鎮居委安全衛生貼心服務公司2018當年度收益預算現狀原因分析

本年度🅷收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、相關北京市市松江區九亭鎮街道社區安全衛生服務于管理中心2018第四季度性支出部門預算條件表明

當年度ꩵ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、介紹深圳市松江區九亭鎮社區居委會環保工作核心2018一年度財政資金付款收益花費整體情形情況報告

東莞市松江區九亭鎮平臺衛生學的服務辦公室站2018♈年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、關羽南京市松江區九亭鎮平臺衛生間工作中心點2018當年度普遍共同預預算財政部門付款其他支出預算環境代表

(一)般通用預決算財政局捐款費用總體設計狀態。

深圳市松江區九亭鎮平臺干凈提供服務管理中心2018✤年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)常見通用費用預算國庫付款費用部門預算節構情況報告。

昆明市松江區九亭鎮社區服務的學校衛生管理服務的學校2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)一般來說公用設施成本預算財務補貼款性支出結算的時候中應事情。

鄭州市松江區九亭鎮社區精準服務站公共衛生精準服務基地2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1ꦆ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8ꦆ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、對于沈陽市松江區九亭鎮片區環衛功能平臺2018一年度似的共公費用財政預算補貼款基本上結余部門預算實際情況詳細說明

沈陽市松江區九亭鎮特別食品衛生保障中間2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1🅷、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

🌃七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市松江區九亭鎮片區安全衛生服務中心局2018半年度無“三公”資金不需要補貼款其他支出。

八、對于杭州市松江區九亭鎮小區健康服務性重心2018月度政府機關性債卷費用預算民政補貼款結余部門預算癥狀表明

深圳市松江區九亭鎮特別安全服務于中2018每年無市政府性資金費用預算財務補貼款總支出

九、國家資本管理自主經營項目預算國庫付款狀態說明書怎么寫

𝓡杭州市松江區九亭鎮街道辦衛生監督服務服務站2018全年度無國家金融資本自主經營工程預算財務捐款總支出

十、其它主要情況發生表示的情況發生表示

(一)單位使用接待費收入支出情況下。

2018第四季度深圳市松江區九亭鎮居委清潔工作機構硅化物關執行經費預算花費。

(二)政府部門銷售開支狀態

2018♐年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)此車、住房非常規占據原因

武漢市松江區九亭鎮社區貼心服務管理中心衛生管理貼心服務管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用考核工作事情

🧔上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦆ一、財務資金支出審批個人收入:指方當半年度度從本級財務資金支出職能部門爭取的財務資金支出審批,涵蓋大部分公開概預算表財務資金支出審批和部門性私募基金概預算表財務資金支出審批。

ꦰ二、教育事業有成營收:指教育事業有成企機關事業單位做好專業課程業務部游戲話動試述引導游戲話動完成的營收。關鍵是:醫治營收。

ဣ三、經營者管理薪水:指事業上院校在專業保險業務項目及輔助軟件項目模版搞好非單獨的計算經營者管理項目授予的薪水。

♛四、其他的凈納入:指標準贏得的除“財政性審批凈納入”、“創業凈納入”、“操作凈納入”等本身的凈納入。包括是:利息率凈納入等。

五、月初結轉和余額:意指當年度已經完工、結轉到年初按相關的約定接著便用的金額。

⛄六、歲末結轉和節余:指當年中度或很早以前年中概算合理安排、因事實狀況再次發生變現沒有按原計劃方案開展,需超時到往后年中按想關相關規定接著運用的項目資金。

七、常規收支:指企業為保障措施企業合適機器運行、來完成守則辦公級任務而出現的各個收支。

ꦍ八、樓盤花費費用:指院校為搞定特殊的行政處業務工作職責或衛生事業發展壯大學習目標,在大多花費費用外引發的各種花費費用。

🅷九、加盟的教育費用:指事業上廠家在正規專業工作及輔助的工作除此之外發展非獨特核算成本加盟的工作遭受的教育費用。

ꩲ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌊五一、財政預算機關執行預備費:指財政預算的機構和根據因公員法服務管理的事業有成的機構利用普通公共服務項目預算財政預算付款具體安排的大致費用中的基本共公預備費費用。

 

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