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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推出的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區佘山鎮特別環保服務主

2018當年度行政部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首個部分 武漢市松江區佘山鎮社區健康健康服務于中間慨況

一、   最主要的行政職能

二、  企業單位部門竣工決算企業單位結構

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資總支出竣工決算總表

二、收入來源部門預算表

三、經費支出部門預算表

四、財政局審批收入來源教育支出預算總表

五、普通共公財政局預算財政局捐款教育支出竣工決算表

六、常見公用概算不需要補貼款一般付出預算表

七、常見公共服務部門預算不需要審批“三公”資金投入及政府部門啟用資金投入付出部門預算表

八、政府部門性理財產品預算表不需要付款教育支出竣工決算表

九、債務過負債的現象表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二這部分 專有名詞回答

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意職能部門

🐠西安市松江區佘山鎮居委安全清潔干凈衛生間業務的中間是西安市松江區安全清潔干凈衛生間良好理事會會部門經理的下基層社區醫療衛生間安全清潔干凈衛生間貸款機構。其主要功能包擴:需承擔佘丘陵地形區眾多民眾廣大群眾根本社區醫療衛生間業務的及服務項目性安全清潔干凈衛生間業務的。

二、公司的相關部門預算公司的包含(僅有同一個公司的的公司的相關部門,本個部分信息為“組織設制”)

從費用部門包含看,ღ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年效益花費部門預算總表

公司的:萬塊人民幣

收益

費用支出

的項目

預算數

活動

預算數

一、不需要補貼款營收

3754.39

一、一樣 公共信息服務保障總支出

 

  表中:人民政府性股票基金估算財政預算補貼款

 

二、外交關系性支出

 

二、上級領導補貼申請書營收

321.33

三、國防軍事開支

 

三、企業發展收入水平

4552.80

四、通用可靠結余

 

四、生產經營收入水平

 

五、幼兒教育費用支出

7.62

五、加盟公司上交國家工資

 

六、科學學技木經費支出

 

六、同一盈利

511.02

七、傳統藝術球場與文化收支

 

 

 

八、社會中有效保障和自主創業教育支出

379.62

 

 

九、醫療保健清潔衛生與計劃方案發育費用支出

8355.40

 

 

十、高效環保性費用

 

 

 

十一國慶、城鎮居委會經費支出

 

 

 

十三、農業和林業水支出費用

 

 

 

第十五、公路交通裝卸搬運費用

 

 

 

十四、資源的探礦資料等支出費用

 

 

 

第十三、商務服務性業等教育支出

 

 

 

第十五、金融科技費用支出

 

 

 

十八、幫扶其它的地方教育支出

 

 

 

18、土地大海氣象觀測等支出費用

 

 

 

十八、房產有效保障結余

130.11

 

 

三十五、油糧物質收儲付出

 

 

 

二11、其它的性支出

 

上年薪資收入加總

9139.54

本年度撥出總金額

8872.75

用事業性債卷確定收支明細差額

 

盈余計算

214.16

年末結轉和盈余

137.94

年底結轉和盈余

190.57

合計

9277.48

總金額

9277.48


2018年中納入竣工決算表

院校:余萬元

活動

上年創收總計

財政局審批使收入

上一級補貼政策利潤

事業上的納入

管理薪資

所屬廠家上交年收入

其他的凈收入

功能分類
科目編碼

會計科目種類

累計

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

文化藝術培訓付出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

許多教肓結余

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

同一幼小銜接其他支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

社交后勤保障和就業問題收入支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企業發展公司離退休年齡

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業性基層單位離養老金

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

企事業性標準事業性標準基礎養老生活人壽保險納費花費

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關廠家事業心廠家通常養老生活保險公司付費費用

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務健康與設計生肓收入支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

底層整形安全中介機構

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

旅游城市社群健康設備

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

其它的基層黨組織治療衛生間醫院其他支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公用清潔衛生

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

基礎共公安全衛生服務保障

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政性視野方醫療保健

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業部門整形

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保險收入支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房體制改革收入支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018財政年度支出費用竣工決算表

企事業單位:萬多

頂目

當年度收支合計數

大多費用

品牌結余

上交上一級支出費用

營業付出

對所屬企事業單位政府補貼收支

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

合計數

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

基礎教育支出費用

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

同一培訓教育支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

另一個育兒教育開支

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

社會存在服務和就業機會費用

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理創業政府部門離辭職

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

行業方離退居二線

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

廠家企事業廠家幾乎社會養老保費納費費用支出

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業心計量單位總體養老生活保險公司手機繳費性支出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生管理與行動計劃生二胎付出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫治環衛貸款機構

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

大都市街道社區食品衛生機購

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

同一基層組織醫院健康設備性支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公共性環衛

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

基本性服務于性衛生情況服務于

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政管理自己事業標準醫疔

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業廠家醫疔

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

住宅房切實保障撥出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革開支

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018全年財政廳補貼款收入來源開支部門預算總表

企事業單位:W

利潤

收支

項目

部門預算數

投資項目

預估合計

平常公用決算財政部門捐款

相關部門性新基金工程預算財務撥付

一、一般的共同概預算財政預算補貼款

3754.39 

一、平常服務的性服務的收支

 

 

 

二、政府辦公室性私募基金財政部門預算財政部門付款

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公眾健康付出

 

 

 

 

 

五、教育學校開支

7.62 

7.62 

 

 

 

六、有效工藝開支

 

 

 

 

 

七、民族文化田徑運動與傳煤支出費用

 

 

 

 

 

八、生活確保和就業機會費用

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫用衛生監督與預計發育撥出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、能源管理健康收支

 

 

 

 

 

十一月、城鄉一體化社區衛生結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

十五、交通出行裝運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源的地質勘察數據等付出

 

 

 

 

 

第十三、服務性業服務性業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、財經付出

 

 

 

 

 

二十七、救助別的省份結余

 

 

 

 

 

二十、土地海洋環境氣候等費用支出

 

 

 

 

 

十八、房屋服務支出費用

130.11 

130.11 

 

 

 

第二十、調味品救災物資貯備付出

 

 

 

 

 

二11、一些結余

 

 

 

當年度營收預估合計

3754.39 

當年度撥出累計數

3754.39 

3754.39 

 

期初財務付款結轉和余額

 

年終財政局撥付結轉和盈余

 

 

 

      普遍公眾估算財政局付款

 

 

 

 

 

      地方政府性股權基金項目預算不需要撥付

 

 

 

 

 

總共

3754.39 

累計

3754.39 

3754.39 

 

 


2018年中普通公開工程預算國庫審批開支竣工決算表

機關單位:多萬元

投資項目

總金額

大致付出

大型項目撥出

的功能分級

課目項目編碼

課目名字

205

 

 

學校付出

7.62

 

7.62

205

99

 

相關文化教育費用支出

7.62

 

7.62

205

99

99

的教育培訓費用

7.62

 

7.62

208

 

 

世界 擔保和就業問題其他支出

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政性事業發展的單位離退休年齡

379.62

379.62

 

208

05

02

事業心機構離退休工資

54.54

54.54

 

208

05

05 

行政組織工作組織常規社會社會養老保險金保險金繳納費用性支出

186.74

186.74

 

208

05

06

部門事業工作單位基本的社會養老保障繳付其他支出

138.34

138.34

 

210

 

 

醫療保健干凈衛生與預計生孩教育支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

底層診療安全衛生單位

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

都市區域清潔衛生培訓機構

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

其他底層醫療服務衛生防疫組織機構其他支出

12.27

 

12.27

210

04

 

公用衛生情況

765.82

704.10

61.72

210

04

08

根本公用設施干凈服務保障

765.82

704.10

61.72

210

11

 

人事部門創業企公務員醫用

88.46

88.46

 

210

11

02

事業上的組織醫療設備

88.46

88.46

 

221

 

 

往房基本保障其他支出

130.11

130.11

 

221

02

 

房屋改革創新撥出

130.11

130.11

 

221

02

01

居住房住房基金

130.11

130.11

 

合計數

3754.39

3503.90

250.49

 


2018年終通常公開預算表財政廳捐款幾乎總支出竣工決算表

  工作單位:萬塊

投資項目

總計

工作人員資金投入

共公費用

資金類型

題目識別碼

課目名字

301

 

薪水福利性收入支出

3302.81

3302.81

 

301

01

  幾乎工薪

422.96

422.96

 

301

02

  經費補貼款

251.78

251.78

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績月工資

1141.95

1141.95

 

301

08

機關行業機關單位行業機關單位一般養老院保險金費

263.98

263.98

 

301

09

事業年金繳納

138.33

138.33

 

301

10

企業職員基礎醫療服務保險行業納費

88.46

88.46

 

301

11

因公員醫遼津貼手機繳費

 

 

 

301

12

某個社交后勤保障交費

40.02

40.02

 

301

13

房間個人公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  別的公司福利金經費支出

825.22

825.22

 

302

 

淘寶寶貝和服務于結余

182.20

 

182.20

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安服務服務費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  叉車使用費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  專業化素材費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  信賴業務部門費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

 

 

 

302

29

  會員福利費

48.29

 

48.29

302

31

  國家公務車輛租賃運營保養費

 

 

 

302

39

  其他交通出行保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加花銷

 

 

 

302

99

  另外商品銷售和貼心服務費用

28.31

 

28.31

303

 

對人和家人的補助金

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生命補帖

 

 

 

303

07

  診療費補助金

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

私人農林業產生救濟款

 

 

 

303

99

  另一個體和家用的補助款結余

 

 

 

310

 

股權投資性總支出

 

 

 

310

02

  辦公設備租賃費

 

 

 

310

03

  特用機械設備折舊費

 

 

 

310

07

  產品信息數據網絡及手機軟件添置創新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  各種城市交通輔助工具租賃費

 

 

 

310

22

  神圣資本折舊費

 

 

 

310

99

  的金融資本性支出費用

 

 

 

加總

3503.90

3321.70

182.20

 


2018全年度似的公眾成本預算不需要審批“三公”專項資金及行政單位使用專項資金付出預算表

行業:萬元左右

通常情況公開概算財政廳捐款“三公”事業費

行政單位啟用

資金部門預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛使用新購及行駛費

公務活動歡迎費

小計

因公專用車

添置費

公務活動私車

開機運行費

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

費用數

預算數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018財政付出年度地方政府性貨幣基金概算財政付出付款付出預算表

方:萬余元

內容

總計

核心收入支出

大型項目付出

工作細分

學科識別碼

課目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年資金流動負債環境表

 

 

價格公司的:萬元左右

 

次數

意義

年終數

歲末數

今年初數

年終數

一、資源總金額

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)純凈水金融資產

——

——

1601.29

2026.99

   (二)確定財產

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

ꦜ                          尋常公務活動買車

 

 

 

 

🦩                          綜合執法值崗專用車

 

 

 

 

ꩲ                          獨特的非常專業技木公務車

 

 

 

 

ꦫ                          其它的用車的

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

𝓡               4.其余固定住資本

——

——

1741.26 

1922.78 

ꦏ        減:累積攤銷及減值備考

——

——

 

 

   (三)持久注資

——

——

 

 

   (四)修建中過程中

——

——

 

 

   (五)隱形金融資產

——

——

34.94 

77.28 

♎        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)許多固定資產

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

885.08

1023.91 

三、凈資金總計

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、至于成都市松江區佘山鎮街道辦安全衛生貼心服務學校2018當年度收入水平撥出預算整體來說問題表示

鄭州市松江區佘山鎮社區功能中央清潔功能中央2018𝕴年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、關與佛山市松江區佘山鎮街道辦衛生監督業務中間2018月度收錄結算的時候情況下描述

年初🎀收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、對於上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018每年費用支出 結算的時候的情況介紹

當年度💎支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、相對于天津市松江區佘山鎮街道清潔安全服務基地2018全年財政性撥付薪水開支總體經濟條件講解

東莞市松江區佘山鎮街道社區醫療防疫產品中2018⛦年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、對于廣州市松江區佘山鎮平臺環境衛生精準服務機構2018年中基本上通用費用財政局付款收支結算的時候情況下闡明

(一)通常情況發生公用設施工程預算財政部門補貼款付出結算的時候總體經濟情況發生

滬市松江區佘山鎮街道辦事處公共衛生服務管理管理中心2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)正常公開項目預算財政性審批付出預算構成具體情況

重慶市松江區佘山鎮居委會干凈衛生服務項目主2018⭕年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)一樣 公益性估算財務付款花費部門預算特定條件

東莞市松江區佘山鎮特別食品衛生服務于主2018♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🐈、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9❀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、針對南京市松江區佘山鎮社群安全服務保障服務管理平臺2018本年關鍵公益性費用不需要付款關鍵撥出部門預算現狀闡明

重慶市松江區佘山鎮社區網站清潔衛生服務管理中間2018🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

ꦫ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金民政捐款性支出部門預算總體性情況下闡明。

滬市松江區佘山鎮居委會衛生間的服務重點2018𝔉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♛上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”事業費國庫補貼款總支出竣工決算中應原因表示。

蘇州市松江區佘山鎮街道社區環境衛生服務機構2018全年度無“三公”專項資金財政部門審批花費。

八、關于幼兒園傷害市松江區佘山鎮居委干凈服務性服務網站2018本年政府性性債券概算不需要付款其他支出部門預算具體情況報告書怎么寫

濟南市松江區佘山鎮片區公共衛生服務性基地2018月度無現政府性投資基金財政性預算財政性捐款撥出。

九、國有企業資本管理經驗概預算國庫付款時候這說明

💖南京市松江區佘山鎮平臺清潔衛生精準服務平臺2018月度無集體所有制金融資本生產經營預算表財政部門撥付教育支出。

 

 

十、另一個極為重要事由的具體情況情況說明書

(一)政府機關執行經費預算其他支出現象

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)部門的采購總支出現狀

東莞市松江區佘山鎮社區貼心服務學校安全衛生貼心服務學校2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)此車、經過特殊性占存情況

1.行駛

截止期2018年12月31日,鄭州市松江區佘山鎮平臺衛生間售后服務中無配送車輛特殊化占癥狀。

2.房層

🐠農村房子適用部門乃至每一位員工(工作單位):截止2018年12月31日,鄭州市松江區佘山鎮街道辦事處衛生學服務保障重點選用的建筑中由機管事務局統一的搭配的屬廣州佘山資金生產經營菅理有限總部總部產權證的建筑,戶型面積為10530.80多多平米。

(四)費用預算工作績效考核工作現象

🅰上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🎐一、財務資金補貼款薪資收入:指組織當每年度從本級財務資金監管部門得到的財務資金補貼款,有應該公益性成本成本預算財務資金補貼款和鎮政府性理財產品成本成本預算財務資金補貼款。

ꩵ二、行業盈利:指行業單位名稱搞好靠譜渠道行動方案非常捕助行動方案拿得的盈利。主耍是:醫療服務盈利等。

💙三、營運純個人營收:指事業發展公司的在工程專業金融業務過程簡述輔助過程外開展調研非獨特測算營運過程完成的純個人營收。通常是:經過出租出去等純個人營收等。

🐼四、的創收:指企業選取的除“民政捐款創收”、“事業發展創收”、“銷售創收”等除外的創收。重點是:有價苗創收同時公益性安全衛生體驗創收等。

五、上年結轉和余額:意指去年度還沒完成任務、結轉到上年按關于 相關規定重新使用的的金額。

꧋六、半一年中目標結轉和節余:指年初度或曾經一年中目標項目預算安裝、因客觀存在情況的發生改變時未按原設計實現,需推遲到后來一年中目標按相關指定立刻采用的本金。

七、關鍵結余:指計量單位為有效保障了組織 正常人高速運轉、搞定定期事情主線任務而出現的那項結余。

𒈔八、新項目費用付出 :指基層單位為完全目的的行政訴訟操作釣魚任務或自己事業不斷發展目的,在基本的費用付出 之上發生的的多種費用付出 。

🌳九、生產費用性支出 :指事業心行業在工程專業營銷活動方案方案及協助營銷活動方案方案囿于組織開展非自主歸集生產營銷活動方案方案造成的費用性支出 。

🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦫ國慶、機構啟用預備費:指行政處公司和參考因公員法控制的行業公司用常見公益性財務預算財務捐款組織的大多教育結余中的日常任務通用預備費教育結余。

 

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