成都市松江區泖港鎮特別衛生間保障服務管理中心
2018年末職能部門結算的時候
目 錄
弟一這部分 西安市松江區泖港鎮居委會衛生管理保障服務管理中心情況
一、重要權責
二、系統軟件設置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益付出結算的時候總表
二、個人收入部門預算表
三、經費支出竣工決算表
四、不需要捐款薪水收支預算總表
五、大部分公用費用財政廳捐款費用支出 結算的時候表
六、尋常服務性財政支出費用預算財政支出費用審批大體支出費用結算的時候表
七、一般來說公用部門預算財政資金審批“三公”接待費及市直機關自動運行接待費支出費用部門預算表
八、政府機構性母基金概算國庫撥付教育支出竣工決算表
九、債務債務的登記表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三部位 專有名詞定義
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責
🍬泖港鎮區域保障重心干凈公共衛生防疫防疫保障重心是一個所集醫用、和預防、中醫保健、康復護理、良好育兒教育和進度表計劃生育工作中技能免費指導為分立式的群眾區域保障重心醫用干凈公共衛生防疫防疫保障治療機構。重心最靠近松江區東北部,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,重心承擔起著泖港鎮的大致醫用、服務的性干凈公共衛生防疫防疫和區域保障重心干凈公共衛生防疫防疫保障工作中。
二、平臺設置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有單位,有:🌳行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度納入費用竣工決算總表
政府部門:W
創收 |
費用 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、財政局補貼款效益 |
3,991.47 |
一、般公眾服務保障結余 |
|
進來:以政府性股票基金成本預算財政部門審批 |
|
二、國際關系花費 |
|
二、上級部門津貼薪資 |
|
三、民防花費 |
|
三、工作使收入 |
4,715.75 |
四、公益性安全管理性支出 |
|
四、加盟年收入 |
|
五、教學費用支出 |
5.32 |
五、其他工作單位上交國家收入水平 |
|
六、科學學技巧費用支出 |
|
六、各種工資收入 |
405.80 |
七、人文精神體育教育與文化其他支出 |
|
|
|
八、市場服務保障和自主創業教育支出 |
26.97 |
|
|
九、診療安全與計劃書生孩子費用支出 |
9,079.37 |
|
|
十、節能減排節能減排費用支出 |
|
|
|
國慶、村鎮片區經費支出 |
|
|
|
十三、農業水收入支出 |
|
|
|
第十五、道路運輸配送教育支出 |
|
|
|
十四、產品探礦企業信息等結余 |
|
|
|
第十六、商業售后服務售后服務業大頭等費用支出 |
|
|
|
十五、金融經濟經費支出 |
|
|
|
十六、經濟援助某些東南部支出費用 |
|
|
|
18、土地淺海氣象學等費用支出 |
|
|
|
第十九、居住房保障機制結余 |
5.26 |
|
|
二十五、調味品廢舊物資存量收入支出 |
|
|
|
二十一月、另外撥出 |
|
本年度盈利合計數 |
9,113.02 |
上年收入支出合計數 |
9,116.92 |
用教育事業私募基金擬補收入支出差額 |
116.59 |
盈余平均分配 |
116.89 |
今年初結轉和余額 |
4.20 |
月底結轉和余額 |
|
共計 |
9,233.81 |
總額 |
9,233.81 |
2018當年度收錄預算表
部門:70萬
業務 |
年初收入來源預估合計 |
財政部門付款年收入 |
上司補貼費年收入 |
企業工資收入 |
管理個人收入 |
附設行業繳納工資 |
許多收入來源 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
的教育開支 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
護理進修及學習培訓 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課結余 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會化后勤保障和工作費用支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展方離退體 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
創業基層單位離養老金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業企業基礎養老院安全繳納費用支出費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業院校專職年金激費收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥食品衛生與方案生小孩花費 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基層組織治療干凈衛生單位 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務防疫衛生防疫部門 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
另一農村基層醫療保障環衛公司付出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多共同健康業務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
財政事業企行政單位醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫療管理 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公房基本保障付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革性支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018當年度其他支出預算表
方:余萬元
大型項目 |
本年度教育支出累計數 |
常見性支出 |
頂目教育支出 |
上交上司總支出 |
運作其他支出 |
對復屬機構補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
課程公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育教育支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
教育培訓及教育培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
訓練經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
世界后勤保障和大學生就業費用支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業心公司離養老金 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心企企業離退休之 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展基層單位最基本社會社保費金付費總支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企業事業心企業職業技能年金繳付開支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫疔健康與年度計劃生殖收入支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療醫療機構衛生防疫醫療機構 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區清潔衛生系統 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
另一基本社區醫療環衛中介機構付出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵共公衛生學工作 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業機構醫療保障 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業院校醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間服務保障其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年末財務撥付薪資收入費用支出 竣工決算總表
機關單位:萬余元
收錄 |
支出費用 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
合計數 |
般公益性國庫預算國庫付款 |
相關部門性投資基金民政預算民政捐款 |
一、普通公共性概算財務捐款 |
3,991.47 |
一、尋常共同服務質量總支出 |
|
|
|
二、現政府性基金投資費用預算財政支出審批 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康支出費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育撥出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學研究新技術收支 |
|
|
|
|
|
七、文明教育與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、市場保障機制和就業前景開支 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、整形衛生監督與籌劃生小孩收入支出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節電壞保教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務中心經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
13、道路運輸配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察短信等撥出 |
|
|
|
|
|
二十、企業售后服務業大頭等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、財務花費 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶各種沿海地區支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源深海氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房有效保障了費用 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
三十五、糧油加工工程物資存儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、各種總支出 |
|
|
|
年初凈收入預估合計 |
3,991.47 |
本年度支出費用累計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
年末國庫捐款結轉和盈余 |
|
半年度國庫審批結轉和余額 |
|
|
|
般公益性項目預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
部門性債券概算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3,991.47 |
總結 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018年中通常情況公用設施費用預算財政開支付款開支部門預算表
公司的:萬美元
內容 |
加總 |
關鍵總支出 |
工程項目教育支出 |
|||
功效分為 題目編碼查詢 |
項目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育結余 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
訪學及培圳 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
培訓課程花費 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社交有保障和人才需求費用支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理參公標準離提前退休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行業事業有成行業通常頤養商業保險繳納支出費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政行業事業有成行業職業角色年金網上繳費撥出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療管理衛生間與準備發育總支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基本醫用衛生學組織機構 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社區安全衛生安全衛生構造 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
別的基層黨組織醫療管理環衛機購結余 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
根本通用衛生監督服務管理 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
政府部門企業發展的單位醫用 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門醫療器械 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
公寓房有效保障收支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房改制其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
合計數 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018年終正常通用概預算財政開支付款一般開支預算表
企事業單位:上萬元
建設項目 |
自動求和 |
人工專項經費 |
共公費用 |
||
條件分級 幾個會計科目編碼查詢 |
考試科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資副利收入支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
核心員工工資 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
部門參公方關鍵關于養老地產養老人壽保險金 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業類型年金付費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
營業員主要醫遼保險金交費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補助費手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的市場經濟保駕護航付費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
租賃房個人住房公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的基本薪資福利福利其他支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
寶貝和服務保障其他支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用產品費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行用車運動運維費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
各種鐵路交通學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶商品和服務管理開支 |
|
|
|
303 |
|
對人和小家庭的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農產品加工產生補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的每個人和企業的經濟補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用機器設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息電腦網絡及應用折舊費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
的流量工具軟件折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資金性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018年中尋常公眾預預算財政總支出審批“三公”金費及政府機關操作金費總支出預算表
行業:萬美元
基本公眾概預算財務審批“三公”費用 |
國家機關進行 金費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動專車采購及開機運行費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 購置費費 |
公務接待出行用車 正常運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018年度目標政府部門性投資基金估算民政撥付總支出結算的時候表
企業單位:來萬
業務 |
合計數 |
常見付出 |
頂目費用支出 |
|||
作用種類 科目必標識號 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度財力資產負債時候表 |
||||
|
|
的金額方:千元 |
||
|
數據 |
市場價值 |
||
期初數 |
年初數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、資金總計 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)規定股本 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
♉ 應該公務接待專車 |
|
|
|
|
🧸 聯合執法執勤點使用車 |
|
|
|
|
ꩵ 特種作業專業課程水平出行 |
|
|
|
|
✨ 別車輛租賃 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
♛ 4.其它緊固財力 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
ꦉ 減:累加折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
|
|
🔯 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈資金加總 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于蘇州市松江區泖港鎮片區衛生監督服務管理中2018每年利潤付出結算的時候環境承載力的情況描述
傷害市松江區泖港鎮社區衛生服務保障監督衛生監督服務保障心中2018𝕴年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍看病接待量比去年同期增添,otc藥品等公共專項經費增添。
二、管于西安市松江區泖港鎮居委健康安全服務學校2018月度純收入預算情況報告證明
當年度෴收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、相對于廣州市松江區泖港鎮街道辦事處清潔服務的中央2018第四季度花費竣工決算現象這說明
本年度ꦆ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、就成都市松江區泖港鎮居委干凈衛生功能核心2018年度目標財政廳審批使收入撥出綜合性原因闡述
濟南市松江區泖港鎮區域食品衛生產品平臺2018🐟年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、有關鄭州市松江區泖港鎮街道辦事處衛生監督貼心工作站站2018年終般公眾成本預算財務捐款費用支出 部門預算的情況講解
(一)正常公眾費用預算財務付款教育支出預算總體目標實際情況
武漢市松江區泖港鎮社群衛生防疫服務項目重心2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)大部分共公預算表財政性審批開支部門預算設備構造前提
北京市松江區泖港鎮區域安全衛生提供服務管理中心2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)常見通用項目預算財政部門撥付費用支出 部門預算實際事情
杭州市松江區泖港鎮街道環衛功能中心站2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🅺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3🏅、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4𒀰、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6♐、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7ꩲ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
𓆉七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政付出撥付付出預算整體來說原因闡明。
南京市松江區泖港鎮社區業務站公共衛生業務中心點2018🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”資金投入財政預算捐款教育支出竣工決算詳細前提代表。
2018ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🍸因公出行用車開機運行維保撥出1.65十萬。注意使用于小轎車燃料售后維修保險公司等。2018年,廣州市松江區泖港鎮街道辦事處衛生學服務的重點支出費用民政撥付的國家公務使用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、介紹佛山市松江區泖港鎮片區健康服務項目中央2018年度目標政府部門性債卷預算表不需要捐款總支出結算的時候情況介紹
濟南市松江區泖港鎮社區居委會清潔衛生服務中央2018當年度無地方政府性股票基金決算財政廳捐款收支。
九、國家資產管理銷售費用財政局審批癥狀這說明
🎃佛山市松江區泖港鎮居委會衛生學的服務咨詢中心2018當年度無國有企業資本管理開費用預算民政捐款收支。
十、任何最重要應當的情形請示報告
(一)機關事業單位運動事業費費用情況報告
濟南市松江區泖港鎮社區的服務站安全衛生的服務公司2018年中無機物關進行專項經費費用支出 。
(二)當地政府采買費用癥狀
沈陽市松江區泖港鎮居委安全衛生業務咨詢中心2018💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018♕年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)行駛、樓房特殊性占狀態
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價操作癥狀
♊上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018一年度落實的績效考評測評新項目6個ꦐ,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、財務付款收入水平:指監管部門上月度從本級財務監管部門擁有的財務付款,還包括大部分公開費用財務付款和縣政府性新基金費用財務付款。
🐟二、企業盈利:指企業工作單位實施專業的渠道話動基本輔助話動獲取的盈利。主要的是:醫療保障盈利、共同清潔衛生盈利等。
🍨三、加盟薪水:指自己事業計量單位在職業 相關業務營銷移動組織和協助營銷移動組織以外發展非自立會計核算加盟營銷移動組織確認的薪水。
𒉰四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、月初結轉和節余:就是指當年度已經到位、結轉到年初按光于中規定接著操作的錢財。
🎶六、月底結轉和盈余:指上本年或此前本年預算表確定、因客觀性的前提發生的變動不了按原籌劃方案,需延長到后后本年按關于 中規定馬上利用的金額。
ไ七、常見結余:指企業為確保組織機構普通運行業務、提交日常工作目標任務工作目標任務目標任務而情況的哪項結余。
ﷺ八、產品經費其他經費支出:指基層單位為完畢特定的的財政教育事業人物或教育事業趨勢最終目標,在關鍵經費其他經費支出認知能力遭受的某項經費其他經費支出。
九、運營總開支:指事業發展單位名稱在行業活動及氧化硅活動后展開非獨立性計算運營活動突發的總開支。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒊎國慶、行政部門機關程序運行資金:指行政部門院校和參考公務活動員法菅理的事業上的院校利用似的共同預算表民政撥付安排好的差不多開支中的此外生活中共公資金開支。