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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布新聞日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區泖港鎮平臺衛生監督服務質量重點

2019季度結算的時候

 


目  錄

 

首位部件 北京市松江區泖港鎮街道安全衛生服務性中心點簡況

一、主要工作職責

二、組織機構布置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、盈利付出竣工決算總表

二、收益結算的時候表

三、結余竣工決算表

四、財政廳付款薪資收支部門預算總表

五、通常情況下共同費用財政結余付款結余預算表

六、大部分共同項目預算國庫付款大體費用預算表

七、通常共同費用財政教育支出補貼款“三公”金費及機構工作金費教育支出部門預算表

八、部門性理財產品預算表國庫補貼款經費支出預算表

九、債務欠債條件表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第八部份 動詞理解


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要崗位職責

🐭泖港鎮片區安全清潔學業務主局有的是所集平臺醫遼保健理療、預防措施、保健理療、康復站、正常教育學校和籌劃生殖水平評價表為一體化的基層事業片區平臺醫遼保健理療安全清潔學業務培訓機構。主局是在松江區西北部,南鄰金貧困山區朱涇鎮,主局承當著泖港鎮的大多平臺醫遼保健理療、公共服務培訓安全清潔學和片區安全清潔學業務事業。

二、系統制定

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個系統設置系統,主要包括:🦂行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019季度利潤開支部門預算總表

機構:萬塊人民幣

工資收入

經費支出

品牌

竣工決算數

工程

竣工決算數

一、一樣公共性項目預算財務審批使收入

4819.34

一、般公益性安全服務結余

 

二、相關部門性股票基金估算財政性付款收益

 

二、國際關系收入支出

 

三、上級部門補貼政策營收

 

三、國防科技收入支出

 

四、教育事業效益

5193.34

四、公共服務安全管理結余

 

五、運營效益

 

五、培養費用支出

6.72

六、附設計量單位上交國家收益

 

六、生物學能力其他支出

 

七、另一盈利

99.66

七、傳統藝術旅行球場與文化傳媒性支出

 

 

 

八、的社會保護和就業形勢收入支出

538.36

 

 

九、干凈健康保健撥出

9003.94

 

 

十、節約工業節能開支

 

 

 

11、城鄉一體化社區服務站收支

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

第十三、交通運送運送花費

 

 

 

十四、資源量地質勘察企業信息等教育支出

 

 

 

十六、商業區服務的業等費用

 

 

 

第十六、銀行業費用

 

 

 

十八、協助某些地區劃分其他支出

 

 

 

二十、清新資源性海洋生物景象等其他支出

 

 

 

19、個人住房后勤保障費用

144.48

 

 

二是、油糧商品儲備量支出費用

 

 

 

二十一月、災害性防制及急救管理方法撥出

 

 

 

二十三、其他費用

 

當年度營收加總

10112.34

上年花費加總

9693.51

用教育事業資金填補出入差額

 

節余確定

414.59

今年初結轉和余額

 

半年度結轉和盈余

4.24

總金額

10112.34

總金額

10112.34


2019當年度年收入竣工決算表

機關單位:萬的大寫

投資項目

年初收益合計數

財政支出捐款薪水

上級領導補助款工資

工作效益

運作利潤

附帶機關單位上交國家年收入

某些個人收入

功能分類
科目編碼

專業科目明稱

加總

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

幼兒教育開支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修班及訓練

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

課程培訓結余

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社保機制和自主創業結余

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企業發展部門離退休之

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業上的機關單位離退休之

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關企業發展組織差不多社保養老金保險金網上繳費費用支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

政府部門視野機關單位職業選擇年金網上繳費其他支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生的健康收入支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

農村基層醫療管理衛生學企業

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

都市居委衛生管理系統

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用設施清潔

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

常規共公環境衛生貼心服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

比較重要公開安全專項整治

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心基層單位醫療機構

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

企業院校醫療設備

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房產擔保付出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

租賃房改草費用支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度費用支出 竣工決算表

行業:W

業務

當年度開支自動求和

最基本收入支出

大型項目撥出

上交國家上一級經費支出

銷售經營收入支出

對其他機關單位補貼金費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

累計數

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教導性支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

規陪及培訓課

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

學習付出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會各界質量保障和擇業花費

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企事業政府部門離退休之

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業行業離養老

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門視野公司的總體社會養老保費保費繳納費用收支

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記教育事業公司專職年金付款費用支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生正常開支

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層員工醫療管理衛生間系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

大城市居委衛生防疫中介機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公用安全

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

根本通用清潔工作

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

關鍵服務性干凈專門

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業組織醫療服務

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業心院校醫療設備

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

自建房保證收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

個人住房改革方案經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中財政性撥付個人收入支出費用部門預算總表

標準:萬的大寫

創收

收支

內容

預算數

活動

合計數

通常公用項目預算國庫付款

部門性債卷成本預算財務撥付

一、一半公用估算民政撥付

4819.34 

一、一般來說共同服務費用

 

 

 

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門補貼款

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、飲水機經費支出

 

 

 

 

 

四、公用安全防護其他支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導付出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學實驗枝術經費支出

 

 

 

 

 

七、人文精神旅游活動體育足球與傳媒業付出

 

 

 

 

 

八、社會發展切實保障和出去上班付出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、干凈衛生營養健康結余

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、綠色建筑生態環保撥出

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設特別花費

 

 

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

 

 

十五、交行及運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘測資訊等花費

 

 

 

 

 

15場、商務保障業等開支

 

 

 

 

 

第十五、金融服務收支

 

 

 

 

 

十八、經濟援助同一地域開支

 

 

 

 

 

二十、肯定的資源海洋環境天氣等支出費用

 

 

 

 

 

十八、房屋服務保障撥出

144.48 

144.48 

 

 

 

二十二、油糧工程物資存儲開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性防制及應急指揮控制費用

 

 

 

 

 

二第十二、同一費用支出

 

 

 

上年純收入加總

4819.34 

年初經費支出總計

4815.09 

4815.09 

 

本年財政支出補貼款結轉和節余

 

半年度國庫捐款結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、普遍公益性工程預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

二、縣政府性理財產品概算民政補貼款

 

 

 

 

 

合計

4819.34 

總額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年終常見公共信息工程預算財政資金付款花費竣工決算表

部門:千元

工程

自動求和

通常收入支出

產品付出

作用區分

課目編號規則

學科標題

205

 

 

教育教學撥出

6.72

 

6.72

205

08

 

出國訓練及訓練

6.72

 

6.72

205

08

03

技能培訓總支出

6.72

 

6.72

208

 

 

發展基本保障和就業機會總支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政訴訟事業工作單位工作單位離退休年齡

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業上政府部門離養老金

15.14

15.14

 

208

05

06

政府機關事業單位名稱專職年金納費費用支出

163.20

163.20

 

210

 

 

干凈衛生花費

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層醫院醫療系統管理衛生管理組織

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

省會城市社區服務中心清潔部門

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公用衛生間

816.31

772.91

43.40

210

04

08

核心業務性衛生間業務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

嚴重公用干凈專向

9.70

 

9.70

221

 

 

商品房保駕護航性支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

個人住房改善費用支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

個人住房住房基金

144.48

144.48

 

合計數

4815.09

4395.32

419.77

 


2019月度普遍共公預部門預算民政撥付總體性支出部門預算表

  機構:萬美元

投資項目

合計數

工作人員事業費

通用勞務費

經濟能力分為

題目項目編碼

專業科目標題

301

 

年終獎金福利微信費用

4143.78

4143.78

 

301

01

  常規年終獎金

645.71

645.71

 

301

02

  經費津貼

231.09

231.09

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費

185.48

185.48

 

301

07

  績效考評公資

1458.86

1458.86

 

301

08

政府部門事業心基層單位大致關于養老地產養老商業保險手機繳費

 

 

 

301

09

新職業年金繳納費用

163.20

163.20

 

301

10

在職員工首要醫治人壽保險繳付

 

 

 

301

11

公務接待員醫療保障政府補貼付費

 

 

 

301

12

一些社會上質量保障激費

35.20

35.20

 

301

13

自建房個人公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另一年終獎金春節福利花費

1279.75

1279.75

 

302

 

商品銷售和貼心服務撥出

241.38

 

241.38

302

01

  辦工費

1.39

 

1.39

302

02

  設計印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作保管費

66.50

 

66.50

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)管理費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務招待招待費

 

 

 

302

18

  專用相關服務費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  轉用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  信賴業務范圍費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  福利福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動車輛使用操作維系費

3.93

 

3.93

302

39

  另外的公路交通花銷

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外添加學費

 

 

 

302

99

  其它的貨品和保障付出

26.53

 

26.53

303

 

對各人和家中的補助金

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  日常生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助款

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

個人的農產品加工研發補貼政策

 

 

 

303

99

  各種對我們和婚姻的補貼金

1.94

1.94

 

310

 

資源性總支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公室環保設備購買

1.61

 

1.61

310

03

  專用工具環保設備購進

 

 

 

310

07

  訊息無線網絡及pc軟件添置內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃購進

 

 

 

310

19

  另外公路網手段置辦

 

 

 

310

21

  文化遺產和創意陳列品新購

 

 

 

310

22

  無形中資產投資購進

 

 

 

310

99

  任何基金性撥出

 

 

 

總計

4395.32

4152.33

242.99

 


ℱ2019財政資金年度普遍公益性財政資金預算財政資金捐款“三公”經費性支出預算及政府機關運動經費性支出預算性支出預算表

企業單位:多萬元

普遍公眾概算財政性審批“三公”資金

國家機關自動運行

預備費結算的時候數

加總

因公出國留學

(境)費

公務活動專用車購買及啟用費

公務接待處接待處費

小計

國家公務用車的

租賃費費

因公車輛

行駛費

預決算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

預決算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年末地方政府性貨幣基金預預算財政局付款收支預算表

的單位:萬塊

工程

總金額

基本性經費支出

建設項目經費支出

能力總類

項目商品編碼

課程和科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度資源資產負債情況表

 

 

限額公司:十萬

 

規模

實用價值

本年數

月底數

年終數

年初數

一、房產自動求和

——

——

3671.76

4094.16

   (一)移動凈資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定的資金

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🥃                2.普通主設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

ꦐ                     各舉:(1)機動車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

💯                                 一樣公務接待私家車

 

 

 

 

🌱                                 監察交警執法車輛使用

 

 

 

 

🐭                                 勞動防護專業化技術工藝出行

 

 

 

 

▨                                 某些買車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

♒               4.各種加固資本

——

——

185.55

147.31

൩        減:總共使用折舊費用及減值注意

——

——

1679.57

1873.79

   (三)常期股本創業

——

——

 

 

   (四)持久公司債券成本

——

——

 

 

   (五)在修建施工

——

——

 

 

   (六)神圣基金

——

——

 

21.79

ಌ        減:合計攤銷

——

——

 

0.73

   (七)某個資本

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

379.98

555.46

三、凈基金自動求和

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關與東莞市松江區泖港鎮街道衛生情況服務的中心站2019第四季度薪水撥出預算總體經濟狀況介紹

東莞市松江區泖港鎮特別清潔衛生保障服務管理平臺2019ꦉ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、并于鄭州市松江區泖港鎮居委干凈服務項目重心2019月度收錄部門預算現狀情況報告

年初♛收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、就東莞市松江區泖港鎮街道辦事處環境衛生業務中間2019年末費用支出 結算的時候事情闡明

本年度ꦉ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關于幼兒園蘇州市松江區泖港鎮特別環境衛生產品中間2019年中財政部門付款凈收入支出費用整體原因反映

蘇州市松江區泖港鎮區域環衛服務管理中心局2019🧜年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、關羽傷害市松江區泖港鎮街道食品衛生服務管理中心點2019年中平常公益性費用財政廳撥付收入支出預算情況報告就說明

(一)一樣公開項目預算財政資金撥付收支部門預算環境承載力癥狀

西安市松江區泖港鎮居委會環境衛生服務管理心中2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)普通共公預竣工決算財政部門捐款性支出竣工決算的結構條件

東莞市松江區泖港鎮社區網站干凈衛生服務質量重心2019✃年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)普通公開費用預算財政廳補貼款花費部門預算到底條件

傷害市松江區泖港鎮社區服務于平臺健康服務于平臺2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1♍、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🥀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🐟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6✨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🥃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、關羽成都市松江區泖港鎮居委會衛生情況功能中心站2019一年度大部分公眾費用預算財政廳補貼款基礎經費支出部門預算前提表明

重慶市松江區泖港鎮小區安全提供服務核心2019🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1⭕、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🅘、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

ཧ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算民政撥付費用部門預算整體時候表示。

重慶市松江區泖港鎮街道辦安全服務保障管理中心2019🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🔥年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”接待費財政性捐款收支結算的時候具體實施具體情況證明。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷介紹例如無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🍒公務接待租車進行運營維護撥出3.93上萬元。關鍵代替車子用油、修理、商業險等。2019年,西安市松江區泖港鎮居委清潔服務管理重心花費不需要捐款的公務接待公務車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、光于傷害市松江區泖港鎮居委清潔衛生安全服務主2019年度目標現政府性債券費用不需要付款經費支出預算情形闡明

🦂南京市松江區泖港鎮社區網站衛生防疫服務項目中心的2019季度無中央政府性貨幣基金工程預算不需要撥付撥出。

九、國家股權投資銷售經營成本預算財政局捐款的情況反映

沈陽市松江區泖港鎮社區網站健康業務中心局2019年終無國家資本投資經營的項目預算財政花費捐款花費。

十、相關極為重要地方的問題原因分析

(一)企事業單位運動勞務費總支出現象

昆明市松江區泖港鎮社群健康業務基地2019月度硅酸關加載費用經費支出。

(二)政府部購買費用前提

武漢市🍌松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)該車輛、房屋建筑獨特被占事情

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效評價管理方法現象

♉上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦦ一、不需要補貼款納入:指方當全年度從本級不需要部位贏得的不需要補貼款,包涵正常共同工程概預算不需要補貼款和政府部門性股權基金工程概預算不需要補貼款。

二、事業純收入水平:指事業行業開發工程專業業務部門過程極其輔助器過程得到的純收入水平。

𒅌三、銷售效益來源:指參公組織在的專業業務部話動方案極其輔助的話動方案之上開展調研非獨力賬務處理銷售話動方案爭取的效益來源。

𝔍四、許多年營收來源:指機構提供的除“財政資金撥付年營收來源”、“企業年營收來源”、“合作經營年營收來源”等本身的年營收來源。

五、今年初結轉和盈余:意指當年度無權完整、結轉到本年度按相關的英文中規定以后食用的項目資金。

ಞ六、月底結轉和節余:指當年末度或以上年末估算安排好、因事實先決條件情況轉變是無法按原年計劃方案,需推遲了到的時候年末按有關于標準規定再繼續實用的財力。

七、基礎撥出:指行業為后勤保障培訓機構正常情況下機器運行、結束每天上班主線任務而造成的各種撥出。

ꦦ八、項目費用:指行業為達到相關的行政事務事情任務或行業壯大階段目標,在總體費用外面會發生的哪項費用。

九、運作費用收支 :指行業方在專業話動及配套話動之余實施非自由記帳運作話動遭受的費用收支 。

💙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💖十一月、行政監管機關作業專項經費預算:指行政監管院校和圖案填充公務接待員法監管的人事院校選擇通常公共服務財務預算財務付款組織的通常付出中的臺賬公共專項經費預算付出。

 

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