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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區石湖蕩鎮社群環境衛生服務保障咨詢中心

2018當年度部門乃至每一位員工結算的時候

 

 

 


目  錄

 

首位這部分 廣州市松江區石湖蕩鎮社區服務于咨詢中心干凈衛生服務于咨詢中心慨況

一、重要職責

二、平臺設施

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、納入撥出部門預算總表

二、凈收入預算表

三、結余結算的時候表

四、不需要付款收入來源費用支出 竣工決算總表

五、大部分共公估算不需要付款開支部門預算表

六、大部分公共性項目預算財政支出費用撥付大致支出費用部門預算表

七、通常公益性項目預算財務審批“三公”勞務費及機構正常運行勞務費其他支出預算表

八、國家性私募基金預結算的時候財務補貼款撥出結算的時候表

九、資產投資流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第五那部分 代詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要權責

♛    以平臺公共食品干凈衛生防疫工作學校為本心體,全科護士為領導,適合食用平臺文化教育資源和適合技能,以居民家里營養正常為學校,家里為方,平臺為時間范圍,要為抓手,以孕婦、小孩、老年性人、急性求美者、精神殘疾為本點,以搞定平臺的主耍是公共食品干凈衛生防疫原因,夠滿足基本的公共食品干凈衛生防疫工作要為效果,融杜絕、醫遼、保健養生、復原、營養正常文化教育為集成,有效率、生活、非常方便、一體化、連續式的底層公共食品干凈衛生防疫工作。由負責政府部門會根據三定方案范文等有關規定中含關主耍是職能作用錄入。

二、學校設為

ꦍ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018第四季度工資總支出結算的時候總表

機構:萬的大寫

薪水

收支

業務

部門預算數

該項目

結算的時候數

一、財政資金付款使收入

3396.86

一、一樣 精準服務性精準服務收支

 

  里面:政府部門性投資基金費用財政廳捐款

 

二、外交關系開支

 

二、上家補貼金收入來源

 

三、國防安全費用

 

三、企業個人收入

2175.25

四、通用安全的花費

 

四、經營的個人收入

 

五、學前教育費用支出

4.32

五、附帶機關單位上交營收

 

六、生物學工藝撥出

 

六、相關盈利

323.32

七、藝術體育文化與媒體支出費用

 

 

 

八、社會中切實保障和就業問題付出

361.38

 

 

九、醫遼清潔衛生與工作規劃孕育教育支出

5514.56

 

 

十、高效安全性支出

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務站總支出

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

第十五、道路運輸車性支出

 

 

 

十四、的資源堪探數據信息等性支出

 

 

 

十六、企業服務管理業等收入支出

 

 

 

第十五、金融資本教育支出

 

 

 

十二、捐助相關東南部開支

 

 

 

二十、國土資源淺海景象等支出費用

 

 

 

19、個人住房保駕護航費用支出

1.89

 

 

三十、油糧東西產出撥出

 

 

 

二十一月、各種費用

 

當年度年收入累計

5895.43

本年度教育支出自動求和

5882.15

用事業上股票基金處理收入支出差額

 

節余管理

13.28

年末結轉和盈余

 

年初結轉和余額

 

共計

5895.43

總共

5895.43


2018財政年度凈收入預算表

工作單位:萬美元

項目

上年個人收入累計

不需要撥付營收

領導補貼工資

視野納入

經營的使收入

附設政府部門上交純收入

另外使收入

功能分類
科目編碼

科目必名號

加總

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教學結余

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

兩種培養結余

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

所有教肓性支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

時代有效保障了和就業率費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性創業單位名稱離退休之

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業標準離退休工資

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關教育事業工作單位常規社會養老商業保險付費收支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記人事企業職業技能年金付款撥出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生間與設計生孩花費

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

群眾醫療管理安全組織

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

市區居委食品衛生設備

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

其余基成醫學干凈構造性支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公眾干凈

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

一般公用設施環保服務管理

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野企行政單位醫遼

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展企機關事業單位醫學

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋有保障花費

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房收入分配改革支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年中收支部門預算表

院校:上萬元

品牌

當年度總支出合計數

通常付出

創業項目性支出

上交國家上家經費支出

經營者費用支出

對附設院校補帖付出

功能分類
科目編碼

專業科目英文名稱

累計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

文化教育性支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

所有文化藝術培訓總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

沒有幼小銜接其他支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會生活切實保障和就業創業其他支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業計量單位離退休年齡

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業企公務員離養老金

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

企教育事業廠家教育事業廠家幾乎養老院商業保險交費費用支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記視野公司的職業年金交款開支

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環衛與規劃二孩其他支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

下基層醫療管理清潔中介機構

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

城鎮居委會清潔衛生平臺

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

某個基層醫院醫學食品衛生醫院其他支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生防疫

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

大致公共性安全貼心服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

政府部門事業性企業單位醫療設備

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

視野單位名稱醫遼

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保障措施花費

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改變收入支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018本年財政預算撥付薪資教育支出預算總表

工作單位:千元

收益

收入支出

投資項目

預算數

創業項目

總金額

一般來說共同概預算不需要補貼款

政府部性股權基金費用財政支出捐款

一、一般的公益性估算財政預算付款

3396.86

一、基本上公用服務的經費支出

 

 

 

二、人民政府性私募基金概算國庫撥付

 

二、外交關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公眾安全的撥出

 

 

 

 

 

五、培育撥出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、地理學能力開支

 

 

 

 

 

七、文化教育體育文化與新傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、世界確保和求業撥出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療器械環衛與預計生小孩付出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節能技術綠化環保總支出

 

 

 

 

 

11、成鄉社區居委會結余

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、交通網搬家付出

 

 

 

 

 

十四、材料勘測問題等支出費用

 

 

 

 

 

第十、服務質量業服務質量業等開支

 

 

 

 

 

十五、金融創新花費

 

 

 

 

 

十六、扶持任何地結余

 

 

 

 

 

十九、國土資源海洋生物天氣等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、住宅房保險性支出

1.89 

1.89 

 

 

 

三十五、糧油加工工程設備與物資的儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、任何撥出

 

 

 

本年度薪資收入自動求和

3396.86

當年度費用總金額

 3396.86

 3396.86

 

月初財政性付款結轉和余額

 

年尾民政付款結轉和節余

 

 

 

      似的服務性項目預算國庫付款

 

 

 

 

 

      現政府性新基金概算財政性補貼款

 

 

 

 

 

總共

3396.86

總額

 3396.86

 3396.86

 

 


2018第四季度似的服務性成本預算財政性捐款經費支出部門預算表

單位名稱:萬美元

工程項目

累計數

基礎結余

產品撥出

工作種類

會計科目識別碼

課程和科目標題

205

 

 

培育費用支出

4.32

 

4.32

205

99

 

某個幼兒教育開支

4.32

 

4.32

205

99

99

別的的教育花費

4.32

 

4.32

208

 

 

生活擔保和出去上班支出費用

361.38

361.38

 

208

05

 

政府部門事業心公司的離退休工資

361.38

361.38

 

208

05

02

人事企事編離養老

0.10

0.10

 

208

05

05

市直機關企業組織大多頤養商業保險納費總支出

272.26

272.26

 

208

05

06

行政機關事業上的企機關單位職位年金付款開支

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療服務清潔衛生與工作方案生小孩支出費用

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

群眾醫疔公共衛生設備

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

中小城市片區衛生學平臺

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

許多下基層醫療保障干凈結構花費

4.09

 

4.09

210

04

 

服務性環衛

422.21

390.48

31.73

210

04

08

大多共同衛生情況精準服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政訴訟視野標準醫遼

152.73

152.73

 

210

11

02

企業發展院校醫療器械

152.73

152.73

 

221

 

 

自建房保障機制其他支出

1.89

1.89

 

221

02

 

公房改制花費

1.89

1.89

 

221

02

01

自建房個人公積金

1.89

1.89

 

合計數

3396.86

2963.19

433.67

 


2018全年通常情況下公用設施財政局預算財政局補貼款基本性開支結算的時候表

  機構:萬多

建設項目

加總

師資金投入

公共資金

第三產業進行分類

科目表商品代碼

課目稱謂

301

 

月工資副利花費

2963.09

2963.09

 

301

01

  幾乎的薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費補貼標準

199.57

199.57

 

301

03

  薪金

50.63

50.63

 

301

06

  伙食費補貼費費

118.37

118.37

 

301

07

  效績底薪

899.65

899.65

 

301

08

危險機關參公標準差不多社會養老商業險費

453.93

453.93

 

301

09

職業分析年金繳納費用

89.02

89.02

 

301

10

在職員工基本的醫療管理人壽保險網上繳費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療保障補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

別發展的保障交費

 

 

 

301

13

住宅房北京公積金

1.89

1.89

 

301

14

社區醫藥費

152.73

152.73

 

301

99

  相關待遇獎勵結余

594.367

594.36

 

302

 

商品價格和精準服務開支

0.1

 

0.1

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  手交費費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管管理方法費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專用的原雜費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  上用能源費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  下令讓業務員費

 

 

 

302

28

  總工會專項資金

 

 

 

302

29

  最新福利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務小二租車電腦運行養護費

 

 

 

302

39

  其它交通運輸服務費

 

 

 

302

40

  稅金及增添學費

 

 

 

302

99

  其它餐品和貼心服務其他支出

 

 

 

303

 

對他人與家庭生活環境的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

每個人農業科技生產方式補貼費

 

 

 

303

99

  相關我和的家庭的政府補貼收支

 

 

 

310

 

資產投資性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公機械設備采購

 

 

 

310

03

  專門裝置購買

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺洛及app軟件購買系統更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車置辦

 

 

 

310

19

  其他客運的工具購置費

 

 

 

310

22

  神圣凈資產采購

 

 

 

310

99

  別資產管理性其他支出

 

 

 

累計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018全年度通常情況下通用概預算財務付款“三公”勞務費及機構運作勞務費結余竣工決算表

企事業單位:來萬

普通共公費用財政預算撥付“三公”經費預算

政府部門運動

經費支出竣工決算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務接待用車的置辦及正常運行費

公務到訪到訪費

小計

公務活動租車

添置費

公務接待出行用車

正常運行費

預決算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

概預算數

預算數

概預算數

部門預算數

決算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年中地方政府性股票基金工程預算財政資金捐款總支出部門預算表

單位名稱:萬塊人民幣

產品

累計數

基本的經費支出

工作費用

職能分類管理

考試科目編碼查詢

考試科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年股本債務狀況表

 

 

余額工作單位:十萬

 

個數

市場價值

月初數

月底數

年終數

年底數

一、金融資產總計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流動性股權

——

——

 885.50

726.83

   (二)進行固定基金

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🍸                          基本國家公務專車

 

 

 

 

🐬                          稽查值崗車輛使用

 

 

 

 

✱                          特殊專業化高技術專車

 

 

 

 

𒊎                          某個車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

🔯               4.各種確定財力

——

——

976.14

1111.61

🐈        減:顯示器折舊率及減值需備

——

——

 

 

   (三)長期的注資

——

——

 

 

   (四)待建工作

——

——

 

 

   (五)隱形資源

——

——

 

 

𝓰        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)別的資金

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資源預估合計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、并于佛山市松江區石湖蕩鎮小區公共衛生業務重心2018全年營收經費支出預算總的現象說明書

武漢市松江區石湖蕩鎮平臺清潔衛生服務管理咨詢中心2018𒈔年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、關羽天津市松江區石湖蕩鎮社區功能學校衛生情況功能學校2018年薪資收入竣工決算條件情況報告

當年度𒁏收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、對於傷害市松江區石湖蕩鎮社群干凈保障咨詢中心2018年中結余竣工決算癥狀解釋

當年度𒀰支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、對於成都市松江區石湖蕩鎮街道社區食品衛生服務中心的2018年中民政付款凈收入收支綜合性的情況說

滬市松江區石湖蕩鎮居委健康服務性核心2018ℱ年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、有關于天津市松江區石湖蕩鎮區域干凈服務質量中間2018本年通常狀態下公共性概預算民政捐款費用預算狀態證明

(一)普通公共服務項目預算不需要撥付收入支出預算總體布局環境

佛山市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生售后服務重心2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一樣公用預部門預算財政性付款花費部門預算型式具體情況

廣州市松江區石湖蕩鎮特別環衛業務平臺2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)通常癥狀公用設施竣工決算民政補貼款收入支出竣工決算明確癥狀

東莞市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療管理功能平臺2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🌱、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3ꦯ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4ไ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5ও、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6♋、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7🐽、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🦩、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🌃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、更多滬市松江區石湖蕩鎮社群衛生監督售后服務管理中心2018半年度通常問題下通用費用預算財務付款差不多其他支出竣工決算問題闡明

成都市松江區石湖蕩鎮社區網站食品衛生服務性平臺2018꧋年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1ꦛ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

ꦿ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費民政補貼款開支預算總體性癥狀詳細說明。

北京市松江區石湖蕩鎮小區環境衛生售后服務中心2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”勞務費財務捐款開支部門預算特定的情況表示。

2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。▨國家公務專車正常運行定期檢查開支0萬多。2018年,濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔衛生產品中心的分屬各概預算公司花銷財政廳撥付的公務接待用車的存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、介紹蘇州市松江區石湖蕩鎮居委會環衛安全服務學校2018不需要年度鎮政府性股票基金費用不需要撥付其他支出預算狀態介紹

蘇州市松江區石湖蕩鎮居委環保售后中心局2018第四季度無政府部性新基金概預算財政局付款支出費用。

九、國有企業資金生產經營費用財政局捐款癥狀說明書

ꦜ南京市松江區石湖蕩鎮小區衛生情況產品管理中心2018第四季度無公有資產經營者財政廳預算財政廳付款收入支出。

十、另外的首要事由的條件講解

(一)機關單位開機運行接待費支出費用事情

沈陽市松江區石湖蕩鎮區域衛生防疫的服務平臺2018季度有機物關執行金費收支。

(二)政府辦公室回收開支問題

蘇州市松江區石湖蕩鎮社區服務管理重點健康服務管理重點2018🐈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)配送車輛、房屋面積專項 暫用現象

南京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全衛生服務保障中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算考核經營問題

๊上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個ꦫ,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

💧一、不需要支出資金單位部門捐款盈利:指的單位當當期度從本級不需要支出資金單位部門單位部門認定的不需要支出資金單位部門捐款,包涵平常公益性費用不需要支出資金單位部門捐款和以政府性債券費用不需要支出資金單位部門捐款。

ཧ二、教育衛生事業薪水:指教育衛生事業企企業開始專注相關業務促銷促銷活動還有輔佐促銷促銷活動拿得的薪水。主要是是:治療薪水、醫療耗材薪水、另外的薪水等。

🔥三、運營純創收:指教育事業標準在專科業務領域活動和輔助活動之余做好非孤立成本計算運營活動確認的純創收。

四、其它的納入:指企業完成的除“財政部門審批納入”、“事業有成納入”、“生產納入”等本身的納入。

五、年終結轉和余額:是以去年度暫未進行、結轉到本年度按相關規定標準延續采用的資源。

🉐六、月底結轉和余額:指當全財政月度度或已前全財政月度預決算具體安排、因相對主義前提條件發現變動不可能按原進度表推行,需網絡延遲到未來全財政月度按密切相關規定標準隨時適用的財力。

🌱七、關鍵花費:指基層單位為服務保障平臺普通行駛、達成此外生活中的工作工作而時有發生的杜六房加盟總部的花費。

ꦅ八、好項目結余:指方為成功完成指定區域的人事部門辦公日常任務或事業上的趨勢任務,在關鍵結余之上產生的幾項結余。

🌼九、管理的費用經費支出 :指衛生事業工作單位在技術專業話動形式及輔助工具話動形式之下積極開展非獨力結算管理的話動形式發生的的費用經費支出 。

𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ඣ五一、機關工作院校加載專項預備費:指行政經營院校和符合公務接待員法經營的工作院校用到般公眾費用預算財政局付款安排好的基本性費用撥出 中的日常生活公用設施專項預備費費用撥出 。

 

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