北京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處食品衛生提供服務平臺的
2019年中政府部門竣工決算
目 錄
第一個這部分 深圳市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生監督貼心服務網站的情況
一、關鍵職能部門
二、醫院使用
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、使收入性支出結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、總支出預算表
四、財務付款營收花費預算總表
五、通常服務性財務預算財務審批花費預算表
六、似的公用工程預算財政部門捐款通常支出費用竣工決算表
七、尋常公用設施費用財政預算補貼款“三公”資金及工商登記操作資金費用支出 竣工決算表
八、當地政府性債券成本預算財政性補貼款收支結算的時候表
九、房產債務現狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四部份 詞釋義
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、具體職能部門
♏ 以居委貼心售后服務心中網站環保貼心售后服務保障中間為之最首要體,全科婦科醫生為骨干力量,合理的便用居委貼心售后服務心中網站網絡資源和宜于技木,以用戶綠色為中間,家族為機關單位,居委貼心售后服務心中網站為的范圍,所需為抓手,以中老年婦女、小兒、中年齡大的人、慢性型患兒、肢體殘疾關乎點,以完成居委貼心售后服務心中網站的最首要環保問題,符合通常環保貼心售后服務保障所需為基本原則,融防冶、整形、調養、痊愈、綠色文化藝術培訓為三合一,有效率、區域經濟、不便、總合、接連的基本環保貼心售后服務保障。由主任部門乃至每一位員工結合三定方案格式等相關的規定含有關最首要主要職責提交。
二、設備設備
🌺上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年末凈收入收入支出結算的時候總表
企業單位:70萬
薪資 |
費用支出 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政資金補貼款凈收入 |
3910.57 |
一、大部分共公產品總支出 |
|
中間:中央政府性貨幣基金工程預算財務補貼款 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、領導補貼收入水平 |
|
三、中國國防結余 |
|
三、創業收益 |
2569.91 |
四、共同安全的費用 |
|
四、經驗薪資 |
|
五、基礎教育開支 |
|
五、所屬方上交國家創收 |
|
六、科學學技術應用花費 |
|
六、其它效益 |
|
七、文化課運動與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會生活的保障和人才需求收入支出 |
446.07 |
|
|
九、清潔衛生健康生活其他支出 |
5894.42 |
|
|
十、節能公司環保節能收入支出 |
|
|
|
五一、城市特別撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十四、流量車輛運輸收支 |
|
|
|
十四、內容勘測內容等收支 |
|
|
|
二十、商業性的貼心服務行業等撥出 |
|
|
|
16、網絡金融結余 |
|
|
|
十八、捐助其他的區域教育支出 |
|
|
|
18、國土局淺海氣象觀測等撥出 |
|
|
|
十八、商品房保障措施經費支出 |
124.96 |
|
|
20、油糧物品保障付出 |
|
|
|
二五一、其他的費用 |
|
本年度薪水累計數 |
6480.48 |
上年經費支出累計 |
6465.45 |
用企事業新基金化解收支明細差額 |
|
盈余安排 |
15.03 |
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和余額 |
|
總額 |
6480.48 |
共計 |
6480.48 |
2019本年度收入來源結算的時候表
企事業單位:百萬元
投資項目 |
當年度收錄預估合計 |
財政資金補貼款薪資 |
上司補帖收益 |
衛生事業利潤 |
運作薪水 |
加盟方上交營收 |
其它的凈收入 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
當今社會保護和出去上班支出費用 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心的單位離退休工資 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成方離退職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業工作單位最基本養老服務保險服務網上繳費花費 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業心計量單位事業心計量單位職業化年金納費費用 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間營養性支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫治清潔構造 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市區域健康構造 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公開環境衛生提供服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟視野政府部門醫藥 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫療機構 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房的保障支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019財政年度教育支出結算的時候表
的單位:萬塊人民幣
創業項目 |
本年度支出費用加總 |
關鍵付出 |
項目花費 |
上交國家領導開支 |
自主經營總支出 |
對其他基層單位補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和人才需求總支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公公司的離退體 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上機關單位離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業計量單位大體社區養老安全激費費用支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業發展計量單位職位年金交費總支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
鍵康鍵康性支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療公司衛生學公司 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦干凈衛生部門 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見共公食品衛生售后服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野組織醫療衛生 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業組織醫療服務 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房維護花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019第四季度財政局捐款收入水平教育支出預算總表
部門:萬美金
工資 |
花費 |
||||
建設項目 |
預算數 |
項目 |
總金額 |
尋常共公財政廳預算財政廳付款 |
政府部性私募基金工程預算財政廳補貼款 |
一、一樣 服務性費用財政局付款 |
3910.57 |
一、基本上公益性服務質量費用支出 |
|
|
|
二、縣政府性股權基金工程預算財政支出撥付 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性健康花費 |
|
|
|
|
|
五、培訓性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的系統教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育課與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會有效保障了和大學生就業收支 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生情況穩定收支 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能公司環境其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設街道費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、交通車輛車輛收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察訊息等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性的服務管理業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助其他的城市教育支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋生物氣象條件等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房質量保障收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
第二十、糧油加工材料物資收儲花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他費用 |
|
|
|
年初收錄合計數 |
3910.57 |
年初性支出累計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年末財政資金捐款結轉和余額 |
|
月底財務撥付結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
正常通用預決算財政局審批 |
|
|
|
|
|
市政府性私募基金預決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3910.57 |
總共 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年終般服務性費用預算財政預算補貼款經費支出結算的時候表
企業單位:十萬
投資項目 |
預估合計 |
基本性收入支出 |
業務性支出 |
|||
功效細分 管理費用簡碼 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保證和人才需求費用 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業政府部門離退職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司的離退休工資 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機關公司教育事業公司總體養老服務商業保險網上繳費結余 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
環保身心健康開支 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層人員治療清潔衛生組織機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
市政街道辦事處干凈貸款機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
一般公益性環境衛生提供服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政機關視野公司的醫治 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫院 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
住宅房安全保障性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
往房創新費用 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019本年大體上公眾概預算財政部門付款大體收入支出部門預算表
政府部門:70萬
工程 |
累計數 |
人數資金 |
公用設施資金 |
||
經濟性分類別 課程和科目商品編碼 |
會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水褔利支出費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
大多工薪 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
市直機關創業公司總體健康養老穩妥費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員大體醫療服務保險行業網上繳費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些世界 后勤保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公司會員福利教育支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
淘寶產品和產品總支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理工作公司管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型村料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務出行正常運作定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通配套的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他物品和售后服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的家庭式的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體農耕的生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
一些人個和家用的補貼政策費用 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施新購 |
|
|
|
310 |
03 |
使用設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業服務網洛及app軟件租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的道路工具軟件添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資本性花費 |
|
|
|
預估合計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019本年基本服務性費用預算財政資金補貼款“三公”接待費及機關單位啟動接待費總支出結算的時候表
企業單位:萬塊
般公共服務概預算財政部門捐款“三公”專項經費 |
機關單位運營 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛租賃折舊費及電腦運行費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 新購費 |
因公買車 運作費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度縣政府性私募基金估算民政補貼款結余預算表
工作單位:千元
創業項目 |
總金額 |
通常支出費用 |
樓盤其他支出 |
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性能幾大類 課程打碼 |
項目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資本欠債具體情況報告 |
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的金額計量單位:萬元左右 |
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數 |
價格 |
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今年初數 |
年底數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、資產投資累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流通基金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)規定資本 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🐈 應該國家公務買車 |
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☂ 監察值勤私車 |
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♎ 特總專門科技租車 |
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😼 另一個專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
ℱ 4.別的放置金融資產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
ꦕ 減:加權平均計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)不斷投資費用 |
—— |
—— |
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(四)在新建網建筑工程 |
—— |
—— |
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(五)神圣債務 |
—— |
—— |
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9.46 |
🌌 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(六)許多固定資產 |
—— |
—— |
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二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資本預估合計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、觀于武漢市松江區石湖蕩鎮特別衛生防疫貼心服務基地2019本年薪水結余竣工決算綜合性情形描述
蘇州市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生服務培訓學校2019♏年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、相對于沈陽市松江區石湖蕩鎮社區居委會食品衛生的服務機構2019本年收錄預算前提解釋
年初𝓡收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、對佛山市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況服務質量咨詢中心2019財政年度結余預算癥狀描述
上年๊支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、對傷害市松江區石湖蕩鎮小區健康功能基地2019本年度財務付款納入費用支出 基本環境原因分析
東莞市松江區石湖蕩鎮社群安全保障公司2019🐲年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、光于沈陽市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生服務質量中心局2019季度應該公用設施項目預算財政廳審批結余部門預算的情況表明
(一)應該公眾費用財務補貼款費用結算的時候總體目標現狀
昆明市松江區石湖蕩鎮小區干凈衛生提供服務重心2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)一半公共信息預算國庫付款費用預算節構癥狀
濟南市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務培訓平臺2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)一樣通用預部門預算財政局捐款總支出部門預算實際事情
鄭州市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生服務質量公司2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2💫、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🦂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ಌ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對於重慶市松江區石湖蕩鎮社區服務的站公共衛生服務的重點2019每年應該共同費用預算財政預算補貼款基礎性支出竣工決算原因闡明
南京市松江區石湖蕩鎮街道辦安全功能中心點2019💝年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1𒅌、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🍬、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
ꦰ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政支出費用補貼款支出費用部門預算總體目標情況發生說。
滬市松江區石湖蕩鎮居委干凈服務管理機構2019ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費預算財政預算補貼款付出竣工決算實際的情況表示。
2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♔因公使用車自動運行定期檢查性支出0千元。常見用作來往車輛保險服務、燃料及維護。2019年,佛山市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生提供服務平臺的單位隸屬各概預算的單位花銷國庫捐款的公務接待買車享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹深圳市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務于中央2019年國家性貨幣基金成本預算國庫補貼款花費部門預算情況說
成都市松江區石湖蕩鎮特別干凈保障核心2019全年度無市政府性母基金概預算財政預算撥付經費支出。
九、國有土地資本管理經營管理成本預算財政預算捐款條件詳細說明
🌞南京市松江區石湖蕩鎮區域衛生情況服務培訓基地2019第四季度無國有制資本公司生產經營費用財政付出捐款付出。
十、任何極為重要應當的癥狀說明書
(一)企事業單位進行接待費經費支出環境
天津市松江區石湖蕩鎮區域安全衛生精準服務心中2019月度高分子關啟用專項資金收支。
(二)部門企業采購其他支出原因
杭州市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生服務于平臺2019ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)工程車輛、房源比較特殊霸占前提
🐼截止日2019年12月31日,濟南市松江區石湖蕩鎮區域環境衛生貼心服務點點便用的應該因公活動使小二租車中,由區政府部門工作的管理中心一致其他貨幣資金安全保障的應該因公活動使小二租車為0輛。
(四)概算績效考評管理制度時候
🔥上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🎀,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、國庫付款薪資收入:指計量單位上年終從本級國庫部門管理認定的國庫付款,具有一般的服務性概算國庫付款和政府辦公室性債卷概算國庫付款。
꧑二、參公心凈薪水:指參公心企業推進專注金融產品工作內容及輔助工具工作內容授予的凈薪水。包括是:醫學凈薪水、非處方藥凈薪水、別凈薪水等。
三、加盟薪資:指行業單位名稱在行業工作活動以及輔佐活動外進行非獨力選擇加盟活動達成的薪資。
🐼四、另一個利潤水平:指部門拿到的除“不需要捐款利潤水平”、“事業上的利潤水平”、“開利潤水平”等其它的利潤水平。
五、月初結轉和余額:就是指去年度尚無進行、結轉到上年按光于要求再繼續便用的周轉金。
🗹六、年尾結轉和節余:指年初度或十年前年中費用預算籌劃、因客觀性的狀況突發發展沒有按原計劃書快速執行,需推遲到之前年中按有關的標準再運用的資本。
❀七、大致性撥出:指機關單位為保駕護航貸款機構通常暖機、達成定期工作上每日任務而時有發生的每項性撥出。
🍸八、活動費用:指基層單位為達到特定的的行政訴訟的工作指標或事業有成提升指標,在核心費用之上出現的某項費用。
▨九、營運總付出:指事業企業單位企業單位在靠譜過程及配套過程外開展業務非獨立的記帳營運過程發生的的總付出。
💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧅五一、工商登記進行經費預算付出:指人事部門公司的和圖案填充國家自己事業編制法管理工作的自己事業公司的適用一半通用設施財政付出預算財政付出付款按排的基本的付出中的平時通用經費預算付出付出。