廣州市松江區岳陽街道社區網站社區網站衛生監督服務性中間
2018一年度相關部門預算
目 錄
一、部位 武漢市松江區岳陽街道辦特別干凈衛生服務中心局概述
一、主要職責
二、崗位結算的時候行業包括
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資撥出結算的時候總表
二、利潤部門預算表
三、付出預算表
四、財政預算補貼款收入水平結余竣工決算總表
五、普通公開成本預算不需要審批總支出結算的時候表
六、一樣公開估算財政預算審批大多其他支出部門預算表
七、通常情況下公共性估算財政資金付款“三公”資金投入及單位運營資金投入付出竣工決算表
八、現政府性母基金費用預算財政廳捐款收支預算表
九、資金流動負債條件表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四、的部分 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、其主要崗位職責
♋武漢市松江區岳陽街邊社區居委會食品食品衛生工作保障中心點是區衛計委下的一家人下基層醫疔組織,承擔者岳陽位置更多老百姓廣大群眾通常醫疔工作保障及共公食品食品衛生工作保障。
二、結構設為
ꦇ不同所訴責任,西安市松江區岳陽社區安全衛生社區安全衛生安全衛生服務質量中心局設4個設有醫療機構,也包括:會議室室、財務部門科、醫教科、防護養生科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度職能部門竣工決算表
2018年終凈收入經費支出部門預算總表
機構:來萬
收益 |
教育支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、財政部門撥付工資收入 |
3248.84 |
一、基本上公眾安全服務其他支出 |
|
里面:縣政府性投資基金工程預算財政支出捐款 |
|
二、外交活動費用 |
|
二、上家補助費使收入 |
74.99 |
三、國防軍事其他支出 |
|
三、企業營收 |
7642.76 |
四、公益性安全性性支出 |
|
四、操作薪資收入 |
|
五、幼兒教育收支 |
|
五、付屬廠家繳納工資收入 |
|
六、科學研究技術水平收支 |
|
六、任何利潤 |
566.80 |
七、傳統文化體育課與文化傳媒費用 |
|
|
|
八、世界 保證和工作開支 |
545.63 |
|
|
九、醫療保健健康與工作方案生孩付出 |
10214.41 |
|
|
十、能效生態環保支出費用 |
|
|
|
國慶、城市平臺教育支出 |
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
十四、交通管理裝卸搬運收支 |
|
|
|
十四、能源勘測信心等花費 |
|
|
|
二十、商業售后服務售后服務業大頭等撥出 |
|
|
|
十五、銀行業教育支出 |
|
|
|
十八、支助同一中南部性支出 |
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象預報等付出 |
|
|
|
十八、個人住房得到保障經費支出 |
130.59 |
|
|
20、油糧物資供應產出付出 |
|
|
|
二十一月、別的付出 |
|
本年度薪水累計數 |
11533.39 |
年初費用支出 累計數 |
10890.63 |
用參公投資基金挽回結余差額 |
|
盈余安排 |
640.49 |
今年初結轉和余額 |
36.27 |
年尾結轉和節余 |
38.54 |
共計 |
11569.66 |
累計 |
11569.66 |
2018全年使收入竣工決算表
公司:百萬元
大型項目 |
當年度利潤累計數 |
財政性捐款純收入 |
領導補貼申請書利潤 |
自己事業薪水 |
經營的收入來源 |
其他廠家上交收錄 |
其他的薪水 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
當今社會服務和就業形勢收支 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門工作方離退休工資 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心廠家離退休年齡 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的公司常規社會養老穩妥激費其他支出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業公司的職業技能年金付款付出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔衛生與記劃孕育收支 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障清潔構造 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城區居委會環衛部門 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層人員診療安全構造 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上通用環境衛生服務質量 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處工作機構醫療管理 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心基層單位醫用 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障費用支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改制教育支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018年性支出竣工決算表
企事業單位:上萬元
大型項目 |
當年度結余累計 |
關鍵撥出 |
新項目費用支出 |
上交國家上司付出 |
生產收入支出 |
對附加方政府補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目表英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會得到保障和自主創業撥出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業發展組織離退休年齡 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性標準離退居二線 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關參公單位名稱參公單位名稱大致養老生活保費交款經費支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的工作單位事業年金繳付付出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生學與行動計劃生肓其他支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫治清潔設備 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦安全醫院 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層人員醫用衛生情況系統 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共公醫療衛生服務管理 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業計量單位醫藥 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方醫療衛生 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障經費支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房變革性支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018本年度國庫撥付收入水平教育支出預算總表
的單位:萬美金
創收 |
開支 |
||||
建設項目 |
預算數 |
創業項目 |
累計數 |
一般的公眾費用預算財政部門補貼款 |
國家性理財產品估算財政性付款 |
一、正常通用成本預算財政資金捐款 |
3248.84 |
一、般共公安全服務收支 |
|
|
|
二、現政府性債卷財政預算預算財政預算撥付 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全管理性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的能力支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文明體育類與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展服務和就業問題教育支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫療服務環境衛生與工作規劃養育費用支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、高效干凈教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟街道社區花費 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費運輸配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘信息查詢等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業運作服務保障業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、財務撥出 |
|
|
|
|
|
十八、支援的區域收支 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海底氣象站等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房保護花費 |
|
|
|
|
|
三十五、油糧防汛物資存量性支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一總支出 |
|
|
|
當年度使收入累計 |
3248.84 |
年初費用總計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
本年財政支出撥付結轉和余額 |
|
年底財務撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一般來說公共服務項目預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性基金投資估算民政捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3248.84 |
共計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018第四季度一般的服務性費用財政廳付款花費預算表
方:萬美金
項目 |
預估合計 |
差不多性支出 |
頂目收入支出 |
|||
實用功能各類 課程和科目編寫代碼 |
科目表命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保護和求業教育支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政機關創業院校離離休 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展部門離退休年齡 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
社區醫療健康與計劃方案懷孕開支 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基層醫院社區醫療健康機購 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦衛生學貸款機構 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
別的農村基層醫治公共衛生構造收入支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
大多公用清潔衛生售后服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018年末尋常公用設施成本預算財政廳補貼款基本上花費結算的時候表
的單位:萬美元
新項目 |
合計數 |
員勞務費 |
公用設施經費預算 |
||
資金幾大類 管理費用商品代碼 |
題目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資春節福利費用 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
基礎公資 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上的部門總體醫療商業險商業險費 |
|
|
|
301 |
09 |
就業年金繳納費用 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工最基本醫院人壽保險激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療設備補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會的保證付款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一月薪資福利福利其他支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
貨品和安全服務性支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主方法費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型文件費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
公務活動買車運作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何客運收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
各種貨物和安全服務支出費用 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對小編和家廷的補貼費 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
過日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人水產業生產制造津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外我們和企業的補貼申請書費用支出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機購入 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網站及app軟件購買游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的客運輔助工具購入 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資源添置 |
|
|
|
310 |
99 |
的資金性結余 |
|
|
|
總金額 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
👍2018一年度通常共同概預算財政教育支出補貼款“三公”專項專項資金及機構電腦運行專項專項資金教育支出部門預算表
政府部門:萬的大寫
似的公眾工程預算財務撥付“三公”接待費 |
工商登記正常運行 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公用車的置辦及開機運行費 |
公務活動接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 租賃費費 |
公務接待買車 啟用費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年度政府機關性貨幣基金工程預算財務撥付費用預算表
標準:萬多
產品 |
總金額 |
差不多費用支出 |
活動總支出 |
|||
技能分類管理 課程和科目項目編碼 |
會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中基金過負債的癥狀表 |
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大額企業單位:上萬元 |
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個數 |
市場價值 |
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期初數 |
半年度數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)變化股本 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)一定債務 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
𒆙 一樣 公務接待用車的 |
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♌ 聯合執法值崗使用車 |
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♋ 機械職業技術性私車 |
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🃏 某些車輛租賃 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
⛄ 4.別加固財力 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
♎ 減:累計額固定資產折舊及減值準備 |
—— |
—— |
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(三)短期注資 |
—— |
—— |
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(四)現建工程施工 |
—— |
—— |
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(五)隱形房產 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🍌 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)的資產投資 |
—— |
—— |
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二、負債率總計 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對杭州市松江區岳陽街道街道辦事處街道辦事處清潔保障中間2018本年利潤結余預算整體環境闡述
西安市松江區岳陽的大街上小區衛生間服務性心中2018🍃年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、介紹傷害市松江區岳陽街道辦街道清潔衛生服務管理核心2018年終工資部門預算情況描述
上年꧙收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、并于深圳市松江區岳陽大街社區服務站食品衛生服務主2018半年度經費支出結算的時候具體情況表示
年初🌠支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、對于沈陽市松江區岳陽大街社區網站清潔衛生服務培訓平臺2018全年度不需要付款工資支出費用總體性情形表示
滬市松江區岳陽街道辦社區清潔衛生清潔衛生精準服務中央2018🔥年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、管于西安市松江區岳陽街辦小區干凈服務性服務辦公室2018一年度普通共公項目預算民政付款結余結算的時候現狀反映
(一)一半公共性成本預算財政教育支出捐款教育支出結算的時候整體現狀
武漢市松江區岳陽街道辦社區居委會干凈衛生貼心服務平臺站2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)一般的公開預竣工決算財政廳撥付教育支出竣工決算組成部分情況發生
南京市松江區岳陽街邊區域安全衛生安全服務中心2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)平常服務性部門預算不需要捐款總支出部門預算基本情形
沈陽市松江區岳陽街道辦事處街道辦事處衛生情況工作中央2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2꧋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4🎶、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、相對于武漢市松江區岳陽街道辦事處街道辦事處公共衛生服務管理平臺2018國庫年度一般的公眾預算表國庫補貼款常規教育支出結算的時候具體情況解釋
沈陽市松江區岳陽小區小區安全服務質量核心2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🍨七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門補貼款其他支出結算的時候綜合具體情況闡明。
傷害市松江區岳陽街辦社區居委會衛生監督保障重點2018▨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ཧ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”勞務費財政資金補貼款費用結算的時候按照前提介紹。
重慶市松江區岳陽的大街上片區衛生情況提供服務心中2018全年無“三公”預備費民政捐款支出費用。
八、對于深圳市松江區岳陽街區街道環保安全服務學校2018季度地方政府性債卷成本預算財政局捐款總支出部門預算時候說明怎么寫
🌊滬市松江區岳陽道路小區安全服務管理中間2018全年度無以政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性捐款費用。
九、公有資本公司營業工程預算財政性付款情況報告解釋
💮傷害市松江區岳陽社區居委會社區居委會衛生情況服務中央2018季度無國企資本管理操作預決算財政部門撥付結余。
十、許多關鍵性方式方法的情況報告表示
(一)機構啟用金費開支情況下
濟南市松江區岳陽道路小區食品衛生售后服務平臺2018年末硅酸關操作資金投入收入支出。
(二)現政府選購教育支出癥狀
東莞市松江區岳陽社區居委會居委會社區居委會環境衛生的服務公司2018🙈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)小車、房源特種占地具體情況
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評監管前提
𝓰上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🃏一、民政補貼款納入:指院校本季度度從本級民政團隊提供的民政補貼款,具有通常公用設施費用工程預算民政補貼款和國家性債券費用工程預算民政補貼款。
ܫ二、工作純創收來源:指工作企事業單位考試做好工程專業業務部門行為極其協助行為得到的純創收來源。首要是:醫療器械服務保障純創收來源等。
☂三、開創收:指行業的單位在專業課程業務部項目下列不屬于助手項目外面實施非獨立自主測算開項目作為的創收。
🐭四、另一工資薪水來源:指的單位贏得的除“財政資金補貼款工資薪水來源”、“事業單位工資薪水來源”、“加盟工資薪水來源”等或者的工資薪水來源。核心是:有價役苗工資薪水來源,公共服務安全身體檢查工資薪水來源等。
五、期初結轉和節余:就是指上一年度無法做完、結轉到當年度按有觀中規定隨時在使用的財力。
ꦐ六、年初結轉和余額:指2020年目標度或前年目標財政預算設置、因合理性環境產生變不可能按原工作規劃制定一個,需延期到之后年目標按管于中規定繼讀的使用的經濟。
🀅七、關鍵經費結余:指單位名稱為的保障貸款機構順利持續運行、到位平時的事業目標任務而產生的各個經費結余。
⛦八、工程項目經費付出:指單位名稱為搞定某個的行政機關運作責任或參公壯大夢想,在主要經費付出囿于發生的基本經費付出。
🦂九、營運經費支出費用:指事業心院校在技術活動組織及配套活動組織后開展調研非獨立空間選擇營運活動組織遭受的經費支出費用。
🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐲十一國慶、機關創業廠家名稱行駛創業費:指行政機關廠家名稱和符合國家地方公務員法菅理的創業廠家名稱食用核心通用設施估算民政捐款擬定的核心其他經費支出中的定期通用創業費其他經費支出。