昆明市松江區方松居委會居委會安全衛生服務性重點
2019全年結算的時候
目 錄
第1 區域 傷害市松江區方松街鎮區域衛生防疫服務保障中心站概述
一、主耍崗位職責
二、組織設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益教育支出結算的時候總表
二、收益結算的時候表
三、花費預算表
四、財政部門審批收益收入支出竣工決算總表
五、尋常公共服務估算財政廳撥付費用支出 部門預算表
六、似的公眾預算表財政局付款常見其他支出預算表
七、一般來說公共信息預結算的時候不需要審批“三公”接待費及機構啟用接待費收入支出結算的時候表
八、中央政府性股票基金工程預算不需要審批開支竣工決算表
九、資本債務事情表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第六一些 動詞定義
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 常見功能
📖蘇州市松江區方松街鎮平臺安全服務心中是區衛建委下的的一家幾乎醫遼公司公司,分擔方松街鎮及廣富林街鎮內廣泛人艮廣大群眾幾乎醫遼公司服務及公共性安全服務。
二、醫院設制
🅰根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🥂第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019季度工資收入撥出結算的時候總表
標準:萬
利潤 |
總支出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
項目 |
預算數 |
一、正常公共服務決算國庫付款薪資 |
4401.35 |
一、基本上共公服務于撥出 |
|
二、地方政府性資金成本預算財政資金付款薪水 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
三、上司補貼費創收 |
|
三、國防安全開支 |
|
四、自己事業純收入 |
7678.25 |
四、公開安全管理支出費用 |
|
五、運營薪資 |
|
五、文化教育經費支出 |
|
六、付屬政府部門上交國家年收入 |
|
六、物理學科技收入支出 |
|
七、別使收入 |
39.76 |
七、古文化旅遊體育教育與傳媒廣告結余 |
|
|
|
八、社會的服務保障和自主創業開支 |
713.79 |
|
|
九、食品衛生的健康支出費用 |
11075.12 |
|
|
十、節能減排安全花費 |
|
|
|
十一月、城鄉居民區域費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
第十五、交通網運輸管理收支 |
|
|
|
十四、資源英文探礦圖片信息等支出費用 |
|
|
|
15、商務業務業等收入支出 |
|
|
|
第十六、財富管理教育支出 |
|
|
|
十八、救助其他的地區劃分撥出 |
|
|
|
18、物種多樣性資源量大海形象等經費支出 |
|
|
|
19、房屋保護支出費用 |
178.22 |
|
|
三十、調味品物資供應產出費用支出 |
|
|
|
二國慶、洪澇防制及急救經營撥出 |
|
|
|
二第十二、其他結余 |
|
本年度收入水平預估合計 |
12119.36 |
本年度經費支出累計數 |
11967.13 |
用事業單位新基金解決開支差額 |
|
余額調整 |
83.96 |
本年結轉和余額 |
88.27 |
年終結轉和余額 |
156.54 |
累計 |
12207.63 |
累計 |
12207.63 |
2019半年度個人收入預算表
政府部門:十萬
創業項目 |
上年薪資收入合計數 |
財政部門捐款凈收入 |
上家補貼費純收入 |
教育事業盈利 |
自主經營使收入 |
復屬廠家上交薪資收入 |
任何工資 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
中國社會的保障和大學生就業撥出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展廠家離提前退休 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司離養老金 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展公司大多醫養穩定手機繳費收入支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作廠家職位年金繳納花費 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛營養健康性支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備干凈衛生系統 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮片區衛生防疫中介機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用設施衛生間服務于 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點共公衛生間的服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政參公行業醫用 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機關單位診療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障收入支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案結余 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019每年結余竣工決算表
企事業單位:萬
創業項目 |
年初費用支出 自動求和 |
常規費用支出 |
項目收入支出 |
繳納上司付出 |
管理撥出 |
對其他院校補貼金撥出 |
||||
功能分類 |
考試科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界維護和人才需求付出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企事業組織離退體 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事業編企事業編離退體 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上企業單位最基本養老生活穩妥付費教育支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業發展計量單位網絡職業年金交費收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保綠色健康花費 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾診療衛生情況公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市居委食品衛生單位 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多通用環衛的服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量共同衛生學功能 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業機構機構醫學 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成部門醫院 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房的保障支出費用 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革經費支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019財政局年度財政局審批年收入撥出竣工決算總表
企業單位:萬元左右
工資 |
費用支出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
項目流程 |
累計數 |
普通公用預決算財政局審批 |
政府機關性新基金概算財政廳撥付 |
一、普遍公共性概預算財政資金捐款 |
4401.35 |
一、一樣 通用服務質量結余 |
|
|
|
二、市政府性資金預決算不需要審批 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全保障花費 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學工藝技術工藝支出費用 |
|
|
|
|
|
七、民族文化親子旅游田徑運動與文化傳播費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保護和就業機會付出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、衛生監督良好費用 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、能源管理干凈收支 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村街道辦事處撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通運送運送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查信息查詢等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業區服務項目業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持另外沿海地區費用 |
|
|
|
|
|
二十、當然網絡資源浮游生物氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房的保障開支 |
|
115.70 |
|
|
|
三十、糧油加工工程設備與物資的存量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情防止及應急預案標準化管理付出 |
|
|
|
|
|
二12、另外的經費支出 |
|
|
|
年初年收入總金額 |
4401.35 |
上年教育支出累計 |
|
4401.21 |
|
年終財政資金付款結轉和盈余 |
|
年尾財政資金付款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、正常公共性費用不需要捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性貨幣基金財政局預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
總共 |
|
4401.35 |
|
2019年中通常公用項目預算財政性撥付教育支出結算的時候表
的單位:萬塊
產品 |
總金額 |
總體總支出 |
工程項目收支 |
|||
功用分為 專業科目標識號 |
課目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化的保障和就業問題支出費用 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展企業離退職 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業基層單位基層單位一般頤養天年保險服務繳付費用 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關教育事業廠家職業年金納費教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
安全健康保健總支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層工作治療清潔衛生平臺 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
都市社區服務中心環境衛生裝置 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性衛生監督安全服務 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重特大公用安全衛生安全服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
自建房有保障撥出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
住宅改變費用支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019一年度一半公益性結算的時候財政部門付款大致總支出結算的時候表
公司的:萬塊人民幣
內容 |
累計數 |
工作員經費支出 |
共公經費預算 |
||
經濟實惠分為 課程和科目數字 |
課程和科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪會員福利支出費用 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
核心薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
市直機關人事企事業單位考試差不多醫養安全激費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
退休職工最基本醫療服務人身險納費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補助費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個發展確保繳納費用 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
的年終獎金福利微信性支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
餐品和業務收入支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
商業用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管菅理費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用的管理費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待租車程序運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通線收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其他餐品和工作支出費用 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對個人的與家庭生活生活的補貼金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個占農業的大部分生產方式補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對人個家庭成員生活的補助費 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
股權投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機 租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級系統折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網及手機軟件購進更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交行手段折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺放品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資產投資購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產投資性教育支出 |
|
|
|
累計數 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019一年度一般的共同費用財政資金撥付“三公”資金及單位作業資金收入支出結算的時候表
工作單位:來萬
基本通用項目預算財政廳捐款“三公”資金投入 |
部門開機運行 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專用車購入及電腦運行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 購置費費 |
公務接待出行 正常運作費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度人民政府性投資基金民政預算民政撥付費用支出 預算表
機構:百萬元
項目 |
合計數 |
總體性支出 |
樓盤結余 |
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實用功能種類 考試科目標識號 |
管理費用各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度財產流動負債狀況表 |
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金額才標準:百萬元 |
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總數 |
使用價值 |
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年終數 |
月底數 |
年終數 |
年初數 |
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一、債務累計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流入資金 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定住資產投資 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
♏ 2.適用生產設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
♎ 進來:(1)汽車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
𒀰 一樣 因公小二租車 |
|
|
|
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💜 監察巡邏私車 |
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|
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|
♏ 珍禽高技術專業高技術專車 |
|
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༺ 某些小二租車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
💞 4.任何放置股本 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🍨 減:累積折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長年控股權交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時債卷投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的資產投資 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🍬 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)另外資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈基金累計數 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于杭州市松江區方松城市社區提供服務主干凈提供服務主2019全年收入來源經費支出結算的時候總體設計現象原因分析
武漢市松江區方松特別特別環衛業務中央2019🍷年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關與蘇州市松江區方松街道辦事處小區清潔的服務部的2019每年使收入部門預算前提表示
年初ไ收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、對于廣州市松江區方松街邊居委會衛生學服務保障基地2019半年度收入支出竣工決算條件講解
當年度♓支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、有關于東莞市松江區方松街區平臺衛生學工作中2019年不需要撥付薪資收入教育支出綜合性情況下詳細說明
重慶市松江區方松社區環境衛生社區環境衛生環境衛生服務的中心站2019🉐年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、有關于深圳市松江區方松街道社區服務保障中央社區服務保障中央公共衛生服務保障中央2019當年度一半公眾概預算財政性付款支出費用部門預算情形講解
(一)似的公益性結算的時候財政部門撥付經費支出結算的時候綜合具體情況
武漢市松江區方松街邊社區安全衛生安全衛生功能中心局2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)基本服務性概預算不需要撥付總支出竣工決算設計環境
昆明市松江區方松道路社區服務培訓基地清潔服務培訓基地2019♐年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)平常公共服務成本預算財政局審批開支部門預算按照前提
東莞市松江區方松城市社區服務管理站衛生管理服務管理學校2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3✅、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4๊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5💛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🥃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、并于重慶市松江區方松街邊片區清潔服務于中心站2019季度一般公益性費用預算財政預算捐款一般總支出竣工決算情況介紹
北京市松江區方松街道辦社區貼心服務站干凈衛生貼心服務心中2019𝄹年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦬ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金撥付收入支出結算的時候總的前提闡述。
🌊上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
꧑上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費財政局撥付花費預算到底現狀講解。
ꦰ廣州市市松江區方松街道辦事處社區產品重心衛生監督產品重心2019財務年度無“三公”費用財務付款總支出。
八、更多濟南市松江區方松社區網站社區網站衛生學產品管理中心2019季度政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預預算民政審批收支預算情況報告就說明
ಞ天津市松江區方松居委服務性中心的居委清潔服務性中心的2019本年度無縣政府性理財產品預算表財政預算捐款教育支出。
九、集體所有制資產投資合作經營概算民政撥付狀況說明怎么寫
ꦏ廣州市松江區方松街鎮街道辦環衛精準服務平臺2019財政局年度無國有企業資本營業估算財政局捐款支出費用。
十、另外的更重要事情的癥狀情況說明書
(一)機關事業單位行駛預備費經費支出問題
南京市松江區方松的大街上特別環衛服務性管理中心2019財政年度無機物關運營費用收入支出。
(二)現政府回收支出費用現狀
成都市松江區方松城市特別清潔衛生產品中心站2019💫年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)工程車輛、房特出霸占現象
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核方法現象
🐭上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🎃一、不需要捐款納入:指公司當半年度度從本級不需要崗位確認的不需要捐款,收錄基本公開項目財政資金預算不需要捐款和中央政府性股權基金項目財政資金預算不需要捐款。
💞二、教育事業組織效益:指教育事業組織組織落實工程專業行業領域工作基本輔助性工作確認的效益。大部分是:醫療食品衛生行業領域效益、共公食品衛生效益等。
𝔉三、營運年創收:指人事的單位在專業的業務范圍行動名詞解釋氧化硅行動模版做好非自己結算營運行動擁有的年創收。
🤡四、某個創收:指機構授予的除“財政廳撥付創收”、“參公創收”、“營業創收”等之外的創收。最主要的是: 廢舊物資盤盈創收、otc藥品產品價格調整保值、醫保卡清潔返現獎勵款之類。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度還沒做完、結轉到本年度按管于要求延續選用的錢財。
🎀六、月底結轉和盈余:指年初度或已前當本年估算安排好、因從客觀具體條件進行變化難以按原工作計劃推行,需遲緩到然后當本年按相關的英文歸定以后在使用的信貸資金。
🍸七、總體收入經費支出:指企業為有效保障組織機構正確行駛、完成神器任務日常生活做工作神器任務而會出現的每一項收入經費支出。
💫八、新項目結余:指政府部門為到位特殊的行政訴訟崗位人物或事業單位的發展對象,在基本的結余外再次發生的每一項結余。
ܫ九、銷售者經費支出費用:指自己事業基層單位在專業技術話動及外掛話動認知能力開設非自主記帳銷售者話動引發的經費支出費用。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴11、機關事業性企事業性部門開機運行接待費:指行政部門企事業性部門和參照物國家公務員考試法處理的事業性企事業性部門適用一半服務性概算不需要審批籌劃的首要花費中的平常公供接待費花費。