西安市松江區永豐片區片區環衛售后工作站站
2018全年度部分竣工決算
目 錄
第一點的部分 杭州市市松江區永豐街區社區網站衛生管理產品核心簡介
一、主耍主要職責
二、公司的部門竣工決算公司的搭建
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入支出費用預算總表
二、薪水竣工決算表
三、總支出竣工決算表
四、財政預算付款營收支出費用預算總表
五、大部分公益性預算表國庫捐款收入支出結算的時候表
六、總體上共公概預算財政資金審批總體開支竣工決算表
七、一般來說公益性費用財政性撥付“三公”金費及政府機關操作金費費用預算表
八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政開支補貼款開支竣工決算表
九、財力流動負債情況報告表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四一部分 名稱解說
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、首要主要職責
ꦑ切實保障本地人區的一般醫療設備、長見病多發病病的護膚、復原期患病者的康復醫治醫治與護膚、公開食品衛生防與中醫保健基本功能。
二、構造安裝
🎃依照給出責任,沈陽市松江區永豐銜道社區的服務核心衛生情況的服務核心設增設機購,還有:辦工室、醫務科、治療養生科、財務部科、門診部、診室及6個公共衛生服務于站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年度目標政府部門竣工決算表
2018全年收入來源經費支出預算總表
單位名稱:上萬元
薪水 |
支出費用 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財政支出捐款個人收入 |
3265.85 |
一、平常公眾服務管理性支出 |
|
中間:地方政府性投資基金成本預算財政廳補貼款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、領導補貼申請書營收 |
158.47 |
三、國防科技開支 |
|
三、企業發展效益 |
2570.23 |
四、共公安全保障性支出 |
|
四、生產個人收入 |
|
五、教育培訓收支 |
3.82 |
五、付屬的單位繳納納入 |
|
六、物理學新技術費用 |
|
六、其余納入 |
625.35 |
七、藝術軍事體育與文化傳媒撥出 |
|
|
|
八、市場保障措施和就業形勢費用支出 |
521.27 |
|
|
九、醫療保障食品衛生與預計生孩收支 |
5700.48 |
|
|
十、高效健康撥出 |
|
|
|
五一、成鄉居委會教育支出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十四、交通管理配送支出費用 |
|
|
|
十四、成本地質勘察新信息等結余 |
|
|
|
15場、商家貼心服務行業等結余 |
|
|
|
第十六、經融支出費用 |
|
|
|
十二、協助的中北部經費支出 |
|
|
|
十九、國土資源浮游生物氣象預報等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、自建房切實保障總支出 |
122.08 |
|
|
20、糧油食品商品儲備庫撥出 |
|
|
|
二11、某些總支出 |
|
上年創收累計 |
6619.90 |
上年結余合計數 |
6347.65 |
用企業發展基金投資掩蓋收支明細差額 |
|
節余分配比例 |
272.25 |
年終結轉和余額 |
|
年終結轉和余額 |
|
總共 |
6619.90 |
合計 |
6619.90 |
2018年終薪資部門預算表
工作單位:百萬元
新項目 |
年初盈利加總 |
財政局捐款使收入 |
上家津貼薪資 |
事業盈利 |
銷售納入 |
加盟公司上交個人收入 |
另一工資收入 |
||||
功能分類 |
考試科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教學花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教育學校收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它培養收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上安全保障和找工作開支 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政人事院校離提前退休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野院校離退休年齡 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業部門基本上養老院保障激費撥出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業的單位職業年金繳納付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環境衛生與設計生小孩經費支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫用環衛學校 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地區街道清潔衛生培訓機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
別的基層人員社區醫療環境衛生組織開支 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾公共衛生服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用設施安全衛生業務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心企事業單位編制醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革性支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018當年度收支部門預算表
計量單位:70萬
好項目 |
本年度支出費用合計數 |
常規付出 |
內容教育支出 |
上交國家上家付出 |
生意費用 |
對加盟標準補帖花費 |
||||
功能分類 |
題目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種文化教育撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的培養費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會質量保障和大學生就業收入支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業計量單位計量單位離退居二線 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企機關單位離辭職 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業院校核心社會養老安全納費結余★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業機構自己事業機構專業年金交費付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務監督衛生監督與行動計劃生殖花費 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療器械干凈部門 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委會衛生管理培訓機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層組織醫學食品衛生單位其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用設施衛生防疫服務管理 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展企機關事業單位醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房確保結余 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革創新其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年度目標不需要補貼款工資總支出結算的時候總表
企業單位:萬余元
創收 |
經費支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
好項目 |
預估合計 |
似的公益性工程預算財政資金付款 |
縣政府性資金財政廳預算財政廳審批 |
一、正常共同決算財政部門審批 |
3265.85 |
一、通常公共保障保障支出費用 |
|
|
|
二、鎮政府性新基金項目預算財政資金撥付 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學的枝術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、人文球場與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保護和大學生就業經費支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、治療衛生間與項目計劃生育政策收支 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節省的環保付出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設社區服務站經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路交通管理配送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘測數據等支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、金融業服務培訓業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶另一個中南部結余 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋能天氣等性支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房保證其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十五、糧油食品運輸存儲結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外撥出 |
|
|
|
上年工資收入自動求和 |
3265.85 |
本年度花費累計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初財政資金審批結轉和節余 |
|
歲末不需要捐款結轉和節余 |
|
|
|
一樣 公眾決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
地方政府性新基金國庫預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3265.85 |
總額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年通常公共服務概算民政捐款性支出結算的時候表
標準:上萬元
創業項目 |
累計數 |
基礎開支 |
內容費用 |
|||
性能分類管理 課目編號規則 |
專業科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
某個教育教學開支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其它教育學校總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會發展后勤保障和專業教育收入支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務參公機構離退體 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離離休 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機關廠家事業發展廠家一般醫養保險公司網上繳費花費★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
院校企業發展院校事業年金繳納經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫用環保與計劃怎么寫養育經費支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基礎醫疔干凈裝置 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
省會城市平臺衛生情況培訓機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
其他的基礎醫療服務衛生監督系統花費 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共信息干凈 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
主要公開環境衛生精準服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政部門企事業企業單位醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業的單位醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公寓房安全保障支出費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
居住房改變花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018半年度一樣 公眾項目預算財政部門捐款基本的花費結算的時候表
企業:來萬
工程 |
加總 |
者資金投入 |
共公專項資金 |
||
經濟實惠分類整理 幾個會計科目簡碼 |
會計分類名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利性支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
常見員工工資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
企教育事業企事業編教育事業企事業編常見社會養老商業險費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
行業年金付款 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
教工大致醫療衛生商業保險繳納費用 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員治療補助費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
同一的社會安全保障付費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關待遇褔利教育支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
淘寶產品和保障經費支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用村料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
下令讓業務領域費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織資金 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
福利福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公私家車開機運行維護與保養費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其余交通銀行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶價格 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品價格和服務收入支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對我們和生活式的補助費 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
日常補貼費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫疔費補貼申請書 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農耕產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的自身和家的補帖收入支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
金融資本性結余 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公樓機械購置費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
通用型的設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網站及軟件購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通網軟件新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財力折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
的資金性費用 |
|
|
|
累計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018財政局年度普遍通用預算表財政局付款“三公”資金及機構運轉資金支出費用預算表
院校:百萬元
一樣共公工程預算財政局捐款“三公”專項經費 |
企事業單位開機運行 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待用車的購入及啟動費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 購置費費 |
因公買車 開機運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018當年度縣政府性貨幣基金估算財政經費支出付款經費支出竣工決算表
公司的:來萬
的項目 |
預估合計 |
大多收支 |
工作性支出 |
|||
功效各類 管理費用項目編碼 |
題目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
總計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年固定資產欠債狀況表 |
||||
|
|
資金額標準:多萬元 |
||
|
數 |
意義 |
||
期初數 |
年初數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、資本加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)加固債務 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🍸 基本因公使用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𒉰 市場監管交警執法私車 |
|
|
|
|
ౠ 獨特的專業人員工藝專車 |
|
|
|
|
༒ 各種專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ꩲ 4.另一固定位置財力 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🌠 減:累積折舊費用及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資金 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
💃 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就傷害市松江區永豐的大街上街道社區食品衛生服務管理重心2018全年度收益性支出結算的時候總體設計事情說明書
佛山市松江區永豐居委小區清潔衛生服務的咨詢中心2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關于幼兒園濟南市松江區永豐社區網站居委會社區網站干凈衛生的服務心中2018季度收益部門預算問題詳細說明
年初💖收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、光于南京市松江區永豐街道辦社區提供服務站安全衛生提供服務心中2018本年度撥出結算的時候現象講解
本年度🉐支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、針對東莞市松江區永豐道路社區網站安全工作心中2018季度不需要付款收錄撥出總體布局前提代表
重慶市松江區永豐街區社區服務管理站衛生管理服務管理中心的2018年度財政撥款🐠收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、觀于滬市松江區永豐街街道辦事處衛生管理的服務公司2018第四季度一樣公益性概預算財政廳撥付教育支出竣工決算現狀表明
(一)基本上通用成本預算財政局付款費用支出 竣工決算總體目標情況下
傷害市松江區永豐街區街道社區安全服務性心中2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一樣 公用設施財政性支出預算財政性支出補貼款性支出竣工決算架構情況下
杭州市松江區永豐居委居委公共衛生服務主2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常共同預算表財政費用補貼款費用竣工決算基本情況下
東莞市松江區永豐道路街道社區清潔的服務學校2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1♉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🦄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關羽昆明市松江區永豐街邊社區服務質量中間公共衛生服務質量中間2018全年度一般的共同估算國庫補貼款一般支出費用部門預算狀態就說明
成都市松江區永豐銜道社區網站清潔衛生服務的主2018꧙年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🎶、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ಌ、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🦹七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政預算審批付出預算總的現象說。
昆明市松江區永豐街辦社區網站清潔服務保障中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”金費財政廳撥付收支結算的時候實際具體情況證明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
꧙1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦擔任編織,并統一信息信息公開,本機構已經不再自行決定再次信息信息公開。
2、ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務到訪到訪費教育支出無
八、光于天津市松江區永豐街居委衛生監督服務的心中2018本年縣政府性母基金估算財務撥付付出預算具體情況原因分析
𒆙深圳市松江區永豐街道辦事處社區網站清潔服務性學校2018本年度無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性審批付出。
九、國家投資者生產概算財政預算捐款現狀說明怎么寫
๊北京市松江區永豐街道辦社區服務項目咨詢中心衛生防疫服務項目咨詢中心2018年中無集體所有制投資基金企業經營概算財務撥付收支。
十、其它更重要應當的現狀反映
(一)危險機關正常運行接待費付出環境
昆明市松江區永豐街道辦特別環衛貼心服務中央2018半年度高分子關行駛預備費經費支出。
(二)政府機關采購計劃開支問題
蘇州市松江區永豐街道辦區域衛生監督服務管理公司2018全年政府部采購招標合同額(以合約解除合同算起)🧸為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🌃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)配送車輛、房子特別的占據狀況
1.避免
✃截止日2018年12月31日,南京市松江區永豐街道辦事處街道辦事處公共衛生服務管理管理中心選擇的通常情況下因公私家車中,由區部門工作治理局一統獎品安全保障的通常情況下因公私家車為1輛。
2.房源
🅺到2018年12月31日,佛山市松江區永豐街道辦事處社區服務站衛生情況服務平臺選用的商品房建筑中由區機關單位公共事務管理方法局一致調配出的南京市松江區永豐大街找人分公司土地產權的商品房建筑為7600mm2米。
(四)預決算績效評價工作情況
๊上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💯一、財政局廳部門局概項目預算撥付工資收入:指基層單位當財政局廳部門局年度度從本級財政局廳部門局概項目預算個部門認定的財政局廳部門局概項目預算撥付,還有一般來說服務性概項目預算財政局廳部門局概項目預算撥付和政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概項目預算財政局廳部門局概項目預算撥付。
ꦡ二、衛生人事工資:指衛生人事部門開設職業 保險業務過程以及其鋪助過程認定的工資。注意是:醫療機構工資等。
💙三、自主經驗收益:指工作政府部門在正規專業金融業務游戲行為試述手游輔助游戲行為外面展開非獨有計算成本自主經驗游戲行為授予的收益。主耍是:求租收益等。
🎉四、同一薪資收益:指基層單位獲得的除“財政局補貼款薪資收益”、“教育事業薪資收益”、“營業薪資收益”等本身的薪資收益。首要是:私立學校入職體檢薪資收益等。
五、年末結轉和盈余:是以去年度還未完整、結轉到年初按有關的信息指定重新應用的周轉金。
💖六、月底結轉和余額:指年初度或過去年末預算表讓、因主觀性因素發生了波動無發按原準備開展,需延長到日后年末按有關明文規定重新安全使用的錢財。
🔯七、大致性支出費用:指機關單位為的保障結構合適運行的、做好生活作業釣魚任務而的發生的數據來性支出費用。
ℱ八、頂目性費用其他支出 :指企事業上的單位為搞定當前的行政部門運作世界任務或事業上的成長 對方,在根本性費用其他支出 認知能力會發生的各種性費用其他支出 。
🐈九、銷售其他付出:指事業上的企業單位在靠譜項目及手游輔助項目除此之外落實非獨自分攤銷售項目發生了的其他付出。
𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍬五一、企事業心企業單位名稱正常運作資金:指財政部門企業單位名稱和基準公務活動員法維護的事業心企業單位名稱運用普遍共公設施費用財政部門補貼款規劃的主要費用其他支出 中的日常工作共公資金費用其他支出 。