濟南市松江區永豐街邊小區衛生防疫工作咨詢中心
2019年中政府部門結算的時候
目 錄
第1 那部分 濟南市松江區永豐街邊居委會衛生情況服務性中央概貌
一、注意主要職責
二、相關部門結算的時候企事業單位包括
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、盈利教育支出預算總表
二、年收入預算表
三、教育支出預算表
四、財政預算審批效益結余預算總表
五、常見公共服務概預算財政部門補貼款其他支出預算表
六、般公共信息概預算財務審批首要經費支出結算的時候表
七、大部分服務性成本預算財務補貼款“三公”專項經費預算及行政機關運動專項經費預算開支結算的時候表
八、以政府性理財產品預算表財政局撥付開支預算表
九、房產負債率問題表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4.有些 形容詞表示
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要是權責
🐬維護本地人區的幾乎醫療服務、通常病頻發病的護膚、恢復如初期患者的痊愈進行治療與護膚、共同衛生防疫防控與養身基本功能。
二、單位設有
🥂依據綜上所述責任,武漢市松江區永豐街辦社區居委會環衛服務培訓平臺設培訓機構設置培訓機構,是指:辦公場所室、醫務科、應對健康養生科、企業財務科、門珍、診室及6個環保服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019財政年度團隊竣工決算表
2019財政年度效益花費竣工決算總表
企事業單位:萬多
凈收入 |
經費支出 |
||
該項目 |
預算數 |
該項目 |
預算數 |
一、民政捐款盈利 |
4151.20 |
一、通常情況公眾服務管理其他支出 |
|
這當中:現政府性貨幣基金費用財政支出付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上家補帖薪資收入 |
|
三、防御費用 |
|
三、視野收益 |
4831.91 |
四、公共性安全保障開支 |
|
四、經營管理年收入 |
|
五、教育教學費用 |
4.38 |
五、附屬醫院企業上交純收入 |
|
六、科學有效技木付出 |
|
六、任何年收入 |
38.67 |
七、特色文化體育競技與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
八、生活擔保和學生就業結余 |
519.83 |
|
|
九、醫疔食品衛生與行動計劃發育結余 |
6704.21 |
|
|
十、綠色建筑健康費用支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道辦事處花費 |
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
十四、公路網輸送撥出 |
|
|
|
十四、資原堪探個人信息等其他支出 |
|
|
|
第十、商用保障業等總支出 |
|
|
|
16、銀行業收支 |
|
|
|
二十七、支援某些地段開支 |
|
|
|
二十、國土資源大海氣象局等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房得到保障收入支出 |
148.16 |
|
|
二十二、油糧工程設備與物資的存量總支出 |
|
|
|
二11、另外付出 |
|
當年度個人收入自動求和 |
9021.78 |
年初教育支出累計 |
7376.58 |
用視野資金改正收入支出表差額 |
|
節余配置 |
1645.20 |
年末結轉和余額 |
|
歲末結轉和余額 |
|
總共 |
9021.78 |
總結 |
9021.78 |
2019第四季度效益竣工決算表
企事業單位:萬美金
工程 |
本年度年收入自動求和 |
不需要審批效益 |
上一級補貼收益 |
人事純收入 |
開營收 |
附設企業單位繳納效益 |
同一工資 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
文化教育開支 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的幼教總支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一的教育性支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上基本保障和求業費用 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事編名稱離養老金 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司離離休 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關部門事業發展部門一般醫養安全繳付性支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校事業有成院校職業角色年金繳納收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另一行政訴訟參公公司離退職撥出 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛衛生開支 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療設備食品衛生培訓機構 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區網站衛生學構造 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公開食品衛生安全服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性企事業編制醫學 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業單位醫療衛生 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保費用支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改變收支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019本年花費部門預算表
部門:萬是
投資項目 |
年初其他支出合計數 |
基本性性支出 |
的項目付出 |
上交國家領導總支出 |
開開支 |
對附屬政府部門補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育費用支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多學校費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它文化教育總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展擔保和就業率其他支出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門人事單位名稱離辭職 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業離退休工資 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公公司的一般醫療穩定穩定交款收入支出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
標準事業性標準職業的年金繳納費用收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其余行政機關事業的單位離退居二線開支 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學的健康其他支出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員社區醫療干凈衛生企業 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務站衛生監督構造 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共精準服務食品衛生精準服務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業政府部門醫療器械 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫用 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障結余 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革創新結余 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019年終財政廳付款個人收入付出結算的時候總表
方:余萬元
收錄 |
支出費用 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
內容 |
自動求和 |
一般的公用成本預算不需要捐款 |
現政府性股權基金費用預算財政部門撥付 |
一、應該公開概預算財政預算付款 |
4151.20 |
一、一般的公眾貼心服務費用 |
|
|
|
二、政府性性債券預算表財務審批 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防結余 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全保障性支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、專業方法開支 |
|
|
|
|
|
七、文明體育乒乓球與新傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、發展保護和學生就業花費 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、衛生防疫良好性支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、節電安全其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌社區服務站總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理裝卸搬運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘個人信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、商用業務業等付出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、扶持別各地費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地淺海氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房保障機制性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
2、糧油食品工程材料貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關經費支出 |
|
|
|
本年度使收入自動求和 |
4151.20 |
上年開支預估合計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
期初不需要撥付結轉和節余 |
|
歲末財政部門付款結轉和節余 |
|
|
|
通常公用預決算民政付款 |
|
|
|
|
|
💞 相關部門性投資基金費用預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4151.20 |
共計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019全年平常共同預部門預算財政預算審批支出費用部門預算表
機關單位:萬塊
投資項目 |
合計數 |
常見花費 |
品牌費用支出 |
|||
能力劃分 題目代碼 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓經費支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
同一教育學校性支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
各種幼小銜接費用支出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
市場經濟有效保障了和就業創業經費支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政管理工作企事業單位編制離養老 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關參公機構角色年金交費收支 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
食品衛生綠色經費支出 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械衛生情況組織機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
中小城市街道食品衛生構造 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性干凈衛生服務管理 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
參公政府部門社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
往房維護支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革花費 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
總計 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019年常見共公部門預算財務補貼款根本經費支出部門預算表
公司:上萬元
產品 |
總金額 |
技術人員資金投入 |
公用設施資金投入 |
||
條件種類 課程和科目商品編號 |
課目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利待遇結余 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
基礎年薪 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
市直機關行業的單位基礎社會養老安全費 |
|
|
|
301 |
09 |
就業年金繳納費用 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業職員大體醫療衛生安全交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補貼政策付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的當今社會服務激費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關員工工資褔利費用 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
淘寶產品和功能收入支出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
煤氣費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
出租費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原料費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型液體燃料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
總工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
公務接待出行運作保護費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其它的交通出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品信息和服務保障費用 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對自己和家里的補助費 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶漁業制作補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其余每個人和的家庭的補貼費開支 |
|
|
|
310 |
|
資產性經費支出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
農村房屋施工物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
工作裝備采購 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專門用設施設備添置 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
基本知識配制開發 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網格及軟件下載折舊費刷新 |
|
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310 |
13 |
公務接待專車新購 |
|
|
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310 |
19 |
某個交通出行平臺置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股本折舊費 |
|
|
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310 |
99 |
各種資本公司性收入支出 |
|
|
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加總 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019年正常公眾費用財政預算付款“三公”金費及機構啟用金費教育支出結算的時候表
方:W
平常公共信息費用財政局付款“三公”專項資金 |
市直機關啟動 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待用車的購入及執行費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 購進費 |
公務接待小二租車 開機運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019每年中央政府性基金投資費用財政資金捐款撥出竣工決算表
企業:百萬元
產品 |
自動求和 |
基本性結余 |
工程項目收支 |
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作用總類 考試科目商品編碼 |
題目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資源負債率現象表 |
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合同額院校:萬余元 |
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需求量 |
使用價值 |
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年終數 |
月底數 |
年終數 |
年初數 |
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一、房產預估合計 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)的流動房產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)固定住資源 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ꦍ 一半公務接待出行 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
💟 衛生監督執法值崗私家車 |
|
|
|
|
꧋ 獨特的專業課程技術水平私車 |
|
|
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|
🗹 另外專車 |
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|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
💫 4.的緊固股本 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
ဣ 減:連續折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資本 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
ꦜ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相對于佛山市松江區永豐的大街上街道辦干凈衛生工作重點2019當年度收入來源其他支出竣工決算總體性的情況說明書書
鄭州市松江區永豐街邊社區居委會衛生防疫服務主2019💙年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、光于南京市松江區永豐道路社區工作站衛生學工作基地2019當年度凈收入竣工決算環境解釋
當年度ไ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、關與昆明市松江區永豐的大街上社區網站健康服務管理咨詢中心2019年終經費支出部門預算問題表示
當年度💜支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、對于廣州市松江區永豐街道街道清潔服務保障心中2019本年國庫審批使收入開支總體布局條件就說明
北京市松江區永豐居委會居委會居委會衛生防疫保障中間2019🌸年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、關于幼兒園重慶市松江區永豐大街街道衛生情況業務中心點2019一年度平常服務性成本預算財政資金審批收支竣工決算情況反映
(一)一般來說公共性成本預算不需要審批費用結算的時候總體目標時候
成都市市松江區永豐街道辦區域衛生學功能中央2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)似的公共信息概預算財政廳捐款收入支出預算節構問題
鄭州市松江區永豐城市社區居委會安全衛生服務性中央2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)一般來說通用預結算的時候財政資金補貼款收支結算的時候實際的癥狀
廣州市松江區永豐居委特別干凈衛生精準服務重心2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1ཧ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3✃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4♑、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5🍃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、就天津市松江區永豐街鎮區域衛生情況貼心服務主2019本年度通常條件公用設施費用財政預算補貼款大致花費預算條件描述
成都市松江區永豐街區社區網站清潔衛生服務項目咨詢中心2018꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1🎶、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2꧒、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꦍ七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算不需要捐款經費支出部門預算總體目標條件就說明。
滬市松江區永豐街道社區居委會街道社區干凈服務中心的2019💫年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費預算財政廳撥付付出預算中應實際情況表示。
2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
𝔍1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦有擔當織造,并大一統信息政府信息,本企業單位從不予以多次重復信息政府信息。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務活動接待室費性支出無
沈陽市松江區永豐片區居委會片區環保服務保障中心的2019年無“三公”經費撥出財政資金補貼款撥出。
八、針對廣州市松江區永豐城市居委會清潔保障中間2019年終區政府性投資基金概算財政局付款總支出預算實際情況這說明
鄭州市松江區永豐街區平臺衛生監督服務于中央2019月度無鎮政府性股權基金項目預算財政局審批付出。
九、集體所有制資產企業經營概預算財政支出撥付情形描述
🐼武漢市市松江區永豐街辦居委衛生管理的服務辦公室局2019財政資金年度無公有資本經營者預決算財政資金補貼款撥出。
十、其他的為重要項目的實際情況表明
(一)機關事業單位程序運行經費預算費用支出 現狀
北京市松江區永豐道路小區安全貼心服務站局2019每年三聚氰胺樹脂關電腦運行專項經費費用支出 。
(二)國家選購支出費用的情況
天津市松江區永豐街邊居委衛生學服務項目重心2019財政年度政府機構采買累計額(以配資合同簽屬為界)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019🐠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)機動車輛、住房特有占存現狀
1.汽車
ꦆ載止2019年12月31日,東莞市松江區永豐城市社區醫療監督衛生監督的服務公司點施用的通常公務活動活動專私車中,由區機關單位事情管理工作局全部統一原始憑證安全保障的通常公務活動活動專私車為1輛。
2.房屋建筑
🍨截止日期2019年12月31日,傷害市松江區永豐道路居委會衛生間業務中心局用的房層面積中由區政府機關事物管理系統局制定分配調劑的深圳市松江區永豐街做事處不動產證的房層面積為7600㎡米。
(四)工程預算業績考核維護情況下
ꦺ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♒一、國庫撥付納入:指院校年初度從本級國庫機構完成的國庫撥付,有通常情況下公用設施成本預算表國庫撥付和以政府性債卷成本預算表國庫撥付。
🌃二、人事上凈工資使納入:指人事上公司名稱深入推進專業業務部的活動資源還有鋪助的活動資源贏得的凈工資使納入。大部分是:醫療管理凈工資使納入等(無人事上凈工資使納入的公司名稱抹去人事上凈工資使納入的名稱回答,但不羅列大部分資源,下類同)。
🐼三、經驗純年收入水平:指工作公司的在職業業務領域運動內容還有配套運動內容囿于大力開展非孤立測算經驗運動內容完成的純年收入水平。主耍是:求租純年收入水平等。
♉四、某些收錄:指單位名稱有的除“財政性付款收錄”、“企事業收錄”、“營業收錄”等之外的收錄。主要是:培訓學校檢查收錄等。
五、年終結轉和盈余:是以去年度暫未完成任務、結轉到本年度按管于設定已經運用的資金量。
𓂃六、半當半年結轉和盈余:指上當半年或很久以前當半年預算表讓、因客觀性環境發生變不了按原年計劃試行,需延后到后后當半年按關于要求以后安全使用的費用。
꧅七、關鍵總花費:指方為有效保障了醫院通常辦公、完成任務平時的辦公任務而突發的杜六房加盟總部的總花費。
ꦍ八、創業項目收入性費用:指部門為來完成獨特的行政事務作業受眾任務或行業發展壯大受眾,在大體收入性費用之下形成的幾項收入性費用。
🅰九、營業收支:指企事業公司在靠譜運動內容及氧化硅運動內容后開展調研非人格獨立記帳營業運動內容發現的收支。
𒈔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃國慶、國家機關運動預備費費用結余 :指行政性機關機關單位和對比公務接待員法標準化管理的企事業機關機關單位便用通常情況公共項目預算財政部門撥付配備的最基本費用結余 中的日常任務公共預備費費用結余 費用結余 。