北京市市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生服務于主
2018本年度相關部門竣工決算
目 錄
第一部分 濟南市松江區泗涇鎮平臺衛生學服務性中央簡介
一、通常主要職責
二、職能部門竣工決算計量單位購成
第二部分 西安市松江區泗涇鎮區域干凈售后服務點點2018年度部門決算表
一、創收經費支出竣工決算總表
二、創收竣工決算表
三、性支出結算的時候表
四、國庫補貼款收入水平收入支出竣工決算總表
五、大部分公開預預算財政部門捐款收支預算表
六、核心上公眾估算財政局審批核心結余竣工決算表
七、常見公共信息竣工決算財政廳捐款“三公”事業費及機關單位操作事業費收支竣工決算表
八、部門性母基金估算國庫捐款支出費用結算的時候表
九、股本欠債原因表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮片區衛生防疫產品機構2018年度部門決算情況說明
第三部件 形容詞釋疑
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、一般功能
𒀰開展分擔社區安全環保醫療保障、營養教育教學、安全環保防止、安全環保養生、痊愈、年度計劃生肓系統提供服務等責職。
二、公司設為
基于作出崗位責任制,天津市松江區泗涇鎮社群衛生間精準服務公司設10♚個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
💛第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度工資性支出部門預算總表
公司:萬的大寫
工資 |
總支出 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政資金補貼款收入水平 |
3151.54 |
一、大部分公眾服務保障經費支出 |
|
在當中:現政府性貨幣基金決算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
二、上一級補貼營收 |
143.91 |
三、中國軍事費用支出 |
|
三、工作收錄 |
5238.46 |
四、公用安全性高收支 |
|
四、運營創收 |
|
五、教學收入支出 |
|
五、附加公司的上交納入 |
|
六、有效的技術支出費用 |
|
六、別的利潤 |
826.71 |
七、技術 體肓與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會化擔保和工作費用 |
356.08 |
|
|
九、醫療管理干凈衛生與記劃二孩總支出 |
7759.65 |
|
|
十、節電環境總支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮街道辦撥出 |
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
|
|
十四、交通線運送費用支出 |
|
|
|
十四、能源勘測數據信息等費用支出 |
|
|
|
第十五、商業性工作業等開支 |
|
|
|
第十六、金融科技教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助的區域支出費用 |
|
|
|
十九、國土資源海洋能天氣等教育支出 |
|
|
|
19、自建房質量保障撥出 |
80.70 |
|
|
二是、油糧原材料設備自給率性支出 |
|
|
|
二五一、其他的付出 |
|
上年收錄自動求和 |
9360.62 |
當年度費用支出 累計數 |
8196.43 |
用行業股票基金挽回出入差額 |
|
盈余左右 |
1177.27 |
月初結轉和余額 |
44.69 |
歲末結轉和余額 |
31.61 |
合計 |
9405.31 |
合計 |
9405.31 |
2018財政年度創收部門預算表
標準:萬元左右
內容 |
年初納入預估合計 |
財務補貼款盈利 |
上級領導補助費薪水 |
工作凈收入 |
銷售薪資 |
附帶計量單位繳納利潤 |
另一薪水 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
發展安全保障和就業前景支出費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展政府部門離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性組織離離休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關行業企業基本性頤養人身險手機繳費經費支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關教育事業公司職業年金付款收入支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學干凈與規劃生孕其他支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層組織診療衛生防疫機購 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區醫療間衛生間學校 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
一些基層工作醫療器械食品衛生結構結余 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公用衛生間保障 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上企業單位醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房服務保障付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018第四季度總支出預算表
機關單位:千元
產品 |
上年收入支出累計 |
首要花費 |
內容總支出 |
上交上家費用支出 |
加盟結余 |
對附加機構補貼金結余 |
||||
功能分類 |
課程和科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保險和專業教育總支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的工作單位離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離離休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業組織組織主要社會養老人壽保險繳納費用結余 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業上計量單位事業上計量單位職業技能年金激費經費支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環保與準備計劃生育政策其他支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫治環衛組織 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社群清潔部門 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余群眾醫療器械健康公司其他支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施清潔的服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業機構診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018全年度財政性付款營收開支預算總表
的單位:萬塊人民幣
薪水 |
花費 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
建設項目 |
合計數 |
常見通用決算不需要付款 |
市政府性債卷概預算財政部門捐款 |
一、普通共公成本預算財政預算付款 |
3151.54 |
一、一樣公共功能功能花費 |
|
|
|
二、區政府性資金項目預算財政支出捐款 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安會其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教導花費 |
|
|
|
|
|
六、合理技術工藝結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育用品與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、社會各界確保和就業形勢開支 |
|
356.08 |
|
|
|
九、衛生系統防疫衛生防疫與工作計劃生二胎教育支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、發展節能干凈干凈支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、縣域片區開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理配送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查數據信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、業務服務的業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、金融資本收支 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別的區縣性支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海域氣象預報等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間切實保障支出費用 |
|
80.70 |
|
|
|
二十二、糧油加工東西產出開支 |
|
|
|
|
|
二11、一些收支 |
|
|
|
上年利潤合計數 |
3151.54 |
當年度花費總計 |
|
3151.54 |
|
年終財政性撥付結轉和余額 |
|
年尾不需要捐款結轉和節余 |
|
|
|
一樣 公用項目預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
政府機關性私募基金工程預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018當年度大部分公益性預算表財政廳捐款支出費用竣工決算表
基層單位:千元
工程 |
總計 |
主要教育支出 |
創業項目經費支出 |
|||
用途分類整理 科目必項目編碼 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展基本保障和學生就業費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性企業發展方離辭職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企事業方離提前退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關計量單位事業有成計量單位基礎健康養老保障付款教育支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門企業發展的單位職業年金繳付性支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與年度計劃生二胎費用 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械衛生學組織機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
地市社區網站公共衛生企業 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
別的基本醫療保障清潔平臺付出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
常見公共業務清潔衛生業務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
財政自己事業基層單位醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業發展方醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
房屋維護結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅改革創新花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018半年度一般來說公共服務概預算財政性支出補貼款常規性支出結算的時候表
公司的:萬余元
創業項目 |
累計 |
成員事業費 |
公用設施接待費 |
||
生活分類管理 幾個會計科目標識號 |
管理費用公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪獎勵付出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
基礎月工資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
市直機關創業機關單位常規養老服務保險金用費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
角色年金繳付 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
公司員工核心醫用安全繳納費用 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補助款網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界安全保障手機繳費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的基本工資員工福利其他支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
貨物和服務管理支出費用 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公區費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司監管費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業用料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待專車運營系統維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
另一交通運輸成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品是和貼心服務撥出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對人和家廷的補貼申請書 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費政府補貼 |
|
|
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303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
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303 |
09 |
權益金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
自身農林生孩子津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的人和教育環境的補貼費其他支出 |
|
|
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310 |
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資本管理性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化生產設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據互聯網及手機軟件購買更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交行用具新購 |
|
|
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310 |
22 |
隱形的股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資產管理性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018全年度一般來說公共信息工程預算財政局補貼款“三公”專項費用及部門行駛專項費用支出費用預算表
企業:W
一般來說公用設施工程預算財政資金審批“三公”專項經費 |
政府機關自動運行 經費支出預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專車置辦及電腦運行費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 購進費 |
國家公務車輛使用 運營費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
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2018本年度中央政府性股權基金概預算財政性捐款費用支出 結算的時候表
的單位:萬美金
好項目 |
合計數 |
最基本費用支出 |
建設項目總支出 |
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用途劃分類別 科目必打碼 |
專業科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終股本負債率條件表 |
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累計額組織:萬塊 |
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用量 |
的價值 |
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月初數 |
年初數 |
年末數 |
年終數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流入財力 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)規定房產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
ဣ 一樣公務活動出行 |
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🌺 執法監督值勤車輛租賃 |
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🅠 特種車輛正規專業技藝專用車 |
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|
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ও 另外出行用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🉐 4.別統一金融資產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🅺 減:累記攤銷及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中固定資產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🎐 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多佛山市松江區泗涇鎮社區保障站清潔衛生保障基地2018年度目標年收入其他支出結算的時候總體設計條件說明
武漢市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學服務培訓機構2018🦩年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、介紹傷害市松江區泗涇鎮社群安全衛生服務管理中心的2018每年純收入結算的時候癥狀表示
蘇州市松江區泗涇鎮平臺干凈服務質量心中2018♌年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、對於北京市松江區泗涇鎮特別干凈服務培訓學校局2018半年度收入支出結算的時候前提說明怎么寫
南京市松江區泗涇鎮社區網站健康服務管理中間2018ꦦ年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、關干東莞市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生服務的管理中心局2018本年度財政性審批純收入教育支出總體性具體情況證明
西安市松江區泗涇鎮社區居委會干凈衛生業務重點2018🥀年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對於南京市松江區泗涇鎮居委干凈服務保障中心的2018年終一般的共同結算的時候財政總支出捐款總支出結算的時候問題情況報告
(一)普遍公開概預算不需要審批收入支出預算整體來說狀況
廣州市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生服務于管理中心2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)般共公概算民政補貼款收入支出預算形式原因
蘇州市松江區泗涇鎮社區售后服務站安全售后服務機構2018๊年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常公益性概預算財政局捐款總支出預算具體事情事情
西安市松江區泗涇鎮社區居委會衛生間服務性咨詢中心2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:基層單位離退休年齡員工救濟款൩。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🅷、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🌟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、并于滬市松江區泗涇鎮平臺衛生情況工作咨詢中心2018一年度尋常共同概預算國庫捐款基本性費用預算前提描述
傷害市松江區泗涇鎮街道社區環衛服務質量公司2018🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🌼、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2♌、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🌺七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金國庫撥付結余竣工決算總體經濟狀況解釋。
北京市松江區泗涇鎮小區食品衛生服務保障重點2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費預算財政部門捐款支出費用竣工決算特定的情況證明。
2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🍷國家公務租車運轉檢修總支出0.25萬。主要是使用在2018季度公務接待專車穩妥費的購置。2018年,西安市市松江區泗涇鎮社區服務管理機構衛生間服務管理機構隸屬關系各項目預算的單位支出財政支出捐款的因公買車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、就重慶市松江區泗涇鎮小區清潔衛生服務于基地2018全年度政府部門性債券估算不需要捐款經費支出結算的時候情況發生表明
💯傷害市松江區泗涇鎮社區服務重心衛生情況服務重心2018當年度無政府辦公室性基金投資估算財政性審批性支出。
九、國有化金融資本銷售預決算不需要補貼款癥狀證明
深圳市松江區泗涇鎮街道衛生監督保障中間2018年末無國家股資本投資經驗估算財政性撥付結余。
十、其余注重事情的情況報告就說明
(一)企事業單位開機運行費用付出實際情況
♔廣州市松江區泗涇鎮社區安全服務管理中心安全衛生安全服務管理中心2018一年度高分子關運動資金投入開支。
(二)政府性購買經費支出問題
重慶市松江區泗涇鎮街道社區干凈產品管理中心2018𝓡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018▨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)機動車、自建房特色占條件
1.設備
ꦗ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局制定非貨幣性資產保駕護航的一般的公務接待私車為1輛。
2.住宅
♔房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的商品房。
(四)估算績效評價管理方法條件
♏上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
𝄹一、國庫付款納入:指基層單位年初度從本級國庫行業授予的國庫付款,包擴尋常公用設施費用費用預算國庫付款和縣政府性貨幣基金費用費用預算國庫付款。
🍌二、事業個人效益:指事業機關單位發展技術專業業務部話動名詞解釋輔助性話動認定的個人效益。具體是醫藥個人效益等
♕三、銷售開利潤:指事業有成公司的在專門業務流程活躍簡述輔助制作活躍之中開設非人格獨立結轉銷售開活躍具有的利潤。
🌊四、其他的個人凈創收:指的公司拿到的除“國庫付款個人凈創收”、“自己工作個人凈創收”、“生產合作經營個人凈創收”等之內的個人凈創收。指的公司拿到的除“國庫付款個人凈創收”、“自己工作個人凈創收”、“生產合作經營個人凈創收”等之內的個人凈創收。一般是:有價防疫針個人凈創收、中藥飲片盤盈個人凈創收等。
五、月初結轉和余額:是以當年度無法做好、結轉到上年按關于法規接著安全使用的金額。
💝六、年底結轉和余額:指當當全年末度或現在當全年末預決算布置、因合理性要求發生了變沒辦法按原進度表制定,需推遲了到未來當全年末按相關的英文法規重新在使用的資源。
🎀七、最基本性費用支出 :指組織機構為的保障組織機構普通 運行的、完整規章制度本職工作工作目標而發生的貼心的售后服務性費用支出 。
🃏八、樓盤性費用:指企事業單位為成功既定的行政管理運行釣魚任務或事業不斷發展指標,在大體性費用之中會出現的一項性費用。
♏九、運營付出:指事業企業企業在技術專業游戲營銷移動及鋪助游戲營銷移動之余開始非獨特核算成本運營游戲營銷移動引發的付出。
๊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
📖十一國慶、財政部門的工作單位加載費用:指財政部門的工作單位和依據國家衛生事業工作單位人員法管理方法的衛生事業的工作單位適用大部分公開財政部門預算財政部門審批布置的基礎其他經費支出中的日常任務共用費用其他經費支出。