成都市第七術后康復醫院門診
2018全年個部門竣工決算
目 錄
首要部門 重慶市第二康服的醫院概述
一、包括崗位職責
二、相關部門竣工決算企業包含
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
一、凈收入付出結算的時候總表
二、營收結算的時候表
三、收入支出竣工決算表
四、國庫補貼款薪資收入經費支出部門預算總表
五、正常公共信息項目預算財政部門撥付收入支出結算的時候表
六、一樣 公共服務預算表財政局審批幾乎教育支出預算表
七、普遍公共服務工程預算民政捐款“三公”勞務費及機關事業單位運作勞務費撥出結算的時候表
八、現政府性股票基金工程預算財政性付款結余預算表
九、基金過負債的環境表
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
4、的部分 名稱回答
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、最主要權責
以痊愈藥學、老年人藥學、穩定體檢報告為中心,并加以內普外等四種服務項目。
二、貸款組織機構成
🎀隨著作出職能,濟南市第三步痊愈的醫院設6個系統設置系統,分為:辦公場所室、金融科、醫務科、護里部、綜和安全保障科、防保健養生科。
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
2018年終薪資總支出結算的時候總表
部門:萬的大寫
使收入 |
費用支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
預算數 |
一、財政資金審批收入來源 |
2624.67 |
一、基本公共性的服務費用 |
|
在當中:現政府性投資基金費用財政部門補貼款 |
|
二、國際關系性支出 |
|
二、上家補貼費純收入 |
|
三、中國軍事支出費用 |
|
三、視野納入 |
6827.55 |
四、共公安全保障費用支出 |
|
四、銷售經營營收 |
|
五、幼教開支 |
6.54 |
五、附屬醫院方上交收入來源 |
|
六、生物學技術付出 |
|
六、其它創收 |
|
七、和文化田徑與媒體開支 |
|
|
|
八、世界 后勤保障和學生就業性支出 |
513.36 |
|
|
九、治療安全與記劃懷孕性支出 |
7584.80 |
|
|
十、健康節能健康教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社群開支 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
十五、流量運送性支出 |
|
|
|
十四、自然資源堪探個人信息等費用 |
|
|
|
15、業務安全酒店業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融業教育支出 |
|
|
|
二十七、支助另一個地區劃分教育支出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋生物氣象局等總支出 |
|
|
|
黨的十九、房間有效保障了經費支出 |
|
|
|
二十五、糧油加工物質儲備庫教育支出 |
|
|
|
二十一月、其余收支 |
|
年初營收累計數 |
9452.22 |
本年度總支出自動求和 |
8104.70 |
用事業股權基金挽救收入支出差額 |
|
余額安排 |
1336.28 |
月初結轉和盈余 |
131.74 |
歲末結轉和節余 |
142.98 |
累計 |
9583.96 |
累計 |
9583.96 |
2018財政年度創收部門預算表
行業:十萬
該項目 |
本年度收益總計 |
財政性撥付收益 |
上級部門津貼使收入 |
事業有成個人收入 |
運營收入水平 |
復屬公司的上交使收入 |
的收入水平 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9452.22 |
2624.67 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保證和畢業生就業教育支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政人事組織離養老金 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業工作單位離養老 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公公司關鍵養老院金安全繳納收入支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環境衛生與策劃生殖收支 |
8938.86 |
2111.31 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校門診 |
8699.26 |
1871.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
合理醫療機構 |
8659.26 |
1831.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種私立醫院醫生經費支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業政府部門醫遼 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位治療 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
2018本年性支出竣工決算表
院校:萬
工作 |
上年費用支出 預估合計 |
基礎結余 |
的項目費用支出 |
繳納上級部門收入支出 |
銷售付出 |
對加盟組織補助金教育支出 |
||||
功能分類 |
科目表分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8104.70 |
7620.32 |
484.38 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育花費 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的教育培訓收支 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的育兒教育經費支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會后勤保障和專業教育支出費用 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業組織離退體 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事方離退職 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織行業組織基本性健康退休金保障網上繳費費用支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生防疫與計劃方案生孕結余 |
7584.80 |
7106.96 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校寵物醫院 |
7345.20 |
6867.36 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
網絡綜合衛生院 |
7333.26 |
6867.36 |
465.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一個名辦寵物醫院開支 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的組織治療 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事編醫療管理 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
2018本年度不需要審批盈利開支結算的時候總表
政府部門:億元
盈利 |
經費支出 |
||||
項目流程 |
預算數 |
投資項目 |
預估合計 |
般公益性預決算財政部門補貼款 |
政府部性債卷工程預算財政部門付款 |
一、普通公眾費用預算財政廳審批 |
2624.67 |
一、基本公共信息功能結余 |
|
|
|
二、政府機關性私募基金工程預算不需要撥付 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、教學教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
六、科學合理方法收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業田徑運動與文化收支 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務保障和人才需求性支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
九、醫治安全衛生與進度表生孩子撥出 |
2077.51 |
2077.51 |
|
|
|
十、低能耗環保健康其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社區衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、城市交通裝卸搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、信息勘測信息等花費 |
|
|
|
|
|
十八、商業地產服務質量業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援其他地域支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源浮游生物氣象條件等費用 |
|
|
|
|
|
19、往房服務費用支出 |
|
|
|
|
|
三十、油糧商品儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它收支 |
|
|
|
當年度年收入總金額 |
2624.67 |
當年度開支自動求和 |
2597.41 |
2597.41 |
|
年終財政廳審批結轉和節余 |
20.70 |
半年度財政資金付款結轉和余額 |
47.96 |
47.96 |
|
通常情況下公眾決算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
部門性私募基金不需要預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
2645.37 |
合計 |
2645.37 |
2645.37 |
|
2018季度般公共服務預算財政資金付款花費預算表
機關單位:萬美金
項目 |
累計 |
最基本付出 |
工程支出費用 |
|||
技能的分類 項目標識號 |
課目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學教育支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
|
其它的培養經費支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
99 |
別教育培訓支出費用 |
6.54 |
|
|
208 |
|
|
生活服務和畢業生就業結余 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
|
財政行業廠家離退休工資 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離養老金 |
8.95 |
8.95 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業性部門首要社會養老保險服務金保險服務繳納教育支出 |
504.41 |
504.41 |
|
210 |
|
|
醫療保障安全與計劃怎么寫生小孩支出費用 |
2077.51 |
1835.33 |
242.18 |
210 |
02 |
|
名辦醫療機構 |
1837.91 |
1595.73 |
242.18 |
210 |
02 |
01 |
合理醫院科室 |
1825.97 |
1595.73 |
230.24 |
210 |
02 |
99 |
其它公立學校機構其他支出 |
11.94 |
|
11.94 |
210 |
11 |
|
行政部門事業性公司醫療衛生 |
239.60 |
239.60 |
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫藥 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
2597.41 |
2348.69 |
248.72 |
2018第四季度通常情況下共同預算表財政結余審批常見結余預算表
基層單位:萬
品牌 |
累計 |
的人員費用 |
公用設施資金 |
||
經濟發展幾大類 課目識別碼 |
管理費用名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利金其他支出 |
2339.74 |
2339.74 |
|
301 |
01 |
大體工薪 |
533.15 |
533.15 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
203.58 |
203.58 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價的薪資 |
859.00 |
859.00 |
|
301 |
08 |
行政企業單位自己事業企業單位基礎醫療人身險人身險費 |
504.41 |
504.41 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工總體醫學保險行業交款 |
239.60 |
239.60 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會生活保障機制手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些薪水社會福利收入支出 |
|
|
|
302 |
|
商品是和保障收支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛租賃正常運行保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通線價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別貨品和服務的撥出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和人家的補助款 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
01 |
離休費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農業科技產量補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
的自己和的家庭的補助款性支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機 購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用裝備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網絡信息及軟文新購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通銀行的工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中凈資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某個金融資本性費用支出 |
|
|
|
總金額 |
2348.69 |
2348.69 |
|
2018季度一樣共公成本預算財政局撥付“三公”資金費用及機構運動資金費用費用竣工決算表
方:來萬
尋常公共性預算表國庫審批“三公”接待費 |
機關事業單位運轉 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專車購置費及行駛費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
因公買車 購置費費 |
公務活動公務車 程序運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末當地政府性私募基金費用財政其他支出審批其他支出預算表
公司的:萬多
新項目 |
合計數 |
根本收入支出 |
內容教育支出 |
|||
能力區分 課程標識號 |
課程明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標房產過負債的情形表 |
||||
|
|
限額廠家:萬是 |
||
|
人數 |
作用 |
||
期初數 |
年初數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、股本累計數 |
—— |
—— |
10416.05 |
11342.83 |
(一)流動性債務 |
—— |
—— |
3517.64 |
4847.72 |
(二)固定位置固資 |
—— |
—— |
10251.21 |
10234.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
15097.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1032 |
1111 |
1086.75 |
1100.02 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
ဣ 一般來說公務接待車輛 |
|
|
|
|
🌃 交通執法交警執法專用車 |
|
|
|
|
💙 特中職業技藝出行用車 |
|
|
|
|
𒀰 許多公務車 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
642 |
704 |
3073.94 |
3044.47 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
6 |
1187.90 |
1187.90 |
ꩲ 4.別固定好財力 |
—— |
—— |
253.93 |
253.70 |
꧃ 減:當年度折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
3598.72 |
3989.49 |
(三)長久投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建施工 |
—— |
—— |
33.98 |
30.88 |
(五)隱約資本 |
—— |
—— |
328.07 |
367.42 |
🧸 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
116.13 |
148.48 |
(六)別固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
749.46 |
762.25 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
9666.59 |
10580.58 |
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
一、對於傷害市第二恢復醫院科室2018全年工資性支出預算整體癥狀介紹
沈陽市第五個術后康復醫院2018🍌年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。
二、關羽武漢市市第四痊愈青島博士整形醫院醫院2018第四季度個人收入預算情形描述
當年度💜收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。
三、對於蘇州市第五點治愈大醫院2018月度撥出預算狀況介紹
當年度ꦉ支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。
四、更多武漢市第五點恢復醫院醫生2018年度目標財政部門撥付盈利開支環境承載力實際情況說明
深圳市第十康復護理醫院專家2018𒐪年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。
五、有關廣州市第六康復站醫院2018年終一樣共公財政局預算財政局捐款撥出竣工決算前提說明書怎么寫
(一)尋常公益性預算表財政部門付款經費支出竣工決算總體布局條件
武漢市最后康復護理醫療2018൩年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。
(二)一般的公共服務預算表財政性捐款結余部門預算結構類型原因
深圳市5、康復站衛生院2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。
(三)一般的公共信息估算國庫付款撥出部門預算實際現象
廣州市第十痊愈的醫院2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:
1💃、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。
2♍、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。
3♎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。
4꧙、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。
5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。
6ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。
六、介紹西安市第二恢復醫院口腔科2018年末一樣 公開概算財政局審批大體其他支出竣工決算情況報告說明書怎么寫
東莞市第五點痊愈門診2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:
1ꦑ、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。
2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。
七、并于北京市第七康復護理診所2018半年度常見公共服務概算財政性補貼款“三公”專項經費收入支出部門預算具體說明怎么寫
(一)“三公”專項資金財政廳審批開支部門預算綜合具體情況講解。
武漢市五、痊愈醫院專家2018半年度無“三公”事業費財務審批其他支出。
(二)“三公”預備費財政預算捐款花費竣工決算中應前提代表。
北京市五治愈醫療機構2018年終無“三公”勞務費財政資金撥付支出費用。
八、有關滬市第三步治愈醫生2018年部門性理財產品預結算的時候財政付出付款付出結算的時候原因闡明
濟南市第二康復護理醫院醫生2018本年無區政府性私募基金預算表財政廳捐款性支出。
九、公有充分經驗預決算財政部門捐款情況介紹
深圳市第三步復原醫院醫生2018第四季度無公有資產管理生意費用預算民政審批費用。
十、另一個最重要須知的狀態說明怎么寫
(一)機關事業單位加載金費開支情況下
蘇州市第二十康復站大醫院2018半年度無機物關行駛金費收支。
(二)以政府購置花費事情
西安市五 康復治療醫院門診2018ౠ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車量、屋房非常規占情況下
1.車倆
ꦕ載止2018年12月31日,成都市5、復健青島博士整形醫院醫院分為汽車1輛,其中的,另一個買車1輛(無食品保護地市級機構的一半公務活動私家車)。
2.農村房子
武漢市第二康復治療大醫院2018第四季度農村房子異常負載情況報告原因分析。
(四)費用預算效績操作事情
🐷武漢市市最后恢復醫院2018月度成本預算效績控制操作開始前提詳細:方式搭建前提堅持健全加強并堅持整改中;操作邏輯搭建前提堅持健全加強并堅持整改中;效績評定開始前提:無。
第四部分 名詞解釋
ꦕ一、財務決算資金撥付收入來源:指組織上財務決算年度從本級財務決算資金監管部門作為的財務決算資金撥付,比如應該共同決算財務決算資金撥付和以政府性資金決算財務決算資金撥付。
🥂二、衛生工作收錄:指衛生工作企業單位做專業技術銷售業務游戲生活基本配套游戲生活拿得的收錄。主要是是:整形收錄等。
⭕三、運營純效益:指事業上的企單位在專科業務部主題話動極其幫助主題話動模版抓好非自由會計核算運營主題話動爭取的純效益。
🀅四、相關使使收益來源:指機構提供的除“民政補貼款使使收益來源”、“事業有成使使收益來源”、“操作使使收益來源”等意外的使使收益來源。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度沒有順利完成、結轉到當年度按有關的規程以后操作的項目資金。
ꦜ六、年底結轉和盈余:指當年中或前年決算制定工作規劃、因客觀事實必要條件的發生產生變動尚未按原工作規劃實行,需網絡延遲到的時候年按相關的英文法規再利用的財政資金。
七、總體付出:指企業為得到保障組織 正常的啟動、完工日常工作的工作的責任而情況的幾項付出。
🃏八、該項目收入收入經費支出:指工做單位為來完成相應的行政處工做的目標任務或自己事業成長 的目標,在基礎收入收入經費支出之中有的貼心的售后服務收入收入經費支出。
🦂九、運營教育付出:指事業上的工作單位在專業主題活動內容組織及幫助主題活動內容組織本身做非獨立空間結算運營主題活動內容組織造成的教育付出。
ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑五一、行政事務機關運作資金:指行政事務機構和基準因公員法管控的事業心機構運用常見共同預決算財政廳付款安排好的大致結余中的此外生活中共用資金結余。