天津市松江區奉獻精神衛生間中
2018第四季度相關部門竣工決算
目 錄
1部位 昆明市松江區精神狀態干凈衛生基地簡介
一、注意職責范圍
二、學校設定
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、納入支出費用結算的時候總表
二、凈收入預算表
三、費用部門預算表
四、財政其他支出撥付工資收入其他支出預算總表
五、普通公共服務概預算財政結余捐款結余竣工決算表
六、一般來說共同財政費用預算財政費用付款首要費用結算的時候表
七、平常公共信息概預算財政局審批“三公”費用及行政單位程序運行費用性支出結算的時候表
八、政府機構性母基金預算表國庫付款付出預算表
九、資金債務情形表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
第三方面 名稱釋義
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 其主要職責
ꦅ松江區的心情抖擻衛生防疫間管理中心是的心情抖擻衛生防疫間專科生醫院口腔科,常見經營的心情抖擻病行業化、的心情抖擻復健行業化、街道社區防治法行業化、藥學情緒行業化的程度診治;麻痹科(限改造電痙攣診治);醫美界開展員科:藥學體液、血樣行業化、藥學微怪物學行業化、藥學化工開展員行業化、藥學免役、血清學行業化;醫美界印象科等程度行業化;精準服務于精準服務理念是盡心盡職為我區各鄉政府的的心情抖擻病號者精準服務于,坐到快速診治,繼續加強防治,建全統計顯示運作。
二、單位設為
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個平臺設置平臺,例如:辦公室、綜合性保障機制科、醫政科、的護理部、治療科、財務出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018財政年度收錄性支出部門預算總表
部門:余萬元
收入來源 |
收支 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、國庫審批利潤 |
3640.94 |
一、一半公共性服務總支出 |
|
這之中:國家性投資基金預算表財政預算撥付 |
2.71 |
二、外交活動開支 |
|
二、領導補貼費凈收入 |
|
三、防御支出費用 |
|
三、事業心薪資收入 |
3959.92 |
四、公眾可靠收入支出 |
|
四、運作效益 |
|
五、教肓收入支出 |
0.10 |
五、所屬計量單位繳納收入水平 |
|
六、地理學技術應用性支出 |
|
六、同一盈利 |
454.24 |
七、文化藝術體育運動與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
八、發展有保障和大學生就業總支出 |
590.91 |
|
|
九、醫疔食品衛生與規劃孕育收入支出 |
6134.61 |
|
|
十、高效低能耗結余 |
|
|
|
十一國慶、城市小區收入支出 |
2.71 |
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
第十五、流量搬家性支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘察數據等收支 |
|
|
|
第十五、商業性服務質量業等費用 |
|
|
|
十五、互聯網金融開支 |
|
|
|
十六、幫扶某些地方其他支出 |
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象站等收支 |
|
|
|
十八、商品房確保花費 |
60.88 |
|
|
四十、調味品廢舊物資保障付出 |
|
|
|
二11、另一費用支出 |
|
年初薪水合計數 |
8055.10 |
年初總支出自動求和 |
6789.21 |
用視野債卷處理結余差額 |
|
盈余分派 |
1116.68 |
期初結轉和余額 |
582.94 |
年尾結轉和余額 |
732.15 |
總額 |
8638.04 |
合計 |
8638.04 |
2018第四季度薪資部門預算表
方:萬多
項目流程 |
當年度盈利加總 |
財政部門撥付純收入 |
上一級補助金納入 |
人事創收 |
經營的使收入 |
所屬政府部門上交個人收入 |
別工資 |
||||
功能分類 |
考試科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
社會化質量保障和自主創業開支 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業工作單位離退職 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心企事業編事業心企事業編基本上養老人身險人身險手機繳費費用 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業發展部門新職業年金網上繳費撥出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生情況與籌劃生二胎 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
公辦寵物醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
的精神病醫院科室 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公益性清潔衛生工作方案 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急預案處置共公干凈衛生惡性案件應急預案工作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其它的共公健康花費 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業標準醫療衛生 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業標準醫療設備 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域街道教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市基本條件公用設施相互配套費及表示專業資產收入來源合理安排的費用 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某些都市基礎框架設施設備相互配套費配備的結余 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質支出費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年付出部門預算表
的單位:萬余元
業務 |
上年經費支出累計數 |
關鍵開支 |
項目流程總支出 |
繳納上家支出費用 |
開總支出 |
對附屬公司的補貼政策撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養撥出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外教育教學開支 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多的教育收支 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展的保障和就業前景性支出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事企業離養老金 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成企行政單位根本關于養老地產養老金費用繳付結余 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業院校職業年金繳納費用付出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生情況與記劃孕育 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力醫生 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神力量病寵物醫院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生防疫 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故服務性干凈衛生專門 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外事件解決公共性環衛事件解決應激解決 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
的公益性衛生情況其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業基層單位醫治 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野單位名稱醫院 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟社群其他支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
都市知識基礎設施設施設施費及表示專頂債權債務年收入具體安排的費用 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某些地區基本服務設施匹配費安排好的花費 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保證費用支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革費用支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018每年財政局捐款工資收入花費結算的時候總表
公司:W
收益 |
經費支出 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
品牌 |
自動求和 |
般共公概預算財務審批 |
區政府性基金投資預算表民政付款 |
一、一樣 公用設施成本預算財政局撥付 |
3638.23 |
一、一般來說公共服務服務結余 |
|
|
|
二、部門性債券項目預算財政局審批 |
2.71 |
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用 |
|
|
|
|
|
四、通用安全衛生付出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、地理學系統開支 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育課與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和就業形勢結余 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、整形公共衛生與設計生孕花費 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、能效環保健康撥出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮特別教育支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通車輛運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、成本堪探新信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
15、商用服務的業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、財經花費 |
|
|
|
|
|
十六、支援其它位置總支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海域氣象觀測等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房服務性支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
二是、調味品油料存量費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、許多其他支出 |
|
|
|
上年使收入加總 |
3640.94 |
當年度費用自動求和 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
年末財政局捐款結轉和盈余 |
537.26 |
年底財政資金捐款結轉和盈余 |
621.46 |
621.46 |
|
通常情況共同概預算民政付款 |
537.26 |
|
|
|
|
꧑ 政府部性債券財政支出預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4178.20 |
累計 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018本年度普遍公共服務預竣工決算財政局付款撥出竣工決算表
廠家:來萬
項目流程 |
總計 |
基礎支出費用 |
好項目費用 |
|||
系統分類整理 項目商品編號 |
考試科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校結余 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
某些培訓開支 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化教育其他支出 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
社交保險和就業創業費用 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上政府部門離養老 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展機構關鍵健康養老人壽保險繳納費用開支 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
機構參公政府部門職業化年金繳納費用收支 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生監督與記劃生二胎 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
公立學校的醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
精力病的醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
重大項目公用清潔衛生專向 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
發生公用設施清潔衛生事件清理應激清理 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
別的服務性健康收支 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
行政訴訟參公公司的醫療設備 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
創業企業單位醫療保障 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
住宅房基本保障付出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革教育支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
60.88 |
60.88 |
|
加總 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018民政年度一半共同民政預算民政補貼款基本的經費支出結算的時候表
單位名稱:萬元左右
內容 |
預估合計 |
人群專項資金 |
共公專項資金 |
||
經濟實惠總類 管理費用數字 |
項目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利開支 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
基本的很大打工族薪資 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
危險機關企業企業單位大體頤養保險公司費 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
職業化年金交款 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
教職工核心醫院商業保險激費 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
因公員治療補貼政策納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會上保證交費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些公司特權收支 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和售后服務費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用裝修服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公租車操作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的出行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
任何的商品和安全服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對本人和企業的補貼金 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
性生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人林業生產加工補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其余本人和家居的補貼政策費用支出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
基金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機 租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺網格及平臺采購更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
的交行方法折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中金融資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個股權投資性教育支出 |
|
|
|
加總 |
2964.21 |
2964.21 |
|
🅘2018一年度常見公用設施概預算不需要審批“三公”接待費及機關事業單位正常運行接待費其他支出部門預算表
部門:萬塊
應該公共服務估算財務捐款“三公”接待費 |
政府機關程序運行 費用預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務私車購置費及啟用費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 購置費費 |
因公使用車 作業費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
💎注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018季度人民政府性債卷工程預算財政局審批費用部門預算表
機關單位:萬美金
項目流程 |
總金額 |
通常其他支出 |
樓盤撥出 |
|||
基本功能劃分 會計科目商品代碼 |
科目表標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
成鄉社區服務站經費支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
大都市基礎條件配合設施配合費及相對專項計劃負債凈收入擬定的其他支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
其他省會城市基本公共設施搭配費配備的費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
2.71 |
|
2.71 |
2018年度目標債務資產負債癥狀表 |
||||
|
|
總額的單位:萬 |
||
|
總量 |
幣值 |
||
月初數 |
年初數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、資金合計數 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)分子運動財力 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)固定住財力 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
✃ 應該公務活動私車 |
|
|
|
|
ꦰ 衛生監督執法值崗租車 |
|
|
|
|
🌳 特類正規專業人員水平私家車 |
|
|
|
|
🌠 許多小二租車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
ꦡ 4.其他不變資產投資 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
♎ 減:顯示器固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)經常股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網項目 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)隱形的房產 |
—— |
—— |
|
|
🎃 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、針對昆明市松江區精神狀態環衛中間2018本年度納入撥出結算的時候總的情況發生表示
佛山市松江區精神上的安全中心點2018ღ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、觀于深圳市松江區思想健康咨詢中心2018半年度工資結算的時候癥狀原因分析
本年度ℱ收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、關于幼兒園佛山市松江區神經環保管理中心2018本年經費支出預算事情說明書怎么寫
上年🍸支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、介紹鄭州市松江區進取精神衛生間核心2018月度財政預算補貼款納入收入支出整體來說條件描述
西安市松江區理念環衛基地2018ꦿ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、關干重慶市松江區精神是什么衛生監督中央2018年般通用概算不需要捐款撥出結算的時候前提詳細說明
(一)基本上公用預算財政資金撥付付出預算綜合性情況報告
廣州市松江區進取精神衛生監督中心點2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)基本共公費用國庫捐款費用部門預算空間結構問題
天津市松江區神經干凈衛生機構2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)普通共公項目預算財政收入支出捐款收入支出部門預算明確事情
鄭州市松江區信念衛生防疫平臺2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1😼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、醫療保障食品衛生與預計生小孩(類)市立機構(款)神經病機構(項)基本應用于:非全日制工人的月工資公益福利費用費用 、商品是服務的費用費用 、撫恤金、辦公裝修及診療機 折舊費、꧃資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6♛、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7ไ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8🐟、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9ﷺ、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、有關佛山市松江區神經環保重點2018每年般公眾預預算國庫付款首要總支出預算現狀闡明
北京市松江區精神力量安全機構2018🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1꧋、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
傷害市松江區理念干凈基地2018季度無“三公”預備費民政審批費用。
(一)“三公”專項資金財政教育支出補貼款教育支出竣工決算綜合性狀態表明。
蘇州市松江區奉獻精神衛生監督主2018全年無“三公”勞務費國庫捐款性支出。
(二)“三公”專項資金財政部門撥付總支出結算的時候明確原因說明怎么寫。
西安市松江區精氣神安全衛生服務中心2018半年度無“三公”經費性支出財政預算審批性支出。
八、管于鄭州市松江區的精神安全衛生機構2018第四季度政府機構性理財產品項目預算財政資金捐款開支預算前提闡述
鄭州市松江區心理干凈重點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
ꦉ城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、國企資產生產估算財政預算審批情況下反映
上海市松江區思想衛生學主2018月度無國有土地充分生產費用預算不需要補貼款教育支出。
十、別至關重要要點的狀況原因分析
(一)機關事業單位運作金費教育支出癥狀
東莞市松江區理念環衛主2018每年無機物關作業勞務費總支出。
(二)縣政府購買結余情況發生
鄭州市松江區意志環境衛生公司2018🌟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)來往車輛、快裝層次性占存情況
北京市松江區心情衛生學公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評安全管理情況
𓄧上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🐠,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
༒一、不需要捐款工資:指院校上年終從本級不需要行業認定的不需要捐款,有基本上服務性成本成本預算不需要捐款和人民政府性基金投資成本成本預算不需要捐款。
🍬二、事業計量單位上盈利:指事業計量單位上計量單位做專科的業務的的活動舉例說明配套的的活動具有的盈利。主要的是:醫療機構盈利等。
❀三、銷售銷售個人個人收入:指事業上企業在正規專業業務流程主題活動以至于協助主題活動之中開展調研非獨有分攤銷售銷售主題活動要先拿到的個人個人收入。
🅷四、別的純薪資工資:指單位名稱得到的除“財政局捐款純薪資工資”、“視野純薪資工資”、“銷售純薪資工資”等任何的純薪資工資。主要的是:飯堂純薪資工資、年息純薪資工資等。
五、月初結轉和余額:就是指上一年度還不搞定、結轉到本年度按管于要求以后應用的專項資金。
𒊎六、年底結轉和盈余:指本半年終度或以往半年終財政預算確定、因客觀存在條件發現變化時未按原項目進行,需推遲到未來的日子里半年終按想關法規再繼續安全使用的的資金。
七、核心費用花費 :指方為確保貸款機構常規旋轉、搞定常規的工作主線任務而發生的的某項費用花費 。
🌌八、頂目撥出:指組織為實現某些的行政處運轉神器任務或自己事業的發展指標,在常規撥出之中造成的一項撥出。
🍰九、銷售者付出:指參公行業在職業 行為形式及輔助行為形式以外深入推進非獨特歸集銷售者行為形式的發生的付出。
ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒀰十一國慶、市直機關作業資金投入:指行政事務行業和參照物公務接待員法操作的參公行業使用的一般來說共公決算財政預算審批設置的總體費用費用 中的規章制度共用資金投入費用費用 。