濟南市松江區心情清潔衛生中心局
2019年部門預算
目 錄
首局部 濟南市松江區精力安全衛生管理中心簡況
一、最主要的行政職能
二、機購設有
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、利潤總支出竣工決算總表
二、效益竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、民政付款個人收入費用支出 竣工決算總表
五、常見公共服務概算財政性捐款花費竣工決算表
六、一般的公共性成本預算不需要補貼款一般撥出竣工決算表
七、一半公共性估算國庫付款“三公”資金投入及行政機關執行資金投入教育支出預算表
八、部門性新基金結算的時候不需要審批支出費用結算的時候表
九、股本債務實際情況報告
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四是環節 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、注意職責范圍
🌼蘇州市松江區精氣神上的干凈咨詢中心是精氣神上的干凈正規醫院醫生,主要主要從事精氣神上的病正規、精氣神上的康服正規、街道社區防制正規、醫療藥理心里健康正規的診治改善;局麻科(限改進處理電痙攣改善);醫療檢定科:醫療藥理體液、血正規、醫療藥理微海洋生物學正規、醫療藥理物理檢定正規、醫療藥理免疫細胞、血清學正規;醫療成像科等診治正規;服務的培訓指導方針是盡心盡職為我區各縣鎮的精氣神上的病員者服務的培訓,能做到即使改善,進一步提高和預防,完整統計分析辦公。
二、中介機構安裝
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個組織 設置組織 ,是指:接待室室、綜和質量保障科、醫政科、的護理部、避免科、財稅科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019季度年收入總支出部門預算總表
基層單位:萬多
收錄 |
撥出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、正常公眾工程預算民政撥付薪資收入 |
3836.70 |
一、一樣公益性服務質量費用支出 |
|
二、縣政府性債券項目預算財務審批盈利 |
|
二、外交政策結余 |
|
三、上級部門補助款利潤 |
|
三、中國國防花費 |
|
四、教育事業收入水平 |
4843.49 |
四、公益性應急經費支出 |
|
五、運作工資收入 |
|
五、教育輔導費用 |
|
六、加盟院校上交國家營收 |
|
六、完美系統撥出 |
|
七、其他的利潤 |
572.64 |
七、和文化度假旅行體肓與傳煤收入支出 |
|
|
|
八、社會性得到保障和擇業費用支出 |
711.91 |
|
|
九、公共衛生健康的收入支出 |
6848.58 |
|
|
十、生態環保節能生態環保花費 |
|
|
|
十一國慶、成鄉片區支出費用 |
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
十五、交通出行物流運輸其他支出 |
|
|
|
十四、資源英文勘察消息等結余 |
|
|
|
十六、餐飲業服務質量業等付出 |
|
|
|
十五、金融資本費用 |
|
|
|
十八、幫扶各種省份費用支出 |
|
|
|
十九、自然美影視資源浮游生物氣象觀測等付出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房保駕護航收支 |
69.10 |
|
|
二十二、糧油加工工程物資儲備庫撥出 |
|
|
|
二五一、自然災害防治法及突發工作管理收入支出 |
|
|
|
二12、某個開支 |
|
當年度創收累計 |
9252.83 |
上年結余總金額 |
7629.59 |
用事業投資基金填補收支明細差額 |
|
節余確定 |
1378.04 |
年末結轉和盈余 |
412.48 |
歲末結轉和余額 |
657.68 |
總結 |
9665.31 |
合計 |
9665.31 |
2019月度工資竣工決算表
政府部門:萬塊人民幣
業務 |
年初工資收入累計 |
財務捐款薪資 |
上司經濟補貼利潤 |
視野創收 |
營業收入水平 |
附加公司的上交凈收入 |
另一個效益 |
||||
功能分類 |
題目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
中國社會服務保障和就業問題總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處參公工作單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公工作單位離養老金 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業心的單位常規給養老安全交費性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構行業公司的角色年金繳納費用收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
穩定穩定結余 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院口腔科 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
心理病的醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
同一名辦醫院門診支出費用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大服務性干凈衛生專項督查 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發情況的公共信息食品衛生情況急救補救 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業政府部門醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成行業醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障措施收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革方案開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年度目標花費竣工決算表
院校:W
大型項目 |
上年教育支出自動求和 |
常見撥出 |
頂目經費支出 |
上交國家上司性支出 |
管理費用 |
對所屬行業補助金經費支出 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟質量保障和就業問題總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業工作單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野企業離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業單位編制企事業企事業單位編制主要給社保費金繳納費用結余 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業發展的單位事業發展的單位角色年金繳納花費 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生正常支出費用 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
的精神病醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
的公立三甲醫院門診醫院門診結余 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大公共信息健康工作方案 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
善后進行處理公開衛生監督事故應急救援進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野的單位醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野方醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019財政性年度財政性付款收益收支結算的時候總表
計量單位:萬塊
納入 |
收入支出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
工程項目 |
自動求和 |
應該公用預決算財政廳補貼款 |
縣政府性母基金預算表民政付款 |
一、普遍共公預決算財政部門補貼款 |
3836.70 |
一、通常情況下共公業務費用 |
|
|
|
二、部門性股票基金決算民政審批 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天花費 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、教導費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術設備收支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識親子旅游體育文化與新傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在有效保障了和畢業生就業結余 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、食品衛生身心健康結余 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能公司環保標準費用 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域片區付出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、公路交通及運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察信息查詢等付出 |
|
|
|
|
|
15場、商業運作服務質量業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶其他國家結余 |
|
|
|
|
|
十七、自然是影視資源海洋能景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房質量保障費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二是、調味品物品存儲開支 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性防治法及應及經營花費 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他的收入支出 |
|
|
|
本年度收入水平加總 |
3836.70 |
當年度撥出總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年財務審批結轉和盈余 |
301.78 |
月底財政性付款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、尋常公眾概算財政支出撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府部性投資基金費用財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
總金額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019半年度普遍共公成本預算財政部門捐款總支出部門預算表
公司:萬塊
樓盤 |
加總 |
幾乎開支 |
項目結余 |
|||
效果進行分類 課程和科目簡碼 |
課程和科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 質量保障和自主創業收支 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業上院校離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關部門自己事業部門差不多社保費行業保險行業付款開支 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業機關單位事業機關單位角色年金手機繳費總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生防疫營養健康付出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公辦三甲醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫院門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其它的名辦醫生撥出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
大的通用衛生學專項整治 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
的突發公用清潔案件應急指揮清理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
人事部門參公公司醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
工作公司的醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
居住房質量保障費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019季度幾乎公益性項目預算財政資金付款幾乎性支出竣工決算表
院校:萬塊
業務 |
累計數 |
職工專項資金 |
共公經費支出 |
||
經濟實惠進行分類 幾個會計科目商品編號 |
考試科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資褔利結余 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
根本工資收入 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機關機關單位創業機關單位常規養老商業保險商業保險繳納 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業化年金付款 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
退休職工核心醫治保險金付費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫學補貼政策交費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種當今社會維護繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個工資收入活動教育支出 |
|
|
|
302 |
|
設備和服務性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型的原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
國家公務使用車正常運作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一公路網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
某個品牌和服務性性支出 |
|
|
|
303 |
|
對自身和家用的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農業科技產生補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別對他人和人家的補助款 |
|
|
|
310 |
|
投資者性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設施設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型生產設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
短信手機網絡及手機軟件置辦自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
某些公路交通道具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列方面品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資產投資購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本投資性付出 |
|
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合計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年度目標平常共同工程預算民政捐款“三公”接待費及工商登記進行接待費教育支出竣工決算表
單位名稱:百萬元
一樣公用預算表國庫審批“三公”事業費 |
行政機關進行 資金投入竣工決算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待租車購買及工作費 |
國家公務歡迎費 |
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小計 |
國家公務私車 購買費 |
公務活動專用車 自動運行費 |
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費用數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
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🦩注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019每年現政府性投資基金成本預算財政性捐款其他支出部門預算表
工作單位:萬是
內容 |
預估合計 |
主要其他支出 |
樓盤收入支出 |
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職能分類管理 專業科目代碼 |
考試科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末金融資產外債原因表 |
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錢數公司的:萬塊 |
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數量 |
總價值 |
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月初數 |
歲末數 |
本年數 |
年底數 |
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一、股本合計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流chan財產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)穩固資本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꦓ 2.公用主設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𒆙 在這其中:(1)小轎車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
๊ 基本因公專車 |
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💎 稽查交警執法車輛使用 |
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🦄 特總正規專業枝術小二租車 |
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🃏 別租車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
💦 4.一些不變資產投資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ജ 減:積攢固定資產折舊及減值預備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期的債權創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間債券的投資的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建項目工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)神圣財力 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🥀 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈金融資產累計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對于武漢市市松江區的精神公共衛生基地2019第四季度工資收入費用結算的時候總體布局癥狀說明書怎么寫
南京市松江區精神狀態清潔管理中心2019⛦年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關干深圳市松江區精神上的環保中心的2019年末使收入預算問題說明書怎么寫
本年度ꦅ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、介紹佛山市松江區精神狀態清潔衛生咨詢中心2019年經費支出結算的時候具體情況這說明
當年度♛支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關于昆明市松江區信念環境衛生管理中心2019月度民政付款效益其他支出總體目標實際情況闡述
佛山市松江區有精神環保中央2019🌜年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、就東莞市松江區精神狀態清潔機構2019民政年度似的公用設施費用預算民政補貼款教育支出部門預算情況報告說明怎么寫
(一)般通用預算財政其他支出捐款其他支出預算整體來說情況報告
濟南市松江區精神力量衛生管理中心點2019✅年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一般來說公眾概算不需要補貼款其他支出預算組成部分狀態
濟南市松江區意志衛生學中2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)通常情況通用項目預算財務補貼款其他支出結算的時候大概情況
西安市松江區精神是什么環境衛生中心點2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、安全衛生建康教育撥出(類)公立學校醫療機構專家(款)精神實質病醫療機構專家(項)首要應用于:在工作中在職員工的工薪員工福利教育撥出、物品精準服務教育撥出、撫恤金、辦公區及醫療管理設施設備購買、ౠ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5෴、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦆ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ܫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8෴、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、相對于天津市松江區有精神食品衛生主2019年中通常條件共公費用預算民政撥付基礎開支預算條件就說明
佛山市松江區的精神健康平臺2019ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政經費支出撥付經費支出部門預算總體目標情況報告說。
南京市松江區神經干凈衛生學校2019本年無“三公”資金投入財政資金捐款付出。
(二)“三公”資金財政局付款性支出預算大概實際情況說。
重慶市松江區精力衛生間中心局2019全年無“三公”事業費財政預算補貼款性支出。
八、相對于廣州市松江區精神狀態清潔衛生核心2019月度中央政府性債卷成本預算財政資金撥付費用部門預算狀態請示報告
東莞市松江區心理衛生學主2019每年無鎮政府性新基金費用財政局撥付性支出。
九、集體所有制資本投資合作經營決算不需要審批的情況表明
蘇州市松江區精氣神衛生管理中心的2019全年度無國有控股資金經營管理費用財政開支審批開支。
十、任何重要性注意事項的時候解釋
(一)企事業單位使用勞務費費用具體情況
武漢市松江區精神抖擻衛生監督公司2019年有機關啟動經費預算總支出。
(二)政府辦公室招標采購花費問題
廣州市松江區信念安全中2019ཧ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車、住宅特俗擠占情況下
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算考核治理的情況
♌上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制訂了《松江區精神是什么環保核心費用預算安全處理最好的辦法》、制訂工程進行意見和建議、規范了工程貸款審核步奏;全整個過程考核安全處理進行情況發生ಌ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🔴一、不需要局資金支出資金捐款個人收入:指公司當半年度度從本級不需要局資金支出資金機構贏得的不需要局資金支出資金捐款,以及正常共公項目決算不需要局資金支出資金捐款和政府性性私募基金項目決算不需要局資金支出資金捐款。
ಞ二、參公個人營收:指參公計量單位大力開展專業技術的業務行為方案還有其輔助軟件行為方案確認的個人營收。通常是:醫治個人營收等。
𓆉三、銷售使收錄:指事業發展組織在專門項目移動舉例捕助移動之余搞好非自立計算成本銷售移動得到的使收錄。
🏅四、另一個工資:指計量單位拿得的除“財政預算付款工資”、“工作工資”、“加盟工資”等之外的工資。重要是:飯堂工資、年利率工資等。
五、年終結轉和余額:意指去年度暫時無法實現、結轉到當年度按有關的信息中規定重新動用的金額。
💧六、歲末結轉和節余:指當月度或很久以前年預決算分配、因主觀性條件再次發生變幻沒辦法按原準備快速執行,需推遲到的時候年按管于法規仍然食用的的資金。
🦋七、常見費用結余 :指企業單位為安全保障醫院正常值轉運、成功日常化作業成就而的發生的哪項費用結余 。
꧑八、的項目收支:指企業單位為做好既定的行政管理上班四項工作或行業發展趨勢受眾,在總體收支囿于會發生的四項收支。
🌠九、開其他總支出:指創業廠家在職業 項目及鋪助項目模版大力開展非獨立的成本核算開項目會出現的其他總支出。
ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦄十一國慶、機構進行專項預備費:指行政性計量基層單位和基準公務接待員法管理系統的參公計量基層單位選用平常公共性估算國庫付款制定計劃的基本的收入其他支出中的基本共用專項預備費收入其他支出。