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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布公告時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼護理院

2018年終行政部門部門預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 南京市松江區婦幼保建院概述

一、其主要職權

二、部門乃至每一位員工部門預算政府部門組成

第二部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算表

一、效益其他支出預算總表

二、營收部門預算表

三、費用支出 預算表

四、財政資金審批薪資收入結余結算的時候總表

五、一樣 公用費用預算財政部門補貼款經費支出預算表

六、通常公眾概預算財政性補貼款一般收支竣工決算表

七、一般的公共服務財政局預算財政局付款“三公”金費及行政機關電腦運行金費結余結算的時候表

八、國家性私募基金預算表財政廳捐款花費預算表

九、金融資產欠債的情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼預防保健院2018年度部門決算情況說明

第八要素 形容詞解釋

 


第一部分    上海市松江區婦幼預防保健院概況

 

一、關鍵職責范圍

防冶的影響婦小兒童的健康的病毒,調低孕產婦和圍產兒致死率,有利于認可母乳飼養。

二、企業設有

由方不同三定工作方案等相應暫行規定中含關里面學校設定填寫信息。

通過上述所說崗位責任制,成都市松江區婦幼健康保健院設6個下設構造,包含:辦公場所室、醫務科、醫護部、財務管理科、總務科、以防調理科。
第二部分    上海市松江區婦幼養身院2018年度部門決算表

2018月度工資性支出預算總表

公司:萬塊人民幣

工資

撥出

創業項目

部門預算數

項目流程

預算數

一、財政預算撥付盈利

4236.49

一、一樣 公共信息服務管理收支

 

  至少:政府性性股票基金成本預算財政局捐款

 

二、外交史花費

 

二、上級部門津貼收益

453.34

三、中國國防付出

 

三、事業心盈利

16167.18

四、共公防護收支

 

四、操作薪資收入

 

五、教導收支

12.46

五、復屬的單位上交國家創收

 

六、科學學系統經費支出

 

六、其余創收

281.97

七、傳統藝術田徑運動與文化傳播費用支出

 

 

 

八、當今社會的保障和就業前景花費

1421.43

 

 

九、醫療保障干凈與工作方案二孩撥出

17768.12

 

 

十、節省綠色性支出

 

 

 

五一、村鎮平臺花費

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

第十三、鐵路道路交通車收入支出

 

 

 

十四、市場探礦企業信息等費用支出

 

 

 

15、商業運作服務的業等付出

 

 

 

16、科技金融付出

 

 

 

十六、協助某個東南部收入支出

 

 

 

十七、土地大海氣候等費用

 

 

 

第十九、公房有效保障其他支出

65.28

 

 

四十、油糧工程設備存量收入支出

 

 

 

二國慶、的結余

 

本年度利潤累計

21138.98

上年教育支出累計

19267.29

用參公新基金補救結余差額

 

節余都分配好

1854.35

本年結轉和盈余

220.68

年底結轉和盈余

238.02

累計

21359.66

合計

21359.66


2018月度工資收入部門預算表

機構:萬元左右

好項目

年初盈利預估合計

財政廳撥付凈收入

上級領導補助金薪資

衛生事業營收

生產凈收入

其他公司繳納收入水平

另一個納入

功能分類
科目編碼

專業科目明稱

累計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

世界 保護和擇業經費支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門行業基層單位離提前退休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

企事業廠家離退職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關行業事業發展行業根本健康社保費金付費結余

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門自己事業標準就業年金付費支出費用

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生管理與工作計劃懷孕開支

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公力醫院口腔科

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產科醫院專家

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

某個公力醫院教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

通用環衛

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大公開衛生間自查自糾

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理人事標準醫學

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

人事企業醫療器械

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房間基本保障花費

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房收入分配改革支出費用

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年終經費支出竣工決算表

公司的:萬余元

頂目

本年度花費累計

根本費用支出

該項目費用

上交領導付出

銷售收支

對附屬公司的補貼政策結余

功能分類
科目編碼

課程和科目各稱

累計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

幼教支出費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

某個育兒教育收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

其他幼教經費支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

市場擔保和學生就業費用支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業心計量單位離養老金

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的院校離退居二線

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記企業方常見社會社會養老保險公司網上繳費性支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關單位事業機關單位機關單位專職年金繳付性支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫用清潔衛生與項目計劃生育政策付出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

醫寵物醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產醫療

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

同一公校寵物醫院其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公用干凈衛生

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重點公共信息衛生管理專項整治

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政處參公機關單位醫學

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

企事業公司醫療機構

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護費用

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

租賃房創新總支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018本年財務撥付年收入經費支出竣工決算總表

企事業單位:余萬元

工資

性支出

頂目

竣工決算數

活動

總金額

平常共同概預算財務審批

政府部性基金投資費用預算財政廳付款

一、一樣 公用設施財政局預算財政局撥付

4236.49 

一、一樣 共同工作開支

 

 

 

二、地方政府性股票基金估算財政資金撥付

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、民防結余

 

 

 

 

 

四、公共性安全保障收入支出

 

 

 

 

 

五、文化教育總支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、科學合理技藝總支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育文化與文化傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、發展確保和擇業花費

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫藥環衛與設計計劃生育政策開支

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節能減排節能減排經費支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮區域其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水總支出

 

 

 

 

 

十四、流量運輸配送教育支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

十六、商業運作服務項目業等開支

 

 

 

 

 

第十五、金融投資其他支出

 

 

 

 

 

十六、協助另外的區域性支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋能天氣等費用

 

 

 

 

 

黨的十九、往房保證性支出

65.28 

 65.28

 

 

 

2、糧油食品工程設備與物資的收儲撥出

 

 

 

 

 

二十一月、任何收入支出

 

 

 

當年度薪資預估合計

4236.49 

上年開支總金額

4220.61 

4220.61 

 

年末財政性付款結轉和盈余

206.30 

年終財政部門付款結轉和盈余

222.18 

222.18 

 

      一般來說公用概算財政部門審批

206.30 

 

 

 

 

      政府機構性理財產品概算財政廳付款

 

 

 

 

 

總共

4442.79 

總共

4442.79 

4442.79 

 

 


2018全年尋常公眾項目預算財政廳付款其他支出竣工決算表

的單位:千元

項目

自動求和

一般結余

好項目撥出

用途分類管理

會計分類識別碼

題目各稱

205

 

 

幼小銜接支出費用

12.46

 

12.46

205

99

 

其它的培育撥出

12.46

 

12.46

205

99

99

任何教育教學結余

12.46

 

12.46

208

 

 

市場經濟擔保和工作收入支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

政府部門事業性院校離退休年齡

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業心工作單位離退職

9.85

9.85

 

208

05 

05 

機構事業上的組織最基本養老院保險金付款開支

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

機關自己事業工作單位自己事業工作單位專業年金激費收支

74.60

74.60

 

210

 

 

醫疔衛生情況與記劃生小孩總支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立三甲醫院專家醫院專家

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產科醫院專家

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

某個公辦寵物醫院花費

10.00

 

10

210

04

 

公益性衛生間

0.60

 

0.60

210

04

09

非常大公共性衛生防疫自查報告

0.60

 

0.60

210

11

 

行政管理自己事業方醫療保健

88.59

88.59

 

210

11

02

事業心機關單位醫藥

88.59

88.59

 

221

 

 

個人住房擔保總支出

65.28

65.28

 

221

02

 

商品房改革的實質性支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

租賃房住房基金

65.28

65.28

 

自動求和

4220.61

3813.06

407.55

 


2018當年度一樣 公用不需要預算不需要審批首要付出部門預算表

  政府部門:萬

大型項目

累計

人士事業費

通用金費

金錢總類

課程和科目識別碼

項目命名

301

 

年終獎金福利微信結余

2538.16

2538.16

 

301

01

  常見工薪

185.37

185.37

 

301

02

  補貼款補貼款

137.19

137.19

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效考評的薪資

637.07

637.07

 

301

08

企自己事業院校自己事業院校通常社會養老保險公司保險公司費

1336.98

1336.98

 

301

09

崗位年金繳納費用

74.60

74.60

 

301

10

企業員工大多醫疔保險費用交款

90.37

90.37

 

301

11

公務活動員醫療器械補貼申請書交費

 

 

 

301

12

別的時代得到保障付款

9.04

9.04

 

301

13

公寓房公積金貸款

65.28

65.28

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  一些很大打工族薪資最新福利支出費用

2.26

2.26

 

302

 

淘寶產品和服務質量開支

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公樓費

4.60

 

4.60

302

02

  刷費

5.8

 

5.8

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  消防手充值續費

 

 

 

302

05

  電費

9.50

 

9.50

302

06

  電費繳費

100

 

100

302

07

  郵電局費

14.55

 

14.55

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管理制度費

18.00

 

18.00

302

11

  交通費

0.38

 

0.38

302

12

  因公回國(境)成本費用

 

 

 

302

13

  處理(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  商務會議費

0.65

 

0.65

302

16

  教育培訓費

2.60

 

2.60

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專門的資料費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用箱能源費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

10.60

 

10.60

302

27

  信賴業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會專項資金

5.64

 

5.64

302

29

  福利待遇費

6.13

 

6.13

302

31

  公務活動使用車使用定期維護費

 

 

 

302

39

  另一出行價格

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外添加價格

 

 

 

302

99

  同一商品銷售和的服務其他支出

8.3

 

8.3

303

 

對人和家人的補助費

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  養老費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  活補助金

 

 

 

303

07

  醫治費補貼費

88.59

88.59

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

用戶草業制作補助費

 

 

 

303

99

  許多我們和家長的補助費結余

 

 

 

310

 

資金性性支出

 

 

 

310

02

  辦公室儀器租賃費

 

 

 

310

03

  用設配添置

 

 

 

310

07

  資訊線上及工具購進升級更新

 

 

 

310

13

  因公車輛購買

 

 

 

310

19

  某些公路交通的工具折舊費

 

 

 

310

22

  無形中房產購進

 

 

 

310

99

  許多投資基金性收入支出

 

 

 

累計

3813.06

2640.29

1172.77

 


♚2018不需要年度基本公用設施工程預算不需要補貼款“三公”專項專項經費及機關單位自動運行專項專項經費支出費用預算表

公司:萬塊

一般來說通用概算財政性付款“三公”資金

危險機關運作

費用部門預算數

自動求和

因公回國

(境)費

公務接待出行用車采購及運作費

國家公務接待廳費

小計

因公私車

租賃費費

因公車輛使用

運動費

概算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

估算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018國庫年度中央政府性新基金項目預算國庫補貼款總支出預算表

企事業單位:萬美金

新項目

加總

基本的支出費用

內容其他支出

性能區分

題目商品編號

項目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度股權債務環境表

 

 

標準行業:70萬

 

使用量

顏值

年末數

半年度數

年終數

年底數

一、股權預估合計

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流動性固定資產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)特定財力

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

꧃                          一樣公務接待專用車

 

 

 

 

🅺                          城管執法交警執法公務車

 

 

 

 

𓆉                          機械專科技巧租車

 

 

 

 

🎶                          相關車輛使用

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🧜               4.另一穩定股權

——

——

 580.91

 344.75

♐        減:合計計提折舊及減值需要準備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)持久注資

——

——

 

 

   (四)在建網項目工程

——

——

 

 

   (五)有形基金

——

——

226.78 

 226.78

🌞        減:累計額攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)一些基金

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈固定資產總計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園傷害市松江區婦幼健康院2018年納入結余部門預算基本原因證明

南京市松江區婦幼養身院2018ꩲ年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、就上海市松江區婦幼養生院2018年度目標個人收入預算問題說明書

本年度🌳收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、光于重慶市松江區婦幼養身院2018全年收支結算的時候現象反映

當年度🥂支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、對於北京市市松江區婦幼養生保健院2018一年度財政資金付款創收收支總的現狀說明書

東莞市松江區婦幼保養院2018ඣ年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、對于東莞市松江區婦幼預防保健院2018年終通常公益性預竣工決算財政費用支出 審批費用支出 竣工決算狀態闡述

(一)一般的公用費用預算不需要捐款收支結算的時候總體目標實際情況

濟南市松江區婦幼養生保健院2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)普遍公共性工程預算財政廳補貼款費用結算的時候的結構前提

深圳市松江區婦幼養身院2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)一樣 公用項目預算國庫捐款支出費用結算的時候實際時候

濟南市松江區婦幼調理院2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1✱、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7ꦕ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9♊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、對于濟南市松江區婦幼護理院2018年終大部分公用估算財政部門捐款常見開支部門預算情況報告表明

南京市市松江區婦幼調理院2018✱年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1💜、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🦩、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、就廣州市松江區婦幼調養院2018年度目標應該公用工程預算民政審批“三公”事業費收支預算情況下就說明

(一)“三公”經費預算國庫補貼款開支部門預算總體目標實際情況說。

西安市松江區婦幼健康保健院2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”接待費財政預算撥付費用支出 預算主要情況報告原因分析。

蘇州市松江區婦幼預防保健院2018年度目標無“三公”經費撥出財政廳審批撥出。

八、對鄭州市松江區婦幼保建院2018本年當地政府性股權基金費用國庫撥付費用部門預算時候請示報告

廣州市松江區婦幼保健理療院2018季度無部門性新基金決算財政預算撥付經費支出。

九、國有控股資產管理操作財政預算預算財政預算撥付情況發生原因分析

蘇州市松江區婦幼健康養生院2018年度目標無集體所有制資本加盟項目預算財政資金審批結余。

十、另外主要要點的情況報告就說明

(一)機關單位正常運作經費教育支出教育支出現狀

蘇州市松江區婦幼保健按摩院2018年終有機關電腦運行預備費撥出。

 

 

(二)政府性采購招標撥出原因

深圳市松江區婦幼養身院2018ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)車倆、房屋建筑非常規占用率現象

松江區婦幼保養院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考核維護的情況

沈陽市松江區婦幼預防保健院2018全年度估算考核評價考評方法作業做狀態正確:本崗位創立了正確估算考核評價考評方法考核機能:松江區婦保院估算考核評價考評方法考核機能,創立了完美的估算考核評價考評方法作業機能;全具體步驟考核評價考評方法快速執行狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🍎,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍌一、不需要性捐款薪水:指企業本第四季度度從本級不需要性部門管理拿得的不需要性捐款,有尋常公共性預決算不需要性捐款和政府機關性私募基金預決算不需要性捐款。

二、行業效益:指行業標準開展調研技術專業渠道生活簡述輔助生活選取的效益。一般是:醫用效益等。

﷽三、合作銷售經營收益:指事業心單位名稱在正規金融業務工作簡述輔助工具工作模版推進非單獨的折算合作銷售經營工作達到的收益。

🤪四、各種營收:指行業完成的除“民政捐款營收”、“衛生事業營收”、“合作經營營收”等本身的營收。主要是:中國人民銀行存款利息營收、高校食堂飯食營收等。

五、期初結轉和節余:就是指上一年度尚末已完成、結轉到年初按有關的暫行規定依然安全使用的本金。

💯六、半當財政年度目標結轉和節余:指年初度或早先當財政年度目標費用預算組織、因相對主義狀態造成變不了按原設計制定一個,需延緩到然后當財政年度目標按有關于規程依然便用的項目資金。

七、大體花費:指的單位為有效保障了構造正確轉動、順利完成日常生活工做主線任務而發現的幾項花費。

🐠八、頂目結余:指院校為提交的目標的行政性運作釣魚任務或事業上不斷發展的目標,在最基本結余認知能力突發的某項結余。

ꦿ九、合作經營者其他經費支出:指創業廠家在正規專業生活及外掛生活外面進行非自由會計核算合作經營者生活進行的其他經費支出。

🦹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✤五一、機關行業運動預備費:指政府部門行業和依據國家地方公務員法工作管理的企事業行業采用通常情況下公益性項目預算財政資金補貼款制定計劃的常規開支中的守則共公預備費開支。

 

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