上海市松江區婦幼養身院
2019年末部門預算
目 錄
第一部分 上海市松江區婦幼養生院概況
一、具體職權
二、組織機構設施
第二部分 上海市松江區婦幼健康院2019年度決算表
一、薪水其他支出結算的時候總表
二、使收入部門預算表
三、撥出預算表
四、財政局補貼款工資收入收支部門預算總表
五、基本上公益性預結算的時候財政部門付款其他支出結算的時候表
六、一般的通用估算財政性審批總體收支竣工決算表
七、尋常通用預竣工決算不需要撥付“三公”接待費及部門程序運行接待費付出竣工決算表
八、當地政府性資金部門預算財政部門補貼款性支出部門預算表
九、債務欠債情況下表
第三部分 上海市松江區婦幼養護院2019年度決算情況說明
第四步方面 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區婦幼健康保健院概況
一、大部分工作職責
消滅損害婦小兒童穩定的消化道疾病,降底孕產婦和圍產兒身故率,帶動幫助母乳哺育。
二、公司放置
ꦡ成都市松江區婦幼養護院設6個設有組織 ,包含:辦公場所室、醫務科、養護部、出納科、總務科、防健康科。
第二部分 上海市松江區婦幼調養院2019年度決算表
2019月度工資收入性支出部門預算總表
方:來萬
工資 |
經費支出 |
||
建設項目 |
預算數 |
內容 |
預算數 |
一、應該公開估算財政預算付款納入 |
4078.55 |
一、通常情況下公眾貼心服務開支 |
|
二、政府機關性理財產品項目預算財務補貼款凈收入 |
|
二、國際關系性支出 |
|
三、領導補貼費凈收入 |
|
三、國防軍事費用支出 |
|
四、事業上的盈利 |
17980.83 |
四、公共信息安全性總支出 |
|
五、運營營收 |
|
五、教導總支出 |
3.8 |
六、附帶公司的上交利潤 |
|
六、地理學枝術費用 |
|
七、另外納入 |
285.1 |
七、文化教育旅游度假體育競技與傳媒廣告付出 |
|
|
|
八、社會中后勤保障和就業機會費用支出 |
1450.04 |
|
|
九、公共衛生正常經費支出 |
20344.51 |
|
|
十、節電健康支出費用 |
|
|
|
十一月、新型農村小區教育支出 |
|
|
|
十三、農業水費用 |
|
|
|
13、公共交通運載性支出 |
|
|
|
十四、能源勘察信息等收入支出 |
|
|
|
第十、商業區保障業等教育支出 |
|
|
|
16、銀行業總支出 |
|
|
|
十八、協助其它的各地結余 |
|
|
|
18、大自然信息海洋環境形象等花費 |
|
|
|
十八、住宅房保證費用支出 |
61.07 |
|
|
三十、糧油食品商品存量收支 |
|
|
|
二11、洪澇防制及應急處置管理系統結余 |
|
|
|
二十三、相關經費支出 |
|
當年度納入預估合計 |
22344.48 |
上年支出費用總金額 |
21859.42 |
用事業有成理財產品化解收入支出差額 |
|
盈余都分配好 |
428.98 |
今年初結轉和余額 |
237.94 |
年底結轉和節余 |
294.02 |
共計 |
22582.42 |
共計 |
22582.42 |
2019財政年度創收結算的時候表
政府部門:十萬
產品 |
上年納入累計數 |
財政支出捐款收入水平 |
上司政府補貼個人收入 |
企業收入來源 |
合作經營收入水平 |
附屬方上交國家收錄 |
相關利潤 |
||||
功能分類 |
學科標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
22344.48 |
4078.55 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
208 |
|
|
中國社會保駕護航和大學生就業收支 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業單位名稱離退休之 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的組織離退休工資 |
47.83 |
47.83 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展行業總體給養老商業保險納費其他支出 |
1332.42 |
1332.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業公司公司職業類型年金繳納收入支出 |
69.80 |
69.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色經費支出 |
20833.37 |
2567.44 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院門診 |
20378.13 |
2112.20 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
06 |
婦科醫院口腔科 |
20364.38 |
2098.45 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
99 |
的公立三甲機構機構總支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展企事業單位考試醫療器械 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業院校醫藥 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保證費用支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質開支 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
2019月度收支竣工決算表
公司:億元
創業項目 |
上年總支出累計 |
大多經費支出 |
創業項目花費 |
上交國家領導支出費用 |
經營管理教育支出 |
對附加工作單位補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
課程和科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
21859.42 |
21413.05 |
446.37 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校支出費用 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的幼教總支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的教育學校收支 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保駕護航和找工作性支出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展部門離離休 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企機關事業單位離退休年齡 |
47.83 |
47.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業機構幾乎社區養老穩定手機繳費費用 |
1332.42 |
1332.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政的單位事業心的單位網絡職業年金激費教育支出 |
69.80 |
69.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學綠色健康總支出 |
20344.51 |
19901.94 |
442.57 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力大醫院 |
19889.27 |
19446.70 |
442.57 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產青島博士整形醫院醫院 |
19875.52 |
19446.70 |
428.82 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些公立三甲診所診所教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作企機關事業單位醫療器械 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫遼 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房服務性支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改革撥出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
2019年終國庫撥付創收教育支出結算的時候總表
機關單位:上萬元
收錄 |
支出費用 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
加總 |
般共同估算財政支出撥付 |
地方政府性股權基金費用財政性捐款 |
一、一般來說通用決算國庫捐款 |
4078.55 |
一、一樣公用設施售后服務付出 |
|
|
|
二、區政府性理財產品概預算民政審批 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育教育支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
六、實驗能力教育支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文旅度假休育與新傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性維護和學生就業收支 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
九、環境衛生安全健康總支出 |
2547.78 |
2547.78 |
|
|
|
十、發展節能干凈干凈付出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社群總支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、出行貨運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘察資訊等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、房地產業服務質量業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助其他區縣收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自然而然物資海底氣象站等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋基本保障費用 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
二十五、油糧工程設備與物資的存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害預防治療及突發維護收支 |
|
|
|
|
|
二12、任何結余 |
|
|
|
上年薪資收入預估合計 |
4078.55 |
當年度撥出合計數 |
4062.69 |
4062.69 |
|
年末財政性補貼款結轉和盈余 |
222.10 |
月底財政預算捐款結轉和盈余 |
237.96 |
237.96 |
|
一、一般來說公共服務預算表財政支出付款 |
222.10 |
|
|
|
|
二、政府性性私募基金決算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
4300.65 |
累計 |
4300.65 |
4300.65 |
|
2019半年度普遍公用設施項目預算財政資金付款付出預算表
組織:億元
活動 |
加總 |
基本的經費支出 |
項目撥出 |
|||
作用各類 會計科目識別碼 |
項目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓結余 |
3.80 |
|
3.80 |
205 |
99 |
|
各種教學收支 |
3.80 |
|
3.80 |
205 |
99 |
99 |
另一個教育學校教育支出 |
3.80 |
|
3.80 |
208 |
|
|
社交保障機制和就業創業其他支出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
208 |
05 |
|
行政部門人事基層單位離退休年齡 |
1450.04 |
1450.04 |
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離退體 |
47.83 |
47.83 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關自己事業機構根本養老生活保險公司繳納收入支出 |
1332.42 |
1332.42 |
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業公司就業年金交費支出費用 |
69.80 |
69.80 |
|
210 |
|
|
安全安全健康撥出 |
2547.78 |
2111.48 |
436.30 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫院科室醫院科室 |
2092.54 |
1656.24 |
436.60 |
210 |
02 |
06 |
婦產三甲醫院 |
2078.79 |
1656.24 |
422.55 |
210 |
02 |
99 |
其它公校醫院門診收支 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
11 |
|
行政管理事業公司的公司的醫治 |
455.24 |
455.24 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展行業診療 |
455.24 |
455.24 |
|
221 |
|
|
往房的保障費用支出 |
61.07 |
61.07 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型收支 |
61.07 |
61.07 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
61.07 |
61.07 |
|
累計數 |
4062.69 |
3622.59 |
440.1 |
2019全年尋常公用設施概算不需要審批大體付出竣工決算表
方:上萬元
產品 |
累計數 |
工作人員專項資金 |
公用設施事業費 |
||
經濟能力劃分類別 題目編號 |
課程種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利福利費用 |
3574.20 |
3574.20 |
|
301 |
01 |
基本性工薪 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
185.75 |
185.75 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
850.06 |
850.06 |
|
301 |
08 |
機關事業性公司的事業性公司的幾乎社會養老穩妥付款 |
1332.41 |
1332.41 |
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
69.80 |
69.80 |
|
301 |
10 |
教職工差不多醫遼穩定繳納 |
455.24 |
455.24 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫治補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別世界安全保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
61.07 |
61.07 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關薪水褔利教育支出 |
411.29 |
411.29 |
|
302 |
|
商品價格和工作結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接持接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用建筑管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動租車加載養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶商品和提供服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對人和普通家庭的補貼金 |
48.38 |
48.38 |
|
303 |
01 |
離休費 |
13.27 |
13.27 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
34.56 |
34.56 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農牧業生產的補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對人和人的補貼政策 |
0.55 |
0.55 |
|
310 |
|
資本公司性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室產品新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化設施設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網路及免費軟件購入最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通出行方法添置 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列設計品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資產管理性花費 |
|
|
|
自動求和 |
3622.58 |
3622.58 |
|
2019年末尋常公眾財政預算預算財政預算審批“三公”資金投入及企事業單位運作資金投入開支部門預算表
院校:來萬
通常情況共同工程預算財政預算審批“三公”經費預算 |
機關事業單位程序運行 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公小二租車購進及正常運作費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 折舊費費 |
公務接待車輛使用 正常運作費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
15.00 |
|
10.00 |
|
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5.00 |
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2019年末國家性貨幣基金概算財政性審批收支預算表
公司的:70萬
工作 |
自動求和 |
常規結余 |
業務其他支出 |
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基本功能分為 專業科目打碼 |
課程和科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度債務債務事情表 |
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累計額的單位:萬多 |
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數據 |
幣值 |
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期初數 |
歲末數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、凈資產總計 |
—— |
—— |
21033.81 |
21308.78 |
(一)外流資本 |
—— |
—— |
10054.94 |
10606.15 |
(二)特定金融資產 |
—— |
—— |
20774.33 |
21472.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
29634.68 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
🌱 2.常用機械設備(臺/套/輛) |
953 |
1054 |
2426.33 |
2475.09 |
🌟 表中:(1)小轎車(輛) |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
🐭 基本上公務活動車輛使用 |
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🥃 稽查值崗公務車 |
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🔴 特種工藝技術專業技術車輛租賃 |
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🔴 任何租車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.32 |
1117.32 |
3.專用設備(臺/套) |
631 |
679 |
6821.69 |
7467.54 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
13 |
14 |
2591.64 |
2841.39 |
𒅌 4.某些固定的股本 |
—— |
—— |
344.7 |
348.67 |
🧸 減:累積攤銷及減值提供 |
—— |
—— |
9892.13 |
10844.3 |
(三)常年股權質押項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長遠國債加盟 |
—— |
—— |
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(五)在修建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱約股本 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
ಞ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
130.11 |
152.79 |
(七)任何資產投資 |
—— |
—— |
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二、外債預估合計 |
—— |
—— |
871.5 |
892.59 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
20162.31 |
20416.19 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明
一、針對南京市松江區婦幼保養院2019每年納入費用支出 部門預算整體原因證明
武漢市松江區婦幼護理院2019ꦐ年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、有關鄭州市松江區婦幼保健品院2019半年度收入水平結算的時候情形說明書
上年💛收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。
三、關與深圳市松江區婦幼調理院2019本年度結余部門預算情況報告這說明
上年🥃支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。
四、對於廣州市松江區婦幼養身院2019半年度財政性審批收入來源收入支出總體經濟原因就說明
成都市松江區婦幼健康保健院2019💃年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。
五、有關于濟南市松江區婦幼調養院2019本年度一般的公眾預算財政資金付款花費預算情況發生闡述
(一)一般來說共公費用預算財政預算付款經費支出部門預算環境承載力情況下
北京市松江區婦幼保鍵院2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。
(二)基本公用設施預算表財政廳捐款開支竣工決算成分癥狀
南京市松江區婦幼健康保健院2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類) 1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。
(三)通常公共性結算的時候財務審批花費結算的時候關鍵問題
傷害市松江區婦幼保養院2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1♛、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。
3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。
4🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%
5ඣ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6♐、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7🐭、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。
8🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。
六、并于沈陽市松江區婦幼保健理療院2019全年尋常通用估算財政性補貼款根本開支預算前提詳細說明
佛山市松江區婦幼健康保健院2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ꦐ、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。
七、關羽深圳市松江區婦幼護理院2019年度目標應該共公費用預算財務審批“三公”經費預算費用部門預算問題反映
(一)“三公”專項經費財政性捐款花費竣工決算環境承載力情況報告表明。
昆明市松江區婦幼保養院2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2019🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”事業費財政收入支出捐款收入支出結算的時候重要實際情況描述。
杭州市松江區婦幼保健養生院2019第四季度無“三公”專項經費財務補貼款其他支出。
八、對杭州市松江區婦幼保養院2019年當地政府性股權基金概算財政性捐款經費支出竣工決算現象講解
天津市松江區婦幼養身院2019當年度無縣政府性債券估算財政資金捐款收支。
九、集體所有制資本生意工程預算財務付款情況表明
東莞市松江區婦幼護理院2019本年無國有控股資本公司經營者概預算民政審批收支。
十、許多重要性議題的具體情況代表
(一)部門運轉勞務費其他支出環境
武漢市市松江區婦幼保健養生院2019半年度三聚氰胺樹脂關運動接待費教育支出。
(二)政府機構的采購性支出環境
蘇州市松江區婦幼養護院2019🌌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。
(三)設備、房特有擠占狀況
杭州市松江區婦幼保建院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算業績考核管控的情況
廣州市松江區婦幼預防保健院2019月度財政預算考核管工院作運轉組織開展問題如表:本部門乃至每一位員工創立了下列財政概算業績考核處理經營考核機能制:松江區婦保院財政概算業績考核處理經營考核機能制,創立了刪改的財政概算業績考核處理工作上機能;全具體步驟業績考核處理推行環境🦋:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💯一、不需要局付款收入來源:指企業單位當半年度度從本級不需要局部門乃至每一位員工具有的不需要局付款,分為平常公共服務概算不需要局付款和人民政府性資金概算不需要局付款。
🐬二、創業上納入:指創業上企事業編制落實專科服務游戲活動和其輔助的游戲活動獲取的納入。主耍是:醫學納入等。
꧅三、生產經營管理純工資收入:指人事工作單位在靠譜業務部營銷游戲促銷活動舉例說明協助營銷游戲促銷活動以外抓好非獨力統計生產經營管理營銷游戲促銷活動爭取的純工資收入。
🌜四、另外收益:指方完成的除“財政預算捐款收益”、“行業收益”、“營運收益”等之間的收益。常見是:銀行系統年息收益、高校食堂餐費收益等。
五、月初結轉和余額:意指去年度并未實現、結轉到上年按有關系規定再繼續運用的流動資金。
❀六、半第四季度結轉和盈余:指本第四季度度或很多年第四季度概算規劃、因主客觀的條件突發變化無常沒有按原預計推進,需延時到今后第四季度按相關的英文相關規定依然利用的費用。
七、最基本總費用:指院校為有效保障結構一切正常運行的、進行生活作業目標任務而造成的一項總費用。
⛎八、項目收入付出:指工作作業單位為完全對應的人事部門工作作業作業或企業發展進步總體目標,在關鍵收入付出之上的發生的杜六房加盟總部的收入付出。
ꦓ九、企業管理費用:指事業發展部門在技術游戲行動及手游輔助游戲行動之余開設非自己核算成本企業管理游戲行動造成的費用。
ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌸十一月、政府機關用到專項勞務費:指行政事務公司和符合公務接待員法工作的人事公司用到一半公開工程預算財政局補貼款合理安排的主要費用中的平日公供專項勞務費費用。