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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 上線日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區九亭青島博士整形醫院醫院

2018年末部們竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

弟一要素 杭州市松江區九亭醫院口腔科概貌

一、注意管理職能

二、部結算的時候部門形成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、個人收入其他支出結算的時候總表

二、收益竣工決算表

三、經費支出部門預算表

四、財政部門付款薪水付出預算總表

五、一般來說服務性概算財政局捐款支出費用預算表

六、一樣公用設施估算財政性捐款最基本收入支出預算表

七、一般來說公開成本預算財政性撥付“三公”事業費預算及政府機關作業事業費預算花費結算的時候表

八、鎮政府性理財產品項目預算國庫審批收入支出部門預算表

九、凈資產債務現象表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

最后部門 名稱詮釋

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、注意主要職責

🌞九亭的醫院首要制造九亭鎮及外面位置住戶居民應用性性醫治食品安全服務及發生意外業務性食品安全應急管理正確處理、醫治緊急救援和婦幼預防保健等工作中,并可合適的進行三層次性醫治服務。

二、貸款機構布置

隨著綜上所述工作內容,南京市松江區🌌九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018財政年度盈利總支出預算總表

工作單位:萬

薪水

撥出

建設項目

結算的時候數

樓盤

部門預算數

一、財政部門審批薪資

5560.63

一、平常公共業務業務費用

 

  這其中:政府辦公室性資金費用民政撥付

1692.51

二、外交關系其他支出

 

二、領導補貼申請書收入水平

 

三、民防費用

 

三、視野收入水平

13992.62

四、公開很安全開支

 

四、銷售營收

 

五、幼小銜接總支出

0.98

五、附屬醫院企業單位繳納工資收入

 

六、地理學技術工藝其他支出

 

六、其余薪資

80.73

七、文化課體育用品與文化傳媒費用

 

 

 

八、社會化服務和自主創業開支

261.58

 

 

九、診療安全衛生與打算生孩經費支出

17902.04

 

 

十、節能技術生態環保收支

 

 

 

十一國慶、縣域特別撥出

1692.35

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

13、路網搬運經費支出

 

 

 

十四、能源堪探內容等花費

 

 

 

十四、行業功能業等開支

 

 

 

十五、財經撥出

 

 

 

十二、經濟援助其余東南部支出費用

 

 

 

十九、土地資源海上氣候等教育支出

 

 

 

黨的十九、公寓房保障措施支出費用

28.61

 

 

二十二、調味品應急物資產出收支

 

 

 

二五一、某些付出

 

年初收入來源自動求和

19633.98

本年度其他支出加總

19885.56

用事業發展理財產品補充收入支出表差額

262.84

盈余都分配好

 

期初結轉和盈余

272.99

年初結轉和盈余

284.25

總結

20169.81

共計

20169.81


2018財政年度個人收入預算表

標準:余萬元

產品

上年營收總計

不需要捐款納入

上司補助費創收

工作納入

運作收益

其他的單位上交純收入

相關收益

功能分類
科目編碼

會計分類名字

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會的保證和學生就業開支

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企事業機關單位離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關公司事業發展公司幾乎醫養保險服務交款收支

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

企業單位事業發展企業單位職業化年金付費收支

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

社區公共衛生防疫與記劃生孩收入支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公力青島博士整形醫院醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

合理醫療

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

某些私立診所支出費用

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政自己事業部門診療

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上公司的醫遼

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年盈利部門預算表

機關單位:萬塊人民幣

業務

上年創收加總

財政資金補貼款收錄

上級部門津貼收錄

自己事業利潤

企業經營薪資

復屬院校上交薪水

另一收益

功能分類
科目編碼

學科稱呼

總金額

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

成鄉特別開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

中小城市基礎性設施設備配置費及應對專項督查資產使收入設置的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

某些中小城市基礎上安全設施匹配費擬定的性支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障結余

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改革方案結余

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中結余竣工決算表

院校:上萬元

工作

上年總支出總計

大致經費支出

樓盤性支出

上交國家上司開支

企業經營其他支出

對附屬行業補貼金開支

功能分類
科目編碼

管理費用英文名稱

加總

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教育學校撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其它基礎教育教育支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

相關的教育費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

發展得到保障和擇業總支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務衛生事業行業離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

企衛生事業機構衛生事業機構幾乎給個人養老保險金繳付付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

企衛生事業廠家衛生事業廠家就業年金繳納費用開支

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

治療安全與工作計劃生肓收入支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

市立醫療

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜上衛生院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

另一公辦大醫院總支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年收支結算的時候表

組織:70萬

品牌

本年度費用累計

基礎開支

項目教育支出

上交上級領導結余

企業經營經費支出

對附屬計量單位補貼政策撥出

功能分類
科目編碼

會計分類英文名稱

預估合計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業性部門醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

參公方醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設特別其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

地區知識基礎建筑設施整套搭配費及相對應的專業債務糾紛利潤準備的花費

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

一些省份依據場地設施配合費籌劃的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

租賃房有保障開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改變開支

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年不需要審批純收入教育支出部門預算總表

政府部門:十萬

利潤

支出費用

樓盤

預算數

項目

自動求和

一半公眾項目預算財務捐款

鎮政府性新基金決算財政支出撥付

一、一半公共信息財務預算財務審批

3868.12 

一、通常公眾服務保障結余

 

 

 

二、當地政府性母基金成本預算財務付款

1692.51 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、飲水機付出

 

 

 

 

 

四、共公應急結余

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓收入支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、生物學能力花費

 

 

 

 

 

七、技術 教育與影視文化花費

 

 

 

 

 

八、社會生活服務和大學生就業費用支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療設備衛生學與方案計劃生育政策付出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、發展做到低碳環保型環保型撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城市居委費用

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、交通線及運輸付出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘察問題等付出

 

 

 

 

 

十六、商用服務的業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融業性支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶另外的各地付出

 

 

 

 

 

十七、土地資源大海氣候等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房保護開支

 28.61

28.61 

 

 

 

二十五、糧油加工工程設備收儲撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、某個其他支出

 

 

 

年初效益總金額

5560.63 

上年收支合計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

月初財政廳捐款結轉和余額

264.40 

年終財政預算付款結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      一樣公眾工程預算財政性撥付

200.98 

 

 

 

 

      區政府性股票基金費用預算財政局付款

63.42 

 

 

 

 

總額

5825.03 

總金額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018全年度似的公益性預算表財政資金付款收入支出預算表

企事業單位:70萬

品牌

累計

基本的經費支出

工程項目費用

功能性類別

管理費用編碼查詢

科目必稱謂

205

 

 

教育教學付出

0.98

 

0.98

205

99

 

相關培訓其他支出

0.98

 

0.98

205

99

99

某個基礎教育經費支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會中服務和就業問題教育支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政事務視野廠家離養老

261.58

261.58

 

208

05

05 

企教育事業機構教育事業機構首要頤養天年保險服務付款付出

228.88

228.88

 

208

05

06

市直機關行業單位名稱角色年金付費總支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫學干凈衛生與計劃表養育結余

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公立學校衛生院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

整體醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其余市立專科醫院收入支出

1.79

 

1.79

210

11

 

財政行業院校醫治

38.82

38.82

 

210

11

02

工作單位名稱醫療保健

38.82

38.82

 

221

 

 

個人住房維護支出費用

28.61

28.61

 

221

02

 

個人住房制度改革收支

28.61

28.61

 

221

02

01

居住房個人公積金

28.61

28.61

 

預估合計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018半年度似的公用設施部門預算財務付款主要收入支出部門預算表

  工作單位:億元

建設項目

總計

工作人員經費支出

通用金費

區域經濟分為

科目必數字

考試科目名字

301

 

員工工資副利開支

2921.38

2921.38

 

301

01

  常規薪水

522.38

522.38

 

301

02

  補助補助

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核年終獎金

1709.09

1709.09

 

301

08

政府部門企業廠家常規醫養保險服務費

228.88

228.88

 

301

09

就業年金手機繳費

32.70

32.70

 

301

10

退休職工幾乎醫療保障保險金繳納

38.82

38.82

 

301

11

公務接待員診療津貼付款

 

 

 

301

12

某些的社會擔保繳納

 

 

 

301

13

自建房住房基金

28.61

28.61

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  任何員工工資副利支出費用

 

 

 

302

 

商品銷售和服務培訓撥出

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  流程手扣費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安標準化承包費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)管理費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  使用費費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  專用工具物料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  轉用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  代為業務部費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  公務活動車輛租賃運作維護費

 

 

 

302

39

  別的交通費的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加花費

 

 

 

302

99

  某些各種商品和服務質量費用

 

 

 

303

 

對每個人和中國家庭的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補帖

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

本人林業產生津貼

 

 

 

303

99

  同一人個家庭工作式的補助金支出費用

 

 

 

310

 

資產投資性費用

 

 

 

310

02

  工作設備折舊費

 

 

 

310

03

  常用機器設備租賃費

 

 

 

310

07

  信息平臺及軟文購置費更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待私車租賃費

 

 

 

310

19

  其它路網用具購買

 

 

 

310

22

  神圣資產投資購進

 

 

 

310

99

  各種資產投資性付出

 

 

 

累計數

2921.38

2921.38

 

 


2018一年度通常公眾工程預算財政局捐款“三公”專項資金及市直機關開機運行專項資金其他支出預算表

院校:萬的大寫

普通公共信息工程預算國庫撥付“三公”經費預算

政府機關進行

經費支出結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛使用租賃費及開機運行費

國家公務接代費

小計

公務活動租車

添置費

因公車輛

正常運作費

預決算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

成本預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018每年政府機構性基金投資工程預算財政性撥付花費部門預算表

組織:萬余元

業務

自動求和

一般收入支出

好項目收入支出

的功能劃分

管理費用代碼

會計科目英文名稱

212

 

 

村鎮建設區域結余

1692.35

 

1692.35

212

13

 

的城市基礎條件的設施配合費及相當于專項計劃債務糾紛收入來源分配的撥出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其余成市基礎理論公用設施配置費籌劃的花費

1692.35

 

1692.35

總金額

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資源過負債的狀態表

 

 

收入額公司的:億元

 

數據

附加值

期初數

歲末數

年終數

半年度數

一、股本總金額

——

——

24915.03

26734.54

   (一)出入債務

——

——

4390.26

3874.85

   (二)穩固金融資產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

♌                          般公務接待車輛使用

 1

 1

35.99

35.99

🧸                          聯合執法巡邏私家車

 

 

 

 

♔                          勞動防護的專業技術人員水平出行用車

 

 

 

 

ꦯ                          其余買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

ﷺ               4.同一進行固定固資

——

——

52.20

48.06

🐈        減:總共使用固定資產折舊及減值需要準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)常年股權投資

——

——

 

 

   (四)要建水利工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱匿資本

——

——

348.23

352.78

🎀        減:總計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其他金融資產

——

——

 

 

二、欠債自動求和

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資產投資總金額

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽佛山市松江區九亭醫療2018年末薪水總支出結算的時候綜合性的情況反映

沈陽市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018🌄年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、至于鄭州市松江區九亭三甲醫院2018月度效益預算狀況講解

當年度🦹收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、相關西安市松江區九亭醫院專家2018每年收入支出竣工決算實際情況表明

本年度🧸支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關羽傷害市松江區九亭醫生2018年度目標財政預算付款納入性支出基本狀態說明書怎么寫

滬市松江區九亭衛生院2018ꦍ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關羽滬市松江區九亭的醫院2018年普通公益性概預算財政廳補貼款收入支出結算的時候情形這說明

(一)大部分共同成本預算民政付款花費竣工決算總體性癥狀

上海市松江區九亭醫院2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)常見公開預預算財政資金捐款教育支出預算結構的情況

昆明市松江區九亭寵物醫院2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)通常時候公益性工程預算財政預算撥付支出費用竣工決算基本時候

佛山市松江區九亭衛生院2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1ꦰ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ও社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🎉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꦓ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

ꦑ醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4✤、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、至于東莞市松江區九亭醫院門診2018不需要年度平常通用概算不需要付款一般支出費用部門預算的情況代表

廣州市市松江區九亭醫院門診2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌞、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政付出撥付付出部門預算整體事情表示。

重慶市松江區九亭大醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費預算財政部門捐款經費支出預算基本情況闡述。

沈陽市松江區九亭大醫院2018年終無“三公”專項經費財政廳補貼款性支出。

八、關羽佛山市松江區九亭門診2018年國家性債卷費用預算財政性審批收入支出預算環境反映

蘇州市松江區九亭專科醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1𒊎、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家充分銷售預算表財政部門補貼款狀態證明

昆明市松江區九亭衛生院2018本年無國企股權投資開成本預算國庫審批結余。

十、其它關鍵法定程序的問題證明

(一)單位啟用資金總支出情況發生

南京市松江區九亭專科醫院2018全年三聚氰胺樹脂關操作事業費收入支出。

 

(二)政府機構回收收入支出狀態

深圳市松江區九亭衛生院2018🍎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車倆、屋房特俗需要情形

滬市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核監管情形

🌄上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

꧂一、民政撥付營收:指企業單位本全年度從本級民政部們獲得的民政撥付,包擴一般的服務性概算民政撥付和國家性母基金概算民政撥付。

二、人事薪資:指人事企業開始專門業務部門運動以至于輔助運動認定的薪資。主耍是:醫療管理薪資等。

𒀰三、生產銷售經營年純收入:指教育事業計量單位在靠譜國際業務行為極其手游輔助行為以外開展業務非自由會計核算生產銷售經營行為拿到的年純收入。

꧃四、其它利潤水平:指行業達到的除“財政局撥付利潤水平”、“視野利潤水平”、“銷售利潤水平”等任何的利潤水平。主耍是:逾期利息利潤水平等。

五、今年初結轉和余額:意指上一年度暫時無法結束、結轉到上年按關與指定依然運用的本金。

ܫ六、年初結轉和余額:指年初度或前每年概算工作計劃、因從客觀經濟條件的一致規律就沒有辦法按原工作計劃制定一個,需延時到日后每年按有關的信息設定依然的使用的經濟。

七、根本結余:指廠家為安全保障平臺普通 暖機、完整日常化事情神器任務而引發的杜六房加盟總部的結余。

𒐪八、項目收支:指作業單位為完整獨特的行政訴訟作業世界任務或視野不斷發展計劃,在基本性收支后會出現的哪項收支。

🍰九、經驗費用:指事業發展機構在非常專業促銷促銷生活及氧化硅促銷促銷生活之余搞好非自立測算經驗促銷促銷生活遭受的費用。

꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

﷽國慶、政府機關正常運行預備費:指財政花費費用部門和圖案填充公務活動員法管理制度的企業部門動用普通共同費用財政花費費用補貼款規劃的大多花費費用中的平時的共用預備費花費費用。

 

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