天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院
2019當年度部門預算
目 錄
首位部件 佛山市松江區九亭醫生情況
一、主要是權責
二、中介機構設定
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、純收入性支出竣工決算總表
二、盈利竣工決算表
三、付出結算的時候表
四、財政預算付款凈收入經費支出預算總表
五、一樣共公部門預算財政部門補貼款結余部門預算表
六、普遍通用工程預算民政付款基本上花費竣工決算表
💝七、尋常公用設施成本預算不需要付款“三公”勞務費經費支出及危險機關正常運行勞務費經費支出經費支出部門預算表
八、縣政府性股權基金預部門預算財政廳審批撥出部門預算表
九、財力過負債的條件表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
四部門 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、主要是職責范圍
🐎昆明市松江區九亭醫生主要擔負九亭鎮及附過地域群眾綜合評估性社區診療清潔保障及應激公共信息清潔應激正確處理、社區診療救護和婦幼保建等本職工作,并可過度抓好多個次社區診療保障。
二、機購設施
只能根據作出崗位工作職責,西安市松江區ꦺ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019年中營收開支竣工決算總表
企業:萬美元
純收入 |
開支 |
||
產品 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、一樣共公估算財政預算付款工資 |
4166.86 |
一、普遍通用產品總支出 |
|
二、政府機關性貨幣基金費用預算民政付款盈利 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、領導津貼收入水平 |
|
三、民防性支出 |
|
四、教育事業工資 |
16320.86 |
四、通用很安全付出 |
|
五、經營的利潤 |
|
五、文化教育收支 |
|
六、所屬政府部門繳納工資收入 |
|
六、生物學新技術費用 |
|
七、許多效益 |
96.00 |
七、文化課國內旅游田徑與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
八、當今社會保險和學生就業教育支出 |
956.68 |
|
|
九、衛生監督營養健康其他支出 |
19292.72 |
|
|
十、節能環境保護環境保護收入支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟街道辦事處撥出 |
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
第十五、流量配送撥出 |
|
|
|
十四、的資源勘查短信等付出 |
|
|
|
第十三、商業圈提供制造業等花費 |
|
|
|
第十五、經融費用支出 |
|
|
|
十六、協助相關地區劃分其他支出 |
|
|
|
二十、自然是資源的淺海氣象觀測等費用 |
|
|
|
十八、房產安全保障花費 |
239.17 |
|
|
三十五、糧油加工工程材料收儲費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、地震災害預治及應急方案工作費用 |
|
|
|
二12、別結余 |
|
上年創收累計數 |
20583.72 |
年初教育支出加總 |
20488.57 |
用企事業母基金改正結余差額 |
|
余額安排 |
158.37 |
月初結轉和余額 |
283.44 |
年底結轉和余額 |
220.22 |
累計 |
20867.16 |
總共 |
20867.16 |
2019季度工資收入部門預算表
企業:萬余元
好項目 |
本年度工資總計 |
財政資金補貼款年收入 |
上級領導補助款薪資收入 |
參公營收 |
企業經營效益 |
所屬院校繳納年收入 |
其它收益 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
社會存在有效保障了和就業形勢收支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業公司的離退體 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱企業單位名稱總體醫療保險金保險金繳付開支 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業編企事業企事業編行業年金手機繳費花費 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生安全費用支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院科室醫院科室 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
宗合機構 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
的公辦青島博士整形醫院醫院費用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業發展企業醫用 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位醫用 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保險費用 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019每年年收入部門預算表
企業:上萬元
該項目 |
年初收入水平總計 |
民政補貼款工資收入 |
上級領導補貼薪水 |
事業上的工資收入 |
生產利潤 |
付屬廠家上交營收 |
另一個營收 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改制其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年其他支出預算表
公司:萬美元
產品 |
本年度性支出合計數 |
常規其他支出 |
好項目收支 |
上交國家上一級其他支出 |
經驗收入支出 |
對附屬醫院計量單位政府補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展擔保和出去上班收支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上廠家離退休之 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構創業政府部門常規醫養保險費用付費開支 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業基層單位自己事業基層單位職業的年金網上繳費支出費用 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生身心健康教育支出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫專科醫院 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
宗合醫院醫生 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多公力醫院門診收支 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業廠家醫療管理 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事廠家醫用 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019年終費用支出 部門預算表
廠家:萬多
項目 |
年初撥出合計數 |
大致支出費用 |
內容付出 |
上交上家教育支出 |
操作撥出 |
對附屬機構補助款性支出 |
||||
功能分類 |
管理費用名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保護收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型費用支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度財政資金補貼款收益費用竣工決算總表
基層單位:萬
納入 |
結余 |
||||
大型項目 |
預算數 |
新項目 |
自動求和 |
通常情況下共同預算表財政局審批 |
鎮政府性股票基金決算財政支出審批 |
一、普通公共服務費用預算財政資金撥付 |
4166.86 |
一、基本上共公服務付出 |
|
|
|
二、縣政府性債卷估算財政性撥付 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教性支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技木支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化水平國內旅游體育乒乓球與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上基本保障和求業性支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、環保營養健康收支 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、能源管理環保節能費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設社區服務中心收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行車輛運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測個人信息等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、業務服務于業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、科技金融總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助另外的東北部花費 |
|
|
|
|
|
十七、自然的物資海洋能氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋安全保障付出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
四十、糧油食品工程設備與物資的貯備結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害預治及緊急工作管理收入支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何費用支出 |
|
|
|
上年利潤自動求和 |
4166.86 |
本年度收支預估合計 |
4235.48 |
4235.48 |
|
本年民政撥付結轉和盈余 |
271.94 |
年終財務撥付結轉和盈余 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、通常情況下共同費用財政部門捐款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、中央政府性母基金預算表財政資金撥付 |
63.73 |
|
|
|
|
總額 |
4438.80 |
總共 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019一年度一般來說公用設施概算國庫撥付花費竣工決算表
工作單位:萬多
樓盤 |
累計數 |
常見教育支出 |
的項目收支 |
|||
作用的分類 科目必編號 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展有效保障和自主創業花費 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業標準離提前退休 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
企行業公司行業公司常規社會養老穩妥交款教育支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展的單位職業選擇年金付款性支出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
安全衛生健康生活付出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公立學校醫生 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
綜合醫阮 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
其它名辦醫阮收支 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政訴訟行業計量單位醫療衛生 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企業醫治 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
房間質量保障其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
預估合計 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019一年度通常公共信息估算不需要付款基本上付出竣工決算表
企業單位:萬的大寫
該項目 |
累計數 |
員勞務費 |
公用設施資金投入 |
||
條件進行分類 課程打碼 |
學科簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資好處花費 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
基本的公資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
工商登記視野部門核心關于養老地產養老商業險繳納費用 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
教工幾乎整形商業保險交款 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會生活維護網上繳費 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的待遇員工福利費用 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和服務性費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型的管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車加載保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的出行費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多淘寶寶貝和服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家廷的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農林業產出補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對每個人和的家庭的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室設配采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網絡信息及平臺折舊費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些路網輔助工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和展示品添置 |
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310 |
22 |
無型凈資產置辦 |
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310 |
99 |
一些資產投資性付出 |
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累計 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019本年常見公共性概算財政部門付款“三公”勞務費及部門程序運行勞務費開支部門預算表
政府部門:余萬元
一樣公益性財政資金預算財政資金審批“三公”資金 |
危險機關運營 資金投入結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公私家車購入及進行費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務接待私車 購買費 |
因公使用車 開機運行費 |
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項目預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019財務年度現政府性債卷費用財務捐款經費支出竣工決算表
部門:萬美金
內容 |
合計數 |
基本性開支 |
頂目性支出 |
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功能性分類管理 學科編號 |
科目表名號 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資本負債率實際登記表 |
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稅額企業單位:萬塊人民幣 |
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總數 |
社會價值 |
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期初數 |
年底數 |
月初數 |
月底數 |
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一、財力合計數 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)進出基金 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定位置金融資產 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
ಌ 2.通用版機器(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
꧙ 各舉:(1)車(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
ꦬ 一半公務接待專車 |
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𝕴 辦案執勤點車輛租賃 |
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🌸 持種系統專業系統用車的 |
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꧅ 任何小二租車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
💮 4.別的放置債務 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
🥂 減:當年度計提折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長時間股權質押的投資 |
—— |
—— |
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(四)經常性債券投資的投資的 |
—— |
—— |
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(五)在新建網工程項目 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)無型財產 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
ﷺ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)某些資產投資 |
—— |
—— |
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二、債務合計數 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、并于廣州市松江區九亭醫院口腔科2019半年度純收入其他支出竣工決算綜合現狀證明
天津市松江區九亭衛生院2019ꩵ年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、更多成都市松江區九亭醫院專家2019一年度利潤部門預算的情況詳細說明
上年🌼收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、并于重慶市松江區九亭寵物醫院2019年度目標費用支出 部門預算情況發生詳細說明
上年❀支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、有關于滬市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019本年度財政性審批收入水平經費支出整體條件闡明
昆明市松江區九亭醫院科室2019ꦜ年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、光于武漢市松江區九亭醫院門診2019年末般共同概預算財政資金補貼款付出結算的時候情況報告說明書怎么寫
(一)通常公眾竣工決算民政補貼款性支出竣工決算總的具體情況
沈陽市松江區九亭衛生院2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)基本上公共信息估算財政性撥付支出費用部門預算格局現狀
濟南市松江區九亭醫院科室2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)一樣 服務性預算民政撥付支出費用預算具有情況發生
成都市松江區九亭醫療2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3ꦑ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4ಞ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5𒁏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6🌸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、觀于重慶市松江區九亭機構2019年通常公共性成本預算民政審批大多費用竣工決算時候反映
濟南市松江區九亭醫院專家2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1꧅、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務付款花費部門預算綜合問題證明。
成都市松江區九亭醫療機構2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”資金投入財政廳捐款性支出部門預算明確狀態詳細說明。
蘇州市松江區九亭醫療2019年中無“三公”費用財政資金撥付經費支出。
八、觀于傷害市松江區九亭機構2019全年度以政府性私募基金概預算財政部門捐款費用支出 結算的時候具體情況這說明
蘇州市松江區九亭醫院口腔科2019本年度無人民政府性投資基金項目預算財政局撥付收入支出。
九、國有企業資金運作概預算不需要付款情況下就說明
北京市松江區九亭機構2019一年度無國有制資金加盟成本預算財政局補貼款收入支出。
十、一些主要項目的的情況就說明
(一)國家機關運轉費用開支情形
北京市松江區九亭醫生2019季度硅化物關運作專項資金收支。
(二)政府性選擇費用支出 狀況
西安市🅘松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)機動車、快裝特異暫用現象
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考評工作情形
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:監督制度建筑具體時候正大批建筑中;任務原則建筑具體時候正大批建筑中;🅺全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌸一、民政資金性性審批年收入:指工作單位本全年度度從本級民政資金性性部完成的民政資金性性審批,包擴通常公用費用民政資金性性審批和中央政府性股權基金費用民政資金性性審批。
♏二、自己事業發展薪資收錄:指自己事業發展廠家深入開展職業 渠道游戲活動組織非常手游輔助游戲活動組織選取的薪資收錄。主要的是:醫療器械薪資收錄等。
🍷三、加盟的營收:指自己事業基層單位在專業課程渠道行動試述氧化硅行動后落實非獨立性折算加盟的行動拿到的營收。
🐻四、某個凈納入:指企衛生事業單位拿得的除“財政部門補貼款凈納入”、“衛生事業凈納入”、“企業經營凈納入”等之間的凈納入。
五、年末結轉和盈余:是以當年度從未完成任務、結轉到年初按有關系規范持續用的周轉金。
𒁃六、歲末結轉和盈余:指當當年末或十年前當年費用安排好、因可觀必備條件出現變化規律是沒辦法按原策劃制定,需延遲時間到后當年按關干法規一直運行的現金。
七、基本的收支:指基層單位為擔保組織機構常見使用、完成釣魚任務常規上班釣魚任務而遭受的哪項收支。
🦹八、項目流程收支:指企業為完成每日任務對應的行政管理作業每日任務或事業心發展前景方向,在常規收支外面發現的哪項收支。
💃九、生意付出:指事業發展政府部門在技術活動及手游輔助活動模版深入開展非獨立自主選擇生意活動引發的付出。
💮十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕十一月、機關企業院校運作資金總性支出:指人事部門企業院校和依據公務活動員法經營的創業企業院校采用一樣服務性費用財政資金捐款配備的最基本總性支出中的臺賬公供資金總性支出總性支出。