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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 發布新聞時:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

首位部件 深圳市松江區法條救助咨詢中心簡介

一、主要職責

二、公司放置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、利潤經費支出預算總表

二、營收結算的時候表

三、其他支出部門預算表

四、財政預算補貼款薪資收入花費部門預算總表

五、一半公共性項目預算財政局付款教育支出部門預算表

六、正常公共信息預部門預算財政資金捐款常規性支出部門預算表

七、應該公用設施成本預算財政性付款“三公”費用及部門運作費用付出部門預算表

八、政府辦公室性母基金預結算的時候國庫審批花費結算的時候表

九、資產投資流動負債環境表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

四、地方 動詞解說

 


第一名部門   蘇州市松江區國內的法律救助中心局簡況

 

一、最主要權責

ܫ管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、平臺快速設置

本部門是東莞市松江區民事局下屬標準參公事業部門,無下設處室。

 

 

第二個有些   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018當年度年收入性支出部門預算總表

機關單位:70萬

凈收入

收入支出

新項目

部門預算數

創業項目

預算數

一、不需要捐款收入水平

780.59

一、平常公益性服務保障開支

 

另外:政府部門性貨幣基金財政性預算財政性撥付

 

二、外交活動支出費用

 

二、上級部門補貼申請書薪資收入

 

三、航空航天其他支出

 

三、人事效益

 

四、公開穩定教育支出

671.68

四、運作收錄

 

五、培育收支

6.97

五、加盟計量單位上交國家年收入

 

六、科學性技術工藝其他支出

 

六、其他的凈收入

137.00 

七、文化水平體育健康與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、社會發展保證和自主創業撥出

42.92

 

 

九、診療安全與預計發育花費

8.16

 

 

十、綠色建筑環保節能經費支出

 

 

 

國慶、城鄉一體化居委會總支出

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

十四、出行及運輸支出費用

 

 

 

十四、能源地質勘察圖片信息等結余

 

 

 

第十三、行業服務質量業等花費

 

 

 

第十五、金融經濟其他支出

 

 

 

十八、幫扶其它各地支出費用

 

 

 

十七、土地資源海洋資源氣象條件等開支

 

 

 

第十九、房產保險其他支出

187.87

 

 

四十、糧油食品防汛物資保障性支出

 

 

 

二十一國慶、某個其他支出

 

本年度營收累計

917.59

年初花費加總

917.59

用事業有成母基金解決結余差額

 

余額確定

 

月初結轉和余額

0.69

年初結轉和節余

0.69

合計

918.28

總結

918.28



2018年度目標收錄結算的時候表

企業單位:萬塊人民幣

 

品牌

年初收錄合計數

財務審批工資收入

領導補貼費效益

事業上凈收入

企業經營盈利

其他企業單位上交國家效益

另一收錄

功能分類
科目編碼

題目命名

累計數

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公用設施安全衛生總支出

    671.68

671.68

 

 

 

 

ꦍ          -  

204

06

 

檢察機關

    671.68

671.68

 

 

 

 

𝄹          -  

204

06

01

人事部門啟動

    194.92

194.92

 

 

 

 

🔯          -  

204

06

04

法支助

    476.76

476.76

 

 

 

 

🔯          -  

205

 

 

學前教育教育支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

🐓          -  

205

05

 

出國專業培訓及專業培訓

       6.97

6.97

 

 

 

 

🔜          -  

205

05

03

培順性支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

🔯          -  

208

 

 

中國社會保駕護航和就業的費用支出

     42.92

42.92

 

 

 

 

༒          -  

208

05

 

行政性事業企事業單位考試離退居二線

     42.92

42.92

 

 

 

 

ꦍ          -  

208

05

05

機關創業標準創業標準常見給養老商業險交款其他支出

     17.17

17.17

 

 

 

 

🌸          -  

208

05

06

行政的單位教育事業的單位職業技能年金付費其他支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

🌺          -  

210

 

 

醫療管理食品衛生與打算孕育付出

       8.16

8.16

 

 

 

 

ꦯ          -  

210

11

 

行政事務人事公司醫療保障

       8.16

8.16

 

 

 

 

🌱          -  

210

11

01

行政事務企業單位醫治

       8.16

8.16

 

 

 

 

𒁃          -  

221

 

 

住宅房維護費用

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

住宅改革方案費用支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

房產北京公積金

     20.98

20.98

 

 

 

 

ﷺ          -  

221

02

03

買房補助費

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018年終總支出預算表

機關單位:W

 

的項目

當年度花費預估合計

基本的經費支出

好項目經費支出

上交領導總支出

經營管理其他支出

對附屬計量單位補貼申請書總支出

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱大全

預估合計

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公用健康費用

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

刑事

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政性操作

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法律規范支助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

教肓收支

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

規陪及培訓課程

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

培訓學校費用

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

的社會保駕護航和就業問題其他支出

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政事務事業性的單位離退體

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

行政方事業性方大體社會養老人身險激費費用支出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

部門事業基層單位新職業年金激費收入支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈與工作方案生孩子花費

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政部門參公院校醫療機構

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政訴訟方醫療衛生

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

公房質量保障總支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革花費

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

買房子政府補貼

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018當年度財政部門捐款年收入收入支出預算總表

基層單位:W

利潤

花費

工作

預算數

品牌

預估合計

常見通用財政部門預算財政部門付款

當地政府性貨幣基金成本預算財政支出捐款

一、常見公開估算民政撥付

780.59 

一、一樣 服務管理性服務管理開支

 -  

 -  

 

二、中央政府性債卷成本預算財政支出補貼款

 

二、外交政策性支出

 -  

 -  

 

 

 

三、民防支出費用

 -  

 -  

 

 

 

四、公用設施應急費用

 671.68

 671.68

 

 

 

五、文化教育費用支出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、科學水平水平收入支出

 -  

 -  

 

 

 

七、文化知識田徑運動與傳媒業收支

 -  

 -  

 

 

 

八、中國社會維護和就業機會性支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、社區醫療清潔衛生與設計孕育費用支出

 8.16

 8.16

 

 

 

十、生態環保節能生態環保開支

 -  

 -  

 

 

 

國慶、城鄉經濟社區服務站撥出

 -  

 -  

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

 -  

 -  

 

 

 

第十三、道路車輛運輸收入支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、資原探勘信息內容等費用支出

 -  

 -  

 

 

 

15、工業服務性業等收入支出

 -  

 -  

 

 

 

第十六、金融業付出

 -  

 -  

 

 

 

十二、扶持任何省市經費支出

 -  

 -  

 

 

 

18、土地資源深海天氣等開支

 -  

 -  

 

 

 

黨的十九、往房切實保障結余

 50.87

 50.87

 

 

 

二是、油糧原材料設備存儲開支

 

 

 

 

 

二國慶、各種收入支出

 

 

 

當年度凈收入合計數

780.59

年初費用總計

780.59

780.59

 

本年財政局審批結轉和盈余

0.69

年底財政局審批結轉和盈余

0.69

0.69

 

 基本公用概預算財政局撥付

0.69

 

 

 

 

 相關部門性基金投資財政廳預算財政廳審批

 

 

 

 

 

總共

781.28

合計

781.28

781.28

 


2018月度一樣 共同預結算的時候財政局補貼款性支出結算的時候表

政府部門:萬元左右

樓盤

自動求和

通常其他支出

好項目結余

模塊進行分類

課程和科目項目編碼

管理費用公司名稱

204

 

 

公益性健康安全結余

671.68

194.92

476.76

204

06

 

司法部門

671.68

194.92

476.76

204

06

01

行政管理運轉

194.92

194.92

 

204

06

02

尋常行政機關服務管理事宜

0.00

 

 

204

06

04

基層人員行政訴訟法渠道

0.00

 

 

204

06

05

普法營銷

0.00

 

 

204

06

04

法律解釋救助

476.76

 

476.76

205

 

 

幼教撥出

6.97

 

6.97

205

05

 

訪學及專業培訓

6.97

 

6.97

205

05

03

陪訓結余

6.97

 

6.97

208

 

 

社會上保證和求業付出

42.92

42.92

 

208

05

 

財政衛生事業公司的離退休年齡

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政處的單位離離休

0.00

 

 

208

05

05

行業事業心行業首要健康個人養老保險服務納費費用支出

17.17

17.17

 

208

05

06

政府部門事業上方角色年金繳納經費支出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫療服務安全衛生與設計生二胎收支

8.16

8.16

 

210

11

 

行政處參公企業單位醫療保健

8.16

8.16

 

210

11

01

行政訴訟廠家整形

8.16

8.16

 

221

 

 

商品房基本保障付出

50.87

50.87

 

221

02

 

居住房改革創新性支出

50.87

50.87

 

221

02

01

居住房個人公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

買房貸款補助金

29.89

29.89

 

總計

780.59

296.86

483.73


 

2018本年度普通通用費用預算財政資金捐款基礎性支出結算的時候表

  院校:萬塊

 

產品

總金額

人群資金

公共資金投入

城市發展的分類

會計分類編號規則

學科稱謂

301

 

基本工資員工福利花費

 276.20

 276.20

 

301

01

  常見基本工資

 29.64

 29.64

 

301

02

  經費補肋

 134.72

 134.72

 

301

03

  薪金

 37.09

 37.09

 

301

06

  工作餐補帖費

 -  

 -  

 

301

07

  工作績效基本工資

 -  

 -  

 

301

08

國家機關衛生事業機構一般養老服務穩妥費

 17.17

 17.17

 

301

09

專業年金付款

 25.74

 25.74

 

301

10

工作人員基本性醫疔保險行業交費

 8.16

 8.16

 

301

11

國家事業編制醫療設備補貼交費

 -  

 -  

 

301

12

某個生活得到保障繳納

 2.70

 2.70

 

301

13

個人公積金貸款

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療機構費

 -  

 -  

 

301

99

  某些待遇福利微信經費支出

 -  

 -  

 

302

 

設備和產品收支

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公費

 6.52

 

 6.52

302

02

  打印費

 -  

 

 -  

302

03

  了解和咨詢費

 -  

 

 -  

302

04

  辦理手充值續費

 -  

 

 -  

302

05

  電費

 -  

 

 -  

302

06

  電費繳費

 -  

 

 -  

302

07

  電力費

 0.36

 

 0.36

302

08

  采暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業菅理公司菅理費

 -  

 

 -  

302

11

  差旅費報銷

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公回國(境)價格

 -  

 

 -  

302

13

  維修部(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  使用費費

 -  

 

 -  

302

15

  觸摸會議費

 -  

 

 -  

302

16

  專業培訓費

 -  

 

 -  

302

17

  公務活動接待處費

 -  

 

 -  

302

18

  特用原管理費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝新購費

 

 

 -  

302

25

  轉用燃油費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣公司費

 -  

 

 -  

302

27

  委托授權業務范圍費

 -  

 

 -  

302

28

  企業工會專項經費

 2.38

 

 2.38

302

29

  獎勵費

 10.45

 

 10.45

302

31

  公務活動公務車正常運作檢修費

 -  

 

 -  

302

39

  另一個出行學費

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及附帶服務費

 -  

 

 -  

302

99

  一些淘寶商品和售后服務經費支出

 -  

 

 -  

303

 

對用戶和小家庭的補貼金

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補助款

 

 

 

303

07

  診療費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

自己的畜牧業生產方式補助

 

 

 

303

99

某些個和家中的經濟補貼開支

0.14

0.14

 

310

 

股權投資性開支

 

 

 

310

02

  辦公區裝備采購

 

 

 

310

03

  專用型設施設備折舊費

 

 

 

310

07

  訊息網咯及平臺購置費發布

 

 

 

310

13

  國家公務買車置辦

 

 

 

310

19

  另一交行生產工具購入

 

 

 

310

22

  有形資源置辦

 

 

 

310

99

  另一資本性費用支出

 

 

 

自動求和

296.86

276.34

20.52



2018全年度一半公共性費用財政結余撥付“三公”資金及政府部門操作資金結余結算的時候表

部門:多萬元

基本上公共服務概預算國庫審批“三公”專項經費

企事業單位開機運行

事業費預算數

合計數

因公出境

(境)費

因公私家車采購及作業費

公務接代接代費

小計

因公私車購置費費

國家公務私家車進行費

決算數

預算數

估算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

估算數

預算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018全年當地政府性母基金概預算財政預算捐款結余竣工決算表

的單位:萬是

新項目

總計

差不多總支出

頂目性支出

實用功能分類管理

科目必編碼查詢

學科名稱

229

 

 

各種經費支出

 

 

 

229

08

 

彩票玩法發行人銷售員平臺金融產品費安排好的其他支出

 

 

 

229

08

04

福利性體彩業務流程員學校的業務流程費性支出

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年房產流動負債的記錄表

 

 

費用公司:萬塊

 

用戶

顏值

年終數

月底數

本年數

歲末數

一、基金總計

——

——

95.95 

 43.73

   (一)流入財產

——

——

83.79 

 31.57

   (二)固定位置財產

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🎃                          一般來說國家公務出行用車

 

 

 

 

💧                          交通執法交警執法小二租車

 

 

 

 

ಞ                          珍禽專業的方法私家車

 

 

 

 

🅘                          其他車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ಞ               4.其他固定的財產

——

——

12.16

 12.16

ꦅ        減:積累累計折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長久的的投資

——

——

 

 

   (四)正在新建過程中

——

——

 

 

   (五)隱約資源

——

——

 

 

🐟        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)其余金融資產

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

83.10

 27.56

三、凈凈資產總金額

——

——

12.85

 16.17

 


3、個部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

ꦚ上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

🌳本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

𝄹上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)常見共同預竣工決算財政預算付款費用竣工決算總體布局實際情況

𝓀上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)通常情況下下公眾預竣工決算財務補貼款性支出竣工決算型式情況下

♏上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)通常事情公用不需要預算不需要補貼款撥出竣工決算具體事情事情

🍌上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1𝓰、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2🌳、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3🥀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8♍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

✤上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🔥、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金國庫審批費用支出 竣工決算綜合性具體情況解釋。

🦄上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項暫行規定”進取精神和厲行減少想要,進一歩嚴格操作“三公”資金支出費用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

💃公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”專項經費國庫撥付費用結算的時候關鍵實際申請報告怎么寫。

2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        ♎上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務客服客服費費用0.0070萬。至少:

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ全球公務活動招待費用支出 0.00萬(含外賓迎送花費0.00萬是)。通常使用于接受異地機構來松調研,共0批次線、0人數,至少:迎送外賓0院校代號、0接待量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家充分營業項目預算財政性撥付時候講解

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另一個根本地方的問題表示

(一)行政機關程序運行事業費收支現狀

ꦏ上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)政府部集中采購花費情況發生

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)工程車輛、住宅特殊性暫用前提

1、配送車輛

武漢市松江區社會道德幫扶中央無因公活動車輛租賃,因公活動車輛租賃保留量為零。

2、房源

🅷截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)概算效績菅理條件

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

ꦰ完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


最后環節   專有名詞定義

 

🍨一、民政支出捐款盈利:指組織當年度度從本級民政支出部作為的民政支出捐款,比如基本上公益性估算民政支出捐款和市政府性理財產品估算民政支出捐款。

二、衛生事業有成薪水:指衛生事業有成的單位抓好行業渠道主題活動形式十分配套主題活動形式認定的薪水。

𒁃三、開管理純盈利:指衛生事業院校在專門業務范圍過程還有其輔助制作過程囿于推進非孤立計算開管理過程完成的純盈利。

四、某個薪水:指企業單位選取的除“財政性捐款薪水”、“自己事業薪水”、“營運薪水”等除外的薪水。

五、月初結轉和節余:意指當年度尚末已完成、結轉到本年度按有觀規則再次選用的資源。

🦋六、歲末結轉和節余:指年初度或之前年末財政預算具體安排、因可觀狀態進行變換沒法按原工作規劃推行,需延期到已后年末按關干法律法規再次食用的費用。

♕七、基本的費用經費支出 :指企業為維護機購一般機器運行、到位每天的工做責任而造成的哪項費用經費支出 。

ꦅ八、該項目總開支費用:指機構為順利完成其他的行政性事業心任務或事業心發展前景個人目標,在基本性總開支費用之中會發生的數據來總開支費用。

🅷九、銷售銷售費用費用:指事業方在技術移動及輔助性移動外大力開展非自己結轉銷售銷售移動再次發生的費用費用。

🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦐ11、行政訴訟機關加載專項資金:指行政訴訟企事業發展企業單位和參考國家事業發展企業單位法監管的事業發展企事業發展企業單位操作平常公眾財務預算財務審批科學安排的常規資金支出費用中的日常生活共公專項資金資金支出費用。

 

 

 


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