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上海市松江林場2019年度部門決算公開
信息來源: 分享的時間:2021-08-12 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳松江林場

2019半年度部門預算

 


目  錄

 

一、要素 滬松江林場概貌

一、首要職責權限

二、學校快速設置

第二部分 上海松江林場2019年度決算表

一、利潤經費支出預算總表

二、純收入結算的時候表

三、總支出竣工決算表

四、財政總支出付款薪資收入總支出竣工決算總表

五、基本上公共信息工程預算財政資金補貼款總支出竣工決算表

六、大部分公開成本預算民政付款最基本總支出竣工決算表

七、常見共同成本預算財政部門付款“三公”勞務費及政府機關開機運行勞務費付出竣工決算表

八、政府機構性基金投資成本預算財政部門付款收支竣工決算表

九、凈資產流動負債條件表

第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明

四區域 形容詞詮釋


第一部分    上海松江林場概況

 

一、大部分崗位職責

🐼基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。  2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

 

二、設備放置

꧙根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

 

 

 

 

 

第二部分    上海松江林場2019年度決算表

2019年終工資支出費用預算總表

企業單位:萬是

薪水

付出

活動

部門預算數

項目

竣工決算數

一、一半服務性項目預算財政局補貼款效益

3057.12

一、一般來說服務性性服務性總支出

 

二、政府部門性債券成本預算財務審批收益

 

二、外交政策花費

 

三、上一級補貼費年收入

 

三、國防安全付出

 

四、衛生事業收錄

 

四、公共信息平安總支出

 

五、運作純收入

 

五、教肓收入支出

 

六、其他企業上交國家純收入

 

六、生物學技巧費用

 

七、另外效益

78.45

七、人文度假旅游體育用品與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、發展后勤保障和大學生就業性支出

155.48

 

 

九、環保身心健康收入支出

45.79

 

 

十、節能降耗綠色其他支出

 

 

 

十一國慶、縣域小區花費

 

 

 

第十二、農林業水付出

2893.80

 

 

十四、鐵路交通及運輸收支

 

 

 

十四、資源量勘察圖片信息等總支出

 

 

 

第十六、商業運作服務于業等費用

 

 

 

第十五、財富管理結余

 

 

 

十六、經濟援助其余位置開支

 

 

 

十七、自動資源量海上氣象臺等收入支出

 

 

 

第十九、居住房保障機制撥出

34.25

 

 

二是、油糧應急物資產出開支

 

 

 

二五一、傷害治理及突發管理系統收支

 

 

 

二12、另一開支

 

上年工資收入總計

3135.57

年初其他支出總金額

3129.32

用事業心股權基金解決收入支出表差額

 

余額計算

 

本年結轉和節余

 

半年度結轉和節余

6.25

合計

3135.57

總結

3135.57


2019一年度效益結算的時候表

工作單位:萬

創業項目

當年度營收累計

國庫補貼款工資

領導補貼金收入來源

自己事業凈收入

管理利潤

所屬公司繳納納入

其它盈利

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

總計

3135.57 

3057.12 

 

 

 

 

78.45 

208

 

 

社會各界有保障和就業機會付出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業政府部門政府部門離養老金

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

02

參公部門離退休工資

31.82 

31.82 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關事業工作單位事業工作單位通常養老服務人身險交費開支

85.10 

85.10 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關企機關單位企事業企機關單位職業化年金繳納費用其他支出

38.56 

38.56 

 

 

 

 

 

210

 

 

環保更健康總支出

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門創業公司的醫療衛生

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

02

創業企機關事業單位治療

45.79

45.79

 

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水花費

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

 

農林

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

04

林業局視野組織

1058.80

995.85

 

 

 

 

62.95

213

02

05

叢林繁殖

1439.14

1439.14

 

 

 

 

 

213

02

26

林地公共信息性支出

402.11

386.61

 

 

 

 

15.50

221

 

 

住宅房保障機制結余

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅轉型經費支出

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

01

個人房貸公積金貸款

34.25

34.25

 

 

 

 

 

 


2019本年開支預算表

公司:余萬元

的項目

本年度經費支出加總

首要收支

產品費用

上交領導總支出

合作經營費用

對附加機構補助費收支

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

加總

3129.32 

966.39 

2162.93 

 

 

 

208

 

 

的社會維護和自主創業結余

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業發展部門離養老

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業方離退休工資

31.82 

31.82 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門事業性公司關鍵醫養安全網上繳費收支

85.10 

85.10 

 

 

 

 

208

05 

06 

企業單位創業企業單位職業角色年金繳納費用總支出

38.56 

38.56 

 

 

 

 

210

 

 

環保綠色健康其他支出

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業性廠家醫療保障

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展機構醫用

45.79

45.79

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水總支出

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

 

農業

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

04

造林事業貸款機構

1052.55

730.87

321.68

 

 

 

213

02

05

叢林選育

1439.14

 

1439.14

 

 

 

213

02

26

護林服務性花費

402.11

 

402.11

 

 

 

221

 

 

住宅房確保教育支出

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

 

自建房變革支出費用

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人公積金

34.25

34.25

 

 

 

 

 


2019年財務審批納入結余結算的時候總表

方:十萬

創收

經費支出

新項目

竣工決算數

業務

預估合計

通常公共性費用民政付款

市政府性債券成本預算財政部門撥付

一、一般來說公開估算國庫付款

3057.12 

一、正常公用的服務性支出

 

 

 

二、政府性性私募基金決算財政資金捐款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、防御收入支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全衛生費用

 

 

 

 

 

五、幼兒教育支出費用

 

 

 

 

 

六、有效科技付出

 

 

 

 

 

七、傳統文化游玩運動與文化其他支出

 

 

 

 

 

八、社會中保證和擇業總支出

 155.48

155.48 

 

 

 

九、衛生管理綠色健康收入支出

 45.79

45.79 

 

 

 

十、節水健康收支

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設社區網站費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水經費支出

2815.35 

2815.35 

 

 

 

第十五、交通輸送輸送費用支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘測問題等付出

 

 

 

 

 

第十、商用服務業等支出費用

 

 

 

 

 

16、科技金融開支

 

 

 

 

 

十二、經濟援助其它的中南部總支出

 

 

 

 

 

十七、那生態環境英文海洋生物氣象學等教育支出

 

 

 

 

 

十八、房屋保駕護航費用支出

 34.25

34.25 

 

 

 

20、油糧工程物資儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災難防治法及急救操作撥出

 

 

 

 

 

二十三、某個費用支出

 

 

 

本年度薪水累計

3057.12 

上年費用支出 累計

 3050.87

3050.87 

 

期初民政付款結轉和盈余

 

歲末財務補貼款結轉和盈余

 6.25

 6.25

 

一、一半共公預算表財政性撥付

 

 

 

 

 

二、部門性貨幣基金成本預算財政支出審批

 

 

 

 

 

總共

3057.12 

合計

3057.12 

3057.12 

 

 


2019本年平常公用工程預算財務捐款結余預算表

方:W

內容

合計數

常規支出費用

大型項目撥出

功能模塊劃分類別

課程簡碼

專業科目種類

208

 

 

世界有保障和就業機會收入支出

155.48

155.48

 

208

05

 

財政企事業院校離辭職

155.48

155.48

 

208

05

02

衛生事業公司離離休

31.82 

31.82 

 

208

05 

05 

行政計量單位衛生事業計量單位差不多社區社保費服務網上繳費結余

85.10 

85.10 

 

208

05 

06 

企事業心方事業心方專業年金繳納總支出

38.56 

38.56 

 

210

 

 

衛生情況營養健康收入支出

45.79

45.79

 

210

11

 

行政管理創業政府部門醫用

45.79

45.79

 

210

11

02

參公基層單位醫疔

45.79

45.79

 

213

 

 

畜牧業水收入支出

2815.35

730.87

2084.48

213

02

 

農業

2815.35

730.87

2084.48

213

02

04

林果業視野企業

989.59

730.87

258.72

213

02

05

密林培植

1439.15

 

1439.15

213

02

26

林地通用支出費用

386.61

 

386.61

221

 

 

房產保障措施費用支出

34.25

34.25

 

221

02

 

公寓房行政體制改革經費支出

34.25

34.25

 

221

02

01

商品房公積金貸款

34.25

34.25

 

合計數

3050.87

966.39

2084.48

 


2019月度通常情況下公用設施預竣工決算財政預算補貼款一般費用支出 竣工決算表

  廠家:百萬元

的項目

累計數

人數接待費

共用接待費

金錢分為

考試科目編寫代碼

會計科目命名

301

 

薪資福利微信教育支出

864.03

864.03

 

301

01

  最基本月薪

115.25

115.25

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

73.09

73.09

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

32.96

32.96

 

301

07

  績效考評年薪

421.48

421.48

 

301

08

危險機關企企業名稱常見醫養保險公司繳納費用

85.10

85.10

 

301

09

職業的年金交費

38.56

38.56

 

301

10

員工常見醫療保健保費付費

45.79

45.79

 

301

11

國家公務員考試診療經濟補貼交款

 

 

 

301

12

任何世界 保證手機繳費

17.55

17.55

 

301

13

房產社保公積金

34.25

34.25

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  相關月薪發福利經費支出

 

 

 

302

 

商品信息和服務保障撥出

80.74

 

80.74

302

01

  接待室費

4.10

 

4.10

302

02

  彩色印刷費

1.60

 

1.60

302

03

  管理咨詢費

0.28

 

0.28

302

04

  登記手續期

0.11

 

0.11

302

05

  電費

1.30

 

1.30

302

06

  用電

14.92

 

14.92

302

07

  電力費

2.87

 

2.87

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理菅理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.30

 

1.30

302

12

  因公出國旅游(境)價格

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

4.77

 

4.77

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  大會費

0.54

 

0.54

302

16

  培訓課程費

1.71

 

1.71

302

17

  公務活動客服費

0.48

 

0.48

302

18

  專用工具原料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

1.74

 

1.74

302

27

  委托協議業務范圍費

3.33

 

3.33

302

28

  工會組織勞務費

10.21

 

10.21

302

29

  福利金費

20.77

 

20.77

302

31

  因公私家車開機運行維系費

4.62

 

4.62

302

39

  其他道路交通費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加服務費

 

 

 

302

99

  一些進口商品和保障經費支出

6.09

 

6.09

303

 

對人和中國家庭的補貼費

17.78

17.78

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

17.55

17.55

 

303

05

  生存補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼金

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

他人水產業生產補助費

 

 

 

303

99

  同一對他人和家中的補貼申請書

0.23

0.23

 

310

 

股權投資性支出費用

3.83

 

3.83

310

02

  企業辦公機購置費

3.83

 

3.83

310

03

  用生產設備添置

 

 

 

310

07

  個人信息平臺絡數據及pc軟件租賃費更行

 

 

 

310

13

  公務活動專用車添置

 

 

 

310

19

  別的流量機器置辦

 

 

 

310

21

  古建筑和陳列設計品添置

 

 

 

310

22

  隱形的房產置辦

 

 

 

310

99

  其它資本公司性結余

 

 

 

預估合計

966.38

881.81

84.57

 


2019本年普遍共同概算財務審批“三公”費用及市直機關自動運行費用費用支出 竣工決算表

基層單位:萬

一半通用預決算財政資金撥付“三公”經費支出

企事業單位開機運行

預備費部門預算數

累計

因公回國

(境)費

因公買車采購及運營費

國家公務客服費

小計

國家公務租車

購入費

公務接待車輛

行駛費

決算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

 

8

5.1

 

 

 

 

 

 

7.5

4.62

0.5

0.48

 


2019半年度國家性債卷費用財政資金撥付結余結算的時候表

行業:萬多

內容

加總

通常教育支出

項目教育支出

作用分級

幾個會計科目數字

課程分類

229

 

 

相關經費支出

 

 

 

229

08

 

福彩發行人銷量企業服務費配備的總支出

 

 

 

229

08

04

有福利時時彩消售組織 的業務員費付出

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

無政府性性資金費用預算財政資金補貼款撥出的基層單位,仍繼承該和表格式,并在本表正下方作下講述明:

注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度基金流動負債情況下表

 

 

數額公司:萬是

 

需求量

總價值

月初數

歲末數

年終數

年尾數

一、固定資產累計數

——

——

5272.12

6261.62

   (一)流動性財產

——

——

135.67

136.78

   (二)穩定資源

——

——

8493.77

9051.23

          其中:1.房屋(平方米)

9007.5

9007.5

1468.56

1468.56

𒆙                2.基礎儀器(臺/套/輛)

101

430

210.06

498.58

ꦫ                     這之中:(1)機動車(輛)

3

3

49.49

49.49

🎶                                 常見因公使用車

 

 

 

 

𒁏                                 辦案值崗用車的

 

 

 

 

🎀                                 特殊工種專業性技術工藝車輛

2

2

41.66

41.66

🐟                                 另一出行用車

1

1

7.83

7.83

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

28

103

22.20

122.01

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

❀               4.其余規定債務

——

——

6792.95

6962.08

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:積累折舊費及減值預備

——

——

3507.32

3629.56

   (三)不斷債權進行投資

——

——

150

150

   (四)暫時債卷投資加盟

——

——

 

 

   (五)在新建網水利工程

——

——

 

519.97

   (六)無形中財產

——

——

 

34.22

📖        減:積累攤銷

——

——

 

1.02

   (七)其它的資產投資

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

135.67

136.76

三、凈固定資產合計數

——

——

5136.45

6124.86

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、就佛山松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

天津松江林場2019ꦰ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。

二、針對海松江林場2019年度收入決算情況說明

年初ඣ收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。

三、有關西安松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度🍸支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。

四、就天津松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

廣州松江林場2019ಞ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關干濟南松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)平常公共信息成本預算民政補貼款費用支出 預算總體設計現狀

蘇州松江林場2019💛年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

(二)通常服務性預結算的時候財政預算撥付收支結算的時候設計問題

北京松江林場2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。

(三)通常環境共公項目預算財政性撥付教育支出預算具有環境

蘇州松江林場2019♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:

1꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。

2🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

3🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

4ꦓ、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

5🐻、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

6ಌ、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。

7ꦛ、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

 

六、管于武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

成都松江林場2019🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:

1༒、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ও、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。

4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費國庫撥付總支出預算總體目標環境證明。

傷害松江林場2019♓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。

2019𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

(二)“三公”費用國庫撥付其他支出竣工決算具有情況報告說明怎么寫。

2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌞公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中:

國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、更多滬松江林場2019一年度政府性性債券部門預算財政預算審批支出費用部門預算問題闡述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家資本生產經營估算財務捐款現象這說明

深圳松江林場2019全年度無國家股資產管理運營工程預算財政資金捐款其他支出。

十、別的至關重要須知的原因這說明

(一)機關事業單位正常運行接待費經費支出事情

濟南松江林場2019第四季度高分子關正常運行預備費費用。

(二)國家銷售費用前提

武漢松江林場2019♑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

(三)機動車輛、室內比較特殊暫用情況下

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評控制時候

♈上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:完美策劃概算考核控制系統,嚴謹程序執行建設該項目“先評估、后入庫流程”的的原則,改善建設該項目概算在編產品。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)


第四部分    名詞解釋

 

🦹一、民政局廳補貼款年收入:指廠家當每年度從本級民政局廳行政部門選取的民政局廳補貼款,也包括尋常通用工程估算民政局廳補貼款和當地政府性基金投資工程估算民政局廳補貼款。

二、教育事業發展薪水:指教育事業發展組織開設職業行業活動還有氧化硅活動確認的薪水。

✱三、經營者者凈使收入:指事業性企業在專業性銷售生活下列不屬于助手生活之下積極開展非人格獨立計算經營者者生活拿得的凈使收入。

ꦿ四、其它效益:指計量廠家確認的除“財政資金資金審批效益”、“人事效益”、“管理效益”等意外的效益。主要是是:財政資金資金下撥的本計量廠家歷年來盈余。

五、年終結轉和余額:意指去年度未能結束、結轉到年初按有關的規則延續用的成本。

ꦡ六、年初結轉和節余:指上全本年目標或原先全本年目標估算規劃、因從客觀環境時有發生的變化沒有按原策劃全面實施,需網絡延時到往后全本年目標按業內中規定依然應用的經濟。

ℱ七、通常收入支出費用:指單位名稱為服務保障單位正常情況下運作、到位日常性事業任何而造成的各類收入支出費用。

ꦺ八、品牌撥出:指公司的為做完當前的人事部門辦公主線任務或創業進步最終目標,在核心撥出囿于發生了的貼心的售后服務撥出。

🎀九、生意支出費用費用:指行業企業在專門行動及外掛行動囿于深入推進非獨立空間成本核算生意行動產生的支出費用費用。

🦂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ಞ國慶、機構作業人事費:指政府部門機構和定義公務活動員法管理方法的人事機構的使用大部分公供設施概預算財政部門撥付安排好的基本的性其他支出中的生活公供人事費性其他支出。

 

 

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