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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布公告時刻:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

撥出

大型項目

預算數

活動

預算數

一、通常情況下通用預算表財政性撥付年收入

5045.41

一、一般來說通用服務培訓經費支出

 

二、縣政府性資金費用不需要付款使收入

22.22

二、外交政策性支出

 

三、國有制股權投資運營項目預算不需要付款收錄

 

三、國家安全花費

 

四、上一級補助費創收

 

四、公共服務很安全經費支出

 

五、視野創收

 

五、育兒教育其他支出

 

六、企業經營個人收入

 

六、科學學技術收支

 

七、復屬機關單位上交國家凈收入

 

七、人文旅游度假體肓與新傳媒費用

 

八、另一個利潤

 

八、的社會安全保障和找工作總支出

61.94

 

 

九、清潔鍵康收入支出

4697.83

 

 

十、節能降耗環保型撥出

 

 

 

十一月、城鄉建設居委會花費

 

 

 

第十二、農業水結余

 

 

 

第十五、公路網運輸管理開支

 

 

 

十四、資源共享勘察工業企業圖片信息等教育支出

 

 

 

15場、商業區服務于業等總支出

 

 

 

十五、金融創新費用支出

 

 

 

十八、協助另一的地方其他支出

 

 

 

二十、必然資源英文大海氣象臺等收支

 

 

 

第十九、公寓房保駕護航總支出

285.44

 

 

二是、糧油加工物資供應產出花費

 

 

 

二國慶、國有制股權投資銷售預算表其他支出

 

 

 

二12、災害性防冶及應急處置管理系統收入支出

 

 

 

二十五、另一個性支出

22.22

 

 

二十二四、抗疫越來越國債計劃的花費

 

上年工資加總

5067.63

上年教育支出總金額

5067.42

適用非財政資金付款盈余

 

余額管理

 

年終結轉和盈余

57.80

半年度結轉和余額

58.02

共計

5125.44

合計

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

好項目

當年度營收加總

財政部門補貼款薪資收入

上家補帖年收入

事業心工資

管理利潤

附加企事業單位繳納工資

另一效益

花費特點分級管理費用編碼查詢

項目公司名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

總金額

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

的社會確保和大學生就業開支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政機關事業心機關單位社會養老保險撥出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  政府部門企業離離休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關工作機關單位工作機關單位基本的社區養老人壽保險交費花費

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  政府部門企業部門職業分析年金激費收支

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生情況穩定撥出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

政府部門企事業院校診療

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政部門行業治療

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療設備補貼政策

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

社區醫療社會救助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉居民醫療器械求助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其余診療社會救助開支

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫療工作管理切實保障工作管理工作

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  人事部門運動

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  普遍人事部門治理行政事務

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  信息內容化制作

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

自建房保證付出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅房改草結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  賣房貼補

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其它的總支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

時時彩票公益事業金讓的其他支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  中用村鎮建設醫療管理社會救助的彩票網站愛心慈善金花費

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程

當年度花費累計

通常費用支出

項目流程撥出

上交領導支出費用

運營費用

對附帶工作單位補貼申請書結余

支出費用功能模塊進行分類幾個會計科目識別碼

課程明稱

欄次

1

2

3

4

5

6

加總

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會存在切實保障和專業教育撥出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政訴訟工作企企業頤養付出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政管理廠家離退居二線

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  行政機關事業性的單位基本上給個人養老保險行業繳納花費

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關企事業編制企業發展企事業編制職業技能年金手機繳費費用

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生管理正常其他支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政訴訟教育事業政府部門診療

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政事務部門醫院

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家事業單位社區醫療補貼

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫疔救治

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉經濟診療求助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他的醫疔求助收支

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療服務保障機制管理系統業務

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政部門正常運作

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  普通行政維護維護事物

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  信息查詢化基礎建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

商品房有效保障結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

租賃房改草費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  公房社保公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補助費

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其余結余

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

手機彩票公益的金分配的花費

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  應用在村鎮醫療服務救援的福彩公益活動金結余

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

創收

收支

產品

部門預算數

建設項目

總金額

通常情況共同成本預算國庫撥付

鎮政府性股權基金預決算民政捐款

國家股資本管理營業項目預算財政廳捐款

一、通常情況下共同費用國庫補貼款

5045.41 

一、一般來說公共信息服務培訓結余

 

 

 

 

二、當地政府性基金投資概算民政付款

22.22 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

三、國家股資本管理自主經營預算表國庫付款

 

三、國防安全性支出

 

 

 

 

 

 

四、公用安全防護費用

 

 

 

 

 

 

五、幼教費用

 

 

 

 

 

 

六、地理學技術應用花費

 

 

 

 

 

 

七、文化產業游玩體育類與影視文化其他支出

 

 

 

 

 

 

八、生活安全保障和擇業付出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、安全衛生健康生活結余

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節能公司干凈費用支出

 

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設居委其他支出

 

 

 

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

 

 

 

第十三、出行公路運輸收入支出

 

 

 

 

 

 

十四、環境資源探礦工業生產數據信息等費用支出

 

 

 

 

 

 

二十、業務服務管理業等經費支出

 

 

 

 

 

 

第十六、金融服務教育支出

 

 

 

 

 

 

十二、支援另一區縣付出

 

 

 

 

 

 

18、那自然成本海洋生物氣象條件等開支

 

 

 

 

 

 

黨的十九、房產保駕護航支出費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

三十五、糧油食品物質收儲費用支出

 

 

 

 

 

 

二11、國有制股權投資經營者概預算結余

 

 

 

 

 

 

二十三、災難防冶及應及治理其他支出

 

 

 

 

 

 

二第十三、同一其他支出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

第二十四、抗疫有點國債分配的支出費用

 

 

 

 

上年年收入總計

5067.63 

本年度付出合計數

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年末不需要補貼款結轉和節余

57.80 

月底財政資金審批結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、一半公用費用預算財政資金付款

 

 

 

 

 

 

二、政府機關性基金投資決算財政局審批

 

 

 

 

 

 

三、集體所有制充分經驗成本預算財政性付款

 

 

 

 

 

 

總金額

5125.44 

共計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

新項目

本年度其他支出

總支出職能細分幾個會計科目商品編號

課程和科目名稱

累計

常規付出

建設項目付出

欄次

1

2

3

預估合計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會生活保障措施和自主創業費用支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政機關創業組織社區養老費用支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政訴訟企業單位離養老金

0.94

0.94

0.00

2080505

  企事業性機構事業性機構大體醫養保險公司付費教育支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  機構事業上的企業職業角色年金繳付收支

20.33

20.33

0.00

210

食品衛生營養健康付出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政處事業發展廠家醫用

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政訴訟政府部門醫遼

26.58

26.58

0.00

2101103

  因公員醫療衛生補帖

47.13

0.00

47.13

21013

醫院救治

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鄉經濟醫疔求助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  其它醫療衛生救濟付出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫遼有效保障維護事物

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政機關運轉

676.75

676.75

0.00

2101502

  普遍財政方法事務處理

80.98

0.00

80.98

2101504

  信息內容化網站建設

47.30

0.00

47.30

221

居住房服務收支

285.44

285.44

0.00

22102

住宅房機構改革費用支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  居住房個人公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  買房補助

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

社會經濟分類管理會計科目編碼查詢

科目表名號

預算數

市場經濟進行分類

管理費用商品代碼

管理費用稱呼

部門預算數

301

員工工資員工福利支出費用

1021.07

302

商品價格和服務質量總支出

25.76

30101

  通常公資

97.42

30201

  辦工費

11.32

30102

  救濟款救濟款

446.45

30202

  uv打印機彩印費

0.73

30103

  獎金稅

78.83

30203

  顧問費

 

30106

  餐費補助金費

31.48

30204

  手讀費

 

30107

  業績考核工資收入

 

30205

  電費

 

30108

標準工作標準差不多養老院商業險付款

40.67

30206

  水電費

0.02

30109

網絡職業年金納費

20.33

30207

  電力費

1.22

30110

企業員工基礎醫療機構人壽保險交款

26.58

30208

  冬季取暖費

 

30111

公務活動員醫疔政府補貼納費

 

30209

  小區物業方法費

 

30112

同一世界切實保障繳納費用

3.64

30211

  旅差費

2.72

30113

自建房個人公積金

67.9

30212

  因公出境(境)加盟費

 

30114

診療費

 

30213

  維修保養(護)費

0.23

30199

  另外待遇春節福利費用

207.76

30214

  租費費

 

303

對私人和婚姻的補助費

0.52

30215

  研討會費

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓課費

0.03

30302

  提前退休費

 

30217

  公務活動接待客人費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用資料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購買費

 

30305

  生活方式補貼金

 

30225

  常用燃料油費

 

30306

  援助費

 

30226

  勞務公司費

 

30307

  醫治費政府補貼

 

30227

  委托代理項目費

 

30308

  捐資獎學金

0.31

30228

  總工會專項資金

7.7

30309

  實物獎勵金

0.21

30229

  獎勵費

0.97

30310

個體戶漁業生產加工補貼金

 

30231

  公務活動車輛使用啟用養護費

 

30311

  代繳社會生活保險金費

 

30239

  另一交通線學費

 

30399

  其它的對個體和家里的補帖

 

30240

  稅金及增加收費

 

 

 

 

30299

  另一的商品和服務管理支出費用

0.82

 

 

 

310

資產投資性收支

3.36

 

 

 

31001

  住宅建造物購建

 

 

 

 

31002

  辦公裝修設施添置

3.36

 

 

 

31003

  專屬設施設備購進

 

 

 

 

31007

  信息查詢電腦網絡及小軟件租賃費更新軟件

 

 

 

 

31013

  公務接待車輛租賃費

 

 

 

 

31019

  其它道路的工具購置費

 

 

 

 

31021

  古墓葬和創意陳列品購買

 

 

 

 

31022

  隱形的財產購入

 

 

 

 

31099

  其他的投資基金性經費支出

 

的人員資金投入累計

1021.59

通用專項資金總計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

尋常服務性項目預算財政局捐款“三公”經費

自動求和

因公出國旅游

(境)費

因公專車折舊費及正常運作維修保養費

國家公務到訪費

小計

公務活動用車的

租賃費費

公務活動租車

運營維修保養費

決算數

預算數

費用數

結算的時候數

費用數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

預算表數

預算數

工程預算數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

樓盤

年終結轉和余額

上年薪資

上年支出費用

年底結轉和

盈余

系統各類課程和科目識別碼

題目公司名稱

累計數

 

 

累計數

總體收入支出

建設項目費用

 

229

其它收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

彩票網慈善公益金準備的支出費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  用以城鄉一體化社區醫療求助的買彩票公益活動金總支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

年終結轉和盈余

本年度薪水

上年開支

歲末結轉和節余

基本功能分類別課程和科目簡碼

課程和科目稱謂

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

房產負債率問題表

 

 

政府部門:億元

 

總數量

價格

期初數

歲末數

月初數

年底數

一、資源合計數

——

——

221.03

215.54

   (一)流動性財產

——

——

152.94

156.15

   (二)一定折舊

——

——

225.61

234.97

💞          在這當中:1.別墅(一平米米)

 

 

 

 

𓆏                2.通用版系統(臺/套/輛)

 

 

 

 

ꦫ                     在這其中:(1)運輸車輛(輛)

 

 

 

 

🥃                                 基本國家公務出行

 

 

 

 

♐                                 執法檢查巡邏車輛

 

 

 

 

ꦿ                                 重型的專業技術車輛租賃

 

 

 

 

🐷                                 任何車輛租賃

 

 

 

 

🍷                   (2)平均價70萬元超過基礎設施(會含該車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

⛦                    這當中:價格200萬元超過通用型的設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

⭕        減:累積累計折舊及減值需要準備

——

——

160.14

176.76

   (三)長遠股權質押成本

——

——

 

 

   (四)不斷債券成本成本

——

——

 

 

   (五)在修建水利工程

——

——

 

 

   (六)無型凈資產

——

——

10

10

ꦗ        減:積累攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)另一個基金

——

——

 

 

二、外債總金額

——

——

92.87

93.03

三、凈凈資產自動求和

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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