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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 上架時長:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

順序號

單位放置

提示

1

商務辦公

 

2

紅十字工作中心的

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

營收

費用支出

品牌

預算數

建設項目

結算的時候數

一、似的公共服務費用國庫捐款納入

532.19

一、似的通用售后服務費用支出

 

二、政府性性基金投資預決算財務審批工資收入

 

二、國際關系收支

 

三、集體所有制基金運營決算財政資金補貼款工資

 

三、國家安全花費

 

四、上級領導津貼盈利

 

四、公開穩定開支

 

五、視野薪資收入

 

五、幼兒教育收支

 

六、運作納入

 

六、小學科學技術收支

 

七、附帶的單位繳納薪資

 

七、文化教育親子旅游運動與傳媒廣告收支

 

八、其余薪水

6.70

八、世界有效保障和找工作費用

484.84

 

 

九、食品衛生建康開支

6.85

 

 

十、低碳綠色環保結余

 

 

 

11、城鄉居民小區開支

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十五、道路交通配送花費

 

 

 

十四、影視資源勘查工業品產品信息等收入支出

 

 

 

二十、商務工作業等其他支出

 

 

 

16、網絡金融結余

 

 

 

十二、支助另一個地段收入支出

 

 

 

18、自然的網絡資源淺海氣候等教育支出

 

 

 

第十九、往房確保經費支出

42.40

 

 

二十二、糧油加工油料儲備量開支

 

 

 

二十一月、國企股權投資營業預決算開支

 

 

 

二12、氣象災害防治法及緊急救援管理方法結余

 

 

 

二十四、任何收入支出

 

 

 

2四、抗疫十分國債安排好的費用支出

 

本年度薪資收入累計數

538.89

年初花費累計

534.09

食用非財政支出付款盈余

 

余額合理安排

 

年終結轉和節余

53.42

年尾結轉和盈余

58.22

累計

592.31

總金額

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

項目

年初創收加總

財政性捐款收錄

上一級補助金營收

衛生事業收入水平

生產經營薪水

附帶廠家繳納薪水

某個利潤

特點分類整理
管理費用商品代碼

項目英文名稱

總金額

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社會的安全保障和就業機會付出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政機關企業機構離養老

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

參公公司的離養老金

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

行政標準創業標準差不多給社保養老公司繳納費用教育支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

部門事業上的院校專職年金激費支出費用

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字企業發展

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政處運營

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

正常行政機關安全管理業務

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

干凈衛生健康的花費

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政訴訟事業基層單位醫療保健

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政訴訟院校醫療設備

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

商品房有保障撥出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

住宅改制收支

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

公房個人公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

首套房補助金

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

項目

上年收支總計

常見費用支出

業務開支

上交國家上家其他支出

經驗總支出

對附設企事業單位津貼支出費用

特點種類
科目表編號規則

題目公司名稱

合計數

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

世界 保險和就業率付出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政性事業發展單位名稱離退休之

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

視野行業離退休年齡

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

部門事業發展方大致醫養商業險網上繳費開支

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

政府部門自己事業公司的角色年金激費教育支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業心

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政訴訟運作

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

應該行政處處理行政事務

157.82

 

157.82

 

 

 

210

環保的健康教育支出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

政府部門企業發展方醫用

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

人事部門企事業單位醫療保健

6.85

6.85

 

 

 

 

221

公房的保障開支

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

住宅改變性支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

房屋社保公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

房產買賣補肋

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

工資收入

其他支出

好項目

部門預算數

工程

合計數

平常公眾估算財政性撥付

國家性債券預算表國庫補貼款

國家股金融資本開概預算財政性審批

一、一樣共公費用財政性補貼款

532.19 

一、基本社會化服務的服務的總支出

 

 

 

 

二、當地政府性投資基金費用財政部門付款

 

二、外交史費用

 

 

 

 

三、集體所有制股權投資企業經營決算國庫審批

 

三、國防教育撥出

 

 

 

 

 

 

四、共公防護性支出

 

 

 

 

 

 

五、教導總支出

 

 

 

 

 

 

六、完美水平教育支出

 

 

 

 

 

 

七、特色文化與旅游行業教育與文化傳播結余

 

 

 

 

 

 

八、社會中得到保障和擇業總支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生管理穩定經費支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節能技術健康結余

 

 

 

 

 

 

國慶、村鎮片區其他支出

 

 

 

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

 

 

 

十五、交通配套及運輸費用支出

 

 

 

 

 

 

十四、能源探勘行業相關信息等經費支出

 

 

 

 

 

 

二十、服務性業服務性業等總支出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融業性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、支助某些國家支出費用

 

 

 

 

 

 

二十、自然規律的資源浮游生物天氣等經費支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房有效保障其他支出

42.40 

42.40

 

 

 

 

2、調味品工程設備與物資的收儲費用支出

 

 

 

 

 

 

二五一、國企資金運作費用預算開支

 

 

 

 

 

 

二12、傷害防控及緊急救援安全管理費用

 

 

 

 

 

 

二第十五、其它的教育支出

 

 

 

 

 

 

三十五四、抗疫獨特國債安裝的費用支出

 

 

 

 

當年度凈收入累計

532.19 

上年花費總計

532.34 

532.34

 

 

年末國庫捐款結轉和余額

3.14 

歲末財政部門審批結轉和節余

 2.99

2.99

 

 

一、一樣 服務性概算財政局補貼款

 

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性基金投資估算財政局審批

 

 

 

 

 

 

三、國有控股股權投資操作成本預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

 

共計

535.33 

總額

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

大型項目

合計數

基礎收入支出

工程收支

職能分類管理

課程商品編號

考試科目簡稱

208 

的社會保駕護航和擇業結余

483.09

327.02

156.07

20805 

行政處教育事編名稱離養老金

36.52

36.52

 

2080502

人事企公務員離退休工資

0.41

0.41

 

2080505

部門事業發展單位名稱根本社會養老險服務付費開支

25.19

25.19

 

2080506 

部門企業政府部門專業年金交費費用支出

10.92

10.92

 

20816

紅十字企事業

446.57

290.50

156.07

2081601

行政機關電腦運行

290.50

290.50

 

2081602

基本財政監管公共事務

156.07

 

156.07

210

衛生間身體健康結余

6.85

6.85

 

21011

財政事業性院校醫療器械

6.85

6.85

 

2101101

行政事務機構醫院

6.85

6.85

 

221

住宅房保證總支出

42.40

42.40

 

22102

自建房深化改革教育支出

42.40

42.40

 

2210201

公房公積金貸款

21.08

21.08

 

2210203

買房補貼政策

21.32

21.32

 

總金額

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

經濟性的分類科目必識別碼

課目命名

預算數

國家經濟種類

管理費用打碼

課程和科目名稱大全

部門預算數

301

薪資特權花費

363.18

302

餐品和服務支出費用

10.72

30101

  常規底薪

30.79

30201

  會議室費

3.29

30102

  國家補貼國家補貼

96.50

30202

  設計印刷費

 

30103

  獎金稅

42.85

30203

  顧問費

 

30106

  飯食經濟補貼費

10.28

30204

  的手續約

0.16

30107

  績效評價月薪

68.38

30205

  水電費

 

30108

機關院校行業院校常見頤養保障激費

25.19

30206

  水電費

 

30109

事業年金手機繳費

10.92

30207

  郵電通信費

0.44

30110

企業職工一般醫疔安全網上繳費

12.59

30208

  供暖費

 

30111

國家公務員考試醫治津貼納費

 

30209

  物業經營公司經營費

0.25

30112

另一生活安全保障付款

 

30211

  出差補貼

0.82

30113

居個人公積金貸款

42.16

30212

  因公出國工作(境)價格

 

30114

醫藥費

 

30213

  修理(護)費

0.73

30199

  任何公資發福利收入支出

23.52

30214

  租憑費

 

303

對小編和家廷的補帖

 

30215

  會議內容費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  學習培訓費

0.17

30302

  養老金費

 

30217

  因公迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專業裝修雜費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  日常生活補貼政策

 

30225

  專用型染料費

 

30307

  社區藥費補貼申請書

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30308

  獎學金金

 

30227

  協助工作費

 

30309

  權益金

 

30228

  工會組織接待費

3.53

30310

我們農林生產的補貼費

 

30229

  優惠費

0.60

30311

  代繳時代保險公司費

 

30231

  因公私車正常運作維修保養費

 

30399

  別的對每個人和中國家庭的經濟補貼

 

30239

  相關公共交通保險費用

0.51

 

 

 

30240

  稅金及增加加盟費

 

 

 

 

30299

  其他的菜品和售后服務開支

0.12

 

 

 

310

基金性開支

2.37

 

 

 

31002

  辦公場所裝置購買

2.07

 

 

 

31003

  專業級機添置

 

 

 

 

31007

  服務網絡數據及app添置升級更新

0.30

 

 

 

31013

  國家公務使用車購買

 

 

 

 

31019

  一些交通網設備置辦

 

 

 

 

31021

  出土文物和陳列技巧品新購

 

 

 

 

31022

  無形中金融資產新購

 

 

 

 

31099

  另外的金融資本性結余

 

相關人員勞務費合計數

363.18

公用設施勞務費累計

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一樣 公益性項目預算財政部門捐款“三公”經費

總計

因公出國旅游

(境)費

公務活動買車置辦及運轉保障費

公務服務服務費

小計

公務活動公務車

購買費

公務活動買車

自動運行服務器維護費

估算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

費用數

預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

產品

月初結轉和節余

上年創收

本年度費用

年底結轉和

盈余

功能模塊類別管理費用識別碼

題目標題

自動求和

 

 

小計

一般總支出

大型項目付出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

年末結轉和余額

本年度利潤

本年度教育支出

年終結轉和節余

功能性細分課程和科目商品代碼

考試科目稱呼

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務資產負債情況下表

 

 

標準:萬余元

 

次數

顏值

年終數

歲末數

年終數

年底數

一、財產累計數

——

——

87.07

87.53

   (一)流失財產

——

——

61.78

66.31

   (二)緊固資源

——

——

73.06

59.05

          這里面:1.別墅(平米米)

 

 

 

 

                2.普通生產設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     之中:(1)機動車輛(輛)

 

 

 

 

                                 基本國家公務租車

 

 

 

 

                                 衛生監督執法值勤公務車

 

 

 

 

                                 特種工藝職業枝術車輛

 

 

 

 

                                 各種私家車

 

 

 

 

                   (2)標價30萬元綜上所述基礎生產設備(不包含車量)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    在這當中:平均價一千萬元往上專門生產設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:當年度計提折舊及減值備好

——

——

47.77

37.83

   (三)長久的債權投資

——

——

 

 

   (四)繼續債卷創業

——

——

 

 

   (五)在建網水利工程

——

——

 

 

   (六)隱約基金

——

——

 

 

        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (七)的資本

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

4.86

4.71

三、凈房產加總

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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